ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 марта 2016 г. № 250

Об утверждении Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы

Изменения и дополнения:

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2016 г. № 905 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.11.2016, 5/42890) <C21600905>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2017 г. № 1054 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.01.2018, 5/44695) <C21701054>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 августа 2018 г. № 596 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.08.2018, 5/45488) <C21800596>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2019 г. № 855 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.12.2019, 5/47520) <C21900855>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 сентября 2020 г. № 547 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.09.2020, 5/48383) <C22000547>

 

В целях обеспечения развития системы образования и реализации государственной молодежной политики в Республике Беларусь Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Государственную программу «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы (далее – Государственная программа).

2. Определить:

ответственным заказчиком Государственной программы Министерство образования;

заказчиками Государственной программы Министерство образования, Министерство архитектуры и строительства, Министерство здравоохранения, Министерство культуры, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство спорта и туризма, Министерство обороны, Министерство связи и информатизации, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство труда и социальной защиты, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство финансов, Министерство энергетики, Министерство экономики, Государственный комитет по науке и технологиям, Комитет государственной безопасности, Государственный комитет по стандартизации, Государственный комитет по имуществу, Государственный комитет судебных экспертиз, Государственный пограничный комитет, Государственный таможенный комитет, Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности, Национальную академию наук Беларуси, Высшую аттестационную комиссию Республики Беларусь, Академию управления при Президенте Республики Беларусь, Управление делами Президента Республики Беларусь, облисполкомы, Минский горисполком.

3. Заказчики Государственной программы в пределах своей компетенции представляют ответственному заказчику отчет о ходе выполнения Государственной программы в порядке, установленном законодательством.

4. Ответственный заказчик Государственной программы:

4.1. в пределах своей компетенции координирует деятельность заказчиков Государственной программы в порядке, установленном законодательством;

4.2. представляет годовой (итоговый) отчет о результатах реализации Государственной программы в порядке, установленном законодательством.

5. Установить, что финансирование Государственной программы осуществляется в пределах средств, предусматриваемых в республиканском и местных бюджетах на эти цели, и иных источников.

6. Рекомендовать облисполкомам, Минскому горисполкому предусматривать в установленном порядке средства на финансирование мероприятий Государственной программы и принять иные меры по ее реализации.

7. Признать утратившими силу:

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2007 г. № 725 «Об утверждении Программы развития общего среднего образования в Республике Беларусь на 2007–2016 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 136, 5/25326);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2008 г. № 1329 «Об утверждении Государственной программы подготовки кадров для ядерной энергетики Республики Беларусь на 2008–2020 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 224, 5/28340);

подпункт 1.12 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 октября 2008 г. № 1532 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 252, 5/28549);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2011 г. № 349 «О комплексе мер по реализации государственной молодежной политики» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 35, 5/33511);

подпункт 2.38 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2011 г. № 1049 «Об изменении, дополнении и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь по вопросам образования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 92, 5/34264);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 2012 г. № 210 «Об утверждении Государственной программы развития специального образования в Республике Беларусь на 2012–2016 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 32, 5/35382);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2012 г. № 871 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2007 г. № 725» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.09.2012, 5/36279);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2013 г. № 1023 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2008 г. № 1329» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.12.2013, 5/38092).

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков

 

 

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.03.2016 № 250

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы (далее – Государственная программа) разработана в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, Законом Республики Беларусь от 7 декабря 2009 года «Об основах государственной молодежной политики» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 300, 2/1617), Программой деятельности Правительства Республики Беларусь на 2015 год, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля 2015 г. № 110 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.02.2015, 5/40151), и направлена на достижение приоритета «Развитие потенциала молодежи и ее активное вовлечение в создание экономики знаний» («Молодежь»), определенного в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.12.2016, 1/16792).

В Государственной программе определены основные направления и приоритеты деятельности республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Президенту Республики Беларусь и Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома по реализации государственной политики в области образования и молодежной политики.

Ответственным заказчиком Государственной программы является Министерство образования.

Заказчики Государственной программы – Министерство образования, Министерство архитектуры и строительства, Министерство здравоохранения, Министерство культуры, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство спорта и туризма, Министерство обороны, Министерство связи и информатизации, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство труда и социальной защиты, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство финансов, Министерство энергетики, Министерство экономики, Государственный комитет по науке и технологиям, Комитет государственной безопасности, Государственный комитет по стандартизации, Государственный комитет по имуществу, Государственный комитет судебных экспертиз, Государственный пограничный комитет, Государственный таможенный комитет, Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности, Национальная академия наук Беларуси, Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Управление делами Президента Республики Беларусь, облисполкомы, Минский горисполком.

ГЛАВА 2
ПОДПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗАКАЗЧИКИ

Государственная программа включает:

подпрограмму 1 «Развитие системы дошкольного образования», заказчики – Министерство образования, облисполкомы, Минский горисполком, Национальная академия наук Беларуси;

подпрограмму 2 «Развитие системы общего среднего образования», заказчики – Министерство образования, облисполкомы, Минский горисполком, Министерство культуры, Министерство спорта и туризма, Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Государственный комитет по имуществу;

подпрограмму 3 «Развитие системы специального образования», заказчики – Министерство образования, облисполкомы, Минский горисполком;

подпрограмму 4 «Развитие системы профессионально-технического и среднего специального образования», заказчики – Министерство образования, облисполкомы, Минский горисполком, Министерство энергетики, Министерство культуры, Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности, Министерство связи и информатизации, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство спорта и туризма;

подпрограмму 5 «Развитие системы высшего образования», заказчики – Министерство образования, Национальная академия наук Беларуси, Министерство здравоохранения, Министерство культуры, Министерство связи и информатизации, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство спорта и туризма, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Государственный пограничный комитет, Государственный комитет по имуществу, открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк»;

подпрограмму 6 «Развитие системы послевузовского образования», заказчики – Государственный комитет по науке и технологиям, Государственный комитет судебных экспертиз, Министерство образования, Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Министерство здравоохранения, Министерство культуры, Министерство обороны, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство спорта и туризма, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство архитектуры и строительства, Министерство экономики, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство связи и информатизации, Государственный пограничный комитет, Управление делами Президента Республики Беларусь;

подпрограмму 7 «Развитие системы дополнительного образования взрослых», заказчики – Министерство образования, облисполкомы, Минский горисполком, Министерство здравоохранения, Государственный комитет судебных экспертиз, Министерство культуры, Министерство финансов, Министерство труда и социальной защиты, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство спорта и туризма, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Государственный таможенный комитет, Государственный пограничный комитет;

подпрограмму 8 «Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи», заказчики – Министерство образования, облисполкомы, Минский горисполком;

подпрограмму 9 «Обеспечение функционирования системы образования Республики Беларусь», заказчики – Министерство образования, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Национальная академия наук Беларуси, Управление делами Президента Республики Беларусь, облисполкомы, Минский горисполком;

подпрограмму 10 «Подготовка кадров для ядерной энергетики», заказчики – Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство энергетики, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Комитет государственной безопасности, Государственный комитет по стандартизации, Национальная академия наук Беларуси;

подпрограмму 11 «Молодежная политика», заказчики – Министерство образования, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство спорта и туризма, Министерство природы и охраны окружающей среды, облисполкомы, Минский горисполком, открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк».

ГЛАВА 3
ЦЕЛИ, СВОДНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММ, СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММ С ЗАДАЧАМИ

Целями Государственной программы являются повышение качества и доступности образования в соответствии с потребностями инновационной экономики, требованиями информационного общества, образовательными запросами граждан, развитие потенциала молодежи и ее вовлечение в общественно полезную деятельность.

Результатом, характеризующим достижение целей Государственной программы, является выполнение следующих сводных целевых показателей:

позиция Республики Беларусь в рейтинге стран по индексу человеческого развития (индекс уровня образования);

охват молодежи мероприятиями в сфере молодежной политики и патриотического воспитания.

Индекс человеческого развития – интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик человеческого потенциала исследуемой территории. Публикуется в рамках Программы развития ООН в ежегодных отчетах о развитии человеческого потенциала с 1990 года.

Позиция Республики Беларусь в рейтинге в группе стран с очень высоким индексом развития образования – объективная характеристика доступности и качества образования.

Целевой показатель по охвату молодежи мероприятиями в сфере молодежной политики и патриотического воспитания характеризует участие молодежи (разово или на постоянной основе) в мероприятиях, проводимых местными органами власти, общественными объединениями, определяет гражданскую позицию, политическую зрелость молодежи, ее активность в социально-экономической жизни страны.

Для достижения поставленной цели до конца 2020 года предусматривается решение ряда задач в рамках подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» направлена на решение задач по:

сохранению доступности дошкольного образования (задача 1);

совершенствованию качества дошкольного образования (задача 2);

обеспечению здоровьесберегающего процесса в учреждениях дошкольного образования (задача 3).

Реализация запланированных по задаче 1 мероприятий позволит к 2020 году обеспечить выполнение показателя по охвату детей от 3 до 6 лет учреждениями дошкольного образования. Данный показатель характеризует степень доступности услуг дошкольного образования для населения Республики Беларусь и обеспечивает возможность межстранового сравнения.

Целевые показатели выполнения задачи 2:

оснащенность учреждений дошкольного образования средствами обучения;

доля воспитателей дошкольного образования, имеющих:

образование по направлению «Педагогика детства»;

высшую и первую квалификационные категории.

Данные показатели позволяют оценить степень материально-технического обеспечения учреждений образования (условия для качественного обучения) и кадровый потенциал системы, а в целом – уровень качества предоставления услуг в учреждениях дошкольного образования.

Показатель решения задачи 3 – оснащенность учреждений дошкольного образования автоматизированной системой по учету и контролю за качеством питания. Достижение запланированного уровня данного показателя позволит улучшить качество организации питания обучающихся в учреждениях дошкольного образования.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие системы общего среднего образования» будут решаться задачи по:

повышению качества общего среднего образования (задача 1);

оптимизации сети учреждений общего среднего образования (далее – УОСО) (задача 2).

Целевые показатели задачи 1:

доля учителей УОСО, имеющих:

квалификационную категорию «учитель-методист»;

высшую и первую квалификационные категории;

доля УОСО, оснащенных современными средствами обучения и учебным оборудованием.

Данные показатели определяют квалификационный уровень педагогов, что направлено на повышение качества организации образовательного процесса и качества общего среднего образования в целом, характеризуют удельный вес количества УОСО (без учета начальных и базовых школ), в которые поставлены современное учебное оборудование и средства обучения для кабинетов физики, химии, биологии, что направлено на создание условий для полного и качественного выполнения практической части учебных программ по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология», а также количества учреждений, имеющих официальные сайты, и количества компьютеров, объединенных в локальную сеть, что позволит активизировать использование в образовательном процессе (на уроках и факультативных занятиях) информационно-коммуникационных технологий.

Целевой показатель по решению задачи 2 – средняя наполняемость классов в УОСО, расположенных в городской местности. Достижение данного показателя позволит увеличить соотношение «учащийся–учитель», что будет способствовать эффективности использования всех образовательных ресурсов.

Задачи подпрограммы 3 «Развитие системы специального образования»:

развитие инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития (задача 1);

сохранение доступности и вариативности образования для лиц с особенностями психофизического развития (задача 2).

Реализация мероприятий по решению этих задач позволит к 2020 году обеспечить достижение целевых показателей по:

доле обучающихся с особенностями психофизического развития, получающих образование в условиях интегрированного обучения и воспитания, инклюзивного образования;

охвату детей с особенностями психофизического развития ранней комплексной помощью.

Подпрограммой 4 «Развитие системы профессионально-технического и среднего специального образования» предусмотрено решение задач по:

повышению качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов с профессионально-техническим и средним специальным образованием (задача 1);

приведению объемов и структуры подготовки рабочих, служащих и специалистов в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования в соответствие с потребностями экономики, развитием ее высокотехнологичных отраслей (задача 2).

Выполнение задачи 1 характеризуют целевые показатели по:

количеству лиц, получивших профессионально-техническое образование, с повышенным уровнем квалификации (4-й разряд и выше) от общего количества выпускников;

удельному весу обновленных образовательных стандартов по специальностям профессионально-технического и среднего специального образования;

количеству учащихся, осваивающих содержание образовательных программ профессионально-технического и среднего специального образования, принявших участие в республиканских, международных чемпионатах профессионального мастерства по стандартам WorldSkills International.

Достижение данных показателей характеризует эффективность принимаемых мер, направленных на постоянное обновление содержания образовательных программ профессионально-технического и среднего специального образования с учетом стандартов WorldSkills International, увеличение подготовки рабочих с повышенным уровнем квалификации для наукоемких, высокотехнологичных производств, повышение престижности рабочих профессий.

Реализация мероприятий по задаче 2 обеспечит достижение запланированных объемов выпуска:

рабочих, служащих с профессионально-техническим образованием;

рабочих и специалистов со средним специальным образованием.

Выполнение данных показателей позволит обеспечить потребность экономики в рабочих и специалистах требуемой квалификации.

Подпрограмма 5 «Развитие системы высшего образования» направлена на решение трех следующих задач:

задача 1 – повышение качества подготовки специалистов, эффективности практикоориентированной подготовки и углубление связей с организациями – заказчиками кадров.

Реализация этой задачи оценивается по выполнению целевых показателей по:

доле утвержденных образовательных стандартов или изменений к ним от общего количества образовательных стандартов высшего образования;

численности преподавателей учреждений высшего образования (далее – УВО), прошедших стажировку, в том числе обучение, за рубежом;

количеству созданных филиалов кафедр.

Основными факторами, влияющими на качество образования, являются:

образовательные стандарты и научно-методическое обеспечение (учебные планы, учебные пособия и другое), которые создают основу для реализации образовательного процесса; утверждение новых образовательных стандартов или изменений к ним характеризует изменение содержания образования с учетом требований реального сектора экономики и сферы услуг;

качество преподавания, которое зависит от профессионализма профессорско-преподавательского состава; стажировки преподавателей и приглашение для чтения лекций известных в своей области специалистов из-за рубежа создают предпосылки для улучшения качества преподавания;

создание филиалов кафедр на предприятиях Республики Беларусь и в организациях Национальной академии наук Беларуси направлено на усиление практической направленности обучения;

задача 2 – повышение конкурентоспособности высшего образования в мировом образовательном пространстве. Достижение данной задачи оценивается целевым показателем по количеству УВО, вошедших в 4000 лучших университетов мира по рейтингу Webometrics и (или) в 1000 – по рейтингам QS или SIR.

В условиях стремительно растущего глобального спроса на высшее образование возрастает актуальность рейтингов университетов мира, результаты которых не только позволяют оценить качество высшего образования, но и влияют на него в глобальном масштабе.

Таким образом, целевой показатель содержит комплексную оценку достижений белорусских УВО в области образовательной и научной деятельности. Участие и вхождение в ТОР мировых рейтингов университетов свидетельствует о высоком уровне образования в Республике Беларусь, способствует повышению имиджа страны за рубежом, повышению конкурентоспособности высшего образования Беларуси в мировом образовательном пространстве и увеличению экспорта услуг;

задача 3 – совершенствование системы планирования и оптимизация структуры подготовки специалистов с высшим образованием.

Выполнение задачи 3 характеризуют следующие показатели:

выполнение контрольных цифр приема, ежегодно устанавливаемых учредителями учреждений образования;

удельный вес численности поступивших на обучение в магистратуру в общей численности выпускников I ступени высшего образования УВО;

доля трудоустроенных выпускников из общей численности выпускников, подлежащих распределению.

Первый показатель демонстрирует качество планирования объемов подготовки кадров с высшим образованием с учетом потребности экономики и выполнение плановых показателей УВО.

Продолжение обучения на II ступени высшего образования свидетельствует о заинтересованности со стороны организаций, предприятий и самих студентов в продолжении образования на более высокой ступени и взвешенном подходе при планировании подготовки магистров.

Третий показатель характеризует уровень реализации компетентностного подхода в процессе обучения, степень взаимодействия учреждений образования с организациями – заказчиками кадров. Эффективное трудоустройство выпускников свидетельствует о хорошей работе системы планирования и правильном направлении оптимизации структуры подготовки специалистов.

Подпрограмма 6 «Развитие системы послевузовского образования» ориентирована на решение задач по:

обеспечению функционирования системы послевузовского образования, увеличению подготовки научных работников высшей квалификации по приоритетным специальностям научных работников высшей квалификации, необходимым для развития высокотехнологичных производств, относящихся к V и VI технологическим укладам экономики (задача 1);

обеспечению тесного взаимодействия науки и образования с производственными предприятиями путем расширения подготовки научных работников высшей квалификации для реального сектора экономики (задача 2).

Степень решения задачи 1 будет определяться выполнением целевого показателя, отражающего направленность структуры подготовки на развитие высокотехнологичных секторов экономики, по удельному весу приема в аспирантуру (адъюнктуру) по приоритетным специальностям научных работников высшей квалификации, необходимым для развития высокотехнологичных производств, относящихся к V и VI технологическим укладам экономики.

Выполнение задачи 2 оценивают целевые показатели по:

удельному весу приема в аспирантуру (адъюнктуру) для предприятий и организаций реального сектора экономики;

удельному весу выпуска с защитой диссертации в пределах установленного срока обучения из аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры.

Первый показатель характеризует долю целевой подгруппы в общей численности приема лиц в аспирантуру (адъюнктуру) и отражает уровень вовлеченности предприятий и организаций реального сектора экономики в процесс формирования заказа на подготовку научных работников высшей квалификации. Второй показатель характеризует долю целевой подгруппы в общей численности выпуска лиц, прошедших подготовку по образовательным программам послевузовского образования, и отражает результативность послевузовского образования каждой ступени.

Подпрограммой 7 «Развитие системы дополнительного образования взрослых» предусматривается решение задачи по совершенствованию содержания дополнительного образования взрослых в соответствии с потребностями отраслей экономики.

Целевые показатели выполнения данной задачи:

удельный вес обновленных образовательных стандартов специальностей переподготовки;

удельный вес учреждений образования, реализующих образовательные программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов в дистанционной форме получения образования.

Эти показатели характеризуют эффективность мер, направленных на обеспечение соответствия содержания и формы реализации образовательных программ дополнительного образования взрослых потребностям отраслей экономики.

Задачей подпрограммы 8 «Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи» является обеспечение доступности, качества и эффективности дополнительного образования детей и молодежи.

Оценка выполнения мероприятий по данной задаче будет осуществляться в соответствии с показателем по охвату детей и молодежи дополнительным образованием, который характеризует достижения в сфере дополнительного образования детей и молодежи, формирование у учащихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни, развитие творческих инициатив, обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, а также создание современной инфраструктуры дополнительного образования детей и молодежи.

Количественные характеристики решения поставленных задач в полной мере отражают результаты указанных мероприятий.

Подпрограмма 9 «Обеспечение функционирования системы образования Республики Беларусь» направлена на решение комплексной задачи по созданию условий для устойчивого функционирования организаций системы Министерства образования в соответствии с их уставной деятельностью, включающей ряд следующих конкретных задач:

организация проведения централизованного тестирования, разработка нормативного правового обеспечения и механизма его проведения, обеспечение участия Республики Беларусь в международной системе оценки образовательных достижений обучающихся (задача 1);

разработка и обновление научно-методического обеспечения дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-технического и среднего специального образования (задача 2);

информационно-аналитическое обеспечение функционирования отрасли образования, координация и выполнение работ в области информатизации системы образования (задача 3);

обеспечение доступности, качества и эффективности детского отдыха и оздоровления, развитие инфраструктуры и обеспечение инновационного характера развития воспитательно-оздоровительных учреждений образования, учреждения образования «Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» (задача 4);

совершенствование работы социально-педагогических учреждений с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, признанными нуждающимися в государственной защите, а также детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (задача 5);

обеспечение функционирования Национального центра усыновления в качестве центра по семейному устройству (задача 6);

обеспечение гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на семейные формы воспитания (задача 7);

обеспечение функционирования специальных учебно-воспитательных учреждений и специального лечебно-воспитательного учреждения (задача 8);

обеспечение деятельности организаций, обеспечивающих создание условий для организации образовательного процесса в учреждениях образования (задача 9);

проведение централизованных мероприятий, в том числе направленных на поддержку белорусскоязычного образования за рубежом (задача 10).

