ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 апреля 2016 г. № 326

Об утверждении Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы

Изменения и дополнения:

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 января 2017 г. № 22 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.01.2017, 5/43213) <C21700022>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 августа 2017 г. № 650 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.08.2017, 5/44119) <C21700650>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2018 г. № 927 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.12.2018, 5/45959) <C21800927>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 ноября 2019 г. № 762 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.11.2019, 5/47328) <C21900762>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 сентября 2020 г. № 524 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.09.2020, 5/48347) <C22000524>

 

В целях обеспечения комфортных условий проживания и благоприятной среды обитания Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Государственную программу «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы (далее – Государственная программа).

2. Определить:

ответственными заказчиками Государственной программы Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство энергетики, Министерство антимонопольного регулирования и торговли;

заказчиками Государственной программы Министерство архитектуры и строительства, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство энергетики, Государственный комитет по имуществу, Белорусский республиканский союз потребительских обществ, облисполкомы, Минский горисполком.

3. Заказчики Государственной программы в пределах своей компетенции:

3.1. осуществляют контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых на ее реализацию;

3.2. координируют деятельность исполнителей мероприятий Государственной программы;

3.3. представляют ответственным заказчикам годовой (итоговый) отчет о реализации Государственной программы в порядке, установленном законодательством:

по подпрограммам «Обеспечение качества и доступности услуг», «Модернизация и повышение эффективности теплоснабжения», «Ремонт жилищного фонда», «Безопасный лифт», «Чистая вода», «Обращение с коммунальными отходами и использование вторичных материальных ресурсов» – Министерству жилищно-коммунального хозяйства;

по подпрограмме «Качество и доступность бытовых услуг» – Министерству антимонопольного регулирования и торговли;

3.4. осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством.

4. Ответственные заказчики Государственной программы:

4.1. в пределах своей компетенции координируют деятельность заказчиков в ходе выполнения Государственной программы;

4.2. представляют годовой (итоговый) отчет о реализации Государственной программы в следующем порядке:

Министерство энергетики (по подпрограмме «Развитие электроэнергетики и газификации села») и Министерство антимонопольного регулирования и торговли (по подпрограмме «Качество и доступность бытовых услуг») – Министерству жилищно-коммунального хозяйства;

Министерство жилищно-коммунального хозяйства – в порядке, установленном законодательством.

5. Рекомендовать облисполкомам, Минскому горисполкому исключить передачу объектов бытового обслуживания на баланс организаций, входящих в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

6. Министерству финансов при разработке проектов республиканского бюджета на очередной финансовый год в установленном порядке предусматривать средства на финансирование мероприятий Государственной программы.

7. Исключен.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 

Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков

 

 

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь

21.04.2016 № 326

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы (далее – Государственная программа) разработана с учетом приоритета социально-экономического развития Республики Беларусь до 2020 года по обеспечению эффективной занятости и развитию человеческого потенциала и направлена на дальнейшее развитие жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) и сферы бытового обслуживания, а также на повышение доступности энерго- и газоснабжения в сельской местности.

Разработка Государственной программы обусловлена необходимостью решения проблемных вопросов, принятия комплексных и системных мер в сферах ЖКХ, бытового обслуживания населения и энергоснабжения.

ГЛАВА 2
ЦЕЛЬ И СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Цель Государственной программы – обеспечение комфортных условий проживания и благоприятной среды обитания, в первую очередь за счет повышения эффективности и надежности функционирования объектов ЖКХ с одновременным снижением затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ).

Государственная программа включает 8 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Обеспечение качества и доступности услуг»;

подпрограмма 2 «Модернизация и повышение эффективности теплоснабжения»;

подпрограмма 3 «Ремонт жилищного фонда»;

подпрограмма 4 «Безопасный лифт»;

подпрограмма 5 «Чистая вода»;

подпрограмма 6 «Обращение с коммунальными отходами и использование вторичных материальных ресурсов»;

подпрограмма 7 «Развитие электроэнергетики и газификации села»;

подпрограмма 8 «Качество и доступность бытовых услуг».

Заказчики подпрограмм 1–5 – облисполкомы, Минский горисполком.

Заказчики подпрограммы 6 – Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Государственный комитет по имуществу, Министерство архитектуры и строительства, Белорусский республиканский союз потребительских обществ, облисполкомы и Минский горисполком.

Заказчик подпрограммы 7 – Министерство энергетики.

Заказчики подпрограммы 8 – облисполкомы.

В результате достижения цели Государственной программы и реализации задач ее подпрограмм будут выполнены сводный целевой и целевые показатели Государственной программы согласно приложению 1.

ГЛАВА 3
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Государственной программы согласно приложению 2 планируется производить в установленном порядке за счет средств республиканского и местных бюджетов, кредитных ресурсов, собственных средств организаций и иных источников, не запрещенных законодательством, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), концессионным договорам, соглашениям о государственно-частном партнерстве.

На реализацию Государственной программы в 2016–2020 годах запланированы средства в размере 10 783,1 млн. рублей, в том числе:

средства республиканского бюджета – 301,5 млн. рублей, из них средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа) – 51 млн. рублей;

бюджетный кредит (из республиканского бюджета) – 456,7 млн. рублей;

средства местных бюджетов – 8159,1 млн. рублей;

собственные средства организаций – 471,7 млн. рублей;

средства государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» – 172,4 млн. рублей;

платежи населения – 742,5 млн. рублей;

кредитные ресурсы – 305,8 млн. рублей;

кредиты открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» – 55 млн. рублей, из них государственная финансовая поддержка в виде кредитов – 55 млн. рублей;

иностранные инвестиции – 10,8 млн. рублей;

иные источники – 107,6 млн. рублей.

Объемы финансирования подпрограмм следующие:

подпрограмма 1 – 6160 млн. рублей;

подпрограмма 2 – 587,8 млн. рублей;

подпрограмма 3 – 2556,1 млн. рублей;

подпрограмма 4 – 665,7 млн. рублей;

подпрограмма 5 – 296,5 млн. рублей;

подпрограмма 6 – 321 млн. рублей;

подпрограмма 7 – 162,2 млн. рублей;

подпрограмма 8 – 33,8 млн. рублей.

Объемы и источники финансирования Государственной программы подлежат ежегодному уточнению.

ГЛАВА 4
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РИСКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

На достижение цели Государственной программы и выполнение задач ее подпрограмм могут оказать влияние следующие риски:

макроэкономические риски, влияющие на стоимость всех видов ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы, а также на снижение покупательской способности населения;

финансовые риски, вызванные недостаточностью и (или) несвоевременностью финансирования;

организационные риски, связанные с неэффективным управлением финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами, необходимыми для реализации Государственной программы;

правовые риски, связанные с изменением законодательства.

В целях управления этими рисками и минимизации их влияния на эффективность Государственной программы предусматривается осуществление следующих мер:

своевременная корректировка мероприятий Государственной программы с учетом изменений параметров социально-экономического развития страны;

ежегодное уточнение объемов и источников финансирования мероприятий Государственной программы с определением его приоритетов, а также проработка альтернативных вариантов финансирования;

своевременное планирование и мониторинг выполнения мероприятий Государственной программы, а также реагирование на недостатки и нарушения, выявленные в ходе реализации мероприятий Государственной программы, в том числе в отношении управления, контроля и кадрового обеспечения;

привлечение заинтересованных, в том числе представителей негосударственных структур, к разработке и обсуждению проектов нормативных правовых актов, предусматривающих совершенствование законодательства.

ГЛАВА 5
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ежегодная оценка эффективности реализации Государственной программы осуществляется в четыре этапа.

На первом этапе определяется степень достижения плановых значений целевых показателей отдельных подпрограмм по формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

 

 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 

 

где    СДЦП – степень достижения планового значения целевого показателя отдельной подпрограммы;

ЦПФ – значение целевого показателя отдельной подпрограммы, фактически достигнутое в отчетном году;

ЦПП – плановое значение целевого показателя отдельной подпрограммы на отчетный год.

На втором этапе определяется степень решения задач отдельных подпрограмм по формуле

 

 

где    СРПП – степень решения задач отдельной подпрограммы;

СДПП – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

N – количество целевых показателей отдельной подпрограммы.

На третьем этапе определяется эффективность реализации отдельных подпрограмм по формуле

 

 

где    ЭРПП – эффективность реализации отдельной подпрограммы;

СРПП – степень решения задач отдельной подпрограммы;

ФППП – плановый объем финансирования отдельной подпрограммы на отчетный год;

ФППФ – фактический объем финансирования отдельной подпрограммы в отчетном году.

Эффективность реализации подпрограммы признается:

высокой, если значение ЭРПП составляет не менее 0,9;

средней, если значение ЭРПП составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, если значение ЭРПП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации отдельной подпрограммы признается неудовлетворительной.

При этом эффективность реализации отдельной подпрограммы может быть признана высокой при условии, если плановые значения целевых показателей, установленных в разбивке по регионам, выполнены всеми регионами.

На четвертом этапе определяется эффективность реализации Государственной программы по формуле

 

 

где    ЭРГП – эффективность реализации Государственной программы;

ЭРПП – эффективность реализации отдельных подпрограмм;

М – количество отдельных подпрограмм.

Эффективность реализации Государственной программы признается:

высокой, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9;

средней, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, если значение ЭРГП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Государственной программы признается неудовлетворительной.

При этом эффективность реализации Государственной программы может быть признана высокой, если плановые значения целевых показателей, установленных в разбивке по регионам, выполнены всеми регионами.

Проведение оценки эффективности реализации Государственной программы нарастающим итогом с начала ее реализации осуществляется по методике ежегодной оценки с заменой исходных значений годового периода на значения анализируемого периода.

При этом учитываются следующие особенности:

для оценки степени достижения показателей, характеризующих результат принятых мер в течение отдельного года и имеющих абсолютные значения, суммируются фактические значения по каждому году анализируемого периода и сопоставляются с плановыми значениями за аналогичный период (пункты 8, 9, 11–13 и 15 приложения 1 к Государственной программе). За 2016–2020 годы плановые значения отражаются в графе «всего»;

для оценки степени достижения показателей, характеризующих результат принятых мер в течение отдельного года и имеющих относительные значения, рассчитывается среднее арифметическое фактических значений по каждому году анализируемого периода и сопоставляется со средним арифметическим плановых значений за аналогичный период (пункты 1–22, 4, 5 и 14 приложения 1 к Государственной программе);

для оценки степени достижения показателей, отражающих результат принятых мер за весь анализируемый период, сопоставляются фактическое и плановое значения показателя за последний год анализируемого периода (пункты 3, 6, 7 и 10 приложения 1 к Государственной программе);

оценка степени достижения показателей, которые в процессе реализации Государственной программы отменены или установлены не с начала реализации Государственной программы (пункты 21, 22, 7, 12 и 13 приложения 1 к Государственной программе), осуществляется за период, на который они были установлены;

при оценке эффективности реализации отдельной подпрограммы фактические и плановые объемы ее финансирования определяются как суммарное значение фактического и планового объемов отдельной подпрограммы финансирования каждого года анализируемого периода соответственно.

ГЛАВА 6
ПОДПРОГРАММА 1 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ»

Работа организаций ЖКХ направлена на обеспечение своевременного и качественного предоставления потребителям услуг в востребованных объемах, улучшение качества обслуживания населения. Одновременно в рамках повышения эффективности работы ЖКХ и обеспечения доступности данных услуг проводится работа по снижению затрат на их оказание.

В этих целях приняты нормативные правовые акты и другие документы, предусматривающие упорядочение механизма формирования себестоимости основных ЖКУ и порядка финансирования организаций ЖКХ.

Обеспечение баланса интересов государства и организаций ЖКХ в вопросах снижения затрат при оказании ЖКУ и развития данных организаций позволило внедрить порядок финансирования затрат по оказываемым ЖКУ по планово-расчетным ценам. Ужесточены подходы к формированию себестоимости посредством нормирования включаемых в нее затрат.

Для повышения эффективности использования трудового потенциала организаций ЖКХ за 2010–2015 годы пересмотрено (разработано) 33 отраслевых нормативных сборника.

Достичь существенной экономии, повысить качество оказываемых услуг и эффективность работы организаций ЖКХ позволила системная работа по реализации технических и энергосберегающих мероприятий, в том числе по замене и модернизации оборудования, замещению природного газа местными видами топлива, выведению из работы оборудования с низкой энергоэффективностью, проведению капитального ремонта и тепловой модернизации жилищного фонда.

Принимаемые меры по максимальному вовлечению в работу по сокращению затрат местных органов власти, руководителей и работников организаций ЖКХ, оптимизации структуры и численности занятых, совершенствованию законодательства, а также реализация технических мероприятий позволили обеспечить выполнение установленного на пятилетку задания по снижению затрат на оказание ЖКУ населению не менее чем на 25 процентов и получить реальную экономию средств в размере более 3 трлн. рублей в текущих ценах (без учета деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. № 450 «О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.11.2015, 1/16092).

В целях повышения качества оказываемых ЖКУ с 1 марта 2015 г. внедрена система профессиональной аттестации руководителей и специалистов организаций ЖКХ.

Для повышения информированности населения и возможности граждан своевременно реагировать на недоработки служб ЖКХ в г. Минске начал работу портал «Мой Горад.115.бел», а также единая диспетчерская служба.

Индикатором повышения эффективности работы жилищно-коммунальных служб являются обращения граждан, общее количество которых в 2015 году по сравнению с 2010 годом снизилось на 36,6 процента.

Вместе с тем предоставление всего комплекса ЖКУ в современных условиях требует формирования эффективной системы управления.

Обеспечить экономическую заинтересованность исполнителей в результатах своей деятельности, повышении качества обслуживания жилья и благоустройства территорий, а также снижении затрат предусматривается за счет разделения функций заказчика и подрядчика при предоставлении ЖКУ.

Дальнейшее снижение затрат по оказываемым ЖКУ планируется обеспечить путем реализации технических мероприятий, направленных на внедрение современных энергосберегающих технологий, снижение зависимости от импортируемых энергоресурсов, сокращение использования ручного труда и, как следствие, сокращение численности работающих в ЖКХ.

Планируется повысить качество обслуживания и снизить затраты на предоставляемые ЖКУ за счет использования единой общереспубликанской информационной системы при начислении специализированными организациями платы за ЖКУ. Это позволит обеспечить единство методологического руководства при обслуживании населения, а также проводить анализ различных данных.

В целях обеспечения населения качественными и доступными по стоимости ЖКУ необходимо решить следующие задачи:

оптимизация затрат по оказываемым ЖКУ;

повышение эффективности управления ЖКХ;

повышение качества предоставляемых ЖКУ;

обеспечение доступности ЖКУ.