Мероприятия по решению этих задач включают:

экспертно-аналитическое, информационное, методическое и научное сопровождение программных мероприятий в международной системе оценки образовательных достижений обучающихся;

разработку и обновление научно-методического обеспечения дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-технического и среднего специального образования;

информационно-аналитическое обеспечение функционирования отрасли образования, координацию и выполнение работ в области информатизации системы образования;

обеспечение доступности, качества и эффективности детского отдыха и оздоровления, развитие инфраструктуры и обеспечение инновационного характера развития воспитательно-оздоровительных учреждений образования, учреждения образования «Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок»;

совершенствование работы социально-педагогических учреждений с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, признанными нуждающимися в государственной защите, а также детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;

развитие семейных форм устройства на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

проведение централизованных мероприятий, в том числе направленных на поддержку белорусскоязычного образования за рубежом.

Реализация мероприятий позволит:

достичь запланированного уровня информационно-аналитического обеспечения процессов информатизации системы образования, актуализировать банк заданий для централизованного тестирования;

обеспечить эффективность функционирования дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-технического и среднего специального образования;

создать условия для организации образовательного процесса в учреждениях образования, оздоровления детей и учащейся молодежи, социальной реабилитации несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания;

увеличить удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в семьи, в общем числе детей указанной категории.

Оценка выполнения мероприятий подпрограммы будет осуществляться в соответствии с целевым показателем, интегрально отражающим решение задачи подпрограммы, по доле фактически освоенных средств в общем объеме выделенного на реализацию подпрограммы финансирования.

Задача подпрограммы 10 «Подготовка кадров для ядерной энергетики» – организация комплексной подготовки кадров для ядерной энергетики, обеспечивающей комплектацию отрасли квалифицированными кадрами, получение знаний и навыков, необходимых для строительства, наладки, ввода в эксплуатацию и безопасной эксплуатации атомной электростанции, обеспечения ядерной, радиационной и промышленной безопасности.

Оценку эффективности подпрограммы целесообразно проводить по следующим целевым показателям:

количество принятых на обучение по специальностям ядерной энергетики на І ступень высшего образования;

количество принятых на обучение по специальностям ядерной энергетики на уровень среднего специального образования;

количество подготовленных специалистов государственного предприятия «Белорусская АЭС» за рубежом.

Подпрограмма 11 «Молодежная политика» направлена на решение задач по:

формированию у молодежи активной гражданской позиции и патриотизма, ее вовлечению в активную общественную деятельность (задача 1);

принятию дополнительных мер по формированию у молодежи позитивного отношения к традиционным семейным ценностям и ответственному родительству, ценностного отношения к здоровью, профилактике негативных явлений в молодежной среде (задача 2);

повышению эффективности работы по профессиональной ориентации и организации занятости молодежи в свободное от учебы (основной работы) время, поддержке предпринимательской инициативы; развитию волонтерского (добровольческого) и студотрядовского движения (задача 3);

оказанию поддержки социально значимым и общественным инициативам молодежи, органам ученического и студенческого самоуправления, активизации деятельности детских и молодежных общественных объединений (задача 4).

Реализацию мероприятий, направленных на решение задачи 1, предлагается оценивать по показателю по удельному весу численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности. Данный показатель характеризует участие молодежи (разово или на постоянной основе) в мероприятиях, проводимых местными исполнительными и распорядительными органами власти, общественными объединениями.

Реализацию мероприятий, направленных на решение задачи 2, характеризует целевой показатель по охвату молодых людей профилактическими акциями и мероприятиями. Рост данного показателя свидетельствует об увеличении интереса молодежи к мероприятиям данного направления, что характеризует эффективность принимаемых мер по решению поставленной задачи.

Для оценки степени решения задачи 3 предлагаются следующие показатели:

численность молодых людей, принимающих участие в работе студенческих отрядов;

численность молодых людей, вовлеченных в волонтерское (добровольческое) движение.

Положительная динамика (рост) обоих показателей свидетельствует об успешном выполнении задачи.

Реализация задачи 4 позволит обеспечить увеличение количества молодых людей, активно участвующих в общественно-политической жизни учреждения образования, организации, региона. Предлагается оценивать его, используя показатель по численности молодых людей, вовлеченных в деятельность по развитию молодежного самоуправления (парламенты, студенческие и молодежные советы, советы молодых ученых и другое).

Комплексы мероприятий по реализации Государственной программы в рамках каждой подпрограммы обеспечат:

формирование гибкой, эффективной системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Республики Беларусь;

развитие инфраструктуры образования и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность основного, специального и дополнительного образования;

совершенствование содержания образования для достижения современного качества учебных результатов;

формирование эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи.

Указанные цели и задачи Государственной программы согласуются с основными приоритетами, определенными Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, и обеспечивают программно-целевое регулирование реализации государственной политики в сфере образования и молодежной политики. Решение этих задач будет способствовать достижению Республикой Беларусь Целей устойчивого развития, содержащихся в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 25 сентября 2015 года № 70/1 «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», в том числе по обеспечению всеохватного и справедливого качественного образования и поощрения возможности обучения на протяжении всей жизни для всех.

Достижение указанных индикативных показателей окажет значительный мультипликационный эффект на динамику инновационной активности в отраслях национальной экономики, позволит повысить уровень конкурентоспособности национальной экономики в целом, создаст условия для развития интеллектуального потенциала белорусского народа.

Сведения о сводных целевых показателях, характеризующих цели Государственной программы, целевых показателях, характеризующих задачи подпрограмм, и их значениях представлены в приложении 1.

ГЛАВА 4
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММ

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы согласно приложению 2 составляет 32 587 466 657,58 рубля, в том числе:

средства республиканского бюджета – 4 429 944 440,42 рубля, из них средства республиканского централизованного инновационного фонда – 9 810 000 рублей, средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа) – 49 031 734,21 рубля, средства на финансирование капитальных вложений из государственного целевого бюджетного фонда национального развития (государственная инвестиционная программа) – 30 178 970,69 рубля и средства на финансирование капитальных вложений из средств резервного фонда Президента Республики Беларусь (государственная инвестиционная программа) – 48 000 000 рублей;

средства местных бюджетов – 25 291 857 990,03 рубля, из них средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа) – 318 329 985,15 рубля и средства на финансирование капитальных вложений (инновационный фонд Минского горисполкома в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2019 г. № 145 «О создании учреждения образования «Национальный детский технопарк») – 200 000 рублей;

собственные средства организаций (средства от приносящей доходы деятельности) – 2 698 693 396,95 рубля;

иные источники – 166 970 830,18 рубля, из них средства займа Всемирного банка – 159 073 237 рублей, средства Европейской комиссии – 7 897 593,18 рубля.

Финансовое обеспечение реализации подпрограмм составляет:

подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования» – 6 775 988 140,64 рубля, в том числе средства республиканского бюджета – 62 946 492,8 рубля (из них средства на финансирование капитальных вложений из средств резервного фонда Президента Республики Беларусь (государственная инвестиционная программа) – 40 000 000 рублей), местных бюджетов – 6 687 138 942,74 рубля (из них средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа) – 123 210 440 рублей), собственные средства организаций (средства от приносящей доходы деятельности) – 25 902 705,1 рубля;

подпрограммы 2 «Развитие системы общего среднего образования» – 12 991 336 422,44 рубля, в том числе средства республиканского бюджета – 295 833 934,92 рубля (из них средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа) – 7 968 734,21 рубля, средства на финансирование капитальных вложений из средств резервного фонда Президента Республики Беларусь (государственная инвестиционная программа) – 8 000 000 рублей и средства на финансирование капитальных вложений из государственного целевого бюджетного фонда национального развития (государственная инвестиционная программа) – 8 000 000 рублей), местных бюджетов – 12 570 735 465,88 рубля (из них средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа) – 182 619 545,15 рубля), собственные средства организаций (средства от приносящей доходы деятельности) – 90 468 313,64 рубля, средства займа Всемирного банка – 34 298 708 рублей;

подпрограммы 3 «Развитие системы специального образования» – 664 192 467,93 рубля, в том числе средства республиканского бюджета – 3 548 511,4 рубля, местных бюджетов – 660 274 985,75 рубля, собственные средства организаций (средства от приносящей доходы деятельности) – 368 970,78 рубля;

подпрограммы 4 «Развитие системы профессионально-технического и среднего специального образования» – 3 356 826 334,85 рубля, в том числе средства республиканского бюджета – 628 326 603,76 рубля (из них средства республиканского централизованного инновационного фонда – 2 011 748,99 рубля и средства на финансирование капитальных вложений из государственного целевого бюджетного фонда национального развития (государственная инвестиционная программа) – 1 610 000 рублей), местных бюджетов – 2 357 626 834,21 рубля (из них средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа) – 550 000 рублей), собственные средства организаций (средства от приносящей доходы деятельности) – 370 872 896,88 рубля;

подпрограммы 5 «Развитие системы высшего образования» – 4 877 244 187,38 рубля, в том числе средства республиканского бюджета – 3 028 681 432,17 рубля (из них средства республиканского централизованного инновационного фонда – 7 798 251,01 рубля, средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа) – 40 093 000 рублей и средства на финансирование капитальных вложений из государственного целевого бюджетного фонда национального развития (государственная инвестиционная программа) – 16 568 970,69 рубля), местных бюджетов – 250 000 рублей (из них средства на финансирование капитальных вложений (инновационный фонд Минского горисполкома в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2019 г. № 145) – 200 000 рублей и средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа) – 50 000 рублей), собственные средства организаций (средства от приносящей доходы деятельности) – 1 848 312 755,21 рубля;

подпрограммы 6 «Развитие системы послевузовского образования» – 72 559 164,9 рубля, в том числе средства республиканского бюджета – 62 506 474,7 рубля, собственные средства организаций (средства от приносящей доходы деятельности) – 10 052 690,2 рубля;

подпрограммы 7 «Развитие системы дополнительного образования взрослых» – 531 710 181,38 рубля, в том числе средства республиканского бюджета – 179 526 363,89 рубля (из них средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа) – 970 000 рублей), местных бюджетов – 113 601 913,03 рубля, собственные средства организаций (средства от приносящей доходы деятельности) – 230 684 311,28 рубля, средства Европейской комиссии – 7 897 593,18 рубля;

подпрограммы 8 «Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи» – 1 584 178 746,6 рубля, в том числе средства республиканского бюджета – 34 901 856,9 рубля (из них средства на финансирование капитальных вложений из государственного целевого бюджетного фонда национального развития (государственная инвестиционная программа) – 4 000 000 рублей), местных бюджетов – 1 504 384 439,7 рубля (из них средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа) – 11 900 000 рублей), собственные средства организаций (средства от приносящей доходы деятельности) – 44 892 450 рублей;

подпрограммы 9 «Обеспечение функционирования системы образования» – 1 708 419 794,88 рубля, в том числе средства республиканского бюджета – 112 104 219,5 рубля, местных бюджетов – 1 394 402 742,52 рубля, собственные средства организаций (средства от приносящей доходы деятельности) – 77 138 303,86 рубля, средства займа Всемирного банка – 124 774 529 рублей;

подпрограммы 10 «Подготовка кадров для ядерной энергетики» – 14 945 357,02 рубля, в том числе средства республиканского бюджета – 14 945 357,02 рубля;

подпрограммы 11 «Молодежная политика» – 10 065 859,56 рубля, из них средства республиканского бюджета – 6 623 193,36 рубля, местных бюджетов – 3 442 666,2 рубля.

Объемы средств займа Всемирного банка и Европейской комиссии рассчитаны на 2016 год в соответствии с курсом доллара США, предусмотренным при формировании республиканского бюджета на 2016 год, на последующие годы – на основании макроэкономических параметров социально-экономического развития Республики Беларусь на 2017–2020 годы.

Финансирование Государственной программы будет ежегодно уточняться в соответствии с законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год и решениями местных Советов депутатов.

Объемы средств республиканского централизованного инновационного фонда будут ежегодно уточняться в соответствии с законодательством.

Объемы средств республиканского, местных бюджетов и иных источников на финансирование капитальных вложений уточняются в порядке, установленном законодательством.

ГЛАВА 5
ОСНОВНЫЕ РИСКИ, МЕХАНИЗМЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ И МЕРЫ ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ

При реализации целей и задач Государственной программы предполагается осуществление мер, направленных на предотвращение негативного воздействия возможных рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Возможны следующие варианты (сценарии) развития системы образования в среднесрочной перспективе.

Перспективы развития системы образования в предстоящем пятилетии будут зависеть от степени интенсивности экономического развития страны в целом, возможности изыскать дополнительные ресурсы для обеспечения качественного роста национальной системы образования, стратегии действий по решению поставленных перед системой образования задач, достижения объема финансирования системы образования не менее 6 процентов от валового внутреннего продукта.

Сценарий развития системы образования в соответствии со сценарием развития страны, ориентированным на более высокие темпы и качество экономического роста, рассматривается в качестве целевого.

В ходе разработки Государственной программы проработка возможного развития системы образования Республики Беларусь осуществлялась по целевому сценарию с учетом двух вариантов – при благоприятных и при неблагоприятных условиях социально-экономического развития страны, что связано с возможными расхождениями в объемах финансирования системы образования.

Целевой сценарий развития системы образования при благоприятных условиях социально-экономического развития страны: на финансирование системы образования будет направляться не менее 5,2 процента от валового внутреннего продукта в год из всех источников финансирования.

Целевой сценарий при неблагоприятных условиях социально-экономического развития страны исходит из достигнутого уровня финансирования системы образования, не превышающего 5,2 процента от валового внутреннего продукта в год.

В случае отсутствия Государственной программы и финансирования ее мероприятий возможны следующие риски: недоступность для населения высококачественных услуг образования, невозможность осуществления подготовки квалифицированных конкурентоспособных рабочих и специалистов в соответствии с потребностью экономики и социальной сферы, уменьшение интеграции между производством, наукой и системами профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, ослабление кадрового потенциала учреждений образования, возникновение проблем в расширении структуры экспорта за счет привлечения на обучение граждан иностранных государств.

При этом целевой сценарий развития системы образования независимо от сценария социально-экономического развития страны предполагает максимально возможное использование отраслевых внутренних источников развития.

Конкретные риски, возможные при реализации каждой подпрограммы, и меры по их минимизации указаны в главах 7–17 Государственной программы.

Обеспечению эффективного выполнения мероприятий Государственной программы, минимизации возможных неблагоприятных последствий совокупного риска призван содействовать комплекс мер по ее реализации с указанием конкретных сроков выполнения каждого из мероприятий.

ГЛАВА 6
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И МЕТОДИКА ЕЕ РАСЧЕТА

Оценка эффективности реализации Государственной программы проводится в целях оценки ее вклада в повышение качества и доступности образования, в развитие потенциала молодежи и ее вовлечение в общественно полезную деятельность, а также для обеспечения оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Государственной программы.

Результаты оценки эффективности используются для корректировки Государственной программы.

Оценка эффективности реализации Государственной программы проводится на основе расчета степени достижения плановых значений сводного целевого и целевых показателей с учетом запланированных на реализацию Государственной программы и освоенных объемов финансовых средств.

На первом этапе оценивается эффективность реализации подпрограмм.

Для оценки степени решения задач подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по формуле

 

 

где    СДпцп – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего задачу подпрограммы;

ЗПпф – значение целевого показателя, характеризующего задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего задачи подпрограммы.

Степень решения задач подпрограммы рассчитывается по формуле

 

 

где    СРпп – степень решения задач подпрограммы;

СДпцп – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего задачи подпрограммы;

n – количество целевых показателей, характеризующих задачи подпрограммы.

Если значение СРпп больше 1, то при расчете степени решения задач подпрограммы оно принимается равным 1.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается по формуле

 

 

где    ЭРпп – эффективность реализации подпрограммы;

СРпп – степень решения задач подпрограммы;

Ффп – объем фактически освоенных средств на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Фпп – объем запланированных средств на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Эффективность реализации подпрограммы признается:

высокой, если значение ЭРпп составляет не менее 0,9;

средней, если значение ЭРпп составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, если значение ЭРпп составляет не менее 0,7;

неудовлетворительной – в остальных случаях.

На втором этапе оценивается эффективность реализации Государственной программы, которая определяется с учетом степени достижения ее целей и эффективности реализации подпрограмм.

Для оценки степени достижения целей Государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого сводного целевого показателя, характеризующего цели Государственной программы.

Степень достижения сводных целевых показателей определяется по факту выполнения установленных заданий. При условии соответствия фактического значения сводного целевого показателя плановому значению и его превышения степень достижения считается равной 1. В случае недостижения установленного значения сводного целевого показателя степень достижения приравнивается к нулю.

Степень достижения целей Государственной программы рассчитывается по формуле

 

 

где    СРгп – степень достижения целей Государственной программы;

СДгппз – степень достижения планового значения сводного целевого показателя, характеризующего цели Государственной программы;

m – количество сводных целевых показателей, характеризующих цели Государственной программы.

Эффективность реализации Государственной программы оценивается в зависимости от значений степени ее реализации и эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по формуле

 

 

где    ЭРгп – эффективность реализации Государственной программы;

СРгп – степень достижения цели Государственной программы;

СРпп – степень решения задач подпрограммы;

Фф – объем фактически освоенных средств на реализацию Государственной программы в отчетном году;

Фп – объем запланированных средств на реализацию Государственной программы в отчетном году;

j – количество подпрограмм.

Эффективность реализации Государственной программы признается:

высокой, если значение ЭРгп составляет не менее 0,9;

средней, если значение ЭРгп составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, если значение ЭРгп составляет не менее 0,7;

неудовлетворительной – в остальных случаях.

Государственная программа (подпрограмма) может быть признана высокоэффективной при условии, если плановые значения сводных целевых и целевых показателей, установленных каждому региону, выполнены всеми регионами.

При проведении оценки эффективности с нарастающим итогом осуществляется анализ выполнения сводных целевых и целевых показателей за ряд лет, в течение которых реализовывалась Государственная программа.

При этом учитываются особенности показателей.

Для оценки степени достижения показателей, характеризующих результат предпринятых мер в течение отдельного года и имеющих:

абсолютные значения, суммируются фактические значения по каждому году анализируемого периода и сопоставляются с суммой плановых значений за аналогичный период (показатели, указанные в пунктах 1, 9, 14–16, 18–20, 31–33, 36–38 приложения 1);

относительные значения, сопоставляется среднее арифметическое фактических значений каждого года анализируемого периода со средним арифметическим плановых значений (показатели, указанные в пунктах 5, 7, 8, 12, 13, 17, 21–28, 30, 34 приложения 1).

Для оценки степени достижения показателей, отражающих результат предпринятых мер за весь анализируемый период, сопоставляются фактическое и плановое значения показателя за последний год анализируемого периода (показатели, указанные в пунктах 2–4, 6, 10, 11, 29, 35 приложения 1).

Для показателей, которые были отменены или установлены не с начала реализации Государственной программы, оценка степени достижения осуществляется за период, на который они были установлены.

При оценке степени соответствия фактического объема финансирования Государственной программы (подпрограммы) запланированному с нарастающим итогом сопоставляются суммарные значения фактического и планового объемов финансирования Государственной программы (подпрограммы) каждого года анализируемого периода соответственно.