Целевые показатели подпрограммы 1 (по организациям ЖКХ системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства):

уменьшение претензий на качество оказываемых ЖКУ к предыдущему году;

норматив замены сетей водоснабжения со сверхнормативными сроками эксплуатации;

норматив замены сетей водоотведения (канализации) со сверхнормативными сроками эксплуатации;

собираемость платежей за ЖКУ, оказанные юридическим и физическим лицам;

снижение затрат на оказание ЖКУ населению в сопоставимых условиях к предыдущему году.

В целях обеспечения реализации основных направлений политики государства по социальной поддержке и повышению благосостояния граждан, а также по сокращению расходов бюджета в Государственной программе установлен целевой показатель по снижению затрат на оказание ЖКУ населению в сопоставимых условиях к предыдущему периоду не менее чем на 15 процентов в 2016 году и их дальнейшему ежегодному снижению на 5 процентов. От полученного результата по снижению затрат зависит стоимость и доступность услуг для потребителя.

Индикатором доступности ЖКУ является своевременность и полнота их оплаты потребителями, в связи с чем установлен целевой показатель по собираемости платежей за ЖКУ, оказанные физическим и юридическим лицам. Необходимо отметить, что фактические значения данного показателя используются международными кредитными организациями при проведении анализа доступности услуг.

Проведение до 2019 года работ по замене 1,5 процента, а начиная с 2019 года – не менее 3 процентов сетей водоснабжения и водоотведения (канализации) со сверхнормативным сроком эксплуатации позволит снизить физический износ таких сетей, повысить качество оказываемых услуг, уменьшить величину неучтенных потерь воды, а также аварийность на сетях.

Учитывая, что повышение качества оказываемых услуг напрямую влияет на снижение претензий, предъявляемых потребителями, определен целевой показатель по уменьшению количества претензий на качество оказываемых ЖКУ – ежегодно на 1,5 процента к уровню прошлого года.

Реализацию задач подпрограммы 1 планируется осуществлять по следующим направлениям:

создание служб заказчиков и подрядчиков ЖКУ;

оснащение находящихся в хозяйственном ведении организаций ЖКХ центральных тепловых пунктов, тепловых узлов, индивидуальных тепловых пунктов многоквартирных жилых домов системами автоматизации и диспетчеризации;

разработка новых и совершенствование действующих технических нормативных правовых актов в сфере ЖКХ, проведение энергоаудитов;

упорядочение функций, выполняемых организациями ЖКХ, с планированием осуществления деятельности, не связанной с оказанием и (или) предоставлением населению ЖКУ, на основании договорных отношений и на возмездной основе;

запрет на привлечение банковских кредитов для осуществления текущей деятельности организаций ЖКХ;

внедрение на всей территории Республики Беларусь единой информационной системы расчетов за потребленные населением ЖКУ и другие услуги;

внедрение системы безналичных жилищных субсидий для возмещения нуждающимся гражданам части платы за ЖКУ;

совершенствование работы с населением с расширением при этом использования средств коммуникаций.

Мероприятия по реализации подпрограммы 1 приведены в приложении 2 к Государственной программе.

ГЛАВА 7
ПОДПРОГРАММА 2 «МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

В результате перевода в 2011–2015 годах 211 котельных мощностью 444,3 МВт на использование местных видов топлива (далее – МВТ) доля МВТ в балансе котельно-печного топлива увеличилась на 12,3 процентного пункта и достигла уровня 41,1 процента. В настоящее время в ЖКХ эксплуатируется 3787 котельных суммарной установленной мощностью 13,8 тыс. МВт, из которых на 2852 частично или полностью используются МВТ. Суммарная мощность работающего на МВТ теплогенерирующего оборудования 4,1 тыс. МВт.

Обеспечение нормативных объемов замены в 2011–2015 годах тепловых сетей в количестве 3,9 тыс. км позволило стабилизировать количество тепловых сетей со сверхнормативным сроком эксплуатации на уровне 30 процентов и увеличить протяженность тепловых сетей с использованием предварительно изолированных трубопроводов до 49 процентов, снизить потери тепловой энергии на ее транспортировку на 9,2 процентного пункта и достичь уровня 10,2 процента. В настоящее время организациями ЖКХ содержится 16,1 тыс. км тепловых сетей.

Вместе с тем в системе ЖКХ имеются отдельные теплоисточники, экономическая и технологическая эффективность работы которых крайне низкая. При этом себестоимость вырабатываемой ими тепловой энергии значительно превышает среднее значение. Причинами являются низкая подключенная нагрузка потребителей, эксплуатация неэффективного котельного оборудования, применение ручного труда, большая протяженность тепловых сетей и, как следствие, значительные потери тепловой энергии при транспортировке.

Повысить надежность, экономическую и технологическую эффективность теплоснабжения планируется путем реализации следующих задач:

сбалансированное развитие и модернизация теплоисточников и тепловых сетей путем внедрения передовых технологий и вывода из эксплуатации физически и морально устаревшего энергетического оборудования;

диверсификация первичных энергоносителей в топливном балансе путем увеличения использования МВТ, включая возобновляемые источники энергии, в том числе в рамках реализации Государственной программы «Энергосбережение» на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. № 248 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.04.2016, 5/41892).

Целевыми показателями подпрограммы 2 являются (по организациям ЖКХ системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства):

норматив замены тепловых сетей;

потери тепловой энергии собственного производства организаций ЖКХ;

доля МВТ в балансе котельно-печного топлива.

Установление целевого показателя по потерям тепловой энергии при ее транспортировке обусловлено тем, что его значение характеризует эффективность работы систем централизованного теплоснабжения.

Целевой показатель по доле МВТ, в том числе возобновляемых источников энергии, в балансе котельно-печного топлива в полной мере отражает степень зависимости системы ЖКХ от импортируемых энергоресурсов.

Поскольку обеспечение технической надежности теплоснабжения связано с модернизацией оборудования, в качестве целевого показателя определен норматив замены тепловых сетей, позволяющий обеспечить своевременную замену тепловых сетей по истечении нормативного срока эксплуатации.

Реализацию задач подпрограммы 2 планируется осуществлять по следующим направлениям:

замена (капитальный ремонт, приобретение, модернизация, реконструкция) тепловых сетей с длительными сроками эксплуатации и неудовлетворительными теплотехническими характеристиками, находящихся в хозяйственном ведении организаций ЖКХ, ежегодно в объеме не менее 4 процентов от их протяженности, что составит к 2020 году 3153,5 км. Это позволит снизить потери тепловой энергии в тепловых сетях до 10 процентов;

ввод энергогенерирующих мощностей на МВТ;

модернизация (реконструкция) неэффективных котельных за счет:

оптимизации схем теплоснабжения населенных пунктов с ликвидацией неэффективных котельных, в том числе перевода эксплуатируемого жилищного фонда граждан с централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на индивидуальное. Выполнение мероприятия по оптимизации схем теплоснабжения населенных пунктов позволит повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов, снизить потери тепловой энергии при транспортировке, а также сократить численность обслуживающего персонала. Получаемый годовой экономический эффект от децентрализации систем теплоснабжения сопоставим с затратами на установку индивидуальных котлов в жилых домах. К 2020 году планируется ликвидировать 193 неэффективно работающие котельные;

модернизации (реконструкции) газовых котельных, находящихся в хозяйственном ведении организаций ЖКХ, в том числе их перевода на автоматический режим работы. Выполнение мероприятия позволит снизить затраты организаций ЖКХ за счет повышения эффективности работы котельного оборудования и сокращения численности обслуживающего персонала. В автоматический режим работы предлагается перевести 197 теплоисточников;

модернизации (реконструкции) котельных на МВТ, находящихся в хозяйственном ведении организаций ЖКХ, с установкой более эффективного оборудования, в том числе котельного. Планируется осуществить модернизацию (реконструкцию) 837 существующих теплоисточников на МВТ, предусматривающую замену неэффективных котлов с ручной подачей топлива на более эффективные пиролизные котлы, котлы на пеллетах и другие;

модернизации (реконструкции) котельных с переводом на использование электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения потребителей. После ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС возможна модернизация (реконструкция) котельных ЖКХ с внедрением электрокотлов с аккумуляторами и без аккумуляторов тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения, для их использования в часы прохождения ночных минимумов электрической нагрузки энергосистемы.

Направления реализации задач подпрограммы 2 по областям и г. Минску приведены согласно приложению 3.

Реализация задач и целевых показателей подпрограммы 2 обеспечивает выполнение целевых показателей и задач Государственной программы «Энергосбережение» на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. № 248 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.04.2016, 5/41892), и ее подпрограмм.

Мероприятия по реализации подпрограммы 2 приведены в приложении 2 к Государственной программе.

ГЛАВА 8
ПОДПРОГРАММА 3 «РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

Подпрограмма 3 направлена на повышение эффективности и надежности работы объектов ЖКХ, улучшение качества предоставляемых услуг на основе выполнения социальных стандартов и снижение затрат на их оказание.

За 2011–2015 годы ежегодные объемы капитального ремонта жилищного фонда в республике увеличились с 1363 тыс. до 2271,1 тыс. кв. м и достигли уровня 2 процентов от эксплуатируемого организациями ЖКХ жилищного фонда. Ежегодный прирост ввода жилья после капитального ремонта в республике составил от 14 до 30 процентов.

Реализованы мероприятия, направленные на оптимизацию затрат при проведении капитального ремонта, в том числе:

пересмотрены виды и состав выполняемых при капитальном ремонте работ;

исключено распространение на капитальный ремонт отдельных требований противопожарных норм;

определены первоочередные работы, выполняемые за счет средств, направляемых в установленном порядке на капитальный ремонт жилищного фонда.

Принятые меры позволили не допустить снижения ежегодных объемов ремонта жилья в условиях дефицита финансовых средств на его проведение.

Вместе с тем в 1993–2003 годах отмечен значительный спад объемов выполняемых ремонтных работ при высоких темпах строительства. Снизить его негативное влияние на эксплуатационную надежность жилищного фонда возможно при увеличении объемов капитального ремонта с достижением его уровня не менее 3 процентов от эксплуатируемого в республике жилья. Таким образом, с учетом прогнозируемого ежегодного прироста многоквартирного жилищного фонда объемы капитального ремонта к 2020 году должны достигнуть не менее 3,6 млн. кв. м.

Основной задачей подпрограммы 3 является восстановление технических и потребительских качеств, а также сохранение эксплуатационной надежности жилищного фонда.

Условиями ее достижения являются:

увеличение объема капитального ремонта до 3 процентов от жилищного фонда, что позволит обеспечить цикличность ремонтов с учетом расчетной нормативной продолжительности межремонтных сроков (один раз в 35 лет);

совершенствование технологии производства с сокращением сроков выполнения ремонтных работ и исключением наличия объектов со сверхнормативными сроками ремонта.

Целевым показателем подпрограммы 3 является ввод общей площади жилых домов* после капитального ремонта.

______________________________

* Под общей площадью жилых домов понимается общая площадь жилых помещений жилых домов, величина которой определяется по техническим паспортам.

При надлежащей организации технического обслуживания, своевременном проведении регламентированных работ, ремонта и замены отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования, а также применении современных материалов с более высоким сроком службы и улучшенными техническими характеристиками межремонтные сроки могут быть увеличены до 40 лет.

Основными мероприятиями подпрограммы 3 являются:

оптимизация затрат на проведение ремонтно-строительных работ;

сокращение сроков и совершенствование технологии производства работ;

планомерное увеличение доли платежей граждан в объеме финансирования ремонта;

вовлечение собственников в процесс содержания имущества, в том числе его модернизации;

ввод общей площади жилых домов после капитального ремонта к 2020 году в объеме 3,6 млн. кв. м;

предотвращение интенсивного износа конструктивных элементов и инженерных систем жилых домов за счет текущего ремонта.

ГЛАВА 9
ПОДПРОГРАММА 4 «БЕЗОПАСНЫЙ ЛИФТ»

Подпрограмма 4 направлена на реализацию комплексных мер по повышению безопасности жизнедеятельности граждан при эксплуатации лифтового оборудования в жилищном фонде.

В последние годы в связи с недостатком финансирования наблюдается тенденция резкого снижения годовых объемов замены в жилищном фонде лифтов, отработавших нормативные сроки эксплуатации. Так, удельный вес заменяемых лифтов в их общем количестве сократился в два раза (с 2,6 процента в 2011 году до 1,3 процента в 2015 году) и составил за пятилетку лишь 8,4 процента, тогда как с 2006 по 2010 год произведена замена 11 процентов лифтов.

Техническим регламентом Таможенного союза ТР 011/2011 «Безопасность лифтов», вступившим в силу с 15 февраля 2013 г., установлено, что лифты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу указанного технического регламента и отработавшие назначенный срок службы, должны быть приведены в соответствие с требованиями технического регламента не позднее 15 февраля 2020 г.

Обеспечить выполнение требований возможно путем замены лифтов, а также проведения их модернизации.

На основании анализа эксплуатируемого лифтового оборудования в целях приведения его к 2020 году в соответствие с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР 011/2011 «Безопасность лифтов» установлена необходимость замены более 13,6 тыс. лифтов.

Достижение данной цели возможно при замене не менее 2000 лифтов ежегодно.

Задача подпрограммы 4 – обеспечение безопасной эксплуатации лифтового оборудования.

Целевым показателем выполнения подпрограммы 4 является замена и модернизация в жилых домах лифтов, отработавших нормативные сроки эксплуатации.

Реализация мероприятий подпрограммы 4, указанных в приложении 2 к Государственной программе, позволит обеспечить выведение до 2020 года из эксплуатации лифтов, отработавших нормативный срок службы, и приведение лифтового оборудования в соответствие с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР 011/2011 «Безопасность лифтов».

ГЛАВА 10
ПОДПРОГРАММА 5 «ЧИСТАЯ ВОДА»

Подпрограмма 5 разработана в целях обеспечения населения качественной питьевой водой.

В результате проделанной в 2011–2015 годах работы введены 268 объектов водопроводно-канализационного хозяйства, в том числе 47 водозаборов, 54 станции обезжелезивания воды, а также 19 комплексов канализационных очистных сооружений и достигнуты следующие показатели:

обеспеченность централизованными системами водоснабжения городского населения – 97,7 процента, сельского населения – 68,9 процента (в том числе населения агрогородков – 80,7 процента), что соответственно на 1,2 и 12,9 процентного пункта выше, чем в 2010 году;

обеспеченность централизованными и местными системами хозяйственно-бытовой канализации городского населения – 91,9 процента, сельского населения – 37,9 процента, что соответственно на 1,6 и 7,6 процентного пункта выше, чем в 2010 году.

В настоящее время централизованным водоснабжением, вода в котором соответствует питьевому качеству, пользуется 83,7 процента потребителей.

В связи с этим приоритетной задачей подпрограммы 5 является улучшение качества питьевого водоснабжения, а целевым показателем – обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого качества.

Реализацию этой задачи планируется осуществить посредством строительства порядка 500 станций обезжелезивания воды, поэтапного перехода г. Минска на водоснабжение из подземных источников.

В результате реализации подпрограммы 5 к концу 2020 года обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого качества должна составить не менее 94,2 процента.

ГЛАВА 11
ПОДПРОГРАММА 6 «ОБРАЩЕНИЕ С КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ»

Функционирование системы обращения с отходами в Республике Беларусь основано на принципе приоритетности использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению.

В 2009–2015 годах в рамках реализации мероприятий Государственной программы сбора (заготовки) и переработки вторичного сырья в Республике Беларусь на 2009–2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 22 июня 2009 г. № 327 «О Государственной программе сбора (заготовки) и переработки вторичного сырья в Республике Беларусь на 2009–2015 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 157, 1/10799), обеспечено формирование действенной системы обращения с отходами потребления и вторичными материальными ресурсами.

За 7 лет уровень извлечения основных видов вторичных материальных ресурсов (далее – ВМР) из состава образующихся твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) увеличился более чем в 2 раза – с 7,5 процента в 2008 году до 15,6 процента в 2015 году.

Значительно возросли объемы сбора (заготовки) вторичного сырья, в том числе:

отходов бумаги и картона – с 174,9 тыс. тонн в 2008 году до 323 тыс. тонн в 2015 году (в 1,85 раза);

отходов стекла – с 28 тыс. до 164,3 тыс. тонн (в 5,9 раза);

изношенных шин – с 13,1 тыс. до 43,2 тыс. тонн (в 3,3 раза);

отходов пластмасс – с 17,1 тыс. до 52,1 тыс. тонн (в 3 раза).

В 2009–2015 годах в республике созданы новые производства по переработке шин, загрязненных отходов пластмасс, сортировке стеклобоя, переработке отработанных масел. Организован сбор от населения отработанных элементов питания (батареек), ртутьсодержащих ламп и вышедшей из эксплуатации бытовой техники, в том числе в объектах розничной торговли.

Вместе с тем уровень повторного использования ТКО в Республике Беларусь ниже, чем в большинстве стран Европейского союза (от 25 процентов в Польше и Эстонии до 90 процентов в Австрии, Германии и Швейцарии).

Такой уровень переработки ТКО достигается за счет сочетания различных способов их использования, в том числе:

организации раздельного сбора отходов от населения с извлечением основных видов ВМР (макулатура, стекло, пластик, металлы);

использования органической части коммунальных отходов (зеленая биомасса, пищевые отходы) для получения компоста;

использования отходов в теплоэнергетическом хозяйстве, в том числе добычи «свалочного газа» на полигонах, производства RDF-топлива.

В настоящее время в Республике Беларусь использование ТКО ограничивается в основном только извлечением из их состава ВМР. При этом сектор обращения с ТКО характеризуется отсутствием четкой национальной стратегии («дорожной карты») развития сферы обращения с отходами потребления и ВМР, низким уровнем развития государственно-частного партнерства в этой сфере, несовершенством законодательной базы, недостаточным охватом населения раздельным сбором отходов и низкой его осведомленностью в вопросах обращения с ТКО и ВМР.

Задача подпрограммы 6 – минимизация объема захоронения ТКО с обеспечением в 2020 году доли их повторного использования не менее 25 процентов от объема образования.

Целевые показатели подпрограммы 6:

сбор (заготовка) в 2020 году более 0,8 млн. тонн вторичных материальных ресурсов;

использование в 2020 году не менее 25 процентов ТКО от объема их образования.

Достижение задачи подпрограммы 6 планируется путем реализации следующих мер:

организационные меры:

разработка национальной стратегии по обращению с ТКО и ВМР на период до 2035 года, в которой будут определены цели и инвестиционный план развития сферы обращения с отходами и ВМР;

обеспечение 100-процентного охвата населения раздельным сбором ТКО, в том числе установка контейнеров в сельских населенных пунктах и садоводческих товариществах;

закрытие мусоропроводов в многоквартирных жилых домах и создание площадок для раздельного сбора ТКО;

разделение функций по управлению полигонами ТКО и обращению с отходами в городах с численностью населения свыше 100 тыс. человек;

развитие собственных систем сбора отходов производителями и поставщиками товаров и упаковки в рамках реализации принципа расширенной ответственности производителей;

развитие сети сбора отработанных масел от населения путем сбора в приемных пунктах, на станциях технического обслуживания, в гаражных кооперативах и других местах;

развитие государственно-частного партнерства в сфере обращения с ТКО и ВМР в целях расширения емкости рынка ВМР в республике и появления новых конкурентоспособных видов продукции из вторичного сырья;

проведение информационно-разъяснительной работы с населением в области раздельного сбора ТКО, в том числе путем реализации долгосрочной рекламной кампании по раздельному сбору населением ТКО и использованию ВМР;

инвестиционные меры:

создание производств по сортировке ТКО в административных районах;

создание производств по выпуску PRE/RDF-топлива, RDF-топлива из ТКО на базе действующих и планируемых к строительству мусороперерабатывающих организаций;

создание мощностей по использованию RDF-топлива при производстве цемента и в коммунальной теплоэнергетике;

создание производств по использованию отходов, которые в настоящее время не перерабатываются;

внедрение с учетом эффективности технико-экономических показателей оборудования для получения «свалочного газа» на полигонах ТКО;

создание на полигонах захоронения ТКО площадок для компостирования органической части ТКО;

развитие сети приемных пунктов вторичного сырья, в том числе организация приема ВМР от населения на базе объектов торговли;

совершенствование материально-технической базы организаций, осуществляющих сбор (заготовку) ВМР;

экономические меры:

установление тарифов на услугу по обращению с ТКО для населения, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат;

внедрение депозитной (залоговой) системы сбора потребительской тары;

установление повышающих коэффициентов на захоронение ТКО, в составе которых обнаружены ВМР;

регулирование цен на ВМР;

регулирование размеров платы производителей и поставщиков за организацию сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов упаковки, а также компенсации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям расходов по сбору на территории республики отходов товаров и отходов упаковки.

Мероприятия по реализации подпрограммы 6 приведены в приложении 2 к Государственной программе.

ГЛАВА 12
ПОДПРОГРАММА 7 «РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ГАЗИФИКАЦИИ СЕЛА»

В последние годы проводилась целенаправленная государственная политика по развитию агрогородков и сельских населенных пунктов. Принят ряд нормативных правовых актов, в том числе Указ Президента Республики Беларусь от 25 марта 2005 г. № 150 «О Государственной программе возрождения и развития села на 2005–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 52, 1/6339), Указ Президента Республики Беларусь от 1 августа 2011 г. № 342 «О Государственной программе устойчивого развития села на 2011–2015 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 88, 1/12739).

В результате выполнения мероприятий государственных программ в части развития электроэнергетики и газификации за 2005–2015 годы обеспечены строительство и ввод в эксплуатацию 3856,7 км подводящих газопроводов к агрогородкам и сельским населенным пунктам (в том числе в 2005–2010 годы – 2486,3 км и в 2011–2015 годы – 1370,4 км), строительство и реконструкция 22 792,7 км электрических сетей напряжением 0,4–10 кВ (в том числе в 2005–2010 годы – 14 856,8 км и в 2011–2015 годы – 7935,9 км).

Уровень газификации природным газом квартир в сельской местности возрос с 14,7 процента на 1 января 2005 г. до 32,5 процента на 1 января 2016 г. Возможность использования природного газа получили семьи, проживающие в 209 тыс. квартир на селе.

На 1 января 2016 г. суммарная протяженность линий электропередачи в сельских населенных пунктах составляет:

напряжением 0,4 кВ – более 90 000 км, из них более 8000 км не соответствуют современным техническим требованиям по электробезопасности, пропускной способности и надежности;

напряжением 6–10 кВ – более 100 000 км, из них более 10 000 км не соответствуют современным техническим требованиям по электробезопасности, пропускной способности и надежности.

С учетом растущего уровня благосостояния жителей сельских населенных пунктов, увеличения электропотребления за счет использования электрической энергии для отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления, повышения требований к качеству электрической энергии, увеличения количества социально-бытовых объектов на селе, уплотнения существующей застройки и других факторов необходимо продолжить реализацию мероприятий по реконструкции существующих линий электропередачи напряжением 0,4–10 кВ, не соответствующих современным техническим требованиям по электробезопасности, пропускной способности и надежности.

При этом использование электрической энергии для целей отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления в населенных пунктах (кварталах населенных пунктов), оборудованных системами газоснабжения, а также централизованного теплоснабжения с имеющимися резервами мощностей не предусматривается.

На 1 января 2016 г. природным газом газифицировано 948 агрогородков из 1481 (64 процента), все 118 районных центров республики, 113 городов, 88 городских, рабочих и курортных поселков (из 90). Не газифицированы природным газом г.п. Кривичи Мядельского района Минской области, преобразованный в агрогородок в 2008 году, р.п.Татарка Осиповичского района Могилевской области.

Современное состояние газораспределительной системы характеризуется низким уровнем газификации природным газом квартир в сельских населенных пунктах (32,5 процента).

Организация работы по строительству уличных распределительных газопроводов с газопроводами-вводами к эксплуатируемому жилищному фонду граждан и привлечению средств на строительство данных газопроводов в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 368 «О мерах по регулированию отношений при газификации природным газом эксплуатируемого жилищного фонда граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 89, 1/7643) возлагается на горисполкомы и райисполкомы.

В сельских населенных пунктах планируются строительство и реконструкция 1992 км электрических сетей напряжением 0,4–10 кВ, включая сети указанных классов напряжения, предназначенные для питания данных населенных пунктов, доведение уровня газификации природным газом квартир до 36 процентов.

Подпрограмма 7 нацелена на выполнение приоритетного направления социально-экономического развития республики до 2020 года – сбалансированное региональное развитие, создание новых центров экономического роста в регионах на основе их конкурентных преимуществ.

Задачами подпрограммы 7 являются:

повышение доступности и надежности электроснабжения путем развития и модернизации распределительных электрических сетей напряжением 0,4–10 кВ с учетом использования электрической энергии для отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления, а также строительство электросетевых объектов для обеспечения электроснабжения котельных организаций, входящих в систему жилищно-коммунального хозяйства, находящихся как в сельских населенных пунктах, так и в городах;

повышение доступности газоснабжения путем развития объектов газораспределительной системы.

Целевыми показателями реализации подпрограммы 7 являются:

протяженность построенных (реконструированных) распределительных электрических сетей напряжением 0,4–10 кВ – 1992 км;

протяженность построенных подводящих газопроводов к населенным пунктам – 424 км.

Для достижения планируемого социального эффекта мероприятия по развитию и обеспечению надежной работы электрических сетей и подводящих газопроводов должны быть выполнены своевременно и в полном объеме. Для этого необходимо ритмичное и в полном объеме их финансирование.

ГЛАВА 13
ПОДПРОГРАММА 8 «КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ БЫТОВЫХ УСЛУГ»

Цель реализации подпрограммы 8 – обеспечение населения независимо от места проживания качественными бытовыми услугами по доступным ценам.

Бытовое обслуживание населения является важным сектором потребительского рынка, участвующим в создании благоприятной среды жизнедеятельности человека.

Удельный вес бытовых услуг в структуре платных услуг остается достаточно высоким и по итогам 2015 года достиг 13,4 процента (2010 год – 13,9 процента, 2011 год – 15,9 процента, 2012 год – 14,8 процента, 2013 год – 15,3 процента, 2014 год – 18,7 процента).

В республике бытовые услуги оказывают свыше 24 тыс. субъектов хозяйствования, что составляет 6 процентов от общего количества субъектов предпринимательской деятельности. Из общего количества субъектов, оказывающих бытовые услуги, 35 процентов составляют юридические лица, 65 процентов – индивидуальные предприниматели, которые имеют более 22 тыс. объектов. Более 9,4 тыс. субъектов бытового обслуживания не имеют стационарных объектов и используют выездную форму обслуживания. В сельской местности бытовые услуги оказывают 2,6 тыс. субъектов хозяйствования.

Всего в сфере бытового обслуживания занято 345,5 тыс. человек, или 20,6 процента от общего количества работающих в сфере услуг.

Деятельность в сфере бытового обслуживания населения представляет предпринимательскую деятельность по изготовлению по индивидуальным заказам предметов личного потребления, восстановлению утраченных потребительских свойств предметов домашнего обихода и личного пользования, оказанию личных услуг.

В настоящее время сфера бытового обслуживания представлена 117 основными видами услуг (перечень бытовых услуг определен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2014 г. № 1108 «Об утверждении Положения о государственном информационном ресурсе «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.12.2014, 5/39773).

По итогам 2015 года наибольший удельный вес в общем объеме бытовых услуг занимают услуги по ремонту и строительству жилья (39,7 процента), на втором месте – услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (21,4 процента), далее – услуги парикмахерских (13,2 процента), наименьший удельный вес (до 1 процента) услуг химчистки и крашения (0,9 процента), проката (0,8 процента), прачечных (0,2 процента).

Основным показателем обеспеченности населения бытовыми услугами является выполнение нормативов государственных социальных стандартов.

Предусмотренные в сфере бытового обслуживания нормативы государственных социальных стандартов выполняются в целом по республике и областям (г. Минску):

фактическая обеспеченность рабочими местами по 11 видам бытовых услуг (ремонт швейных изделий, обуви, мебели, бытовых машин и приборов, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, услуги проката, парикмахерских, фотоуслуги, прием заказов в прачечную и химчистку, изготовление ритуальных принадлежностей) на 1 тыс. человек превышает утвержденные нормативы в 2–3 раза;

фактическая обеспеченность сетью комплексных приемных пунктов (далее – КПП) составила 1 КПП на 1750 человек при нормативе 1 КПП на 1800–2200 человек.

Развитие сферы бытового обслуживания на протяжении последних десятилетий осуществляется планомерно в соответствии с государственными программами развития бытового обслуживания, возрождения и развития села, комплексами мер организационно-экономического и правового характера по развитию и эффективному функционированию сферы бытового обслуживания населения, ежегодно утверждаемыми заместителями Премьер-министра Республики Беларусь.