ГЛАВА 7
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Текущее состояние и прогноз развития системы дошкольного образования

 

В стране функционирует 3951 учреждение образования, реализующее образовательную программу дошкольного образования (в 2014 году – 3972), численность воспитанников составляет 409 844 (в 2014 году – 410 564).

Функционируют 3571 группа кратковременного пребывания (в 2014 году – 2899), 15 781 группа по интересам эстетического, физкультурно-оздоровительного, экологического направлений, изучения иностранных языков и другие, из них на платной основе – 13 947 групп (в 2014 году – 13 386).

В 2009–2014 годах введено в эксплуатацию 93 учреждения дошкольного образования на 13 648 мест, открыто 11 учреждений дошкольного образования на 733 места на базе других учреждений, на первых этажах в жилых помещениях существующего жилищного фонда (коттеджной застройки). В 2015 году запланировано строительство 9 учреждений дошкольного образования на 1837 мест, на 12 января 2016 г. открыто 14 учреждений на 2001 место.

Наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению количества дней, пропущенных одним ребенком по болезни, по стране (2015 год – 5,1 дня, 2010 год – 9 дней).

Численный состав педагогических работников, обеспечивающих образовательный процесс в учреждениях дошкольного образования, составляет 55,6 тыс. человек (в 2014 году – 54 тыс. человек), с высшим образованием – 58,8 процента (в 2014 году – 56,9 процента), высшей квалификационной категорией – 17,1 процента (в 2014 году – 17,8 процента).

Оснащение учреждений дошкольного образования средствами обучения, игровым и физкультурным оборудованием составляет 73,6 процента от установленных нормативов.

Вместе с тем остаются актуальными следующие проблемы:

не обеспечено решение вопроса о доступности дошкольного образования в ряде регионов (Минский район Минской области, г. Брест, Фрунзенский район г. Минска);

высоким остается показатель по количеству травм, полученных в учреждениях дошкольного образования, – 62 случая (в 2014 году – 52 случая, 2013 году – 57 случаев, 2012 году – 49 случаев, 2011 году – 50 случаев);

наблюдается недостаточная обеспеченность квалифицированными кадрами учреждений дошкольного образования: в 2015 году доля педагогических работников с образованием по направлению «Педагогика детства» составила 44,8 процента (в 2014 году – 45,1 процента, 2013 году – 46,1 процента, 2012 году – 48,9 процента, 2011 году – 51,2 процента);

существует необходимость дальнейшей модернизации и обновления материально-технической базы учреждений дошкольного образования: 14,1 процента учреждений дошкольного образования размещены в приспособленных зданиях, только в 533 таких учреждениях (13,5 процента) имеются бассейны, в 873 (22,1 процента) – система видеонаблюдения, в 43 учреждениях (1,1 процента) – помещения для теплопроцедур с обогревальной камерой. В настоящее время лишь в 105 учреждениях дошкольного образования (2,7 процента) оборудованы компьютерные классы, в 80 детских садах (2 процента) имеются интерактивные доски.

Обозначенные тенденции обусловливают необходимость выработки комплексного, последовательного и долгосрочного инструмента государственной политики в области развития системы дошкольного образования.

Комплекс мероприятий по каждой задаче подпрограммы с указанием заказчиков, объемов и источников финансирования по годам реализации представлен в приложении 3.

Мероприятия по решению задачи по сохранению доступности дошкольного образования включают обеспечение функционирования учреждений дошкольного образования (в том числе их реорганизацию, перепрофилирование групп в учреждениях дошкольного образования в санаторные, специальные, интегрированного обучения и воспитания).

Задача по совершенствованию качества дошкольного образования будет выполняться за счет:

оснащения учреждений дошкольного образования средствами обучения;

приобретения компьютерной техники, закупки программных продуктов;

создания сайтов учреждений дошкольного образования;

подготовки и выпуска учебных изданий, учебно-программной и учебно-методической документации (в том числе электронных средств обучения);

методической литературы и учебных пособий.

На решение задачи по обеспечению здоровьесберегающего процесса в учреждениях дошкольного образования направлены следующие мероприятия:

осуществление капитального ремонта учреждений дошкольного образования;

внедрение автоматизированной системы по учету и контролю за качеством питания;

приобретение оборудования (технологического и другого).

Реализация намеченных мер к 2020 году позволит:

повысить охват детей от 3 до 6 лет учреждениями дошкольного образования до 98 процентов (в 2015 году – 94,7 процента);

уменьшить численность детей, которым не предоставлено место в учреждениях дошкольного образования;

обеспечить поэтапную оптимизацию и развитие сети учреждений дошкольного образования;

увеличить до 85 процентов от установленных нормативов (в 2015 году – 73,6 процента) оснащенность учреждений дошкольного образования средствами обучения для реализации образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями;

увеличить долю воспитателей дошкольного образования, имеющих образование по направлению «Педагогика детства», до 70 процентов (в 2015 году – 50,6 процента), обеспечить долю воспитателей дошкольного образования, имеющих высшую и первую квалификационные категории, на уровне не менее 50 процентов (в 2015 году – 49,2 процента);

снизить количество случаев детского травматизма в учреждениях дошкольного образования;

повысить до 80 процентов оснащенность учреждений дошкольного образования автоматизированной системой по учету и контролю за качеством питания;

усовершенствовать научно-методическое, материально-техническое обеспечение дошкольного образования.

 

Возможные риски при выполнении подпрограммы, в том числе невыполнении целевых показателей, механизмы по управлению рисками и меры по их минимизации

 

При выполнении подпрограммы возможны следующие риски:

ввод в эксплуатацию жилого фонда без строительства учреждений дошкольного образования;

увеличение количества детей в отдельных регионах, превышающего расчетные параметры подпрограммы;

низкий социальный статус профессии воспитателя дошкольного образования, невысокий уровень оплаты труда;

недостаточный уровень фактического финансирования мероприятий.

Для снижения возможных рисков при выполнении подпрограммы планируется:

проведение ежегодного мониторинга хода реализации подпрограммы и ее корректировка в случае необходимости;

принятие дополнительных мер по обеспечению местами детей в учреждениях дошкольного образования за счет размещения учреждений дошкольного образования на первых этажах жилых зданий при строительстве в микрорайонах-новостройках, создания групп кратковременного пребывания, открытия учреждений дошкольного образования во встроенно-пристроенных или пристроенных к жилым домам помещениях (семейные детские сады), учреждений дошкольного образования частной формы собственности;

создание условий для прохождения переподготовки, в том числе на бюджетной основе, педагогическим работникам учреждений дошкольного образования, не имеющим образования, соответствующего квалификационным требованиям;

совершенствование системы материального (гранты, конкурсы) и морального стимулирования труда педагогических работников учреждений дошкольного образования.

Ход реализации подпрограммы контролируется по целевым показателям ежегодно (приложение 1 к Государственной программе).

Анализ выполнения подпрограммы осуществляется Министерством образования на основе аналитической информации о выполнении мероприятий подпрограммы, информации, полученной при проведении различных конференций, семинаров, других мероприятий, а также в ходе изучения руководителями и специалистами системы образования состояния дел на местах.

ГЛАВА 8
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Текущее состояние и прогноз развития системы общего среднего образования

 

Общее среднее образование – один из уровней основного образования, направленный не только на овладение учащимися основами наук, но и на духовно-нравственное и физическое развитие личности учащегося, его подготовку к полноценной жизни в обществе, началу трудовой деятельности и продолжению образования.

В 2015/2016 учебном году в республике функционирует 3038 УОСО (без учета учреждений специального образования), в том числе 3011 УОСО – в системе Министерства образования, 16 – в системе иных министерств, 11 частных учреждений. В текущем учебном году в УОСО обучается 959,7 тыс. человек, в том числе УОСО Министерства образования – 955,4 тыс. учащихся, УОСО иных министерств – 3,6 учащегося, частных УОСО – 754 учащихся.

Образовательный процесс в УОСО обеспечивают 99 096 педагогов, из них высшую квалификационную категорию имеют 36,7 процента, первую – 39,7 процента. Квалификационную категорию «Учитель-методист» имеют 137 педагогов (0,1 процента).

На протяжении нескольких лет с учетом демографической ситуации, особенностей развития регионов и в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств местными исполнительными и распорядительными органами проводится оптимизация сети УОСО.

С 2010 по 2015 год количество УОСО в системе Министерства образования сократилось на 505 (с 3516 учреждений до 3011). Контингент учащихся увеличился на 15 тыс. человек (с 940,4 тыс. человек до 955,4 тыс. человек).

Образовательный процесс в УОСО организуется в режиме шестидневной школьной недели, включающей пятидневную учебную неделю и один день недели для проведения с учащимися спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, иных воспитательных мероприятий, организации трудового обучения, в том числе учебных занятий на учебно-производственных объектах.

С 2015/2016 учебного года введено профильное обучение на III ступени общего среднего образования, которое позволит решать задачи, связанные с дальнейшим выбором профессии выпускниками школ.

В целях обеспечения относительной завершенности II ступени общего среднего образования разработан типовой учебный план до 2020 года с учетом перехода в течение пяти лет на относительную завершенность II ступени общего среднего образования, осуществлена работа по пересмотру учебных программ по учебным предметам в целях их структурирования по линейно-концентрическому принципу (V–IX, X–XI классы).

В УОСО обязательным для изучения является один из иностранных языков – английский, немецкий, французский, испанский или китайский. Изучение иностранного языка организовано во всех видах УОСО. С 2012/2013 учебного года введен обязательный выпускной экзамен по иностранному языку в устной форме.

В целях пропаганды здорового образа жизни, повышения двигательной активности учащихся, снятия эмоциональных нагрузок в течение учебного дня в УОСО в соответствии с расписанием уроков проводится для всех учащихся I–XI классов обязательное занятие «Час здоровья и спорта».

Для укрепления и обновления учебно-материальной базы кабинетов физики и создания условий для качественного выполнения практической части учебной программы с 2013 года начато централизованное оснащение кабинетов физики современным учебным оборудованием за счет средств республиканского бюджета. В 2013–2015 годах поставлено учебное оборудование в 582 учебных кабинета физики и 35 кабинетов химии. На данные цели израсходовано 244 991,4 млн. рублей.

Осуществляется планомерная модернизация библиотек УОСО и их преобразование в центры информационных ресурсов.

Созданы условия для полноценного развития всех учащихся, включения наиболее талантливых из них в интеллектуальную и творческую деятельность. Развитию навыков исследовательской деятельности учащихся способствует взаимодействие с УВО, в которых на постоянной основе при кафедрах и факультетах в соответствии с профилем подготовки будущих специалистов организована работа более 40 школ юных для учащихся УОСО.

Сохранены сформированные за многие годы подходы к организации работы по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи. В этих целях ежегодно проводятся:

республиканская олимпиада по учебным предметам (на всех этапах данной олимпиады принимают участие более 500 тыс. учащихся);

республиканские турниры юных физиков, юных математиков;

республиканский конкурс исследовательских работ (конференции) учащихся по учебным предметам.

О качестве общего среднего образования свидетельствуют результаты участия белорусских школьников в международных олимпиадах по учебным предметам. С 2010 по 2015 год 253 членами национальных команд – учащимися УОСО на международных предметных олимпиадах завоевано 199 медалей, в том числе 20 золотых, 76 серебряных, 103 бронзовые медали.

Комплекс мероприятий по каждой задаче подпрограммы с указанием заказчиков, объемов и источников финансирования по годам реализации представлен в приложении 4.

Решение задач подпрограммы будет осуществляться за счет:

повышения квалификационного уровня учителей;

разработки и издания обновленных учебных программ по учебным предметам, учебных картографических пособий;

подготовки и издания новых учебников и учебных пособий;

использования в образовательном процессе современных средств обучения и учебного оборудования, информационно-коммуникационных технологий;

ежегодного проведения мониторинга качества общего среднего образования;

совершенствования национальной системы оценки качества общего среднего образования;

увеличения средней наполняемости классов в УОСО, расположенных в городской местности.

Реализация намеченных мер к 2020 году позволит:

ввести профильное обучение на III ступени общего среднего образования;

обеспечить относительную завершенность II ступени общего среднего образования;

обеспечить проведение мониторинга качества общего среднего образования;

поставить современное учебное оборудование в УОСО, активно использовать в образовательном процессе (на уроках и факультативных занятиях) информационно-коммуникационные технологии;

повысить квалификационный уровень учителей;

обеспечить поэтапную оптимизацию сети УОСО;

увеличить среднюю наполняемость классов в УОСО, расположенных в городской местности.

Конечный результат предпринимаемых мер – повышение качества общего среднего образования.

 

Возможные риски при выполнении подпрограммы, в том числе невыполнении целевых показателей, механизмы по управлению рисками и меры по их минимизации

 

При выполнении подпрограммы возможны следующие риски:

недостаточный уровень фактического финансирования мероприятий;

недостаточное количество учителей УОСО, имеющих возможность повысить квалификационную категорию;

отставание от сроков реализации мероприятий подпрограммы;

возможность влияния негативных социальных факторов.

Для снижения возможных рисков при выполнении подпрограммы планируется:

создание условий для прохождения повышения квалификации учителями, планирование и проведение обучающих семинаров, круглых столов и иных методических мероприятий по актуальным темам общего среднего образования;

совершенствование системы материального (гранты, конкурсы) и морального стимулирования труда учителей УОСО;

своевременное выделение необходимых средств для оснащения УОСО современным учебным оборудованием и средствами обучения;

реализация Плана мероприятий по совершенствованию сети УОСО на 2015–2020 годы, своевременная его корректировка при необходимости;

проведение ежегодного мониторинга хода реализации подпрограммы и ее корректировка в случае необходимости.

Для минимизации риска отставания от сроков реализации подпрограммы будут проводиться мониторинг и анализ оперативных данных о ходе выполнения мероприятий в целях последующей корректировки подпрограммы.

Ход реализации подпрограммы контролируется по целевым показателям ежегодно (приложение 1 к Государственной программе).

Анализ выполнения подпрограммы осуществляется Министерством образования на основе аналитической информации о выполнении мероприятий подпрограммы, информации, полученной при проведении различных конференций, семинаров, других мероприятий, а также в ходе изучения руководителями и специалистами системы образования состояния дел на местах.

ГЛАВА 9
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Текущее состояние и прогноз развития системы специального образования

 

Система специального образования в настоящее время характеризуется доступностью, вариативностью, поступательным движением к созданию в учреждениях образования развитой инфраструктуры «без барьеров», расширением границ взаимодействия детей с особенностями развития и обычных детей через развитие образовательной интеграции, внедрением современных информационно-коммуникационных технологий обучения.

На 15 сентября 2015 г. в банке данных о детях с особенностями психофизического развития (далее – ОПФР) содержатся сведения о 144 459 детях с ОПФР, из них о 10 931 инвалиде. Наблюдается тенденция к увеличению количества детей с ОПФР (2010 год – 126 785).

В настоящее время функционирует 240 учреждений специального образования (далее – УСО), из них 46 специальных дошкольных учреждений, 141 центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 28 вспомогательных школ (вспомогательных школ-интернатов), 25 специальных общеобразовательных школ (специальных общеобразовательных школ-интернатов).

Обеспечивая реализацию образовательных программ специального образования, УСО одновременно функционируют и как ресурсные центры, то есть являются материальной, информационной, методической базой для повышения качества специального образования, квалификации педагогов, работающих с детьми с ОПФР.

Развитая сеть УСО, интегрированного обучения и воспитания, пунктов коррекционно-педагогической помощи обеспечивает высокий процент охвата детей с ОПФР специальным образованием и коррекционно-педагогической помощью (в 2015 году – 99,5 процента, 2010 год – 90,2 процента).

Создана система ранней комплексной помощи, предполагающая максимально раннее выявление нарушений в развитии ребенка и как можно более раннее начало работы с ребенком и его семьей, что не только способствует социализации ребенка, но и нередко позволяет в дальнейшем вывести его из системы специального образования.

Повышению качества образования и эффективности образовательного процесса в учреждениях образования, реализующих образовательные программы специального образования, способствует создание адаптивной образовательной среды, использование в образовательном процессе специализированного оборудования, электронных средств обучения, специальных программ. В настоящее время адаптивная образовательная среда создана в 951 учреждении образования. Однако УСО не в полной мере оснащены реабилитационным оборудованием, специализированной техникой, различными устройствами и приспособлениями, адаптированными к потребностям детей с ОПФР, из-за высокой стоимости такого оборудования и небольших объемов его производства. Недостаточно развито дистанционное обучение лиц с ОПФР на разных уровнях образования, в том числе из-за отсутствия нормативной правовой базы и механизма его осуществления.

Важной характеристикой специального образования в нашей стране является развитие интегрированного обучения и воспитания. В 2015/2016 учебном году около 70 процентов обучающихся с ОПФР получали специальное образование в условиях интеграции (2010 год – 60 процентов). По-прежнему значимыми проблемами для многих регионов являются недостаточная обеспеченность интегрированного обучения и воспитания педагогическими работниками с высшим дефектологическим образованием, а также недостаточная компетентность педагогов, работающих в условиях интегрированного обучения и воспитания, отсутствие у них специальных знаний об особенностях различных категорий детей с ОПФР, о методах и приемах работы.

В целях наиболее полного включения в совместный образовательный процесс обучающихся с разными образовательными потребностями, в том числе лиц с ОПФР, будет обеспечено развитие инклюзивного образования.

Комплекс мероприятий по каждой задаче подпрограммы с указанием заказчиков, объемов и источников финансирования по годам реализации представлен в приложении 5.

Решение задачи 1 «Развитие инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития» будет осуществляться за счет:

создания оптимальной сети учреждений образования, реализующих инклюзивное образование, а также сети ресурсных центров в УСО;

увеличения количества учреждений образования, создавших адаптивную образовательную среду, охвата лиц с ОПФР инклюзивными формами образования.

Мероприятия для решения задачи 2 «Сохранение доступности и вариативности образования для лиц с особенностями психофизического развития» будут направлены на:

выделение в структуре центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации обособленных структурных подразделений: диагностико-консультативное отделение, отделение помощи детям с аутистическими нарушениями;

обеспечение педагогического сопровождения детей с аутистическими нарушениями в образовательном процессе (не более шести детей с аутистическими нарушениями на одного педагогического работника);

укрепление системы ранней комплексной помощи;

поддержание в актуальном состоянии сайтов УСО, сайта отдела специального образования Министерства образования;

приобретение специализированного программного оборудования, развитие информационных коммуникационных технологий, в том числе образовательных дистанционных технологий;

создание современного научно-методического обеспечения инклюзивного и специального образования;

укрепление материально-технической базы и благоустройство территории УСО: приобретение специального оборудования, оснащение надворным оборудованием, приобретение и замену транспортных средств и другое.

Реализация намеченных мер к 2020 году позволит:

увеличить долю обучающихся с ОПФР, получающих образование в условиях интегрированного обучения и воспитания, инклюзивного образования, до 85 процентов;

увеличить количество учреждений образования, реализующих инклюзивное образование, ресурсных центров в УСО;

увеличить количество учреждений образования, создавших адаптивную образовательную среду для лиц с ОПФР, а также охват обучающихся инклюзивными формами образования;

увеличить до 90 процентов охват детей с ОПФР ранней комплексной помощью;

выделить в структуре центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации обособленные структурные подразделения: диагностико-консультативное отделение, отделение помощи детям с аутистическими нарушениями;

обеспечить педагогическое сопровождение детей с аутистическими нарушениями в образовательном процессе (из расчета не более шести детей с аутистическими нарушениями на одного педагогического работника);

увеличить количество специализированного программного оборудования, развивать информационные коммуникационные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии;

укрепить материально-техническую базу и благоустроить территорию УСО (приобретение специального оборудования, оснащение надворным оборудованием, приобретение и замена транспортных средств и другое);

усовершенствовать современное научно-методическое обеспечение инклюзивного и специального образования.

 

Возможные риски при выполнении подпрограммы, в том числе невыполнении целевых показателей, механизмы по управлению рисками и меры по их минимизации

 

Риск недостижения ожидаемых результатов (целевых показателей) может возникнуть по следующим причинам:

недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;

возможность выбора законными представителями детей с ОПФР формы получения образования, получения ранней комплексной помощи;

территориальная отдаленность центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации от семей детей, нуждающихся в получении ранней комплексной помощи.

Для снижения возможных рисков при выполнении подпрограммы планируется:

проведение ежегодного мониторинга хода реализации подпрограммы и ее корректировка в случае необходимости;

принятие дополнительных мер по взаимодействию всех участников образовательного процесса при выборе образовательного маршрута (разработка методических рекомендаций, использование потенциала ресурсных центров, включение родителей в работу органов самоуправления учреждений образования и другое);

внедрение новых форм работы с законными представителями детей, нуждающихся в получении ранней комплексной помощи (использование возможностей информационных коммуникационных технологий, создание межведомственных площадок для обмена опытом и повышения профессиональной компетенции специалистов организаций здравоохранения и учреждений образования в области оказания ранней комплексной помощи, использование возможностей подвоза детей и другое).

Ход реализации подпрограммы контролируется по целевым показателям ежегодно (приложение 1 к Государственной программе).

Анализ выполнения подпрограммы осуществляется Министерством образования на основе аналитической информации о выполнении мероприятий подпрограммы, информации, полученной при анализе ведомственной отчетности, информации о проведении различных конференций, семинаров, других мероприятий, а также в ходе изучения руководителями и специалистами системы образования состояния дел на местах.

ГЛАВА 10
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4 «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Текущее состояние и прогноз развития системы профессионально-технического и среднего специального образования

 

Профессионально-техническое образование является одним из важнейших источников формирования кадрового потенциала отраслей экономики и социальной сферы в республике. В отраслях экономики и социальной сферы страны численность рабочих и служащих составляет 2259,7 тыс. человек. При этом 32 процента (722,1 тыс. человек) из них имеют профессионально-техническое образование.

В процессе реализации мероприятий Государственной программы развития профессионально-технического образования на 2011–2015 годы достигнуты следующие результаты.

Подготовлено 195,08 тыс. молодых рабочих и принято на обучение 177,31 тыс. человек. Количество обучаемых по договорам на подготовку и заявкам увеличилось с 94,3 процента в 2011 году до 95,8 процента в 2015 году. В учреждениях профессионально-технического образования прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 120,7 тыс. человек. В рамках проводимой работы по оптимизации сети количество учреждений профессионально-технического образования уменьшилось на 53 единицы и составляет 166 (2010 год – 219).

В 2011–2015 годах обновлены образовательные стандарты профессионально-технического образования, типовые учебные планы и типовые учебные программы по учебным предметам профессионального компонента по 67 специальностям, издано 154 наименования учебных пособий и учебников, ведется разработка электронных образовательных ресурсов по учебным предметам общепрофессионального и специального циклов по наиболее массовым квалификациям. Создано 19 ресурсных центров производственного обучения, оснащаемых современной техникой и оборудованием.

В указанный период 14,9 тыс. педагогических работников прошли повышение квалификации и переподготовку.

В современных условиях среднее специальное образование является одним из важнейших источников формирования трудовых ресурсов в Республике Беларусь, развития кадрового потенциала отраслей экономики и социальной сферы, гарантом интеллектуального, культурного и духовно-нравственного развития молодежи.

В отраслях экономики и социальной сферы занято свыше 840 тыс. работников со средним специальным образованием (22,5 процента от общего количества работающего населения).

Основными факторами, влияющими на развитие системы среднего специального образования, являются потребность отраслей экономики и социальной сферы в квалифицированных специалистах и рабочих со средним специальным образованием, инновационные преобразования в науке, технике, технологии, демографическая ситуация в стране.

В процессе реализации мероприятий Государственной программы развития среднего специального образования на 2011–2015 годы достигнуты следующие результаты.

Выпуск специалистов и рабочих со средним специальным образованием составил 223 тыс. человек. Принято на обучение 223,7 тыс. человек. Обновлены 197 образовательных стандартов, разработаны и утверждены 854 учебных плана и 863 учебные программы, изданы 177 учебных пособий национальной литературы. В учреждениях среднего специального образования по образовательным программам повышения квалификации и переподготовки прошло обучение 14,61 тыс. руководящих и педагогических работников. Укреплена материально-техническая база колледжей республики – приобретено 6350 единиц машин и современного учебного оборудования. Для улучшения условий обучения и проживания учащихся за указанный период проведен ремонт и модернизированы здания и сооружения учреждений среднего специального образования, отремонтировано 104,23 тыс. квадратных метров кровель и 36,91 тыс. погонных метров инженерных коммуникаций.

Сведения о целевых показателях, характеризующих задачи подпрограммы, и их значениях приведены в приложении 1 к Государственной программе.

Комплекс мероприятий по каждой задаче подпрограммы с указанием заказчиков, объемов и источников финансирования по годам реализации представлен в приложении 6.

Для решения задач необходимы:

совершенствование научно-методического обеспечения за счет обновления образовательных стандартов профессионально-технического и среднего специального образования;

обеспечение массовых и вновь открываемых специальностей профессионально-технического и среднего специального образования национальной учебной литературой;

создание новых и оснащение действующих ресурсных центров;

обновление материально-технической базы за счет приобретения учреждениями профессионально-технического образования современных машин и учебно-производственного оборудования, компьютерных классов, техники;

развитие многопрофильной и многофункциональной сети учреждений профессионально-технического и среднего специального образования;

формирование объемов и структуры подготовки рабочих, служащих, специалистов с учетом потребности экономики и складывающейся демографической ситуации;

повышение привлекательности профессионально-технического образования для молодежи и взрослого населения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2020 году:

подготовить 144,4 тыс. человек с профессионально-техническим образованием, в том числе для инновационной экономики, принять на обучение 156,9 тыс. человек (2016 год – 32,4 тыс. человек, 2017 год – 31 тыс. человек, 2018 год – 30,9 тыс. человек, 2019 год – 31,3 тыс. человек, 2020 год – 31,3 тыс. человек);

подготовить 159,5 тыс. специалистов и рабочих со средним специальным образованием, принять на обучение по образовательным программам среднего специального образования 183,1 тыс. человек (2016 год – 36,1 тыс. человек, 2017 год – 36,8 тыс. человек, 2018 год – 36,6 тыс. человек, 2019 год – 36,8 тыс. человек, 2020 год – 36,8 тыс. человек).

При этом прием в дневной форме получения образования за счет средств бюджета по образовательным программам профессионально-технического образования по профилям образования составит: «Техника и технологии» и «Архитектура и строительство» – 64,3 процента, «Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое строительство» – 12,8 процента, «Общественное питание. Бытовое обслуживание» – 11,6 процента, иные – 11,3 процента.

На уровень среднего специального образования прием во всех формах получения образования за счет средств бюджета по профилям образования составит: «Техника и технологии» и «Архитектура и строительство» – 43 процента, «Педагогика» – 7,3 процента, «Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое строительство» – 19,1 процента, «Здравоохранение» – 11,5 процента, «Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства» – 8 процентов, иные – 11,1 процента.

 

Возможные риски при выполнении подпрограммы, в том числе невыполнении целевых показателей, механизмы по управлению рисками и меры по их минимизации

 

При реализации подпрограммы в качестве основных рисков могут быть недостоверные данные прогноза дополнительной потребности в подготовке рабочих с профессионально-техническим образованием, рабочих и специалистов со средним специальным образованием, несвоевременное принятие организационно-управленческих решений, недостаточный уровень фактического финансирования мероприятий, в связи с чем может быть не в полном объеме обеспечено выполнение целевых показателей по подготовке кадров, получивших профессионально-техническое образование с повышенным уровнем квалификации, обновлению образовательных стандартов по специальностям профессионально-технического и среднего специального образования, а также объемам подготовки рабочих, служащих с профессионально-техническим образованием, рабочих и специалистов со средним специальным образованием.

В целях минимизации рисков при реализации подпрограммы будут проводиться мероприятия, направленные на адресную подготовку, трудоустройство выпускников в соответствии с полученной квалификацией, усиление взаимодействия с организациями – заказчиками кадров в вопросах организации производственного обучения, проведения стажировок для педагогических работников.

ГЛАВА 11
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5 «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Текущее состояние и прогноз развития системы высшего образования

 

Система высшего образования в Республике Беларусь развивается с учетом мировых тенденций в сфере высшего образования, стратегии перехода страны к инновационной экономике и является основным источником формирования кадрового потенциала страны.

В республике функционируют 43 государственных УВО, из них 30 университетов, 9 академий, 4 института. Государственные УВО находятся в подчинении 12 министерств и ведомств. Подготовку специалистов с высшим образованием в стране также осуществляют 9 УВО частной формы собственности.

В связи с демографической ситуацией процесс оптимизации системы высшего образования направлен на повышение ее экономической эффективности и реализацию социальных функций.

За последние два года 13 учреждений среднего специального образования присоединены к 4 УВО. Кроме того, учреждение образования «Минский государственный высший радиотехнический колледж» присоединено к учреждению образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники», а учреждение образования «Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова» включено в состав комплекса Белорусского государственного университета.

УВО обеспечивают подготовку специалистов по всем направлениям экономики и социальной сферы с учетом структуры и потребностей рынка труда. Подготовка кадров с высшим образованием осуществляется по 15 профилям образования, включающим 384 специальности, 317 направлений специальностей и свыше 1000 специализаций.

В стране в соответствии с мировыми тенденциями реализована двухступенчатая система высшего образования. За 2011–2015 годы подготовлено 419,7 тыс. специалистов с высшим образованием, в том числе 17,5 тыс. магистров.

Востребованность выпускников УВО определяется показателями их распределения и трудоустройства, которые в последние годы остаются стабильно высокими. Место работы путем распределения в 2015 году получили 20 тыс. человек, или 95,1 процента от подлежащих распределению. Остальные 4,9 процента выпускников получили право на самостоятельное трудоустройство по уважительным причинам, установленным в статьях 83 и 84 Кодекса Республики Беларусь об образовании (4 процента), или в связи с отсутствием места работы по полученной специальности и присвоенной квалификации (0,9 процента).

Направление на работу также получили по своему желанию 1,3 тыс. выпускников государственных УВО, получавших высшее образование за счет собственных средств в дневной форме получения образования.

Вместе с тем классификация специальностей высшего образования нуждается в укрупнении и приведении в соответствие с Международной стандартной классификацией образования и общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», который вступил в силу с 1 января 2016 г.

В целях повышения эффективности взаимодействия между рынком труда и системой образования требует решения с учетом мирового опыта вопрос о системном внедрении национальной рамки квалификаций в стране.

В структуре приема для получения образования в дневной форме за счет средств бюджета самый высокий удельный вес имеют специальности технико-технологического профиля – 26 процентов, педагогического – 10 процентов, медицинского – 9 процентов, сельскохозяйственного – 10 процентов.

Списочная численность профессорско-преподавательского состава составила 22 тыс. человек, из которых имеют ученую степень доктора наук 1333 человека (6,1 процента), кандидата наук – 8584 человека (39 процентов), ученое звание профессора – 1194 человека (5,4 процента), доцента – 7391 человек (33,6 процента).

В целях повышения конкурентоспособности системы высшего образования Республики Беларусь на мировом рынке образовательных услуг ведется работа по имплементации в высшем образовании Республики Беларусь международных и европейских подходов.

Принимаются меры по наращиванию объемов экспорта образовательных услуг. В 2015/2016 учебном году численность обучающихся иностранных граждан в белорусских УВО (во всех формах получения образования) составляет 15,4 тыс. человек.

Усиливается практическая направленность обучения. Количество учебных и производственных практик дифференцировано по специальностям и по уровням образования. Их длительность увеличена и в среднем составляет от 16 до 24 недель.

В стране созданы и функционируют более 1022 филиалов кафедр.

Образовательные стандарты высшего образования предусматривают в качестве важнейшего компонента научно-исследовательскую деятельность как обязательную часть образовательного процесса.

Основными перспективными направлениями развития системы высшего образования являются переход к сетевой системе организации УВО (формирование образовательных кластеров одного уровня образования по принципу специализации) и создание образовательных комплексов (кластеров), объединяющих учреждения различных уровней образования – профессионально-технического, среднего специального и высшего.

Сведения о целевых показателях, характеризующих задачи подпрограммы, и их значениях приведены в приложении 1 к Государственной программе.

Комплекс мероприятий по каждой задаче подпрограммы с указанием заказчиков, объемов и источников финансирования по годам реализации представлен в приложении 7.

Повышение качества подготовки специалистов, эффективности практикоориентированной подготовки и углубление связей с организациями – заказчиками кадров будет осуществляться за счет:

внесения изменений в Кодекс Республики Беларусь об образовании в части отмены жесткой регламентации содержания и форм образовательного процесса;

развития непрерывного образования, реализации образовательных программ высшего образования, интегрированных с образовательными программами среднего специального образования;

совершенствования содержания учебных программ общепрофессиональных и специальных дисциплин с участием организаций – заказчиков кадров;

внедрения современных методов организации образовательного процесса на основе модульной и рейтинговой технологий;

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава;

открытия филиалов кафедр на предприятиях Республики Беларусь и в организациях Национальной академии наук Беларуси;

развития материально-технической базы, включая капитальные расходы, отраслевых лабораторий, созданных в структуре УВО за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда, определяемых ежегодно распорядителем указанного фонда.

Повышение конкурентоспособности высшего образования в мировом образовательном пространстве будет осуществляться за счет:

разработки интегральных индикаторов развития национальной системы высшего образования, согласованных с аналогичными индикаторами в системах высшего образования других стран (в том числе устанавливающих повышение позиций белорусских УВО в мировых образовательных рейтингах), проведения сравнительного мониторингового исследования и публикации доклада о состоянии высшего образования Республики Беларусь;

разработки новой системы классификации высшего образования на основе Международной стандартной классификации образования и общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности»;

развития кооперации УВО Беларуси с УВО дальнего и ближнего зарубежья в части реализации образовательных программ;

активизации обмена студентами и преподавателями как на республиканском, так и на международном уровне.

Мероприятия по решению задачи по совершенствованию системы планирования и оптимизации структуры подготовки специалистов с высшим образованием будут направлены на:

оптимизацию объемов и структуры подготовки специалистов с высшим образованием, автоматизацию формирования контрольных цифр приема;

разработку критериев формирования контрольных цифр приема для получения образования за счет бюджета;

совершенствование содержания образовательного процесса на II ступени высшего образования;

изменение видов УВО в соответствии с реализуемыми образовательными программами, объемом и разнообразием направлений научно-методической и международной деятельности и другими факторами;

осуществление перехода к сетевой системе организации УВО (формирование образовательных кластеров одного уровня образования по принципу специализации), а также обеспечение создания образовательных комплексов (кластеров), объединяющих учреждения различных уровней образования – профессионально-технического, среднего специального и высшего;

совершенствование системы стипендиального обеспечения и системы оплаты труда профессорско-преподавательского состава.

Реализация намеченных мер к 2020 году позволит:

усовершенствовать материально-техническую, учебно-лабораторную базу УВО;

создать в организациях новые филиалы кафедр УВО, обеспечивающих образовательный процесс и прохождение практик студентов в реальном секторе экономики и УОСО;

обеспечить повышение качества образования и улучшение имиджа системы высшего образования республики в мировом образовательном пространстве;

сформировать и нормативно закрепить систему приема в УВО, отвечающую задаче по повышению качества высшего образования, а также интересам граждан, государства и позитивному международному имиджу Республики Беларусь;

принимать на обучение по программам высшего образования (I ступень) ежегодно не менее 50 тыс. человек, в том числе за счет бюджета – не менее 24 тыс. человек (в дневной форме получения образования за счет средств бюджета по профилям образования: по специальностям естественнонаучного и технико-технологического профиля – 41 процент, педагогического профиля – 10 процентов, медицинского – 9 процентов, сельскохозяйственного – 10 процентов и остальным – 30 процентов);

подготовить около 250 тыс. специалистов с высшим образованием, в том числе за счет средств бюджета около 120 тыс. человек;

обеспечить на II ступени высшего образования углубленную подготовку специалистов, способных к самостоятельной инновационной проектно-конструкторской, управленческо-аналитической, научно-исследовательской деятельности;

оптимизировать систему УВО, предусмотрев изменение вида, статуса, профиля учреждения образования с учетом территориальных, демографических и других факторов.

 

Возможные риски при выполнении подпрограммы, в том числе невыполнении целевых показателей, механизмы по управлению рисками и меры по их минимизации

 

При реализации подпрограммы в качестве основных рисков, которые могут негативно повлиять на достижение целевых показателей подпрограмм, могут выступать как внешние факторы, не зависящие от воли и усилий участников реализации подпрограммы, так и внутренние факторы, созданные и в той либо иной степени устранимые в ходе реализации подпрограммы.

К основным рискам, влияющим на ход реализации подпрограммы, относятся:

внешние риски (финансовые, социально-экономические, нормативно-правовые, технологические, экологические, природные);

внутренние риски (организационные, кадровые).

Наиболее значимыми финансовыми рисками являются недостаточный уровень фактического финансирования мероприятий, рост цен на выполнение мероприятий, что может повлечь недофинансирование, сокращение или полное прекращение финансирования программных мероприятий и, как следствие, недостижение значений целевых показателей подпрограммы.

В целях минимизации последствий наступления финансово-экономических рисков планируется осуществление следующих мер:

мониторинг своевременного и эффективного использования средств при реализации мероприятий программы;

привлечение дополнительных средств из внебюджетных источников финансирования;

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Государственной программы, с учетом достигнутых результатов.

Социально-экономические риски связаны с развитием экономики страны, уровнем доходов работников различных сфер деятельности, локальным социальным напряжением. В целях минимизации рисков ежегодно будут проводиться профориентационная работа с поступающими, корректировка контрольных цифр приема в УВО. Кроме того, будут осуществляться мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда профессорско-преподавательского состава.

Нормативно-правовые риски реализации Государственной программы связаны с возможным изменением национального законодательства, влекущим изменение условий реализации мероприятий подпрограмм.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением законодательства, будет осуществляться при помощи следующих мер:

постоянный мониторинг изменения законодательства;

проведение при необходимости корректировки подпрограммы.

Технологические, экологические, природные риски связаны с изменением условий осуществления образовательной деятельности вследствие непредвиденных изменений технологических, экологических, природных условий. Снижение влияния таких рисков будет проводиться путем перераспределения финансирования между заказчиками Государственной программы и при необходимости путем корректировки подпрограммы.

К организационным рискам реализации подпрограммы можно отнести несогласованность и отсутствие должной координации действий заказчиков и исполнителей подпрограммы. Данный риск может повлечь невыполнение целей и задач, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы. Основным условием минимизации последствий наступления организационных рисков является формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления указанных рисков будет осуществляться путем реализации следующих мер:

формирование четких и исчерпывающих требований к результатам выполнения мероприятий;

осуществление мониторинга выполнения подпрограммы;

обеспечение координации действий участников Государственной программы.

Кадровые риски обусловлены недостаточной компетентностью исполнителей или неэффективной расстановкой исполнителей мероприятий.

Снижение влияния данных рисков предполагается посредством принятия мер по:

привлечению к выполнению работ квалифицированных исполнителей, при необходимости – замене исполнителей;

оптимизации расстановки кадров, привлекаемых к выполнению мероприятий подпрограммы.

При благоприятных условиях финансирования, своевременности выполнения в полном объеме запланированных мероприятий, принятии соответствующих законодательных актов и отсутствии воздействия других рисковых факторов будет обеспечено достижение всех целевых показателей подпрограммы, что приведет к выполнению задач, поставленных в рамках подпрограммы.