За 2011–2015 годы в рамках реализации Государственной программы устойчивого развития села на 2011–2015 годы:

приведено в надлежащее состояние 909 объектов бытового обслуживания (из них 628 КПП);

обновлены производственные мощности организаций путем приобретения нового и модернизации действующего оборудования в 360 организациях;

приобретено и отремонтировано 438 единиц автотранспорта и тракторов, навесного и прицепного оборудования, запасных частей, деталей и шин для организации выездного обслуживания сельского населения;

подготовлено 580 работников по рабочим специальностям из числа местных жителей, в том числе 291 – для работы на КПП;

353 работника службы быта освоили смежные профессии;

606 работников повысили квалификацию;

привлечено к осуществлению выездного обслуживания 126 субъектов хозяйствования негосударственной формы собственности;

заключено 365 новых договоров в рамках развития внутрисистемной и межотраслевой кооперации между районными комбинатами бытового обслуживания (далее – РКБО) и субъектами малого предпринимательства, организациями почтовой связи, потребительской кооперации в части выездного обслуживания.

На реализацию этих мероприятий затрачено более 184,17 млрд. рублей (без учета деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. № 450), в том числе около 93,61 млрд. рублей бюджетных средств, 90,56 млрд. рублей собственных средств организаций бытового обслуживания.

В конце 2014 года в сфере бытового обслуживания создана информационная система – государственный информационный ресурс «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь». Впервые появилась возможность иметь полную информацию об исполнителях бытовых услуг, объектах бытового обслуживания.

Несмотря на положительные тенденции в сфере бытового обслуживания населения, остается нерешенным ряд вопросов.

К наиболее значимым проблемам отрасли относятся доступность услуг, прежде всего для населения, проживающего в сельской местности, неравномерное размещение сети объектов бытового обслуживания населения в пределах территориальных единиц, разный уровень бытового обслуживания городского и сельского населения, недостаточная инвестиционная привлекательность отрасли, невысокий уровень технической оснащенности организаций, недостаточный уровень сформированности предпринимательской среды, особенно в сельской местности.

В городах проблема доступности бытовых услуг, как правило, заключается в нерациональном размещении объектов бытового обслуживания, что требует корректировки генеральных планов развития городов.

Отдельной проблемой является оказание гарантированных государством видов бытовых услуг в сельской местности, которые в силу их низкой рентабельности остаются малопривлекательными для частного бизнеса. В настоящее время эту государственную функцию выполняют 93 предприятия коммунальной формы собственности, а также с долей коммунальной собственности в уставных фондах более 50 процентов – РКБО, имеющие сеть КПП, включающую 1009 пунктов. Функционирование КПП требует государственной поддержки, так как их деятельность сопряжена с низкими доходами и большими затратами. Это существенно отражается на финансово-экономическом состоянии РКБО. Так, в 2015 году убыток от реализации товаров, работ, услуг и продукции составил 17,7 млрд. рублей (без учета деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. № 450). Чистый убыток имели 8 РКБО против 4 РКБО в 2014 году. Для минимизации убытков РКБО сокращают сеть КПП: с 2011 года по настоящее время количество КПП сократилось на 524 (на 1 января 2012 г. количество КПП составляло 1756, на 1 января 2016 г. – 1232 КПП).

Низкая доходность обусловлена малочисленностью проживающего в некоторых поселках сельского населения, его возрастным составом и платежеспособностью, разной удаленностью поселков друг от друга.

Для повышения эффективности функционирования сферы бытового обслуживания предстоит продолжить работу по следующим направлениям:

наращивание объема бытовых услуг за счет сохранения эффективно функционирующих объектов бытового обслуживания, развития новых видов услуг и форм бытового обслуживания, повышающих качество жизни населения, на основе привлечения инвестиций, частного капитала, развития высокодоходных видов услуг, а также развития необходимой инфраструктуры в сельской местности;

расширение участия малого и среднего бизнеса в сфере оказания бытовых услуг, в том числе за счет передачи в безвозмездное пользование имущества, находящегося в государственной собственности;

формирование разветвленной сети объектов бытового обслуживания за счет их размещения на площадях объектов потребительского рынка при осуществлении их строительства или реконструкции, в районах массовой жилой застройки, развития объектов бытового обслуживания в пределах шаговой доступности, сохранения количества и профиля действующих предприятий службы быта;

повышение коэффициента использования производственных мощностей (здания, сооружения, оборудование), в том числе за счет вовлечения в хозяйственный оборот неэффективно используемых;

техническое переоснащение организаций бытового обслуживания за счет:

обновления производственных мощностей для создания новых производств и организации высокодоходных видов бытовых услуг (Брестская область в течение 2016–2020 годов – 34 организации, Витебская – 31, Гомельская – 16, Гродненская – 19, Минская – 15, Могилевская область – 3 организации);

приобретения и ремонта автотранспорта и тракторов, навесного оборудования, запасных частей (Витебская область в течение 2016–2020 годов – 14 организаций, Гомельская – 2, Гродненская – 6, Минская – 6, Могилевская область – 2 организации).

Для обеспечения населения качественными бытовыми услугами по доступным ценам потребуется решение следующих задач:

обеспечение сбалансированного спроса и предложения бытовых услуг;

содействие повышению качества бытовых услуг и их разнообразию.

Достижение поставленных задач возможно при выполнении следующих целевых показателей:

рост объемов бытовых услуг в сопоставимых ценах;

прирост объектов бытового обслуживания в районных центрах и сельской местности.

Выполнение поставленных задач будет обеспечено путем реализации мероприятий в соответствии с приложением 2 к Государственной программе.

 


 

 

Приложение 1

к Государственной программе
«Комфортное жилье
и благоприятная среда»
на 2016–2020 годы

Сводный целевой показатель Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы и целевые показатели подпрограмм

Наименование показателей. Заказчики

Единицы измерения

Значения показателей

всего

в том числе по годам

2016

2017

2018

2019

2020

Сводный целевой показатель

Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы

1. Снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ) населению в сопоставимых условиях к предыдущему году:

процентов

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Витебский облисполком

 

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Гомельский облисполком

 

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Гродненский облисполком

 

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Минский облисполком

 

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Могилевский облисполком

 

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Минский горисполком

 

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Целевые показатели

Подпрограмма 1 «Обеспечение качества и доступности услуг»

2. Уменьшение претензий на качество оказываемых ЖКУ к предыдущему году:

процентов

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Витебский облисполком

 

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Гомельский облисполком

 

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Гродненский облисполком

 

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Минский облисполком

 

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Могилевский облисполком

 

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Минский горисполком

 

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

21. Норматив замены сетей водоснабжения со сверхнормативными сроками эксплуатации:

процентов

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

1,5

3,0

3,0

Витебский облисполком

 

1,5

3,0

3,0

Гомельский облисполком

 

1,5

3,0

3,0

Гродненский облисполком

 

1,5

3,0

3,0

Минский облисполком

 

1,5

3,0

3,0

Могилевский облисполком

 

1,5

3,0

3,0

Минский горисполком

 

1,5

3,0

3,0

22. Норматив замены сетей водоотведения (канализации) со сверхнормативными сроками эксплуатации:

процентов

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

1,5

3,0

3,0

Витебский облисполком

 

1,5

3,0

3,0

Гомельский облисполком

 

1,5

3,0

3,0

Гродненский облисполком

 

1,5

3,0

3,0

Минский облисполком

 

1,5

3,0

3,0

Могилевский облисполком

 

1,5

3,0

3,0

Минский горисполком

 

1,5

3,0

3,0

3. Собираемость платежей за ЖКУ, оказанные физическим и юридическим лицам:

процентов

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

Витебский облисполком

 

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

Гомельский облисполком

 

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

Гродненский облисполком

 

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

Минский облисполком

 

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

Могилевский облисполком

 

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

Минский горисполком

 

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

4. Снижение затрат на оказание ЖКУ населению в сопоставимых условиях к предыдущему году:

процентов

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Витебский облисполком

 

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Гомельский облисполком

 

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Гродненский облисполком

 

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Минский облисполком

 

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Могилевский облисполком

 

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Минский горисполком

 

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Подпрограмма 2 «Модернизация и повышение эффективности теплоснабжения»

5. Норматив замены тепловых сетей:

процентов

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Витебский облисполком

 

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Гомельский облисполком

 

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Гродненский облисполком

 

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Минский облисполком

 

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Могилевский облисполком

 

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Минский горисполком

 

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

6. Потери тепловой энергии собственного производства организаций жилищно-коммунального хозяйства:

процентов

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

12,0

12,0

11,0

11,0

10,0

Витебский облисполком

 

12,0

12,0

11,0

11,0

10,0

Гомельский облисполком

 

12,0

12,0

11,0

11,0

10,0

Гродненский облисполком

 

12,0

12,0

11,0

11,0

10,0

Минский облисполком

 

12,0

12,0

11,0

11,0

10,0

Могилевский облисполком

 

12,0

12,0

11,0

11,0

10,0

Минский горисполком

 

12,0

12,0

11,0

11,0

10,0

7. Доля местных видов топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе:

процентов

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

36,0

Витебский облисполком

 

70,0

Гомельский облисполком

 

41,8

Гродненский облисполком

 

45,6

Минский облисполком

 

30,6

Могилевский облисполком

 

54,9

Подпрограмма 3 «Ремонт жилищного фонда»

8. Ввод общей площади жилых домов после капитального ремонта:

тыс. кв. метров

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

1 405,0

220,0

250,0

280,0

310,0

360,0*

Витебский облисполком

 

2 015,0

320,0

360,0

400,0

443,3*

495,0

Гомельский облисполком

 

2 000,0

315,0

355,0

395,0

440,0

495,0

Гродненский облисполком

 

1 460,0

230,0

260,0

290,0

320,0

365,0*

Минский облисполком

 

1 650,0

260,0

295,0

330,0

360,0

410,0*

Могилевский облисполком

 

1 660,0

260,0

295,0

330,0

408,6*

460,0*

Минский горисполком

 

4 410,0

695,0

785,0

875,0

1 256,0*

1 200,0*

Всего по подпрограмме 3

 

14 600,0

2 300,0

2 600,0

2 900,0

3 537,9*

3 785,0*

Подпрограмма 4 «Безопасный лифт»

9. Замена и модернизация в жилых домах лифтов, отработавших нормативные сроки эксплуатации:

единиц

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

672

33

143

267*

167*

222*

Витебский облисполком

 

1 168

40

273

449*

526*

441*

Гомельский облисполком

 

1 194

54

246

380*

330*

384*

Гродненский облисполком

 

555

31

117

240*

120*

125*

Минский облисполком

 

782

50

173

365*

230*

130*

Могилевский облисполком

 

1 155

47

313

482*

518*

266*

Минский горисполком

 

5 772

155

1 631

1 197*

2 311*

2 402*

Всего по подпрограмме 4

 

11 298

410

2 896

3 380*

4 202*

3 970*

Подпрограмма 5 «Чистая вода»

10. Обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого качества:

процентов

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

88,2

89,6

92,8

93,2

95,3

Витебский облисполком

 

84,4

86,3

90,5

90,9

96,3

Гомельский облисполком

 

74,4

77,6

90,6

93,5

95,2

Гродненский облисполком

 

84,7

86,6

90,8

93,2

94,2

Минский облисполком

 

89,2

90,5

93,5

93,5

94,0

Могилевский облисполком

 

83,8

85,9

90,2

90,3

90,4

Подпрограмма 6 «Обращение с коммунальными отходами и использование вторичных материальных ресурсов»

11. Сбор (заготовка) вторичных материальных ресурсов:

тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

отходов бумаги и картона:

 

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

233,0

44,0

46,8

47,1

47,4

47,7

Витебский облисполком

 

218,2

38,6

44,4

44,7

45,1

45,4

Гомельский облисполком

 

262,5

49,2

52,8

53,1

53,5

53,9

Гродненский облисполком

 

184,8

32,8

37,6

37,9

38,1

38,4

Минский облисполком

 

193,8

36,9

38,8

39,1

39,4

39,6

Могилевский облисполком

 

205,0

39,0

41,1

41,4

41,6

41,9

Минский горисполком

 

548,9

105,5

107,6

109,7

111,9

114,2

Итого

 

1 846,2

346,0

369,1

373,0

377,0

381,1

отходов стекла:

 

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

157,6

25,8

32,2

32,7

33,2

33,7

Витебский облисполком

 

135,5

21,7

27,8

28,2

28,7

29,1

Гомельский облисполком

 

163,9

28,7

33,0

33,5

34,1

34,6

Гродненский облисполком

 

121,9

21,9

24,4

24,8

25,2

25,6

Минский облисполком

 

159,0

25,3

32,6

33,2

33,7

34,2

Могилевский облисполком

 

123,5

21,9

24,8

25,2

25,6

26,0

Минский горисполком

 

223,7

39,7

44,9

45,6

46,4

47,1

Итого

 

1 085,1

185,0

219,7

223,2

226,9

230,3

отходов бытовой техники:

 

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

10,7

1,1

1,6

2,1

2,6

3,3

Витебский облисполком

 

10,1

1,0

1,5

2,0

2,5

3,1

Гомельский облисполком

 

12,1

1,2

1,8

2,4

3,0

3,7

Гродненский облисполком

 

8,5

0,8

1,3

1,7

2,1

2,6

Минский облисполком

 

8,8

0,9

1,3

1,7

2,2

2,7

Могилевский облисполком

 

9,3

0,9

1,4

1,8

2,3

2,9

Минский горисполком

 

21,4

2,1

3,2

4,2

5,3

6,6

Итого

 

80,9

8,0

12,1

15,9

20,0

24,9

изношенных шин:

 

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

35,0

6,2

6,6

7,0

7,4

7,8

Витебский облисполком

 

33,0

6,0

6,3

6,6

6,9

7,2

Гомельский облисполком

 

32,9

5,7

6,2

6,6

7,0

7,4

Гродненский облисполком

 

32,4

5,4

5,9

6,5

7,0

7,6

Минский облисполком

 

34,0

5,8

6,3

6,8

7,3

7,8

Могилевский облисполком

 

48,9

9,5

9,7

9,8

9,9

10,0

Минский горисполком

 

33,4

6,4

6,6

6,7

6,8

6,9

Итого

 

249,6

45,0

47,6

50,0

52,3

54,7

полимерных отходов:

 

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

64,9

9,7

13,3

13,6

14,0

14,3

Витебский облисполком

 

56,3

8,7

11,5

11,8

12,0

12,3

Гомельский облисполком

 

69,9

13,4

13,6

14,0

14,3

14,6

Гродненский облисполком

 

48,9

7,1

10,1

10,3

10,6

10,8

Минский облисполком

 

65,1

9,2

13,5

13,8

14,1

14,5

Могилевский облисполком

 