Ход реализации подпрограммы контролируется по целевым показателям ежегодно (приложение 1 к Государственной программе).

ГЛАВА 12
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 6 «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Текущее состояние и прогноз развития системы послевузовского образования

 

В последние годы в стране проводится целенаправленная работа по развитию научной сферы и ее кадрового потенциала в соответствии с целями и задачами инновационного развития Республики Беларусь. Приняты меры по совершенствованию системы планирования и формирования контингента лиц для обучения в аспирантуре (адъюнктуре) и докторантуре, преодолению сложившихся диспропорций в отраслевой специализации обучающихся в соответствии с приоритетными направлениями науки и технологий.

На начало 2016 года 121 организация страны (74 научные и иные организации и 47 учреждений образования) реализовывала образовательную программу аспирантуры. В целом по стране численность лиц, осваивающих содержание образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры), составила 4931 человек, из них за счет средств республиканского бюджета проходили подготовку 3905 человек.

На 1 января 2016 г. в целом по стране численность лиц, осваивающих содержание образовательной программы докторантуры, составила 351 человек, из них 319 – за счет средств республиканского бюджета. В докторантуре учреждений образования обучается 262 человека (74,6 процента).

Идет процесс создания эффективной системы обратной связи между заказчиками научных работников высшей квалификации и системой их подготовки. К планированию на постоянной основе привлекаются отраслевые министерства, концерны и облисполкомы, не имеющие в своем подчинении учреждений образования, организаций, реализующих образовательные программы послевузовского образования. Доля обучающихся в аспирантуре за счет средств республиканского бюджета по специальностям научных работников высшей квалификации, необходимым для развития высокотехнологичных производств, относящихся к V и VI технологическим укладам экономики, в их общей численности в 2015 году составила 16,2 процента (в 2014 году – 14,4 процента).

За последние годы отраслевая структура подготовки лиц, осваивающих содержание образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры), не претерпела существенных изменений. Удельный вес общественных и гуманитарных наук колеблется в пределах 46–48 процентов, а наук, ориентированных на реальный сектор экономики, – 52–54 процента. Это приемлемые пропорции с точки зрения подготовки научных работников высшей квалификации для социальной и производственной сфер экономики.

Эффективность деятельности аспирантуры по показателю выпуска из аспирантуры с защитой диссертации в целом по республике повысилась. В 2015 году показатель эффективности деятельности аспирантуры по выпуску из аспирантуры с защитой диссертации составил 4,8 процента (2014 год – 4,9 процента), показатель по выпуску с проведением предварительной экспертизы диссертации – 12,9 процента (2014 год – 11,4 процента).

Также следует отметить более высокие показатели эффективности деятельности докторантуры республики по сравнению с аспирантурой. Так, показатель по выпуску из докторантуры с защитой диссертации в 2015 году составил 12,2 процента (в 2012 году – 7,6 процента, в 2014 году – 15,7 процента).

Наметились положительные тенденции в возрастной структуре обучающихся в аспирантуре и докторантуре. В 2015 году увеличился удельный вес лиц, обучающихся в аспирантуре, в возрасте до 24 лет с 9,9 процента до 11,7 процента. При этом среди обучающихся в докторантуре почти каждый третий моложе 40 лет (29,3 процента).

Вместе с тем, несмотря на определенные успехи в решении задач в подготовке научных работников высшей квалификации, этих результатов недостаточно для полного обеспечения реализации планов по созданию и развитию новых высокотехнологичных секторов экономики.

Объемы подготовки научных работников высшей квалификации по приоритетным направлениям научно-технической деятельности не в полной мере соответствуют потребностям инновационного развития экономики и свидетельствуют о необходимости усиления кооперационных связей между научными организациями, учреждениями образования и производственными предприятиями в целях расширения подготовки научных работников высшей квалификации для реального сектора экономики.

В 2015 году для производственного сектора страны в аспирантуру был принят 21 человек (в 2014 году – 12 человек), из них для Министерства промышленности – 6 человек, Белорусского государственного концерна по нефти и химии – 4 человека.

На данный момент для производственного сектора страны проходят подготовку в аспирантуре 55 человек (в 2014 году – 50 человек), из них для указанного концерна – 17 человек, Министерства промышленности – 11 человек, Государственного военно-промышленного комитета и Министерства энергетики – по 7 человек.

Вместе с тем по целому ряду важнейших приоритетных направлений, обеспечивающих развитие высокотехнологичных производств, относящихся к V и VI технологическим укладам экономики, в настоящее время прием в аспирантуру (докторантуру) не осуществляется. Не всегда выполняются контрольные цифры приема лиц для получения послевузовского образования. Учреждениями образования, организациями, реализующими образовательные программы послевузовского образования, не в полной мере проводится работа по определению актуальных тем диссертационных исследований.

Сведения о целевых показателях, характеризующих задачи подпрограммы, и их значениях приведены в приложении 1 к Государственной программе.

Комплекс мероприятий подпрограммы с указанием заказчиков, объемов и источников финансирования по годам реализации согласно приложению 8 направлен на:

обеспечение функционирования системы послевузовского образования;

открытие новых приоритетных специальностей научных работников высшей квалификации, необходимых для развития высокотехнологичных производств, относящихся к V и VI технологическим укладам экономики (прежде всего в области нанотехнологий, биотехнологий, космических технологий, медицинской химии, атомной промышленности);

стимулирование научных исследований аспирантов (адъюнктов), докторантов, соискателей по приоритетным направлениям науки и развития высоких технологий;

усиление взаимодействия кадровых служб отраслевых (региональных) предприятий с учреждениями образования, организациями, реализующими образовательные программы послевузовского образования, в целях увеличения подготовки научных работников высшей квалификации для реального сектора экономики;

ориентацию научных исследований на конечный результат и завершенность инновационного цикла;

стимулирование аспирантов (адъюнктов), докторантов, соискателей на защиту диссертации в пределах установленного срока обучения и внедрение результатов диссертационных исследований в производство.

 

Возможные риски при выполнении подпрограммы, в том числе невыполнении целевых показателей, механизмы по управлению рисками и меры по их минимизации

 

Основные риски, которые могут повлиять на ход реализации подпрограммы, можно разделить на следующие группы: финансово-экономические, организационные, кадровые.

Наиболее значимым финансово-экономическим риском является недостаточный уровень фактического финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета, что может повлечь сокращение финансирования подпрограммы и, как следствие, привести к недостижению значений целевых показателей.

В целях минимизации последствий наступления финансово-экономических рисков планируется осуществление следующих мер:

обеспечение эффективного использования средств при реализации мероприятий подпрограммы;

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, с учетом достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования.

К организационным рискам реализации подпрограммы можно отнести несогласованность и отсутствие должной координации действий организаций – заказчиков кадров и учреждений образования, организаций, реализующих образовательные программы послевузовского образования. Данный риск может повлечь невыполнение целей и задач, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основным условием минимизации последствий наступления организационных рисков является формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления указанных рисков будут осуществляться путем реализации следующих мер:

осуществление мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы;

обеспечение координации действий организаций – заказчиков кадров и учреждений образования, организаций, реализующих образовательные программы послевузовского образования;

контроль за ходом реализации подпрограммы на основании систематического сбора и анализа отчетных данных.

Кадровые риски могут быть вызваны оттоком высококвалифицированных научных руководителей (научных консультантов) аспирантов (адъюнктов), докторантов, соискателей из-за изменений приоритетов на внутреннем рынке труда.

Снижение влияния данных рисков предполагается посредством принятия мер по:

обеспечению притока высококвалифицированных кадров за счет подготовки, переподготовки и повышения квалификации имеющихся специалистов;

мотивации и стимулированию, включая меры материального и нематериального стимулирования.

ГЛАВА 13
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 7 «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ»

Текущее состояние и прогноз развития системы дополнительного образования взрослых

 

Дополнительное образование взрослых в Республике Беларусь является одним из важнейших факторов социально-экономического развития страны и представляет собой постоянно развивающуюся систему, которая призвана решать задачи обеспечения отраслей экономики квалифицированными кадрами, кадровой поддержки инновационных процессов, удовлетворения потребностей граждан в профессиональном совершенствовании.

В стране создана сеть учреждений образования, позволяющая реализовать запросы организаций на повышение квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку своих работников. Повышение квалификации и переподготовку руководящих работников и специалистов, а также рабочих и служащих осуществляют около 400 учреждений образования. Эти учреждения различны по статусу, ведомственной принадлежности, формам собственности.

Наиболее развитую сеть учреждений повышения квалификации и переподготовки кадров имеют Министерство образования, Министерство здравоохранения и Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Повышение квалификации и переподготовка руководящих кадров в соответствии с государственным заказом осуществляется на базе Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

В настоящее время в системе дополнительного образования взрослых повышение квалификации руководящих работников и специалистов организовано по всем 15 профилям образования, переподготовка кадров – по 382 специальностям.

Непрерывное профессиональное обучение по профессиям рабочих (служащих) осуществляется более чем по 3,5 тыс. профессий в учреждениях образования и иных организациях.

Ежегодно в стране осваивает содержание образовательных программ дополнительного образования взрослых почти 400 тыс. человек, в том числе проходит повышение квалификации и переподготовку свыше 40 тыс. работников системы образования.

В условиях создания в Республике Беларусь конкурентоспособной экономики, внедрения инновационных технологий, информатизации всех сфер деятельности дополнительное образование взрослых приобретает особое значение. Необходимо принимать меры, направленные на постоянное обновление содержания образовательных программ дополнительного образования взрослых и повышение их эффективности, обеспечивать многообразие, вариативность и гибкость учебных планов и учебных программ, применение современных образовательных технологий, их оперативный отклик на потребности рынка образовательных услуг.

Особая роль в повышении объемов и эффективности программ дополнительного образования взрослых видится в широком применении современных образовательных технологий, в том числе в развитии дистанционной формы получения образования. Вместе с тем до настоящего времени данная форма получения образования не получила должного развития.

Сведения о целевых показателях, характеризующих задачу подпрограммы, и их значениях приведены в приложении 1 к Государственной программе.

Комплекс мероприятий подпрограммы с указанием заказчиков, объемов и источников финансирования по годам реализации представлен в приложении 9.

Мероприятия по решению задачи включают:

обновление образовательных стандартов специальностей переподготовки;

приобретение учреждениями образования, реализующими образовательные программы дополнительного образования взрослых, учебно-производственного оборудования, компьютерной техники, иного оборудования;

обеспечение функционирования учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования, освоения работниками организаций образовательных программ дополнительного образования взрослых;

ремонт и модернизацию зданий и сооружений учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования взрослых (капитальный ремонт);

обеспечение разработки и принятия нормативных правовых актов, направленных на развитие дистанционной формы получения образования;

привлечение специалистов (в том числе из организаций иностранных государств) к реализации образовательных программ стажировки руководящих работников и специалистов и повышения квалификации руководящих работников и специалистов в целях повышения уровня компетентности педагогических работников учреждений образования по вопросам освоения инновационных отраслевых технологий в соответствии со стандартами WorldSkills International.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь к 2020 году следующих результатов:

обновить образовательные стандарты по всем специальностям переподготовки;

обеспечить повышение квалификации и переподготовку для системы дополнительного образования взрослых не менее 100 специалистов ежегодно;

обновить материально-техническую базу учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования взрослых;

расширить перечень учреждений образования, реализующих образовательные программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов в дистанционной форме получения образования, до 10 процентов от общего количества таких учреждений образования;

обеспечить удельный вес работников организаций, обученных по образовательным программам дополнительного образования взрослых, от всех занятых в экономике – не менее 15 процентов.

 

Возможные риски при выполнении подпрограммы, в том числе невыполнении целевых показателей, механизмы по управлению рисками и меры по их минимизации

 

При реализации мероприятий подпрограммы возможно наступление организационных рисков, проявляющихся в несогласованности и отсутствии должной координации действий заказчиков и исполнителей мероприятий. Данный риск может повлечь за собой невыполнение задачи, снижение качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основным условием минимизации последствий наступления организационных рисков является формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления указанных рисков будет осуществляться путем реализации следующих мер:

формирование четких и исчерпывающих требований к результатам выполнения мероприятий;

осуществление мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы;

обеспечение координации действий заказчиков подпрограммы;

привлечение к выполнению работ квалифицированных исполнителей, при необходимости – замена исполнителей.

Кроме того, важным риском является недостаточный уровень фактического финансирования мероприятий.

Для снижения возможных рисков реализации подпрограммы планируются проведение ежегодного мониторинга хода реализации подпрограммы и ее корректировка (при необходимости).

Ход реализации подпрограммы контролируется по целевым показателям ежегодно (приложение 1 к Государственной программе).

ГЛАВА 14
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 8 «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

Текущее состояние и прогноз развития системы дополнительного образования детей и молодежи

 

Дополнительное образование детей и молодежи представляет собой многообразие направлений и видов деятельности, учитывающих самые разные интересы, склонности и потребности ребенка, дает возможность проявления инициативы, активности и индивидуальности, способствует развитию мотивации к познанию и творчеству, самореализации и профессиональному самоопределению обучающихся.

В национальной системе образования и культуры функционирует 747 учреждений дополнительного образования детей и молодежи (2010 год – 906). Из общего количества учреждений дополнительного образования детей и молодежи системы образования 305 являются центрами (дворцами), в том числе 117 учреждений являются однопрофильными и 188 учреждений – многопрофильными.

В учреждениях дополнительного образования детей и молодежи всех типов системы образования действует 31,2 тыс. объединений по интересам, в которых занимается 393,1 тыс. обучающихся.

Кроме того, в Республике Беларусь в системе культуры функционируют 442 детские школы искусств по семи направлениям деятельности: музыкальное (отделения инструментальное, хоровое, эстрадное), театральное, хореографическое, изобразительное, народное творчество, народное декоративно-прикладное, художественно-эстетическое. Количество обучающихся в детских школах искусств составляет свыше 110 тыс. человек.

Развитие системы детских школ искусств характеризуется следующими тенденциями:

оптимизация сети детских школ искусств путем присоединения малокомплектных детских школ искусств в качестве филиалов к базовым детским школам искусств;

увеличение количества детских школ искусств, реализующих образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи по нескольким направлениям деятельности художественного профиля.

Современные учреждения дополнительного образования детей и молодежи отличаются вариативностью в организации своей деятельности и функционируют как открытые образовательные системы в социокультурных пространствах своих регионов. На базе учреждений дополнительного образования детей и молодежи реализуется значительная часть социальных, культурных, спортивно-массовых мероприятий, проектов учащихся, информационно-пропагандистских акций, работают детские досуговые площадки и профильные лагеря.

Учреждения дополнительного образования детей и молодежи работают в режиме инновационного развития, внедряют различные формы проектной деятельности, развивают современные формы получения дополнительного образования, в том числе дистанционную. Особое внимание уделяется работе с одаренной и талантливой молодежью.

С учетом исключительной важности привлечения детей и молодежи в сферу высоких технологий и инноваций для решения задач развития реального сектора экономики, обеспечения высокотехнологичной промышленности, науки и предпринимательства квалифицированными кадрами возрастает роль технического творчества, научно-исследовательской деятельности учащихся путем вовлечения их в сферу изучения высоких технологий и раннюю профориентацию. В этих целях открываются современные объединения по интересам, представляющие интерес для учащихся старшего школьного возраста и учащейся молодежи, центры робототехники и раннего развития, расширяется сеть секций инженерно-технического, научно-исследовательского и спортивного профилей.

В целях создания новых возможностей для освоения школьниками востребованных на современном этапе профессий, профессиональных компетенций на основе инструментов движения WorldSkills в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи системы образования получило свое развитие движение JuniorSkills.

Учреждения дополнительного образования детей и молодежи активно развивают международные связи. Реализуются проекты, конкурсы в рамках Союзного государства России и Беларуси: слет юных туристов городов-героев и слет юных экологов России и Беларуси, гражданско-патриотическая кадетская оздоровительная смена учащихся Союзного государства «За честь Отчизны». Проводится конкурс научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века».

В учреждениях дополнительного образования детей и молодежи системы образования занято свыше 14,2 тыс. работников, осуществляющих педагогическую деятельность. Из их общего числа около 74,6 процента имеют высшее образование, 21,2 процента – среднее специальное образование, около 4,1 процента – общее среднее (как правило, студенты УВО).

Сведения о целевом показателе, характеризующем задачу подпрограммы, и его значении приведены в приложении 1 к Государственной программе.

Комплекс мероприятий подпрограммы с указанием заказчиков, объемов и источников финансирования по годам реализации согласно приложению 10 направлен на:

расширение сети объединений по интересам по различным профилям в учреждениях образования в целях увеличения охвата детей и молодежи дополнительным образованием;

совершенствование организации образовательного процесса при реализации образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи, в том числе на повышенном уровне изучения образовательной области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины;

модернизацию научно-методического обеспечения дополнительного образования детей и молодежи;

развитие дистанционной формы получения дополнительного образования детей и молодежи;

обеспечение связи между реализацией образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи и профессиональной ориентацией учащихся в соответствии с потребностями регионов в трудовых ресурсах;

проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации педагогических работников системы дополнительного образования детей и молодежи;

организацию и проведение мероприятий, направленных на выявление и развитие творческих способностей детей и молодежи;

развитие на национальном и международном уровнях движения JuniorSkills;

эффективное сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи в сфере дополнительного образования;

расширение форм предоставления услуг, направленных на раннее развитие детей.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается:

расширение сети объединений по интересам по различным профилям в учреждениях образования;

активное включение детей и молодежи в различные виды социокультурной деятельности;

совершенствование организации образовательного процесса при реализации образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи, в том числе на повышенном уровне изучения образовательной области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины;

модернизация научно-методического обеспечения дополнительного образования детей и молодежи;

развитие дистанционной формы получения дополнительного образования детей и молодежи;

обеспечение связи между реализацией образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи и профессиональной ориентацией учащихся в соответствии с потребностями регионов в трудовых ресурсах;

проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации педагогических работников системы дополнительного образования детей и молодежи;

эффективное сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи в сфере дополнительного образования;

расширение форм предоставления услуг, направленных на раннее развитие детей;

обновление и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей и молодежи.

 

Возможные риски при выполнении подпрограммы, в том числе невыполнении целевых показателей, механизмы по управлению рисками и меры по их минимизации

 

Финансово-экономические риски связаны с недостаточным уровнем фактического финансирования мероприятий. В качестве меры управления данными рисками предусматриваются реализация комплекса мер по расширению сети объединений по интересам по различным профилям в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи, его ежегодная актуализация.

Для минимизации риска отставания от сроков реализации подпрограммы будут обеспечены мониторинг и анализ оперативных данных о ходе выполнения мероприятий в целях последующей корректировки подпрограммы.

ГЛАВА 15
ПОДПРОГРАММА 9 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

В системе образования Республики Беларусь в целях обеспечения ее устойчивого функционирования, а также выполнения возложенных на Министерство образования функций создан ряд организаций, осуществляющих в рамках выполнения уставных функций деятельность по научно-методическому и информационному обеспечению учреждений образования; координации работ в области информатизации системы образования, обеспечению централизованного тестирования, организации оздоровления детей и учащейся молодежи, обеспечению социальной реабилитации несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания, организации и координации работы учреждений образования по выявлению и учету детей, находящихся в социально опасном положении, детей, признанных нуждающимися в государственной защите, обеспечению социально-педагогической и психолого-педагогической помощи и реабилитации несовершеннолетних, имеющих проблемы в обучении, развитии и социальной адаптации, обеспечению национального и международного усыновления (удочерения), установлению международных опеки и попечительства над несовершеннолетними, методическому, информационному сопровождению деятельности органов управления образованием и социально-педагогических учреждений по семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, осуществлению координации производственного, материально-технического и хозяйственного обеспечения образования (далее – учреждения, обеспечивающие функционирование системы образования), а также осуществляются централизованные мероприятия, в том числе направленные на поддержку белорусскоязычного образования за рубежом.