51,5

8,9

10,3

10,5

10,8

11,0

Минский горисполком

 

91,0

14,0

18,6

19,0

19,5

19,9

Итого

 

447,6

71,0

90,9

93,0

95,3

97,4

отработанных масел:

 

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

10,2

1,0

1,8

2,3

2,5

2,6

Витебский облисполком

 

8,9

0,9

1,6

1,9

2,2

2,3

Гомельский облисполком

 

10,4

1,0

1,8

2,3

2,6

2,7

Гродненский облисполком

 

7,8

0,8

1,4

1,7

1,9

2,0

Минский облисполком

 

10,3

1,0

1,8

2,3

2,5

2,7

Могилевский облисполком

 

7,8

0,8

1,4

1,7

1,9

2,0

Минский горисполком

 

14,3

1,5

2,5

3,1

3,5

3,7

Итого

 

69,7

7,0

12,3

15,3

17,1

18,0

Всего по подпрограмме 6

 

3 779,1

662,0

751,7

770,4

788,6

806,4

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

511,4

87,8

102,3

104,8

107,1

109,4

Витебский облисполком

 

462,0

76,9

93,1

95,2

97,4

99,4

Гомельский облисполком

 

551,7

99,2

109,2

111,9

114,5

116,9

Гродненский облисполком

 

404,3

68,8

80,7

82,9

84,9

87,0

Минский облисполком

 

471,0

79,1

94,3

96,9

99,2

101,5

Могилевский облисполком

 

446,0

81,0

88,7

90,4

92,1

93,8

Минский горисполком

 

932,7

169,2

183,4

188,3

193,4

198,4

Подпрограмма 7 «Развитие электроэнергетики и газификации села»

12. Протяженность построенных (реконструированных) распределительных электрических сетей напряжением 0,4–10 кВ – Минэнерго

километров

1 992,0

498,0

498,0

498,0

498,0

13. Протяженность построенных подводящих газопроводов к населенным пунктам – Минэнерго

километров

424,0

127,0

80,0

90,0

127,0

Подпрограмма 8 «Качество и доступность бытовых услуг»

14. Темпы роста объемов оказания бытовых услуг к предыдущему году в сопоставимых ценах:

процентов

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

100,7

101,7

102,2

102,8

103,5

Витебский облисполком

 

101,0

101,6

102,0

103,1

103,4

Гомельский облисполком

 

100,4

101,7

102,2

103,0

103,5

Гродненский облисполком

 

100,7

101,7

102,2

103,1

103,4

Минский облисполком

 

101,0

101,8

102,5

103,0

103,2

Могилевский облисполком

 

100,4

101,5

102,0

102,8

103,4

15. Прирост объектов бытового обслуживания в районных центрах и сельской местности:

единиц

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

79

8

9

7

10

45

Витебский облисполком

 

70

5

5

5

5

50

Гомельский облисполком

 

58

2

2

2

2

50

Гродненский облисполком

 

35

5

5

5

5

15

Минский облисполком

 

64

2

3

5

4

50

Могилевский облисполком

 

30

1

4

1

4

20

Всего по подпрограмме 8

 

336

23

28

25

30

230

 

______________________________

* С учетом включения недовыполненных значений показателя в предыдущие годы пятилетки. Общий показатель на пять лет остается неизменным.

 

 

Приложение 2

к Государственной программе
«Комфортное жилье
и благоприятная среда»
на 2016–2020 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
08.09.2020 № 524)

МЕРОПРИЯТИЯ
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы

Наименование мероприятий.
Заказчики

Сроки выполнения, годы

Источники финансирования

Объемы финансирования, рублей

всего

в том числе по годам

2016

2017

2018

2019

2020

Мероприятия подпрограммы 1 «Обеспечение качества и доступности услуг»

Задача 1. Оптимизация затрат по оказываемым ЖКУ

1. Осуществление организациями жилищно-коммунального хозяйства системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства (далее – организации ЖКХ) деятельности, не связанной с оказанием и (или) предоставлением населению ЖКУ, на основании договорных отношений и на возмездной основе – облисполкомы, Минский горисполком

2016–2020

2. Создание служб заказчиков и подрядчиков ЖКУ – облисполкомы, Минский горисполком

2016

3. Возмещение расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих ЖКУ, связанных с регистрацией граждан по месту жительства и месту пребывания:

2016–2020

местный бюджет

45 677 958,0

9 839 830,0

9 156 902,0

9 013 685,0

8 540 434,0

9 127 107,0

Брестский облисполком

 

 

6 178 228,0

1 290 170,0

1 383 745,0

1 128 656,0

1 158 857,0

1 216 800,0

Витебский облисполком

 

 

8 080 957,0

1 597 460,0

1 744 428,0

1 619 200,0

1 482 559,0

1 637 310,0

Гомельский облисполком

 

 

7 005 067,0

1 672 130,0

1 525 898,0

1 646 050,0

1 054 141,0

1 106 848,0

Гродненский облисполком

 

 

7 395 867,0

1 326 440,0

1 462 813,0

1 580 611,0

1 511 713,0

1 514 290,0

Минский облисполком

 

 

5 361 324,0

1 268 760,0

1 082 599,0

868 614,0

1 041 830,0

1 099 521,0

Могилевский облисполком

 

 

2 656 300,0

688 090,0

415 208,0

489 544,0

518 760,0

544 698,0

Минский горисполком

 

 

9 000 215,0

1 996 780,0

1 542 211,0

1 681 010,0

1 772 574,0

2 007 640,0

Задача 2. Повышение эффективности управления ЖКХ

4. Совершенствование структуры управления ЖКХ путем установления единой структуры управления на уровне области, г. Минска:

2016–2020

местный бюджет

7 870 137,37

7 870 137,37

Брестский облисполком

 

 

700 000,0

700 000,0

Витебский облисполком

 

 

976 849,0

976 849,0

Гомельский облисполком

 

 

932 186,8

932 186,8

Гродненский облисполком

 

 

1 070 280,0

1 070 280,0

Минский облисполком

 

 

1 500 032,55

1 500 032,55

Могилевский облисполком

 

 

912 938,17

912 938,17

Минский горисполком

 

 

1 777 850,85

1 777 850,85

Задача 3. Повышение качества предоставляемых ЖКУ

5. Внедрение на всей территории Республики Беларусь единой информационной системы расчетов за потребленные населением ЖКУ и другие услуги – облисполкомы, Минский горисполком

2016–2020

6. Проведение капитального ремонта, реконструкции, модернизации сетей и объектов водоснабжения и канализации, находящихся в хозяйственном ведении организаций ЖКХ, а также сооружений на них:

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

293 684 346,06

4 572 540,0

5 010 000,0

208 275 061,0

40 429 815,06

35 396 930,0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

48 051 491,06

4 572 540,0

5 010 000,0

5 533 363,0

20 280 356,06

12 655 232,0

 

собственные средства организаций

245 632 855,0

202 741 698,0

20 149 459,0

22 741 698,0

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

местный бюджет

11 357 415,0

417 520,0

460 000,0

767 557,0

8 944 781,0

767 557,0

 

собственные средства организаций

815 901,0

271 967,0

271 967,0

271 967,0

Витебский облисполком

 

местный бюджет

5 676 080,0

968 080,0

1 060 000,0

1 218 000,0

1 212 000,0

1 218 000,0

 

 

собственные средства организаций

1 184 478,0

592 239,0

592 239,0

Гомельский облисполком

 

местный бюджет

15 353 069,06

1 293 300,0

1 410 000,0

1 477 237,0

6 000 216,06

5 172 316,0

 

собственные средства организаций

1 856 112,0

618 704,0

618 704,0

618 704,0

Гродненский облисполком

 

местный бюджет

3 514 810,0

638 810,0

700 000,0

700 000,0

730 000,0

746 000,0

 

собственные средства организаций

777 012,0

259 004,0

259 004,0

259 004,0

Минский облисполком

 

местный бюджет

8 041 787,0

811 500,0

890 000,0

855 569,0

2 527 359,0

2 957 359,0

 

собственные средства организаций

1 436 850,0

478 950,0

478 950,0

478 950,0

Могилевский облисполком

 

местный бюджет

4 108 330,0

443 330,0

490 000,0

515 000,0

866 000,0

1 794 000,0

 

собственные средства организаций

1 562 502,0

520 834,0

520 834,0

520 834,0

Минский горисполком

 

собственные средства организаций

238 000 000,0

200 000 000,0

18 000 000,0

20 000 000,0

7. Обеспечение выполнения социальных стандартов в области ЖКХ – облисполкомы, Минский горисполком

2016–2020

8. Проведение работ по благоустройству населенных пунктов:

2016–2020

местный бюджет

2 749 283 756,54

374 543 490,0

411 577 500,0

502 907 520,0

691 649 250,78

768 605 995,76

Брестский облисполком

 

 

270 305 013,0

40 376 800,0

44 802 100,0

60 235 846,0

62 125 501,0

62 764 766,0

Витебский облисполком

 

 

260 910 335,71

42 265 220,0

42 524 100,0

41 822 642,0

61 220 623,0

73 077 750,71

Гомельский облисполком

 

 

250 729 824,37

37 534 970,0

37 252 900,0

44 513 674,0

58 219 568,37

73 208 712,0

Гродненский облисполком

 

 

219 017 805,96

35 600 890,0

40 086 600,0

17 391 817,0

59 275 451,96

66 663 047,0

Минский облисполком

 

 

329 195 868,03

52 531 780,0

49 165 300,0

68 963 796,0

75 762 004,03

82 772 988,0

Могилевский облисполком

 

 

267 236 503,0

37 779 720,0

44 355 000,0

50 977 037,0

59 697 180,0

74 427 566,0

Минский горисполком

 

 

1 151 888 406,47

128 454 110,0

153 391 500,0

219 002 708,0

315 348 922,42

335 691 166,05

из них поддержание и восстановление санитарного и технического состояния придомовой территории многоквартирных жилых домов:

2018–2020

»

249 947 085,02

9 801 811,9

114 231 102,87

125 914 170,25

Брестский облисполком

 

 

16 341 129,79

1 081 925,68

1 321 894,11

13 937 310,0

Витебский облисполком

 

 

25 118 159,79

668 816,79

12 171 423,0

12 277 920,0

Гомельский облисполком

 

 

19 872 779,46

977 233,29

7 166 281,17

11 729 265,0

Гродненский облисполком

 

 

31 440 169,74

807 562,08

19 390 128,66

11 242 479,0

Минский облисполком

 

 

25 413 163,58

341 574,03

12 102 556,55

12 969 033,0

Могилевский облисполком

 

 

29 801 166,95

1 518 700,03

17 246 896,92

11 035 570,0

Минский горисполком

 

 

101 960 515,71

4 406 000,0

44 831 922,46

52 722 593,25

9. Оснащение находящихся на обслуживании организаций ЖКХ тепловых узлов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов многоквартирных жилых домов, объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения (канализации), наружного освещения системами автоматизации и диспетчеризации:

2016–2018, 2020

»

17 418 031,0

5 250 000,0

5 740 000,0

6 157 031,0

271 000,0

Брестский облисполком

 

 

1 314 539,0

402 500,0

440 000,0

472 039,0

Витебский облисполком

 

 

2 480 217,0

759 500,0

830 000,0

890 717,0

Гомельский облисполком

 

 

2 364 170,0

724 500,0

790 000,0

849 670,0

Гродненский облисполком

 

 

2 536 728,0

693 000,0

760 000,0

812 728,0

271 000,0

Минский облисполком

 

 

2 719 916,0

833 000,0

910 000,0

976 916,0

Могилевский облисполком

 

 

2 182 495,0

668 500,0

730 000,0

783 995,0

Минский горисполком

 

 

3 819 966,0

1 169 000,0

1 280 000,0

1 370 966,0

10. Разработка и совершенствование технических нормативных правовых актов в сфере ЖКХ, проведение обязательных энергетических обследований (энергоаудитов) организаций ЖКХ – Минжилкомхоз

2016–2020

республиканский бюджет

2 293 595,0

500 000,0

500 000,0

410 687,0

430 687,0

452 221,0

11. Совершенствование работы с населением, расширение перечня используемых средств коммуникаций с населением – облисполкомы, Минский горисполком

2016–2020

111. Обеспечение функционирования республиканской системы мониторинга приема и исполнения претензий граждан на качество ЖКУ – Минжилкомхоз

2020

республиканский бюджет

154 721,0

154 721,0

Итого по задаче 3

 

 

3 062 834 449,6

384 866 030,0

422 827 500,0

717 750 299,0

732 509 752,84

804 880 867,76

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

2 814 753 278,6

384 366 030,0

422 327 500,0

514 597 914,0

711 929 606,84

781 532 227,76

 

 

республиканский бюджет

2 448 316,0

500 000,0

500 000,0

410 687,0

430 687,0

606 942,0

 

 

собственные средства организаций

245 632 855,0

202 741 698,0

20 149 459,0

22 741 698,0

Задача 4. Обеспечение доступности ЖКУ

12. Предоставление субсидий на возмещение части затрат по оказываемым населению ЖКУ:

2016–2020

местный бюджет

2 956 172 252,0

761 377 830,0

538 351 980,0

545 376 000,0

537 703 798,0

573 362 644,0

Брестский облисполком

 

 

467 800 064,0

113 994 000,0

83 628 020,0

86 205 000,0

85 214 000,0

98 759 044,0

Витебский облисполком

 

 

429 469 550,0

122 830 040,0

78 805 510,0

76 437 000,0

75 559 000,0

75 838 000,0

Гомельский облисполком

 

 

484 509 990,0

128 670 670,0

88 973 320,0

89 977 000,0

89 043 000,0

87 846 000,0

Гродненский облисполком

 

 

376 583 210,0

89 657 470,0

67 017 740,0

72 943 000,0

72 104 000,0

74 861 000,0

Минский облисполком

 

 

703 780 360,0

162 684 990,0

119 439 370,0

134 755 000,0

133 208 000,0

153 693 000,0

Могилевский облисполком

 

 

302 708 020,0

84 409 310,0

56 127 010,0

52 708 000,0

53 645 100,0

55 818 600,0

Минский горисполком

 

 

191 321 058,0

59 131 350,0

44 361 010,0

32 351 000,0

28 930 698,0

26 547 000,0

13. Предоставление населению льгот по оплате ЖКУ:

2016–2020

»

41 024 835,0

6 053 670,0

7 692 106,0

8 338 598,0

8 930 879,0

10 009 582,0

Брестский облисполком

 

 

5 303 196,0

988 350,0

941 236,0

1 005 997,0

1 154 777,0

1 212 836,0

Витебский облисполком

 

 

3 876 289,0

420 830,0

833 035,0

896 346,0

815 631,0

910 447,0

Гомельский облисполком

 

 

6 287 268,0

835 430,0

1 103 402,0

1 499 301,0

1 389 822,0

1 459 313,0

Гродненский облисполком

 

 

5 161 381,0

662 400,0

990 140,0

1 041 161,0

1 182 110,0

1 285 570,0

Минский облисполком

 

 

4 985 434,0

684 060,0

1 009 839,0

994 612,0

1 113 133,0

1 183 790,0

Могилевский облисполком

 

 

4 552 604,0

863 800,0

1 000 823,0

949 714,0

847 911,0

890 356,0

Минский горисполком

 

 

10 858 663,0

1 598 800,0

1 813 631,0

1 951 467,0

2 427 495,0

3 067 270,0

14. Предоставление населению безналичных жилищных субсидий:

2016–2020

»

32 147 754,0

1 609 400,0

13 690 000,0

8 015 552,0

4 477 732,0

4 355 070,0

Брестский облисполком

 

 

5 745 622,0

210 860,0

1 310 000,0

1 808 152,0

1 178 834,0

1 237 776,0

Витебский облисполком

 

 

4 593 686,0

201 120,0

1 870 000,0

1 130 200,0

781 642,0

610 724,0

Гомельский облисполком

 

 

4 558 477,0

295 070,0

1 880 000,0

1 187 300,0

583 467,0

612 640,0

Гродненский облисполком

 

 

4 385 015,0

199 560,0

1 390 000,0

901 300,0

923 978,0

970 177,0

Минский облисполком

 

 

3 252 825,0

256 290,0

1 560 000,0

893 900,0

330 935,0

211 700,0

Могилевский облисполком

 

 

3 471 994,0

205 550,0

1 550 000,0

993 200,0

353 176,0

370 068,0

Минский горисполком

 

 

6 140 135,0

240 950,0

4 130 000,0

1 101 500,0

325 700,0

341 985,0

15. Возмещение расходов организаций, осуществляющих начисление платы за ЖКУ и платы за пользование жилым помещением, связанных с выполнением функций по предоставлению безналичных жилищных субсидий:

2017–2020

»

14 281 853,66

4 572 145,66

3 723 756,0

2 963 192,0

3 022 760,0

Брестский облисполком

 

 

1 824 092,5

612 019,5

367 976,0

411 852,0

432 245,0

Витебский облисполком

 

 

1 466 699,12

600 019,12

282 226,0

324 428,0

260 026,0

Гомельский облисполком

 

 

1 383 583,7

744 023,7

202 479,0

213 210,0

223 871,0

Гродненский облисполком

 

 

2 207 136,53

456 014,53

1 128 935,0

306 409,0

315 778,0

Минский облисполком

 

 

1 704 238,59

552 017,59

447 586,0

344 128,0

360 507,0

Могилевский облисполком

 

 

1 005 337,59

552 017,59

143 514,0

151 120,0

158 686,0

Минский горисполком

 

 

4 690 765,64

1 056 033,64

1 151 040,0

1 212 045,0

1 271 647,0

Итого по задаче 4

 

 

3 043 626 694,66

769 040 900,0

564 306 231,66

565 453 906,0

554 075 601,0

590 750 056,0

Итого по подпрограмме 1

 

 

6 160 009 239,63

1 171 616 897,37

996 290 633,66

1 292 217 890,0

1 295 125 787,84

1 404 758 030,76

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

5 911 928 068,63

1 171 116 897,37

995 790 633,66

1 089 065 505,0

1 274 545 641,84

1 381 409 390,76

 

 

республиканский бюджет

2 448 316,0

500 000,0

500 000,0

410 687,0

430 687,0

606 942,0

 

 

собственные средства организаций

245 632 855,0

202 741 698,0

20 149 459,0

22 741 698,0

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

местный бюджет

770 528 169,5

158 380 200,0

133 577 120,5

151 991 223,0

160 188 602,0

166 391 024,0

 

собственные средства организаций

815 901,0

271 967,0

271 967,0

271 967,0

Витебский облисполком

 

местный бюджет

717 530 662,83

170 019 099,0

128 267 092,12

124 296 331,0

141 395 883,0

153 552 257,71

 

собственные средства организаций

1 184 478,0

592 239,0

592 239,0

Гомельский облисполком

 

местный бюджет

773 123 635,93

171 958 256,8

133 679 543,7

141 352 711,0

156 503 424,43

169 629 700,0

 

 

собственные средства организаций

1 856 112,0

618 704,0

618 704,0

618 704,0

Гродненский облисполком

 

местный бюджет

621 872 233,49

129 848 850,0

112 863 307,53

96 499 552,0

136 033 661,96

146 626 862,0

 

собственные средства организаций

777 012,0

259 004,0

259 004,0

259 004,0

Минский облисполком

 

местный бюджет

1 060 541 785,17

220 570 412,55

174 609 125,59

208 755 993,0

214 327 389,03

242 278 865,0

 

собственные средства организаций

1 436 850,0

478 950,0

478 950,0

478 950,0

Могилевский облисполком

 

местный бюджет

588 834 521,76

125 971 238,17

105 220 058,59

107 560 004,0

116 079 247,0

134 003 974,0

 

собственные средства организаций

1 562 502,0

520 834,0

520 834,0

520 834,0

Минский горисполком

 

местный бюджет

1 379 497 059,96

194 368 840,85

207 574 385,64

258 609 691,0

350 017 434,42

368 926 708,05

 

собственные средства организаций

238 000 000,0

200 000 000,0

18 000 000,0

20 000 000,0

Минжилкомхоз

 

республиканский бюджет

2 448 316,0

500 000,0

500 000,0

410 687,0

430 687,0

606 942,0

Мероприятия подпрограммы 2 «Модернизация и повышение эффективности теплоснабжения»

Задача 1. Сбалансированное развитие и модернизация теплоисточников и тепловых сетей путем внедрения передовых технологий и вывода из эксплуатации физически и морально устаревшего энергетического оборудования

16. Замена (капитальный ремонт, приобретение, модернизация, реконструкция) тепловых сетей с длительными сроками эксплуатации и неудовлетворительными теплотехническими характеристиками, находящихся в хозяйственном ведении организаций ЖКХ:

2016–2020

местный бюджет1, собственные средства организаций, кредиты ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (далее – Банк развития)

457 337 801,86

94 396 142,4

66 966 719,9

96 201 284,26

108 078 012,8

91 695 642,5

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет1

243 107 193,96

41 278 400,0

38 576 833,0

45 838 773,16

58 863 671,8

58 549 516,0

собственные средства организаций

159 230 607,9

53 117 742,4

28 389 886,9

30 362 511,1

19 214 341,0

28 146 126,5

кредиты Банка развития

55 000 000,0

20 000 000,0

30 000 000,02

5 000 000,03

 

из них государственная финансовая поддержка в виде кредитов Банка развития

55 000 000,0

20 000 000,0

30 000 000,02

5 000 000,03

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

местный бюджет

27 990 235,78

4 699 890,0

5 065 830,0

4 102 865,98

7 025 624,8

7 096 025,0

 

собственные средства организаций

18 956 990,5

4 836 110,0

4 040 132,0

3 642 158,4

2 938 590,1

3 500 000,0

Витебский облисполком

 

местный бюджет

31 302 062,0

4 831 250,0

2 475 641,0

6 642 057,0

7 722 057,0

9 631 057,0

 

собственные средства организаций

19 290 175,8

5 668 750,0

4 702 500,0

4 043 000,0

3 151 600,0

1 724 325,8

Гомельский облисполком

 

местный бюджет

41 400 334,0

6 935 400,0

6 241 860,0

6 947 097,0

11 933 081,0

9 342 896,0

 

собственные средства организаций

23 524 600,0

16 064 600,0

1 790 000,0

1 840 000,0

1 890 000,0

1 940 000,0

Гродненский облисполком

 

местный бюджет

39 159 315,18

6 824 490,0

6 135 016,0

7 123 015,18

7 801 817,0

11 274 977,0

 

собственные средства организаций

10 177 281,0

2 085 510,0

2 800 612,0

2 502 734,4

1 987 281,3

801 143,3

Минский облисполком

 

местный бюджет1

37 937 214,0

8 844 830,0

6 772 349,0

8 059 654,0

8 076 456,0

6 183 925,0

 

собственные средства организаций

33 955 216,5

7 703 269,7

7 787 690,9

7 449 875,9

6 436 733,6

4 577 646,4

 

кредиты Банка развития

55 000 000,0

20 000 000,0

30 000 000,02

5 000 000,03

 

из них государственная финансовая поддержка в виде кредитов Банка развития

55 000 000,0

20 000 000,0

30 000 000,02

5 000 000,03

Могилевский облисполком

 

местный бюджет

40 501 246,0

9 142 540,0

6 585 350,0

7 964 084,0

8 404 636,0

8 404 636,0

 

собственные средства организаций

30 234 301,4

9 667 460,0

7 268 952,0

4 884 742,4

2 810 136,0

5 603 011,0

Минский горисполком

 

местный бюджет

24 816 787,0

5 300 787,0

5 000 000,0

7 900 000,0

6 616 000,0

 

собственные средства организаций

23 092 042,7

7 092 042,7

6 000 000,0

10 000 000,0

17. Модернизация (реконструкция) газовых котельных, находящихся в хозяйственном ведении организаций ЖКХ, в том числе их перевод в автоматический режим работы:

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

19 879 610,4

5 180 460,1

1 552 789,3

2 266 662,0

6 330 387,0

4 549 312,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

16 557 909,4

4 631 559,1

947 789,3

1 963 162,0

5 614 087,0

3 401 312,0

собственные средства организаций

3 321 701,0

548 901,0

605 000,0

303 500,0

716 300,0

1 148 000,0

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

местный бюджет

1 738 638,57

1 070 000,0

58 638,57

610 000,0

 

собственные средства организаций

2 280 000,0

170 000,0

280 000,0

130 000,0

600 000,0

1 100 000,0

Витебский облисполком

 

местный бюджет

183 063,38

164 648,1

18 415,28

 

собственные средства организаций

35 351,9

35 351,9

Гомельский облисполком

 

местный бюджет

2 880 591,07

105 273,4

156 041,67

1 872 638,0

746 638,0

 

собственные средства организаций

507 026,6

214 726,6

175 000,0

23 000,0

46 300,0

48 000,0

Гродненский облисполком

 

местный бюджет

206 864,9

31 177,6

120 687,3

47 000,0

8 000,0

 

собственные средства организаций

478 822,5

128 822,5

150 000,0

130 000,0

70 000,0

Минский облисполком

 

местный бюджет

4 996 123,38

1 820 000,0

135 043,38

30 000,0

1 084 000,0

1 927 080,0

 

собственные средства организаций

20 500,0

20 500,0

Могилевский облисполком

 

местный бюджет

6 552 628,14

1 440 460,0

458 963,14

1 933 162,0

2 000 449,0

719 594,0

18. Модернизация (реконструкция) котельных на местных видах топлива, находящихся в хозяйственном ведении организаций ЖКХ, с установкой более эффективного котельного оборудования:

2016, 2017

местный бюджет, собственные средства организаций

16 250 229,51

13 085 118,9

3 165 110,61

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

10 067 974,41

8 427 863,8

1 640 110,61

собственные средства организаций

6 182 255,1

4 657 255,1

1 525 000,0

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

местный бюджет

621 884,69

580 000,0

41 884,69

 

собственные средства организаций

375 000,0

100 000,0

275 000,0

Витебский облисполком

 

местный бюджет

461 341,57

411 620,3

49 721,27

 

собственные средства организаций

88 379,8

88 379,8

Гомельский облисполком

 

местный бюджет

273 628,37

213 836,7

59 791,67

 

 

собственные средства организаций

786 163,4

436 163,4

350 000,0

Гродненский облисполком

 

местный бюджет

2 537 723,99

2 377 288,1

160 435,89

 

 

собственные средства организаций

3 992 711,9

3 832 711,9

160 000,0

Минский облисполком

 

местный бюджет

2 611 182,41

2 355 028,7

256 153,71

 

собственные средства организаций

390 000,0

200 000,0

190 000,0

Могилевский облисполком

 

местный бюджет

3 562 213,38

2 490 090,0

1 072 123,38

Минский горисполком

 

собственные средства организаций

550 000,0

550 000,0

181. Модернизация (реконструкция) котельных на местных видах топлива, находящихся в хозяйственном ведении организаций ЖКХ, с установкой более эффективного оборудования, в том числе котельного:

2018–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

24 052 857,0

5 633 192,0

9 404 068,0

9 015 597,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

19 620 857,0

5 241 192,0

6 509 068,0

7 870 597,0

собственные средства организаций

4 432 000,0

392 000,0

2 895 000,0

1 145 000,0

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

местный бюджет

1 066 800,0

1 066 800,0

 

 

собственные средства организаций

3 760 000,0

60 000,0

2 700 000,0

1 000 000,0

Витебский облисполком

 

местный бюджет

6 844 380,0

2 630 000,0

2 400 000,0

1 814 380,0

Гомельский облисполком

 

собственные средства организаций

132 500,0

42 500,0

45 000,0

45 000,0

Гродненский облисполком

 

местный бюджет

1 796 976,0

200 662,0

909 957,0

686 357,0

 

собственные средства организаций

340 000,0

110 000,0

130 000,0

100 000,0

Минский облисполком

 

местный бюджет

3 870 981,0

260 000,0

1 241 121,0

2 369 860,0

 

собственные средства организаций

199 500,0

179 500,0

20 000,0

Могилевский облисполком

 

местный бюджет

6 041 720,0

2 150 530,0

891 190,0

3 000 000,0

19. Оптимизация схем теплоснабжения населенных пунктов с ликвидацией неэффективных котельных, в том числе перевод эксплуатируемого жилищного фонда граждан с централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на индивидуальное:

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций, кредитные ресурсы

13 809 941,0

4 830 000,0

190 000,0

1 743 800,0

4 426 355,0

2 619 786,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

10 884 400,1

2 838 459,1

1 289 800,0

4 256 355,0

2 499 786,0

собственные средства организаций

2 401 540,9

1 891 540,9

90 000,0

130 000,0

170 000,0

120 000,0

кредитные ресурсы

524 000,0

100 000,0

100 000,0

324 000,0

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

местный бюджет

360 000,0

310 000,0

50 000,0

 

собственные средства организаций

390 000,0

50 000,0

60 000,0

30 000,0

150 000,0

100 000,0

 

кредитные ресурсы

240 000,0

100 000,0

100 000,0

40 000,0

Витебский облисполком

 