Комплекс мероприятий по каждой задаче подпрограммы с указанием заказчиков, объемов и источников финансирования по годам реализации представлен в приложении 11.

Реализация намеченных мер к 2020 году позволит обеспечить:

повышение эффективности осуществления научно-методического обеспечения образования;

осуществление информационного обеспечения учреждений образования;

осуществление процесса обновления научно-методического обеспечения дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-технического и среднего специального образования с учетом современных требований;

информационное обеспечение учреждений образования на базе облачных технологий;

формирование и актуализацию банка заданий для централизованного тестирования;

организацию оздоровления детей и учащейся молодежи;

увеличение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в семьи, в общем числе детей указанной категории;

обучение и воспитание несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания;

обновление учебных планов и учебных программ учреждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического образования, в соответствии с требованиями организаций  – заказчиков кадров.

В результате реализации мероприятий подпрограммы будет обеспечено стабильное функционирование учреждений, обеспечивающих функционирование системы образования, а также проведение централизованных мероприятий, в том числе направленных на поддержку белорусскоязычного образования за рубежом.

ГЛАВА 16
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 10 «ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ»

Текущее состояние и прогноз развития системы подготовки кадров для ядерной энергетики

 

В связи со строительством Белорусской атомной электростанции (далее – АЭС) в целях формирования национальной системы подготовки кадров для ядерной энергетики принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2008 г. № 1329 «Об утверждении Государственной программы подготовки кадров для ядерной энергетики Республики Беларусь на 2008–2020 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 224, 5/28340).

С 2016 года задача по созданию национальной системы подготовки кадров для ядерной энергетики будет решаться путем реализации названной подпрограммы.

Система подготовки кадров для ядерной энергетики должна базироваться на принципах:

допуска к самостоятельной работе по управлению АЭС (управленческий и инженерный персонал), эксплуатации и ремонту оборудования только подготовленного и аттестованного персонала;

совершенствования и поддержания высокого уровня культуры безопасности у руководителей и персонала, осуществляющих строительство и эксплуатацию АЭС;

обеспечения качества подготовки персонала путем создания соответствующей инфраструктуры и применения современных технологий подготовки;

заинтересованности персонала в профессиональной подготовке, поддержании квалификации и профессиональном росте;

применения системного подхода к подготовке персонала, основанного на соответствующих документах Международного агентства по атомной энергии (далее – МАГАТЭ), международном опыте;

непрерывности и гибкости системы подготовки персонала в соответствии с этапами жизненного цикла АЭС – строительства, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и снятия с эксплуатации;

многогранности организационных форм подготовки персонала, включая применение современных тренажеров, автоматизированных обучающих систем, макетов, а также реального оборудования для получения практических навыков;

соответствия системы подготовки персонала требованиям законодательства в области ядерной и радиационной безопасности и рекомендациям МАГАТЭ;

совершенствования системы подготовки персонала, повышения квалификации специалистов в области ядерной и радиационной безопасности путем обмена опытом в области использования атомной энергии, ядерной и радиационной безопасности с иностранными государствами, международными организациями и межгосударственными образованиями.

Формирование кадровых ресурсов для безопасного, надежного и эффективного функционирования ядерной отрасли, при котором только специально отобранному персоналу, подготовленному по специальным программам для выполнения конкретной работы, приверженному принципам культуры безопасности, может быть доверена работа на объектах ядерной отрасли, – основная цель создания системы управления кадровыми ресурсами.

Деятельность по управлению кадровыми ресурсами должна осуществляться с учетом долговременных целей государства в области использования атомной энергии и ядерных технологий.

Основные задачи по созданию системы управления кадровыми ресурсами:

разработка нормативных правовых актов в области управления кадровыми ресурсами (включая подготовку), предусматривающих гарантии ядерной и радиационной безопасности;

определение соответствующих процедур по всем этапам производственного цикла работников организаций, принимающих участие в развитии ядерной энергетики (наем на работу, подготовка, поддержание и повышение квалификации, допуск к работе, карьерный рост, мотивация, сохранение знаний, выход на пенсию и другое), гарантирующих безопасное выполнение работ и соблюдение всех требований законодательства, норм и правил в области использования атомной энергии;

создание в организациях, осуществляющих деятельность по использованию атомной энергии, структурных подразделений, обеспечивающих подготовку и поддержание квалификации персонала, включая технические средства обучения, подготовленный инструкторский персонал и методологию системного подхода к обучению;

определение мотивационных механизмов как на законодательном уровне, так и внутри организаций для закрепления специально подготовленного высококвалифицированного персонала в ядерной отрасли Республики Беларусь;

создание современных механизмов управления кадровыми ресурсами на базе международных стандартов, в том числе в целях интеграции высокотехнологичных организаций в международную деятельность по созданию объектов ядерной энергетики.

Система управления кадровыми ресурсами должна быть интегрированной, предусматривать всесторонний анализ управленческих решений, обеспечивать общие выгоды для организаций и общества в целом. При этом должны соблюдаться законодательство, нормы и правила в области безопасности использования атомной энергии.

В сфере управления кадровыми ресурсами необходимы:

тесное взаимодействие организаций, вовлеченных в ядерную энергетическую программу;

формирование центра сбора информации (знаний, опыта эксплуатации и другого) в области использования атомной энергии;

формирование стратегических планов по управлению кадровыми ресурсами;

разработка нормативных правовых актов в области управления кадровыми ресурсами;

разработка стратегии подготовки молодых специалистов;

определение и мониторинг потребностей в персонале;

определение и утверждение квалификационных требований к персоналу;

разработка документов по организации и комплектованию персоналом;

разработка программ набора персонала для организаций, участвующих в сооружении АЭС;

формирование и развитие организационной культуры и культуры безопасности;

подготовка, поддержание и повышение квалификации персонала;

организация работы с персоналом в течение трудовой деятельности;

оценка профессиональных, деловых, личностных качеств работников;

аттестация персонала;

формирование кадрового резерва и работа с ним;

мотивация и закрепление кадров на производстве;

разработка и реализация социальных программ;

разработка политики привлечения персонала подрядных организаций;

оценка эффективности работы с персоналом;

использование современных подходов к управлению организацией, управлению качеством и применение международного опыта в управлении безопасностью, в том числе:

формирование организационной структуры управления с установлением полномочий и ответственности должностных лиц;

гарантированное взаимодействие подразделений организации;

гарантированный допуск к работе обученного квалифицированного персонала;

использование преемственности в управлении на всех уровнях организации;

разработка программ подготовки персонала, требований к персоналу на основе системного подхода к обучению;

постоянное развитие персонала, в том числе непрерывное обучение;

постоянное формирование и развитие культуры безопасности как наивысшего приоритета организации;

планирование карьеры персонала;

мотивация к долговременной работе в организации, обоснованность наказаний и поощрений;

создание системы адаптации и мотивационных механизмов для закрепления молодых специалистов в организации;

ротация персонала в целях расширения компетенции и подготовки руководителей на всех уровнях управления;

формирование трудовых династий как элемента сохранения знаний и интеллектуального потенциала организации.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 июля 2008 года «Об использовании атомной энергии» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 187, 2/1523) определены республиканские органы государственного управления, уполномоченные в пределах своей компетенции осуществлять государственное регулирование деятельности по обеспечению безопасности при использовании атомной энергии.

Обеспечение безопасности при использовании атомной энергии включает создание системы управления кадровыми ресурсами.

Органы государственного управления (Министерство энергетики, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство образования, Министерство здравоохранения и другие) в рамках своей компетенции планируют, создают и обеспечивают функционирование системы управления кадровыми ресурсами в области ядерной энергетики, в том числе:

Министерство энергетики:

утверждает график комплектования АЭС эксплуатирующим персоналом;

определяет объем финансирования для комплектования и обучения персонала эксплуатирующей организации;

создает отраслевую систему мониторинга кадрового потенциала и прогнозирования потребности в кадрах, подготовку в этих целях соответствующих методик;

формирует правовые, социально-экономические, материально-технические, финансовые, информационные основы развития системы управления людскими ресурсами;

разрабатывает проекты тарифно-квалификационных (квалификационных) характеристик профессий (должностей) работников ядерной энергетики и представляет в Министерство труда и социальной защиты с соответствующим обоснованием;

разрабатывает и реализует программы кадрового обеспечения ядерной энергетики, которые должны стать основой соответствующего государственного заказа на подготовку кадров;

формирует систему переподготовки и повышения квалификации руководящих работников организаций на основе государственного заказа;

Министерство по чрезвычайным ситуациям (Департамент по ядерной и радиационной безопасности):

поддерживает надлежащий уровень компетентности сотрудников;

осуществляет контроль за соблюдением требований норм и правил в области использования атомной энергии;

осуществляет контроль за организацией и проведением профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, обучением персонала радиационных и ядерных объектов безопасному ведению работ на радиационных объектах, объектах использования атомной энергии;

разрабатывает и представляет в Совет Министров Республики Беларусь на утверждение перечень видов работ, на осуществление которых работникам (персоналу) эксплуатирующих организаций и организаций, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии, необходимо получение разрешений на право ведения работ при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии, требования, предъявляемые к этим работникам (персоналу), в том числе к образованию, а также порядок получения указанных разрешений;

устанавливает порядок проверки знания законодательства в области использования атомной энергии и радиационной безопасности у руководителей и специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих источники ионизирующего излучения, объекты использования атомной энергии, а также выполняющих работы и (или) оказывающих услуги при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии;

выдает специальные разрешения (лицензии) на осуществление деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения;

Министерство образования:

ведет подготовку специалистов для работы на АЭС;

создает и развивает системы переподготовки и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава УВО на основе государственного заказа;

совместно с Министерством энергетики проводит мониторинг распределения, трудоустройства выпускников учреждений высшего и среднего специального образования по специальностям ядерной энергетики;

Министерство здравоохранения:

обеспечивает медицинские осмотры персонала АЭС (при приеме на работу и периодически, весь период эксплуатации АЭС);

обеспечивает проведение психофизиологического обследования персонала АЭС (при приеме на работу и периодически, весь период эксплуатации АЭС).

В рамках выполнения мероприятий Государственной программы подготовки кадров для ядерной энергетики Республики Беларусь на 2008–2020 годы в 2008–2015 годах реализована часть запланированных мер, в том числе:

сформирован на основе заявок государственных органов (организаций) государственный заказ на подготовку кадров: определены по годам объемы подготовки, переподготовки, повышения (поддержания) квалификации специалистов, научных работников высшей квалификации в разрезе специальностей и рабочих кадров;

определены учреждения образования, которые осуществляют подготовку кадров, доведены до них планы подготовки по годам;

определены оптимальные схемы подготовки кадров (базовая подготовка (4–6 лет) в УВО Республики Беларусь), специальная подготовка (0,5–3 года в организациях иностранных государств – практика, стажировка, подготовка магистров, научных работников высшей квалификации и другое);

установлены критерии знаний, умений и навыков для отбора выпускников в соответствии с требованиями к их квалификации;

создан учебно-тренировочный центр АЭС;

ведется организация системы подготовки, переподготовки, повышения (поддержания) квалификации персонала АЭС на базе учебно-тренировочного центра АЭС;

организованы международное сотрудничество в сфере подготовки персонала для ядерной энергетики и широкое использование разработок (методических материалов, учебных пособий, автоматизированных обучающих систем и другого) атомных электростанций, имеющих аналогичную ядерную установку;

разработана нормативная правовая база, обеспечивающая:

введение в действие процедуры квалификационного допуска оперативного персонала АЭС и получения разрешений на подготовку персонала АЭС;

создание системы закрепления кадров, включая экономические стимулы, начиная с обучения и заканчивая работой на ядерных объектах, с учетом обучения, проведения практики, стажировок за рубежом;

возможность привлечения для участия в учебном процессе иностранных преподавателей (специалистов) по дисциплинам, имеющим недостаточный опыт наработки учеными и преподавателями УВО страны;

повышение квалификации, проведение стажировок преподавателей, мастеров производственного обучения, специалистов на действующих ядерных объектах;

возможность привлечения иностранных специалистов и рабочих для строительства и эксплуатации АЭС.

Сведения о целевых показателях, характеризующих задачи подпрограммы, и их значениях приведены в приложении 1 к Государственной программе.

Комплекс мероприятий подпрограммы с указанием заказчиков, объемов и источников финансирования по годам реализации представлен в приложении 12.

Мероприятия подпрограммы направлены на:

обеспечение государственного заказа на подготовку кадров, переподготовку специалистов с высшим и средним специальным образованием (таблицы 1 и 2);

подготовку магистров и кадров высшей научной квалификации для ядерной энергетики в Республике Беларусь и за рубежом (таблицы 3–5);

нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение подготовки кадров;

модернизацию материально-технической и учебно-лабораторной базы учреждений образования и научных учреждений, готовящих кадры;

повышение квалификации профессорско-преподавательского состава УВО;

укомплектование штата АЭС, в том числе за счет специальной подготовки (0,5–3 года) специалистов, имеющих соответствующее высшее образование, в учреждениях образования Республики Беларусь, в зарубежных учреждениях образования и на действующих объектах ядерной энергетики;

организацию сотрудничества с организациями иностранных государств по вопросам подготовки кадров, включая обмен опытом, организацию и проведение обучающих семинаров, тренингов.

 

Таблица 1

 

Объемы подготовки (приема на обучение) специалистов для ядерной энергетики в УВО Республики Беларусь

 

Код и наименование специальности (специализации)

Прием на обучение по годам (человек)

Название учреждения образования

2016

2017

2018

2019

2020

Министерство образования

1-43 01 08 Паротурбинные установки атомных электростанций

20

20

20

20

20

БНТУ

1-31 04 06 Ядерные физика и технологии

30

30

30

30

30

БГУ

1-31 05 03 Химия высоких энергий

25

25

25

25

25

»

1-100 01 01 Ядерная и радиационная безопасность

20

20

20

20

20

Международный государственный экологический институт имени А.Д.Сахарова БГУ

1-39 03 03 Электронные и информационно-управляющие системы физических установок

30

30

30

30

30

БГУИР

Всего

125

125

125

125

125

 

 

Таблица 2

 

Объемы подготовки (приема на обучение) специалистов для ядерной энергетики в учреждениях среднего специального образования Республики Беларусь

 

Код и наименование специальности (специализации)

Прием на обучение по годам (человек)

Название учреждения образования

2016

2017

2018

2019

2020

Министерство энергетики

2-43 01 01 Электрические станции

25

25

25

25

25

МГЭК

2-43 01 04 Тепловые электрические станции

25

25

25

25

25

»

Всего

50

50

50

50

50

 

 

Таблица 3

 

Объемы подготовки магистров для ядерной энергетики в организациях иностранных государств

 

Название учреждения образования

Направление на обучение по годам (человек)

2016

2017

2018

2019

2020

БГУ

1

1

1

1

1

БНТУ

1

1

1

1

1

Международный государственный экологический институт имени А.Д.Сахарова БГУ

1

1

1

1

1

БГУИР

1

1

1

1

1

Всего

4

4

4

4

4

 

Примечание. Квоты на подготовку между УВО по согласованию могут изменяться в пределах общего количества.

 

Таблица 4

 

Объемы подготовки аспирантов для ядерной энергетики в организациях иностранных государств

 

Название учреждения образования

Направление на обучение по годам (человек)

2016

2017

2018

2019

2020

БГУ

1

1

1

БНТУ

1

1

Международный государственный экологический институт имени А.Д.Сахарова БГУ

1

1

1

БГУИР

1

1

Всего

2

2

2

2

2

 

Примечание. Квоты на подготовку между УВО по согласованию могут изменяться в пределах общего количества.

 

Таблица 5

 

Объемы подготовки научных кадров высшей квалификации для ядерной энергетики в научно-исследовательских институтах Национальной академии наук Беларуси

 

Название учреждения образования

Прием на обучение по годам (человек)

2016

2017

2018

2019

2020

Аспирантура

2

2

3

3

2

Докторантура

1

 

Реализация подпрограммы позволит:

усовершенствовать нормативно-правовую базу по вопросам кадрового обеспечения предприятий и организаций ядерно-энергетической отрасли с учетом специфики подготовки и допуска персонала к самостоятельной работе;

осуществить подготовку кадров, необходимых для строительства, ввода в эксплуатацию и безопасной эксплуатации АЭС, государственный надзор и регулирование ядерной и радиационной безопасности, научно-техническую поддержку ядерной энергетики;

обеспечить ядерную энергетику специалистами с высшим и средним специальным образованием, научными работниками высшей квалификации по основным специальностям для строительства и эксплуатации АЭС;

обеспечить подготовку, повышение квалификации и переподготовку кадров для ядерной энергетики, в том числе для регулирующего органа в области ядерной и радиационной безопасности;

обеспечить научно-методическое, нормативно-техническое и учебно-программное сопровождение образовательного процесса в учреждениях образования и науки, осуществляющих подготовку кадров;

создать учебно-лабораторную базу и укрепить материально-техническую базу учреждений образования и науки, осуществляющих подготовку кадров;

повысить уровень профессиональной компетентности преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений образования, осуществляющих подготовку кадров.

ГЛАВА 17
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 11 «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

Текущее состояние и прогноз реализации молодежной политики

 

На 1 января 2015 г. в Республике Беларусь количество молодежи в возрасте от 14 до 31 года составило почти 2120,9 тыс. человек (24 процента от общего количества населения), в том числе от 25 до 30 лет – 926,8 тыс. человек, или 44,7 процента от общей численности молодежи. В городах и поселках городского типа проживает 83,8 процента молодых людей, в сельской местности – 16,2 процента молодежи.

За последние годы удалось достичь ряда положительных результатов в реализации государственной молодежной политики.

С учетом запросов отраслей экономики осуществляется подготовка кадров рабочих (служащих), специалистов в учреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшего образования.

Функционирует система выявления, отбора, учета и социальной поддержки одаренной и талантливой молодежи.

Особое внимание уделяется поддержке заинтересованности студенческой молодежи в научной деятельности.

Достигнуты положительные результаты в организации трудовой занятости молодежи. В 2015 году в составе 3767 студенческих отрядов было трудоустроено 71,9 тыс. человек (2010 год – в составе 769 студенческих отрядов трудоустроено 19,7 тыс. человек).

Для закрепления молодых специалистов на рабочих местах выработана система их стимулирования (денежная помощь, единовременное пособие, повышение тарифных ставок и должностных окладов, ежемесячные доплаты, выделение арендного жилья).

Приняты меры по созданию условий для укрепления института семьи, стимулирования молодежи к созданию семьи с детьми, улучшению жилищных условий молодых семей.

Налажена система гражданско-патриотического воспитания молодежи. Молодежь вовлекается в социально-общественную деятельность через органы самоуправления, общественные объединения молодежной направленности, волонтерское движение.

Результатом проводимой профилактической работы по предупреждению негативных проявлений в молодежной среде стала положительная тенденция по снижению доли курящих (с 2001 года уменьшилась в 2 раза), употребляющих алкоголь (в 2 раза).

Вместе с тем остается ряд нерешенных вопросов. Требует дальнейшего совершенствования работа по повышению имиджа рабочих профессий, необходимо расширение подготовки научных работников высшей квалификации, требующихся для развития высокотехнологичных производств.

Актуальным остается вопрос о продвижении талантливой и одаренной молодежи, механизмов вовлечения молодежи в инновационную деятельность.

Недостаточно высокими темпами растет число молодых людей, реализующих собственные предпринимательские проекты.

Отмечается психологическая неготовность молодых граждан к семейной жизни.

Возникают риски, связанные с социализацией молодых людей в сети Интернет, сужением круга интересов, уходом от реальности в виртуальный мир, вызывающие необходимость принятия мер по обеспечению информационной безопасности молодого поколения в информационных сетях.

Сохраняется проблема употребления молодежью спиртных напитков, наркотических, психотропных средств (в 2015 году в 3,7 раза по сравнению с 2014 годом увеличилось число наркопреступлений с участием несовершеннолетних (с 127 до 464).

Также требуется дополнительная поддержка в эффективной социализации молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с инвалидностью, болезнью, сиротством, безнадзорностью, малообеспеченностью, безработицей, отсутствием определенного места жительства, конфликтами и жестоким обращением в семье, асоциальным поведением и иными социальными проблемами, что объективно нарушает жизнедеятельность молодых людей и не может быть преодолено ими самостоятельно.

Кроме того, в республике не сформирована сеть многопрофильных центров по работе с молодежью по месту жительства (месту пребывания). Необходимо кадровое укрепление управленческой вертикали по работе с молодежью.

Социальное становление и развитие молодежи, более полная реализация ее возможностей в интересах всего общества актуализируют потребность в новых подходах в работе.

Комплекс мероприятий по каждой задаче подпрограммы с указанием заказчиков, объемов и источников финансирования по годам реализации представлен в приложении 13.

Решение задач подпрограммы будет осуществляться за счет:

совершенствования и развития успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию молодежи с учетом возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного взаимодействия;

совершенствования системы выявления талантливой и одаренной молодежи, раскрытия ее потенциала, вовлечения в инновационную деятельность;

формирования у молодежи уважения к семейным ценностям, здоровью, профилактики асоциального поведения молодых людей, их участия в деятельности незарегистрированных объединений деструктивной направленности, молодежной преступности и правонарушений;

создания условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания;

внедрения современных форм профессиональной ориентации и организации занятости молодежи в свободное от учебы (основной работы) время, развития студотрядовского движения, трудоустройства молодых граждан, поддержки их предпринимательской инициативы;

создания условий для реализации социально значимых и общественных инициатив молодежи, развития органов ученического и студенческого самоуправления, активизации деятельности детских и молодежных общественных объединений.

Реализация намеченных мер к 2020 году позволит:

увеличить потребление качественных услуг в области государственной молодежной политики, стабилизирующих общественные отношения;

повысить гражданскую позицию, общественно-политическую, инновационную и социально значимую активность молодых граждан посредством их участия в деятельности детских и молодежных общественных объединений, управлении общественной жизнью;

внедрить инновационные формы и методы решения актуальных проблем молодежи с участием самой молодежи, создать условия для саморазвития и самореализации молодежи в интересах страны;

повысить продуктивность занятости молодежи, реализующей инновационные проекты.

Также возможен экономический эффект в виде повышения эффективности использования бюджетных ресурсов государственной молодежной политики за счет устранения дублирования и обеспечения координации деятельности различных министерств и ведомств.

 

Возможные риски при выполнении подпрограммы, в том числе невыполнении целевых показателей, механизмы по управлению рисками и меры по их минимизации

 

При выполнении подпрограммы допускается риск недостижения ожидаемых результатов (целевых показателей) по причине:

невыполнения планов работы по проведению мероприятий для молодежи. Для минимизации данного риска планируются составление планов реализации подпрограммы, координация взаимодействия ее исполнителей и участников, ежеквартальный мониторинг реализации подпрограммы, закрепление персональной ответственности за выполнение мероприятий и достижение значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы;

рисков, связанных с изменением законодательства. Оперативное реагирование и внесение изменений в Государственную программу позволит снизить воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей подпрограммы;

отставания от сроков реализации мероприятий и, как следствие, неосвоения выделенных финансовых средств.

При достаточном уровне фактического финансирования и своевременности выполнения в полном объеме запланированных мероприятий будет обеспечено достижение всех целевых показателей подпрограммы, что будет способствовать повышению качества реализации основных направлений молодежной политики.

Для снижения возможных рисков при выполнении подпрограммы планируются проведение ежегодного мониторинга и анализа оперативных данных о ходе реализации подпрограммы, ее корректировка (при необходимости).

Ход реализации подпрограммы контролируется по целевым показателям ежегодно (приложение 1 к Государственной программе).

Анализ выполнения подпрограммы осуществляется Министерством образования на основе аналитической информации о выполнении мероприятий подпрограммы, информации, полученной при проведении различных конференций, семинаров, других мероприятий, а также в ходе изучения руководителями и специалистами системы образования состояния дел на местах.

 


 

 

Приложение 1

к Государственной программе
«Образование и молодежная политика»
на 2016–2020 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
11.12.2019 № 855)

СВЕДЕНИЯ
о сводных целевых показателях, характеризующих цели Государственной программы, целевых показателях, характеризующих задачи подпрограмм, и их значениях

Наименование показателя

Заказчик

Единица измерения

Значения показателей по годам

2016

2017

2018

2019

2020

Сводные целевые показатели

Государственная программа

1. Позиция Республики Беларусь в рейтинге стран по индексу человеческого развития (по индексу уровня образования)

Минобразование

позиция в рейтинге

не ниже 30-й

не ниже 30-й

не ниже 30-й

не ниже 30-й

не ниже 30-й

2. Охват молодежи мероприятиями в сфере молодежной политики и патриотического воспитания

»

процентов

73,0

76,0

79,0

83,3

85,0

Целевые показатели

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»

Задача 1. Сохранение доступности дошкольного образования

3. Охват детей от 3 до 6 лет учреждениями дошкольного образования

Минобразование

процентов

95,3

95,9

96,5

97,1

98,0

 

Брестский облисполком

 

91,2

91,4

 

Витебский облисполком

 

97,1

98,0

 

Гомельский облисполком

 

97,1

98,0

 

Гродненский облисполком

 

96,0

96,0

 

Минский облисполком

 

97,1

98,0

 

Могилевский облисполком

 

97,1

98,0

 

Минский горисполком

 

96,3

96,4

в том числе в сельской местности

Минобразование

 

67,0

Задача 2. Совершенствование качества дошкольного образования

4. Оснащенность учреждений дошкольного образования средствами обучения

Минобразование

процентов

76,0

78,4

80,8

83,2

85,0

 

Брестский облисполком

 

83,4

84,0

 

Витебский облисполком

 

83,2

85,0

 

Гомельский облисполком

 

83,2

85,0

 

Гродненский облисполком

 

85,0

86,0

 

Минский облисполком

 

83,2

85,0

 

Могилевский облисполком

 

83,2

85,0

 

Минский горисполком

 

78,5

79,0

5. Доля воспитателей дошкольного образования, имеющих:

Минобразование

»

 

 

 

 

 

образование по направлению «Педагогика детства»

 

 

54,6

53,0

54,0

55,0

56,0

высшую квалификационную категорию

 

 

17,2

первую квалификационную категорию

 

 

34,1

высшую и первую квалификационные категории

 

 

49,9

не менее 50,0

не менее 50,0

Задача 3. Обеспечение здоровьесберегающего процесса в учреждениях дошкольного образования

6. Оснащенность учреждений дошкольного образования автоматизированной системой по учету и контролю за качеством питания

Минобразование

процентов

59,2

77,0

78,0

не менее 96,0

не менее 96,0

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего среднего образования»

Задача 1. Повышение качества общего среднего образования

7. Доля учителей учреждений общего среднего образования, имеющих:

Минобразование

процентов

 

 

 

 

 

квалификационную категорию «учитель-методист»

 

 

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

высшую и первую квалификационные категории

 

 

76,0

76,5

76,5

77,0

77,0

8. Доля учреждений общего среднего образования, оснащенных современными средствами обучения и учебным оборудованием

Минобразование

»

22,0

28,0

32,0

36,0

40,0

Брестский облисполком

»

36,0

40,0

 

Витебский облисполком

 

36,0

40,0

 

Гомельский облисполком

 

36,0

40,0

 

Гродненский облисполком

 

36,0

40,0

 

Минский облисполком

 

36,0

40,0

 

Могилевский облисполком

 

36,0

40,0

 

Минский горисполком

 

36,0

40,0

Задача 2. Оптимизация сети учреждений общего среднего образования

9. Средняя наполняемость классов в учреждениях общего среднего образования, расположенных в городской местности

Минобразование

человек

22,5

23,0

23,5

24,0

24,5

Подпрограмма 3 «Развитие системы специального образования»

Задача 1. Развитие инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития

10. Доля обучающихся с особенностями психофизического развития, получающих образование в условиях интегрированного обучения и воспитания, инклюзивного образования

Минобразование

процентов

72,0

не менее 85,0

не менее 85,0

не менее 89,0

не менее 89,0

Брестский облисполком

 

не менее 89,0

не менее 89,0

 

Витебский облисполком

 

не менее 89,0

не менее 89,0

 

Гомельский облисполком

 

не менее 89,0

не менее 89,0

 

Гродненский облисполком

 

не менее 89,0

не менее 89,0

 

Минский облисполком

 

не менее 89,0

не менее 89,0

 

Могилевский облисполком

 

не менее 89,0

не менее 89,0

 

Минский горисполком

 

не менее 89,0

не менее 89,0

Задача 2. Сохранение доступности и вариативности образования для лиц с особенностями психофизического развития

11. Охват детей с особенностями психофизического развития ранней комплексной помощью

Минобразование

процентов

82,0

88,8

89,0

не менее 95,0

не менее 95,0

Подпрограмма 4 «Развитие системы профессионально-технического и среднего специального образования»

Задача 1. Повышение качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов с профессионально-техническим и средним специальным образованием

12. Количество лиц, получивших профессионально-техническое образование, с повышенным уровнем квалификации (4-й разряд и выше) от общего количества выпускников

Минобразование

процентов

47,0

49,0

51,0

53,0

55,0

13. Удельный вес обновленных образовательных стандартов по специальностям:

»

»

 

 

 

 

 

профессионально-технического образования

 

 

9,0

9,0

8,0

8,0

7,0

среднего специального образования

 

 

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

14. Количество учащихся, осваивающих содержание образовательных программ профессионально-технического и среднего специального образования, принявших участие в республиканских, международных чемпионатах профессионального мастерства по стандартам WorldSkills International

»

человек

200,0

250,0

300,0

Задача 2. Приведение объемов и структуры подготовки рабочих, служащих и специалистов в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования в соответствие с потребностями экономики, развитием ее высокотехнологичных отраслей

15. Выпуск рабочих, служащих с профессионально-техническим образованием

Минобразование

тыс. человек

29,8

29,9

30,2

27,5

27,0

Брестский облисполком

 

4,48

4,42

Витебский облисполком

 

3,76

3,95

Гомельский облисполком

 

4,3

4,1

Гродненский облисполком

 

2,9

2,9

Минский облисполком

 

2,8

2,6

Могилевский облисполком

 

2,9

3,0

Минский горисполком

 

4,3

4,9

16. Выпуск рабочих и специалистов со средним специальным образованием

Минобразование

»

32,4

31,3

31,5

31,1

32,1

Брестский облисполком

 

2,49

2,49

Витебский облисполком

 

2,97

1,96

Гомельский облисполком

 

2,5

2,5

Гродненский облисполком

 

1,5

1,5

Минский облисполком

 

1,8

1,8

Могилевский облисполком

 

2,8

2,8

Минский горисполком

»

1,9

2,3

Подпрограмма 5 «Развитие системы высшего образования»

Задача 1. Повышение качества подготовки специалистов, эффективности практикоориентированной подготовки и углубление связей с организациями – заказчиками кадров

17. Доля утвержденных образовательных стандартов или изменений к ним от общего количества образовательных стандартов высшего образования

Минобразование

процентов

2

2

7

2

2

18. Численность преподавателей УВО, прошедших стажировку за рубежом

»

человек

200

200

181. Численность преподавателей УВО, прошедших стажировку, в том числе обучение за рубежом

»

»

200

200

200

19. Количество созданных филиалов кафедр

»

единиц

20

20

20

20

20

Задача 2. Повышение конкурентоспособности высшего образования в мировом образовательном пространстве

20. Количество УВО, вошедших в 4000 лучших университетов мира по рейтингу Webometrics и (или) в 1000 – по рейтингу QS или SIR

Минобразование

единиц

8

9

9

201. Количество УВО, вошедших в 5000 лучших университетов мира по рейтингам Webometrics, UniRank и (или) в 1000 – по рейтингам QS, QS EECA, SIR

»

»

10

10

Задача 3. Совершенствование системы планирования и оптимизация структуры подготовки специалистов с высшим образованием

21. Выполнение контрольных цифр приема, ежегодно устанавливаемых учредителями учреждений образования

Минобразование

процентов

100

100

100

100

100

22. Удельный вес численности поступивших на обучение в магистратуру в общей численности выпускников I ступени высшего образования

»

»

8

10

12

7

7

23. Доля трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников, подлежащих распределению

»

»

90

90

90

90

90

Подпрограмма 6 «Развитие системы послевузовского образования»

Задача 1. Обеспечение функционирования системы послевузовского образования, увеличение подготовки научных работников высшей квалификации по приоритетным специальностям научных работников высшей квалификации, необходимым для развития высокотехнологичных производств, относящихся к V и VI технологическим укладам экономики

24. Удельный вес приема в аспирантуру (адъюнктуру) по приоритетным специальностям научных работников высшей квалификации, необходимым для развития высокотехнологичных производств, относящихся к V и VI технологическим укладам экономики

ГКНТ

процентов

14,8

15,6

16,9

18,7

20,0

Задача 2. Обеспечение тесного взаимодействия науки и образования с производственными предприятиями путем расширения подготовки научных работников высшей квалификации для реального сектора экономики

25. Удельный вес приема в аспирантуру (адъюнктуру) для предприятий и организаций реального сектора экономики

ГКНТ

процентов

1,2

3,7

5,9

1,8

1,9

26. Удельный вес выпуска с защитой диссертаций в пределах установленного срока обучения из:

»

»

 

 

 

 

 

аспирантуры (адъюнктуры)

 

 

5,6

5,8

6,2

6,7

7,0

докторантуры

 

 

16,0

16,5

17,1

8,8

8,9

Подпрограмма 7 «Развитие системы дополнительного образования взрослых»

Задача – совершенствование содержания дополнительного образования взрослых в соответствии с потребностями отраслей экономики

27. Удельный вес обновленных образовательных стандартов специальностей переподготовки

Минобразование

процентов

2

21

41

4

16

28. Удельный вес учреждений образования, реализующих образовательные программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов в дистанционной форме получения образования

»

»

2

5

6

18

20

Подпрограмма 8 «Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи»

Задача – обеспечение доступности, качества и эффективности дополнительного образования детей и молодежи

29. Охват детей и молодежи дополнительным образованием

Минобразование

процентов

54

56

58

60

62

 

Брестский облисполком

 

60,0

62,0

 

Витебский облисполком

 

60,0

62,0

 

Гомельский облисполком

 

60,0

62,0

 

Гродненский облисполком

 

60,0

62,0

 

Минский облисполком

 

60,0

62,0

 

Могилевский облисполком

 

60,5

62,5

 

Минский горисполком

 

70,0

70,0

Подпрограмма 9 «Обеспечение функционирования системы образования»

Задача – создание условий для устойчивого функционирования организаций системы Минобразования в соответствии с их уставной деятельностью

30. Доля фактически освоенных средств в общем объеме выделенного на реализацию подпрограммы финансирования

Минобразование

процентов

100

100

100

100

100

Подпрограмма 10 «Подготовка кадров для ядерной энергетики»

Задача – организация комплексной подготовки кадров для ядерной энергетики, обеспечивающей комплектацию отрасли квалифицированными кадрами, получение знаний и навыков, необходимых для строительства, наладки, ввода в эксплуатацию и безопасной эксплуатации атомной электростанции, обеспечения ядерной, радиационной и промышленной безопасности

31. Количество принятых на обучение по специальностям ядерной энергетики на I ступень высшего образования

Минобразование

человек

125

125

125

125

125

32. Количество принятых на обучение по специальностям ядерной энергетики на уровень среднего специального образования

Минэнерго

 

50

50

50

50

50

33. Количество подготовленных специалистов для государственного предприятия «Белорусская АЭС» за рубежом

»

 

16

331. Количество подготовленных специалистов для государственного предприятия «Белорусская АЭС» за рубежом и в Республике Беларусь

»

 

16

16

Подпрограмма 11 «Молодежная политика»

Задача 1. Формирование у молодежи активной гражданской позиции и патриотизма, вовлечение ее в активную общественную деятельность

34. Удельный вес численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности

Минобразование

процентов

73,0

76,0

79,0

83,3

85,0

Брестский облисполком

 

83,3

85,0

Витебский облисполком

 

83,3

85,0

Гомельский облисполком

 

83,3

85,0

Гродненский облисполком

 

83,3

85,0

Минский облисполком

»

83,3

85,0

Могилевский облисполком

 

83,3

85,0

Минский горисполком

 

85,5

86,0

Задача 2. Принятие дополнительных мер по формированию у молодежи позитивного отношения к традиционным семейным ценностям и ответственному родительству, ценностного отношения к здоровью, профилактике негативных явлений в молодежной среде

35. Охват молодых людей профилактическими акциями и мероприятиями

Минобразование

процентов

72,0

74,0

76,0

79,0

80,0

Брестский облисполком

 

79,0

80,0

Витебский облисполком

 

79,0

80,0

Гомельский облисполком

 

79,0

80,0

Гродненский облисполком

 

79,0

80,0

Минский облисполком

 

80,9

81,5

Могилевский облисполком

 

79,0

80,0

Минский горисполком

 

79,5

80,0

Задача 3. Повышение эффективности работы по профессиональной ориентации и организации занятости молодежи в свободное от учебы (основной работы) время, поддержке предпринимательской инициативы, развитию волонтерского и студотрядовского движения

36. Численность молодых людей, охваченных различными видами трудовой деятельности

Минобразование

тыс. человек

70,05

70,1

70,15

71,2

71,6

Брестский облисполком

 

10,0

10,0

Витебский облисполком

»

10,0

10,0

Гомельский облисполком

 

10,7

10,8

Гродненский облисполком

 

10,3

10,4

Минский облисполком

 

10,1

10,3

Могилевский облисполком

 

10,1

10,1

Минский горисполком

 

10,0

10,0

37. Численность молодых людей, вовлеченных в волонтерское (добровольческое) движение

Минобразование

»

54,0

58,0

62,0

66,0

70,0

Задача 4. Оказание поддержки социально значимым и общественным инициативам молодежи, органам ученического и студенческого самоуправления, активизация деятельности детских и молодежных общественных объединений

38. Численность молодых людей, вовлеченных в деятельность по развитию молодежного самоуправления (парламенты, студенческие и молодежные советы, советы молодых ученых и другое)

Минобразование

тыс. человек

76,1

78,4

81

83,5

85,0

 


 

 

Приложение 2

к Государственной программе
«Образование и молодежная политика»
на 2016–2020 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
22.09.2020 № 547)

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации Государственной программы

Наименование подпрограммы, задачи

Источники финансирования

Объемы финансирования, рублей

всего

в том числе по годам

2016

2017

2018

2019

2020

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»:

республиканский бюджет, местные бюджеты, собственные средства организаций

6 775 988 140,64

1 063 675 235,54

1 171 797 563,0

1 265 959 450,88

1 478 046 185,86

1 796 509 705,36

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

62 946 492,8

3 759 532,8

3 813 605,0

4 505 153,0

5 122 513,0

45 745 689,0

из него средства на финансирование капитальных вложений из средств резервного фонда Президента Республики Беларусь (государственная инвестиционная программа)

40 000 000,0

40 000 000,0

местные бюджеты

6 687 138 942,74

1 059 915 702,74

1 162 211 592,0

1 253 575 325,0

1 467 271 727,0

1 744 164 596,0

из них средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа)

123 210 440,0

15 742 282,0

107 468 158,0

собственные средства организаций

25 902 705,1

5 772 366,0

7 878 972,88

5 651 945,86

6 599 420,36

сохранение доступности дошкольного образования (задача 1)