местный бюджет

4 124 056,7

543 338,7

431 800,0

3 148 918,0

 

собственные средства организаций

191 661,3

116 661,3

75 000,0

Гомельский облисполком

 

местный бюджет

2 983 019,9

1 283 019,9

1 700 000,0

 

собственные средства организаций

666 980,1

666 980,1

Гродненский облисполком

 

собственные средства организаций

70 000,0

20 000,0

10 000,0

20 000,0

20 000,0

Минский облисполком

 

местный бюджет

1 904 549,5

702 100,5

650 000,0

552 449,0

 

собственные средства организаций

1 082 899,5

1 057 899,5

10 000,0

15 000,0

 

кредитные ресурсы

284 000,0

284 000,0

Могилевский облисполком

 

местный бюджет

1 512 774,0

858 000,0

407 437,0

247 337,0

20. Модернизация (реконструкция) котельных, находящихся в хозяйственном ведении организаций ЖКХ, с переводом на использование электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения потребителей:

2018–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

1 755 100,0

330 000,0

349 400,0

1 075 700,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

1 465 100,0

260 000,0

189 400,0

1 015 700,0

собственные средства организаций

290 000,0

70 000,0

160 000,0

60 000,0

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Гродненский облисполком

 

местный бюджет

809 400,0

260 000,0

139 400,0

410 000,0

 

собственные средства организаций

290 000,0

70 000,0

160 000,0

60 000,0

Минский облисполком

 

местный бюджет

175 000,0

50 000,0

125 000,0

Могилевский облисполком

 

»

480 700,0

480 700,0

201. Формирование по согласованию с Минжилкомхозом перечня объектов, на которых целесообразно внедрение оборудования на альтернативных источниках энергии ЖКУ – облисполкомы

2020

202. Разработка технико-экономических обоснований по объектам, на которых целесообразно внедрение оборудования на альтернативных источниках энергии – облисполкомы

2020

Итого по задаче 1

 

 

533 085 539,77

117 491 721,4

71 874 619,81

106 174 938,26

128 588 222,8

108 956 037,5

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

301 703 434,87

57 176 282,0

41 164 732,91

54 592 927,16

75 432 581,8

73 336 911,0

 

 

собственные средства организаций

175 858 104,9

60 215 439,4

30 609 886,9

31 258 011,1

23 155 641,0

30 619 126,5

 

 

кредитные ресурсы

524 000,0

100 000,0

100 000,0

324 000,0

 

 

кредиты Банка развития

55 000 000,0

20 000 000,0

30 000 000,0

5 000 000,0

 

 

из них государственная финансовая поддержка в виде кредитов Банка развития

55 000 000,0

20 000 000,0

30 000 000,0

5 000 000,0

Задача 2. Диверсификация первичных энергоносителей в топливном балансе путем увеличения использования местных видов топлива,
в том числе возобновляемых источников энергии

21. Ввод энергогенерирующих мощностей на местных видах топлива:

2016

местный бюджет, собственные средства организаций, кредитные ресурсы

54 698 670,2

54 698 670,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

24 640 970,2

24 640 970,2

собственные средства организаций

10 240 000,0

10 240 000,0

кредитные ресурсы

19 817 700,0

19 817 700,0

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

местный бюджет

469 183,9

469 183,9

 

собственные средства организаций

320 408,1

320 408,1

 

кредитные ресурсы

3 465 608,1

3 465 608,1

Витебский облисполком

 

местный бюджет

496 783,0

496 783,0

 

собственные средства организаций

201 608,5

201 608,5

 

кредитные ресурсы

201 608,5

201 608,5

Гомельский облисполком

 

местный бюджет

4 210 771,0

4 210 771,0

 

собственные средства организаций

1 708 849,5

1 708 849,5

 

кредитные ресурсы

1 708 849,5

1 708 849,5

Гродненский облисполком

 

местный бюджет

4 588 342,6

4 588 342,6

 

собственные средства организаций

1 962 078,7

1 962 078,7

 

кредитные ресурсы

4 187 078,7

4 187 078,7

Минский облисполком

 

местный бюджет

11 674 399,5

11 674 399,5

 

собственные средства организаций

4 737 800,3

4 737 800,3

 

кредитные ресурсы

8 935 300,3

8 935 300,3

Могилевский облисполком

 

местный бюджет

3 201 490,2

3 201 490,2

 

собственные средства организаций

1 309 254,9

1 309 254,9

 

кредитные ресурсы

1 319 254,9

1 319 254,9

Итого по подпрограмме 2

 

 

587 784 210,0

172 190 391,6

71 874 619,8

106 174 938,3

128 588 222,8

108 956 037,5

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

326 344 405,1

81 817 252,2

41 164 732,9

54 592 927,2

75 432 581,8

73 336 911,0

 

 

собственные средства организаций

186 098 104,9

70 455 439,4

30 609 886,9

31 258 011,1

23 155 641,0

30 619 126,5

 

 

кредитные ресурсы

20 341 700,0

19 917 700,0

100 000,0

324 000,0

 

 

кредиты Банка развития

55 000 000,0

20 000 000,0

30 000 000,0

5 000 000,0

 

 

из них государственная финансовая поддержка в виде кредитов Банка развития

55 000 000,0

20 000 000,0

30 000 000,0

5 000 000,0

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

местный бюджет

32 246 742,94

7 129 073,9

5 166 353,26

4 102 865,98

8 752 424,8

7 096 025,0

 

собственные средства организаций

26 082 398,6

5 476 518,1

4 655 132,0

3 862 158,4

6 388 590,1

5 700 000,0

 

кредитные ресурсы

3 705 608,1

3 565 608,1

100 000,0

40 000,0

Витебский облисполком

 

местный бюджет

43 411 686,65

6 447 640,1

2 543 777,55

9 703 857,0

13 270 975,0

11 445 437,0

 

собственные средства организаций

19 807 177,3

6 110 751,5

4 702 500,0

4 118 000,0

3 151 600,0

1 724 325,8

 

кредитные ресурсы

201 608,5

201 608,5

Гомельский облисполком

 

местный бюджет

51 748 344,33

12 748 301,0

6 457 693,33

6 947 097,0

13 805 719,0

11 789 534,0

 

собственные средства организаций

27 326 119,6

19 091 319,6

2 315 000,0

1 905 500,0

1 981 300,0

2 033 000,0

 

кредитные ресурсы

1 708 849,5

1 708 849,5

Гродненский облисполком

 

местный бюджет

49 098 622,67

13 821 298,3

6 416 139,19

7 583 677,18

8 898 174,0

12 379 334,0

 

собственные средства организаций

17 310 894,1

8 009 123,1

3 130 612,0

2 822 734,4

2 367 281,3

981 143,3

 

кредитные ресурсы

4 187 078,7

4 187 078,7

Минский облисполком

 

местный бюджет

63 169 449,79

25 396 358,7

7 163 546,09

8 349 654,0

11 101 577,0

11 158 314,0

 

собственные средства организаций

40 385 916,3

13 698 969,5

7 987 690,9

7 664 875,9

6 456 733,6

4 577 646,4

 

кредитные ресурсы

9 219 300,3

8 935 300,3

284 000,0

 

кредиты Банка развития

55 000 000,0

20 000 000,0

30 000 000,0

5 000 000,0

 

 

из них государственная финансовая поддержка в виде кредитов Банка развития

55 000 000,0

20 000 000,0

30 000 000,0

5 000 000,0

Могилевский облисполком

 

местный бюджет

61 852 771,72

16 274 580,2

8 116 436,52

12 905 776,0

11 703 712,0

12 852 267,0

 

собственные средства организаций

31 543 556,3

10 976 714,9

7 268 952,0

4 884 742,4

2 810 136,0

5 603 011,0

 

кредитные ресурсы

1 319 254,9

1 319 254,9

Минский горисполком

 

местный бюджет

24 816 787,0

5 300 787,0

5 000 000,0

7 900 000,0

6 616 000,0

 

собственные средства организаций

23 642 042,7

7 092 042,7

550 000,0

6 000 000,0

10 000 000,0

Мероприятия подпрограммы 3 «Ремонт жилищного фонда»

Задача. Восстановление технических и потребительских качеств, сохранение эксплуатационной надежности жилищного фонда

22. Оптимизация затрат на проведение ремонтно-строительных работ – облисполкомы, Минский горисполком

2016–2020

23. Сокращение сроков и совершенствование технологии выполнения работ – облисполкомы, Минский горисполком

2016–2020

24. Планомерное увеличение доли платежей граждан в объеме финансирования работ по ремонту объектов жилищного фонда – облисполкомы, Минский горисполком

2016–2020

25. Привлечение средств населения для финансирования работ по ремонту жилых домов, реализации мероприятий по их модернизации – облисполкомы, Минский горисполком

2016–2020

26. Капитальный ремонт жилищного фонда:

2016–2020

местный бюджет, платежи населения

2 102 557 982,73

382 078 292,42

374 835 360,15

363 339 844,8

473 431 893,36

508 872 592,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

1 360 047 496,91

268 205 850,0

224 113 106,0

219 188 814,0

321 673 655,91

326 866 071,0

платежи населения

742 510 485,82

113 872 442,42

150 722 254,15

144 151 030,8

151 758 237,45

182 006 521,0

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

местный бюджет

122 000 818,0

25 620 470,0

25 515 554,0

25 507 998,0

22 374 352,0

22 982 444,0

 

платежи населения

75 242 149,59

10 877 737,0

14 397 838,55

14 066 280,0

15 617 642,04

20 282 652,0

Витебский облисполком

 

местный бюджет

158 270 743,0

36 646 640,0

28 720 479,0

30 930 709,0

29 274 915,0

32 698 000,0

 

платежи населения

96 908 661,32

15 559 156,22

20 594 193,36

17 685 453,79

18 624 557,95

24 445 300,0

Гомельский облисполком

 

местный бюджет

168 391 643,0

36 853 780,0

35 437 292,0

34 554 234,0

31 255 397,0

30 290 940,0

 

платежи населения

98 133 942,02

15 647 060,48

20 710 543,98

18 094 153,56

19 002 984,0

24 679 200,0

Гродненский облисполком

 

местный бюджет

118 430 589,91

27 273 340,0

24 027 541,0

23 977 541,0

21 587 180,91

21 564 987,0

 

платежи населения

76 317 262,3

11 579 446,29

15 326 625,21

13 608 840,0

16 581 364,8

19 220 986,0

Минский облисполком

 

местный бюджет

126 256 887,0

30 553 490,0

24 817 584,0

25 253 676,0

20 405 837,0

25 226 300,0

 

платежи населения

81 065 505,18

12 972 046,07

17 169 878,71

14 848 502,4

15 693 678,0

20 381 400,0

Могилевский облисполком

 

местный бюджет

124 676 506,0

30 308 310,0

24 685 881,0

16 955 881,0

24 953 434,0

27 773 000,0

 

платежи населения

81 036 304,01

12 868 054,49

17 032 234,83

14 621 030,7

17 938 912,99

18 576 071,0

Минский горисполком

 

местный бюджет

542 020 310,0

80 949 820,0

60 908 775,0

62 008 775,0

171 822 540,0

166 330 400,0

 

платежи населения

233 806 661,4

34 368 941,87

45 490 939,51

51 226 770,35

48 299 097,67

54 420 912,0

27. Предотвращение интенсивного износа конструктивных элементов и инженерных систем жилых домов за счет текущего ремонта:

2016–2020

местный бюджет

367 600 864,69

55 428 340,0

54 017 369,0

71 695 006,0

85 497 810,0

100 962 339,69

Брестский облисполком

 

29 004 498,0

5 197 600,0

4 945 550,0

4 983 650,0

6 707 787,0

7 169 911,0

Витебский облисполком

 

34 999 346,0

5 140 280,0

5 337 697,0

6 167 697,0

9 184 718,0

9 168 954,0

Гомельский облисполком

 

46 003 278,0

9 436 080,0

7 033 572,0

6 711 596,0

11 100 990,0

11 721 040,0

Гродненский облисполком

 

20 045 886,0

3 756 810,0

3 410 843,0

3 510 096,0

4 325 921,0

5 042 216,0

Минский облисполком

 

31 622 537,0

6 797 160,0

6 470 344,0

5 538 474,0

6 251 980,0

6 564 579,0

Могилевский облисполком

 

21 420 211,0

4 907 630,0

3 856 561,0

4 086 561,0

4 199 624,0

4 369 835,0

Минский горисполком

 

184 505 108,69

20 192 780,0

22 962 802,0

40 696 932,0

43 726 790,0

56 925 804,69

28. Компенсация потерь, связанных с предоставлением льготных кредитов гражданам для проведения капитального ремонта и реконструкции жилых помещений, строительства инженерных сетей, возведения хозяйственных помещений и построек в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, – ОАО «АСБ Беларусбанк»

2016–2020

республиканский бюджет

85 917 353,0

23 421 610,0

19 584 000,0

15 950 383,0

14 834 360,0

12 127 000,0

Итого по подпрограмме 3

 

 

2 556 076 200,42

460 928 242,42

448 436 729,15

450 985 233,8

573 764 063,36

621 961 931,69

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

1 727 648 361,6

323 634 190,0

278 130 475,0

290 883 820,0

407 171 465,91

427 828 410,69

 

 

республиканский бюджет

85 917 353,0

23 421 610,0

19 584 000,0

15 950 383,0

14 834 360,0

12 127 000,0

 

 

платежи населения

742 510 485,82

113 872 442,42

150 722 254,15

144 151 030,8

151 758 237,45

182 006 521,0

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

местный бюджет

151 005 316,0

30 818 070,0

30 461 104,0

30 491 648,0

29 082 139,0

30 152 355,0

 

платежи населения

75 242 149,59

10 877 737,0

14 397 838,55

14 066 280,0

15 617 642,04

20 282 652,0

Витебский облисполком

 

местный бюджет

193 270 089,0

41 786 920,0

34 058 176,0

37 098 406,0

38 459 633,0

41 866 954,0

 

платежи населения

96 908 661,32

15 559 156,22

20 594 193,36

17 685 453,79

18 624 557,95

24 445 300,0

Гомельский облисполком

 

местный бюджет

214 394 921,0

46 289 860,0

42 470 864,0

41 265 830,0

42 356 387,0

42 011 980,0

 

платежи населения

98 133 942,02

15 647 060,48

20 710 543,98

18 094 153,56

19 002 984,0

24 679 200,0

Гродненский облисполком

 

местный бюджет

138 476 475,91

31 030 150,0

27 438 384,0

27 487 637,0

25 913 101,91

26 607 203,0

 

платежи населения

76 317 262,3

11 579 446,29

15 326 625,21

13 608 840,0

16 581 364,8

19 220 986,0

Минский облисполком

 

местный бюджет

157 879 424,0

37 350 650,0

31 287 928,0

30 792 150,0

26 657 817,0

31 790 879,0

 

платежи населения

81 065 505,18

12 972 046,07

17 169 878,71

14 848 502,4

15 693 678,0

20 381 400,0

Могилевский облисполком

 

местный бюджет

146 096 717,0

35 215 940,0

28 542 442,0

21 042 442,0

29 153 058,0

32 142 835,0

 

платежи населения

81 036 304,01

12 868 054,49

17 032 234,83

14 621 030,7

17 938 912,99

18 576 071,0

Минский горисполком

 

местный бюджет

726 525 418,69

101 142 600,0

83 871 577,0

102 705 707,0

215 549 330,0

223 256 204,69

 

платежи населения

233 806 661,4

34 368 941,87

45 490 939,51

51 226 770,35

48 299 097,67

54 420 912,0

ОАО «АСБ Беларусбанк»

 

республиканский бюджет

85 917 353,0

23 421 610,0

19 584 000,0

15 950 383,0

14 834 360,0

12 127 000,0

Мероприятия подпрограммы 4 «Безопасный лифт»

Задача. Обеспечение безопасной эксплуатации лифтового оборудования

29. Оптимизация затрат на проведение строительно-монтажных работ путем модернизации оборудования – облисполкомы, Минский горисполком

2016–2020

30. Внедрение и распространение механизмов финансовой аренды (лизинга), в том числе для приобретения лифтового оборудования, – облисполкомы, Минский горисполком

2016–2020

31. Капитальный ремонт, приобретение, реконструкция, модернизация и замена лифтов и лифтового оборудования организаций ЖКХ:

2016, 2017

местный бюджет, иные источники4

143 590 138,54

16 374 390,0

127 215 748,54

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

36 014 390,0

16 374 390,0

19 640 000,0

иные источники4

107 575 748,54

107 575 748,54

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

местный бюджет

2 882 400,0

1 312 400,0

1 570 000,0

 

иные источники4

4 707 294,5

4 707 294,5

Витебский облисполком

 

местный бюджет

3 480 710,0

1 580 710,0

1 900 000,0

 

иные источники4

10 096 390,24

10 096 390,24

Гомельский облисполком

 

местный бюджет

4 767 610,0

2 167 610,0

2 600 000,0

 

иные источники4

8 205 965,4

8 205 965,4

Гродненский облисполком

 

местный бюджет

2 658 810,0

1 208 810,0

1 450 000,0

 

иные источники4

3 689 388,96

3 689 388,96

Минский облисполком

 

местный бюджет

4 384 300,0

1 994 300,0

2 390 000,0

 

иные источники4

5 206 953,21

5 206 953,21

Могилевский облисполком

 

местный бюджет

4 159 990,0

1 889 990,0

2 270 000,0

 

иные источники4

11 482 505,85

11 482 505,85

Минский горисполком

 

местный бюджет

13 680 570,0

6 220 570,0

7 460 000,0

 

иные источники4

64 187 250,38

64 187 250,38

311. Капитальный ремонт, приобретение, реконструкция, модернизация и замена лифтов и лифтового оборудования:

2018–2020

местный бюджет5, бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

522 159 818,33

170 609 459,33

165 177 359,0

186 373 000,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет5

65 439 818,33

21 889 459,33

11 177 359,0

32 373 000,0

бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

456 720 000,0

148 720 000,0

154 000 000,0

154 000 000,0

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

местный бюджет5

3 779 656,0

1 889 856,0

481 800,0

1 408 000,0

 

бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

28 582 400,0

11 748 000,0

6 600 000,0

10 234 400,0

Витебский облисполком

 

местный бюджет5

6 307 062,0

2 276 222,0

1 027 840,0

3 003 000,0

 

бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

48 136 000,0

19 756 000,0

14 080 000,0

14 300 000,0

Гомельский облисполком

 

местный бюджет5

6 888 677,0

3 121 358,0

995 319,0

2 772 000,0

 

бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

48 805 680,0

16 720 000,0

14 520 000,0

17 565 680,0

Гродненский облисполком

 

местный бюджет5

3 384 526,0

1 740 686,0

385 440,0

1 258 400,0

 

бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

21 340 000,0

10 560 000,0

5 280 000,0

5 500 000,0

Минский облисполком

 

местный бюджет5

2 784 830,33

1 182 130,33

401 500,0

1 201 200,0

 

бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

27 280 000,0

16 060 000,0

5 500 000,0

5 720 000,0

Могилевский облисполком

 

местный бюджет5

7 250 506,0

2 721 586,0

1 156 320,0

3 372 600,0

 

 

бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

45 547 920,0

21 208 000,0

15 840 000,0

8 499 920,0

Минский горисполком

 

местный бюджет5

35 044 561,0

8 957 621,0

6 729 140,0

19 357 800,0

 

бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

237 028 000,0

52 668 000,0

92 180 000,0

92 180 000,0

Итого по подпрограмме 4

 

 

665 749 956,87

16 374 390,0

127 215 748,54

170 609 459,33

165 177 359,0

186 373 000,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

101 454 208,33

16 374 390,0

19 640 000,0

21 889 459,33

11 177 359,0

32 373 000,0

 

 

бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

456 720 000,0

148 720 000,0

154 000 000,0

154 000 000,0

 

 

иные источники

107 575 748,54

107 575 748,54

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

местный бюджет

6 662 056,0

1 312 400,0

1 570 000,0

1 889 856,0

481 800,0

1 408 000,0

 

бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

28 582 400,0

11 748 000,0

6 600 000,0

10 234 400,0

 

иные источники

4 707 294,5

4 707 294,5

Витебский облисполком

 

местный бюджет

9 787 772,0

1 580 710,0

1 900 000,0

2 276 222,0

1 027 840,0

3 003 000,0

 

бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

48 136 000,0

19 756 000,0

14 080 000,0

14 300 000,0

 

иные источники

10 096 390,24

10 096 390,24

Гомельский облисполком

 

местный бюджет

11 656 287,0

2 167 610,0

2 600 000,0

3 121 358,0

995 319,0

2 772 000,0

 

бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

48 805 680,0

16 720 000,0

14 520 000,0

17 565 680,0

 

иные источники

8 205 965,4

8 205 965,4

Гродненский облисполком

 

местный бюджет

6 043 336,0

1 208 810,0

1 450 000,0

1 740 686,0

385 440,0

1 258 400,0

 

бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

21 340 000,0

10 560 000,0

5 280 000,0

5 500 000,0

 

иные источники

3 689 388,96

3 689 388,96

Минский облисполком

 

местный бюджет

7 169 130,33

1 994 300,0

2 390 000,0

1 182 130,33

401 500,0

1 201 200,0

 

бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

27 280 000,0

16 060 000,0

5 500 000,0

5 720 000,0

 

иные источники

5 206 953,21

5 206 953,21

Могилевский облисполком

 

местный бюджет

11 410 496,0

1 889 990,0

2 270 000,0

2 721 586,0

1 156 320,0

3 372 600,0

 

бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

45 547 920,0

21 208 000,0

15 840 000,0

8 499 920,0

 

иные источники

11 482 505,85

11 482 505,85

Минский горисполком

 

местный бюджет

48 725 131,0

6 220 570,0

7 460 000,0

8 957 621,0

6 729 140,0

19 357 800,0

 

бюджетный кредит (из республиканского бюджета)

237 028 000,0

52 668 000,0

92 180 000,0

92 180 000,0

 

иные источники

64 187 250,38

64 187 250,38

Мероприятия подпрограммы 5 «Чистая вода»

Задача. Улучшение качества питьевого водоснабжения

32. Строительство станций обезжелезивания, переход г. Минска на водоснабжение из подземных источников, подвоз потребителям питьевой воды:

2016–2018

местный бюджет, кредитные ресурсы, собственные средства организаций

112 592 191,73

16 225 897,95

37 285 930,01

59 080 363,77

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

9 550 000,0

5 500 000,0

4 050 000,0

кредитные ресурсы

82 884 974,93

7 645 897,95

37 285 930,01

37 953 146,97

собственные средства организаций

20 157 216,8

3 080 000,0

17 077 216,8

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

местный бюджет

1 612 966,14

762 966,14

850 000,0

 

кредитные ресурсы

11 418 576,99

4 179 901,09

7 238 675,9

 

собственные средства организаций

6 266 964,33

6 266 964,33

Витебский облисполком

 

местный бюджет

1 872 993,34

872 993,34

1 000 000,0

 

кредитные ресурсы

19 075 092,57

10 792 528,67

8 282 563,9

 

собственные средства организаций

1 747 585,48

1 747 585,48

Гомельский облисполком

 

местный бюджет

1 104 831,27

1 104 831,27

 

кредитные ресурсы

30 019 137,35

3 360 612,24

7 382 843,38

19 275 681,73

 

собственные средства организаций

2 274 814,29

2 274 814,29

Гродненский облисполком

 

местный бюджет

1 984 438,37

984 438,37

1 000 000,0

 

собственные средства организаций

2 466 386,37

2 466 386,37

Минский облисполком

 

местный бюджет

734 548,96

734 548,96

 

кредитные ресурсы

11 592 777,53

3 252 183,67

8 340 593,86

 

собственные средства организаций

3 997 314,74

3 997 314,74

Могилевский облисполком

 

местный бюджет

2 240 221,92

1 040 221,92

1 200 000,0

 

кредитные ресурсы

10 779 390,49

1 033 102,04

6 590 063,01

3 156 225,44

 

собственные средства организаций

324 151,59

324 151,59

Минский горисполком

 

собственные средства организаций

3 080 000,0

3 080 000,0

321. Строительство станций обезжелезивания, водозаборных скважин, подключение населенных пунктов к существующим системам централизованного водоснабжения с водой нормативного качества, подвоз потребителям питьевой воды, прочие мероприятия, направленные на обеспечение населения качественной питьевой водой:

2019, 2020

республиканский бюджет6, местный бюджет, кредитные ресурсы

235 300 446,59

119 705 815,87

115 594 630,72

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет6

50 959 999,98

25 089 999,99

25 869 999,99

из него средства на финансирование капитальных вложений (в рамках государственной инвестиционной программы)

50 959 999,98

25 089 999,99

25 869 999,99

местный бюджет

56 099 895,71

27 137 849,99

28 962 045,72

кредитные ресурсы

76 880 550,0

42 387 965,9

34 492 584,1

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

республиканский бюджет6

7 145 521,91

3 480 510,0

3 665 011,91

 

из него средства на финансирование капитальных вложений (в рамках государственной инвестиционной программы)

7 145 521,91

3 480 510,0

3 665 011,91

 

местный бюджет

11 630 000,0

5 500 000,0

6 130 000,0

 

кредитные ресурсы

16 099 597,6

7 787 782,3

8 311 815,3

Витебский облисполком

 

республиканский бюджет6

8 175 982,57

3 982 440,0

4 193 542,57

 

из него средства на финансирование капитальных вложений (в рамках государственной инвестиционной программы)

8 175 982,57

3 982 440,0

4 193 542,57

 

местный бюджет

8 244 400,0

4 010 800,0

4 233 600,0

 

кредитные ресурсы

9 410 856,8

8 910 856,8

500 000,0

Гомельский облисполком

 

республиканский бюджет6

10 047 247,63

5 040 039,99

5 007 207,64

 

из него средства на финансирование капитальных вложений (в рамках государственной инвестиционной программы)

10 047 247,63

5 040 039,99

5 007 207,64

 

местный бюджет

10 347 247,63

5 040 039,99

5 307 207,64

 

кредитные ресурсы

34 785 295,6

16 826 526,8

17 958 768,8

Гродненский облисполком

 

республиканский бюджет6

9 169 713,94

4 490 830,0

4 678 883,94

 

из него средства на финансирование капитальных вложений (в рамках государственной инвестиционной программы)

9 169 713,94

4 490 830,0

4 678 883,94

 

местный бюджет

9 256 714,0

4 490 830,0

4 765 884,0

Минский облисполком

 

республиканский бюджет6

6 879 386,08

3 350 880,0

3 528 506,08

 

из него средства на финансирование капитальных вложений (в рамках государственной инвестиционной программы)

6 879 386,08

3 350 880,0

3 528 506,08

 

местный бюджет

6 879 387,0

3 350 880,0

3 528 507,0

Могилевский облисполком

 

республиканский бюджет6

9 542 147,85

4 745 300,0

4 796 847,85

 

из него средства на финансирование капитальных вложений (в рамках государственной инвестиционной программы)

9 542 147,85

4 745 300,0

4 796 847,85

 

местный бюджет

9 742 148,0

4 745 300,0

4 996 848,0

 

кредитные ресурсы

16 584 800,0

8 862 800,0

7 722 000,0

Итого по подпрограмме 5

 

 

296 532 638,34

16 225 897,95

37 285 930,01

59 080 363,77

94 615 815,88

89 324 630,73

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет6

50 959 999,98

25 089 999,99

25 869 999,99

 

 

местный бюджет

65 649 896,63

5 500 000,0

4 050 000,0

27 137 849,99

28 962 046,64

 

 

кредитные ресурсы

159 765 524,93

7 645 897,95

37 285 930,01

37 953 146,97

42 387 965,9

34 492 584,1

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Брестский облисполком

 

республиканский бюджет6

7 145 521,91

3 480 510,0

3 665 011,91

 

из него средства на финансирование капитальных вложений (в рамках государственной инвестиционной программы)

7 145 521,91

3 480 510,0

3 665 011,91

 

местный бюджет

13 242 966,14

762 966,14

850 000,0

5 500 000,0

6 130 000,0

 

кредитные ресурсы

27 518 174,59

4 179 901,09

7 238 675,9

7 787 782,3

8 311 815,3

 

собственные средства организаций

6 266 964,33

6 266 964,33

Витебский облисполком

 

республиканский бюджет6

8 175 982,57

3 982 440,0

4 193 542,57

 

из него средства на финансирование капитальных вложений (в рамках государственной инвестиционной программы)

8 175 982,57

3 982 440,0

4 193 542,57

 

местный бюджет

10 117 393,34

872 993,34

1 000 000,0

4 010 800,0

4 233 600,0

 

кредитные ресурсы

28 485 949,37

10 792 528,67

8 282 563,9

8 910 856,8

500 000,0

 

собственные средства организаций

1 747 585,48

1 747 585,48

Гомельский облисполком

 

республиканский бюджет6

10 047 247,63

5 040 039,99

5 007 207,64

 

из него средства на финансирование капитальных вложений (в рамках государственной инвестиционной программы)

10 047 247,63

5 040 039,99

5 007 207,64