республиканский бюджет, местные бюджеты, собственные средства организаций

6 690 991 493,0

1 058 450 501,24

1 161 826 623,08

1 250 644 871,49

1 450 356 058,79

1 769 713 438,4

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

58 852 390,4

3 137 805,4

3 147 522,0

3 819 502,0

4 103 649,0

44 643 912,0

из него средства на финансирование капитальных вложений из средств резервного фонда Президента Республики Беларусь (государственная инвестиционная программа)

40 000 000,0

40 000 000,0

местные бюджеты

6 607 000 901,29

1 055 312 695,84

1 153 090 350,08

1 238 975 101,61

1 440 621 072,7

1 719 001 681,06

из них средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа)

123 210 440,0

15 742 282,0

107 468 158,0

собственные средства организаций

25 138 201,31

5 588 751,0

7 850 267,88

5 631 337,09

6 067 845,34

совершенствование качества дошкольного образования (задача 2)

республиканский бюджет, местные бюджеты, собственные средства организаций

10 509 542,3

1 189 962,6

1 489 352,32

1 642 991,89

2 654 734,53

3 532 500,96

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

3 912 269,1

587 980,1

653 538,0

618 412,0

985 504,0

1 066 835,0

местные бюджеты

5 899 739,95

601 982,5

670 220,32

1 002 179,89

1 663 866,3

1 961 490,94

собственные средства организаций

697 533,25

165 594,0

22 400,0

5 364,23

504 175,02

обеспечение здоровьесберегающего процесса в учреждениях дошкольного образования (задача 3)

республиканский бюджет, местные бюджеты, собственные средства организаций

74 487 105,34

4 034 771,7

8 481 587,6

13 671 587,5

25 035 392,54

23 263 766,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

181 833,3

33 747,3

12 545,0

67 239,0

33 360,0

34 942,0

местные бюджеты

74 238 301,5

4 001 024,4

8 451 021,6

13 598 043,5

24 986 788,0

23 201 424,0

собственные средства организаций

66 970,54

18 021,0

6 305,0

15 244,54

27 400,0

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего среднего образования» – повышение качества общего среднего образования (задача 1)

республиканский бюджет, местные бюджеты, собственные средства организаций, средства займа Всемирного банка

12 991 336 422,44

2 125 162 850,44

2 284 475 333,23

2 442 103 503,85

2 850 039 354,65

3 289 555 380,27

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

295 833 934,92

40 818 932,71

45 431 542,0

52 135 022,0

76 568 618,0

80 879 820,21

из него:

 

 

 

 

 

 

средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа)

7 968 734,21

3 500 000,0

4 468 734,21

средства на финансирование капитальных вложений из средств резервного фонда Президента Республики Беларусь (государственная инвестиционная программа)

8 000 000,0

8 000 000,0

средства на финансирование капитальных вложений из государственного целевого бюджетного фонда национального развития (государственная инвестиционная программа)

8 000 000,0

8 000 000,0

местные бюджеты

12 570 735 465,88

2 068 367 209,73

2 195 439 824,0

2 364 682 336,0

2 758 232 765,15

3 184 013 331,0

из них:

 

 

 

 

 

 

средства на финансирование капитальных вложений (региональные инвестиционные программы)

182 619 545,15

80 239 369,15

102 380 176,0

собственные средства организаций

90 468 313,64

25 281 967,23

25 286 145,85

15 237 971,5

24 662 229,06

средства займа Всемирного банка

34 298 708,0

15 976 708,0

18 322 000,0

Подпрограмма 3 «Развитие системы специального образования»:

республиканский бюджет, местные бюджеты, собственные средства организаций

664 192 467,93

98 542 476,15

120 793 264,0

127 121 690,0

149 200 906,25

168 534 131,53

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

3 548 511,4

792 246,4

831 968,0

851 976,0

845 358,0

226 963,0

местные бюджеты

660 274 985,75

97 750 229,75

119 888 681,0

126 179 173,0

148 256 677,0

168 200 225,0

собственные средства организаций

368 970,78

72 615,0

90 541,0

98 871,25

106 943,53

развитие инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития (задача 1)

местные бюджеты

96 764,0

25 000,0

27 500,0

27 153,0

14 101,0

3 010,0

сохранение доступности и вариативности образования для лиц с особенностями психофизического развития (задача 2)

республиканский бюджет, местные бюджеты, собственные средства организаций

664 095 703,93

98 517 476,15

120 765 764,0

127 094 537,0

149 186 805,25

168 531 121,53

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

3 548 511,4

792 246,4

831 968,0

851 976,0

845 358,0

226 963,0

местные бюджеты

660 178 221,75

97 725 229,75

119 861 181,0

126 152 020,0

148 242 576,0

168 197 215,0

собственные средства организаций

368 970,78

72 615,0

90 541,0

98 871,25

106 943,53

Подпрограмма 4 «Развитие системы профессионально-технического и среднего специального образования»:

республиканский бюджет, местные бюджеты, собственные средства организаций

3 356 826 334,85

569 131 575,28

580 873 548,17

643 700 198,15

720 071 937,62

843 049 075,63

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

628 326 603,76

145 021 238,0

102 151 839,77

109 303 892,0

127 956 526,0

143 893 107,99

из него:

 

 

 

 

 

 

средства республиканского централизованного инновационного фонда

2 011 748,99

461 800,0

433 300,0

327 000,0

235 000,0

554 648,99

средства на финансирование капитальных вложений из государственного целевого бюджетного фонда национального развития (государственная инвестиционная программа)

1 610 000,0

1 310 000,0

300 000,0

местные бюджеты

2 357 626 834,21

360 426 969,21

416 910 085,0

462 736 412,0

510 510 055,0

607 043 313,0

из них средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа)

550 000,0

450 000,0

100 000,0

собственные средства организаций

370 872 896,88

63 683 368,07

61 811 623,4

71 659 894,15

81 605 356,62

92 112 654,64

повышение качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов с профессионально-техническим и средним специальным образованием (задача 1)

республиканский бюджет, местные бюджеты, собственные средства организаций

74 905 582,95

15 803 184,12

7 837 433,13

15 092 724,72

17 732 179,73

18 440 061,25

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

23 830 160,65

2 190 032,6

3 897 471,06

4 714 177,0

6 742 552,0

6 285 927,99

из него средства республиканского централизованного инновационного фонда*

2 011 748,99

461 800,0

433 300,0

327 000,0

235 000,0

554 648,99

местные бюджеты

38 107 033,4

8 823 989,4

2 414 608,0

7 984 460,0

8 658 316,0

10 225 660,0

собственные средства организаций

12 968 388,9

4 789 162,12

1 525 354,07

2 394 087,72

2 331 311,73

1 928 473,26

приведение объемов и структуры подготовки рабочих, служащих и специалистов в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования в соответствие с потребностями экономики, развитием ее высокотехнологичных отраслей (задача 2)

республиканский бюджет, местные бюджеты, собственные средства организаций

3 281 920 751,9

553 328 391,16

573 036 115,04

628 607 473,43

702 339 757,89

824 609 014,38

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

604 496 443,11

142 831 205,4

98 254 368,71

104 589 715,0

121 213 974,0

137 607 180,0

из него средства на финансирование капитальных вложений из государственного целевого бюджетного фонда национального развития (государственная инвестиционная программа)

1 610 000,0

1 310 000,0

300 000,0

местные бюджеты

2 319 519 800,81

351 602 979,81

414 495 477,0

454 751 952,0

501 851 739,0

596 817 653,0

из них средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа)

550 000,0

450 000,0

100 000,0

собственные средства организаций

357 904 507,98

58 894 205,95

60 286 269,33

69 265 806,43

79 274 044,89

90 184 181,38

Подпрограмма 5 «Развитие системы высшего образования» – повышение качества подготовки специалистов, эффективности практикоориентированной подготовки и углубление связей с организациями – заказчиками кадров (задача 1)

республиканский бюджет, местные бюджеты, собственные средства организаций

4 877 244 187,38

826 958 996,72

849 890 276,65

891 250 796,34

1 083 296 724,64

1 225 847 393,03

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

3 028 681 432,17

521 630 492,4

518 483 580,07

567 762 333,0

648 275 497,33

772 529 529,37

из него:

 

 

 

 

 

 

средства республиканского централизованного инновационного фонда*

7 798 251,01

2 341 600,0

4 401 700,0

534 800,0

396 500,0

123 651,01

средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа)

40 093 000,0

9 430 000,0

30 663 000,0

средства на финансирование капитальных вложений из государственного целевого бюджетного фонда национального развития (государственная инвестиционная программа)

16 568 970,69

3 978 319,33

12 590 651,36

местные бюджеты

250 000,0

250 000,0

из них:

 

 

 

 

 

 

средства на финансирование капитальных вложений (инновационный фонд Минского горисполкома в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2019 г. № 145)

200 000,0

200 000,0

средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа)

50 000,0

50 000,0

собственные средства организаций

1 848 312 755,21

305 328 504,32

331 406 696,58

323 488 463,34

434 771 227,31

453 317 863,66

Подпрограмма 6 «Развитие системы послевузовского образования» – обеспечение функционирования системы послевузовского образования, увеличение подготовки научных работников высшей квалификации по приоритетным специальностям научных работников высшей квалификации, необходимым для развития высокотехнологичных производств, относящихся к V и VI технологическим укладам экономики (задача 1)

республиканский бюджет, собственные средства организаций

72 559 164,9

10 836 298,88

12 113 798,96

12 117 094,71

15 333 672,34

22 158 300,01

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

62 506 474,7

9 533 895,7

10 599 029,0

10 419 078,0

13 055 711,0

18 898 761,0

собственные средства организаций

10 052 690,2

1 302 403,18

1 514 769,96

1 698 016,71

2 277 961,34

3 259 539,01

Подпрограмма 7 «Развитие системы дополнительного образования взрослых» – совершенствование содержания дополнительного образования взрослых в соответствии с потребностями отраслей экономики (задача)

республиканский бюджет, местные бюджеты, собственные средства организаций, средства Европейской комиссии

531 710 181,38

82 188 228,48

95 075 351,23

99 224 665,47

117 361 772,79

137 860 163,41

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

179 526 363,89

30 357 883,8

28 974 217,09

37 467 329,0

37 501 362,0

45 225 572,0

из него средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа)

970 000,0

70 000,0

900 000,0

местные бюджеты

113 601 913,03

19 288 289,03

19 143 310,0

20 311 373,0

23 251 367,0

31 607 574,0

собственные средства организаций

230 684 311,28

32 542 055,65

41 707 824,14

41 445 963,47

56 609 043,79

58 379 424,23

 

средства Европейской комиссии

7 897 593,18

5 250 000,0

2 647 593,18

Подпрограмма 8 «Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи» – обеспечение доступности, качества и эффективности дополнительного образования детей и молодежи (задача)

республиканский бюджет, местные бюджеты, собственные средства организаций

1 584 178 746,6

250 154 042,53

271 142 321,78

299 915 660,79

347 785 150,25

415 181 571,25

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

34 901 856,9

5 615 245,9

5 753 486,0

6 161 081,0

6 421 154,0

10 950 890,0

из него средства на финансирование капитальных вложений из государственного целевого бюджетного фонда национального развития (государственная инвестиционная программа)

4 000 000,0

4 000 000,0

местные бюджеты

1 504 384 439,7

238 999 121,7

257 085 559,0

284 124 781,0

331 536 426,0

392 638 552,0

из них средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа)

11 900 000,0

1 700 000,0

10 200 000,0

собственные средства организаций

44 892 450,0

5 539 674,93

8 303 276,78

9 629 798,79

9 827 570,25

11 592 129,25

Подпрограмма 9 «Обеспечение функционирования системы образования Республики Беларусь»:

республиканский бюджет, местные бюджеты, собственные средства организаций, средства займа Всемирного банка

1 708 419 794,88

268 965 846,02

292 380 196,98

327 886 752,85

380 470 772,83

438 716 226,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

112 104 219,5

19 871 649,5

21 456 707,0

21 405 475,0

23 874 576,0

25 495 812,0

местные бюджеты

1 394 402 742,52

247 535 696,52

253 666 286,0

269 361 673,0

299 387 803,0

324 451 284,0

из них средства на финансирование капитальных вложений (инновационный фонд Минского горисполкома в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2019 г. № 145)

собственные средства организаций

77 138 303,86

343 000,0

15 932 403,98

16 299 096,85

21 046 575,83

23 517 227,2

средства займа Всемирного банка

124 774 529,0

1 215 500,0

1 324 800,0

20 820 508,0

36 161 818,0

65 251 903,0

организация проведения централизованного тестирования, разработка нормативного правового обеспечения и механизма его проведения, обеспечение участия Республики Беларусь в международной системе оценки образовательных достижений обучающихся (задача 1)

республиканский бюджет, собственные средства организаций, средства займа Всемирного банка

15 080 634,39

1 025 937,4

3 833 992,48

3 290 480,0

3 201 867,51

3 728 357,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

3 291 876,4

605 187,4

609 922,0

612 380,0

656 364,0

808 023,0

собственные средства организаций

10 744 007,99

2 600 070,48

2 678 100,0

2 545 503,51

2 920 334,0

средства займа Всемирного банка

1 044 750,0

420 750,0

624 000,0

разработка и обновление научно-методического обеспечения дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-технического и среднего специального образования (задача 2)

республиканский бюджет, местные бюджеты, собственные средства организаций, средства займа Всемирного банка

246 717 059,94

17 007 519,67

22 353 261,62

45 005 801,4

65 584 278,81

96 766 198,44

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

12 093 220,74

2 401 579,6

1 996 228,14

2 392 841,0

2 382 892,0

2 919 680,0

местные бюджеты

82 185 542,95

14 559 190,07

14 873 705,48

15 167 875,4

19 007 088,0

18 577 684,0

собственные средства организаций

30 109 317,25

5 435 328,0

6 624 577,0

8 032 480,81

10 016 931,44

средства займа Всемирного банка

122 328 979,0

46 750,0

48 000,0

20 820 508,0

36 161 818,0

65 251 903,0

информационно-аналитическое обеспечение функционирования отрасли образования, координация и выполнение работ в области информатизации системы образования (задача 3)

республиканский бюджет, собственные средства организаций, средства займа Всемирного банка

9 547 396,29

1 972 457,1

2 128 461,0

1 674 240,0

1 939 748,19

1 832 490,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

7 655 606,1

1 224 457,1

1 386 099,0

1 565 564,0

1 793 754,0

1 685 732,0

собственные средства организаций

490 990,19

89 562,0

108 676,0

145 994,19

146 758,0

средства займа Всемирного банка

1 400 800,0

748 000,0

652 800,0

обеспечение доступности, качества и эффективности детского отдыха и оздоровления, развитие инфраструктуры и обеспечение инновационного характера развития воспитательно-оздоровительных учреждений образования, учреждения образования «Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок», реконструкция объекта под учебно-лабораторный корпус для учащихся в учреждении образования «Национальный детский технопарк» (задача 4)

республиканский бюджет, местные бюджеты, собственные средства организаций

104 654 855,05

12 490 527,12

21 032 074,0

20 590 416,35

25 454 050,25

25 087 787,33

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

38 122 983,2

6 600 680,2

7 570 203,0

7 502 783,0

7 957 420,0

8 491 897,0

местные бюджеты

30 964 783,92

5 546 846,92

5 672 181,0

6 225 402,0

7 262 849,0

6 257 505,0

из них средства на финансирование капитальных вложений (инновационный фонд Минского горисполкома в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2019 г. № 145)

собственные средства организаций

35 567 087,93

343 000,0

7 789 690,0

6 862 231,35

10 233 781,25

10 338 385,33

совершенствование работы социально-педагогических учреждений с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, признанными нуждающимися в государственной защите, а также детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (задача 5)

местные бюджеты, собственные средства организаций

762 858 641,24

141 777 619,73

142 722 009,5

147 793 150,6

159 021 048,49

171 544 812,92

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местные бюджеты

762 786 781,83

141 777 619,73

142 717 954,5

147 778 443,6

158 996 489,0

171 516 275,0

собственные средства организаций

71 859,41

4 055,0

14 707,0

24 559,49

28 537,92

обеспечение функционирования Национального центра усыновления в качестве центра по семейному устройству (задача 6)

республиканский бюджет

1 575 607,9

185 373,9

205 357,0

285 897,0

416 576,0

482 404,0

обеспечение функционирования специальных учебно-воспитательных учреждений и специального лечебно-воспитательного учреждения (задача 8)

республиканский бюджет, собственные средства организаций

42 921 496,94

7 903 412,5

8 537 001,36

8 078 177,5

9 165 022,58

9 237 883,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

42 768 112,36

7 903 412,5

8 523 302,86

8 067 372,0

9 100 766,0

9 173 259,0

собственные средства организаций

153 384,58

13 698,5

10 805,5

64 256,58

64 624,0

обеспечение деятельности организаций, обеспечивающих создание условий для образовательного процесса в учреждениях образования (задача 9)

республиканский бюджет, местные бюджеты, собственные средства организаций

525 064 103,13

86 602 998,6

91 568 040,02

101 168 590,0

115 688 181,0

130 036 293,51

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

6 596 812,8

950 958,8

1 165 595,0

978 638,0

1 566 804,0

1 934 817,0

местные бюджеты

518 465 633,82

85 652 039,8

90 402 445,02

100 189 952,0

114 121 377,0

128 099 820,0

собственные средства организаций

1 656,51

1 656,51

Подпрограмма 10 «Подготовка кадров для ядерной энергетики» – организация комплексной подготовки кадров для ядерной энергетики, обеспечивающей комплектацию отрасли квалифицированными кадрами, получение знаний и навыков, необходимых для строительства, наладки, ввода в эксплуатацию и безопасной эксплуатации атомной электростанции, обеспечения ядерной, радиационной и промышленной безопасности (задача)

республиканский бюджет

14 945 357,02

3 947 197,3

3 137 215,72

3 073 942,0

2 345 410,0

2 441 592,0

Подпрограмма 11 «Молодежная политика»:

республиканский бюджет, местные бюджеты

10 065 859,56

2 486 545,1

2 372 930,46

1 636 840,0

1 690 767,0

1 878 777,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

6 623 193,36

1 947 938,9

1 643 459,46

889 823,0

1 001 684,0

1 140 288,0

местные бюджеты

3 442 666,2

538 606,2

729 471,0

747 017,0

689 083,0

738 489,0

формирование у молодежи активной гражданской позиции и патриотизма, ее вовлечение в активную общественную деятельность (задача 1)

республиканский бюджет, местные бюджеты

2 857 729,05

287 741,5

904 299,1

439 229,65

401 206,74

825 252,06

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

1 107 668,66

41 802,3

544 390,53

54 489,82

44 228,57

422 757,44

местные бюджеты

1 750 060,39

245 939,2

359 908,57

384 739,83

356 978,17

402 494,62

принятие дополнительных мер по формированию у молодежи позитивного отношения к традиционным семейным ценностям и ответственному родительству, ценностного отношения к здоровью, профилактике негативных явлений в молодежной среде (задача 2)

республиканский бюджет, местные бюджеты

795 197,72

121 420,2

163 073,66

158 345,75

171 269,33

181 088,78

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

88 886,46

11 270,0

18 577,32

15 774,46

18 762,78

24 501,9

местные бюджеты

706 311,26

110 150,2

144 496,34

142 571,29

152 506,55

156 586,88

повышение эффективности работы по профессиональной ориентации и организации занятости молодежи в свободное от учебы (основной работы) время, поддержке предпринимательской инициативы, развитию волонтерского (добровольческого) и студотрядовского движения (задача 3)

республиканский бюджет, местные бюджеты

5 637 043,45

1 928 785,8

1 149 606,56

893 064,78

956 740,38

708 845,93

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

5 079 223,98

1 827 780,0

1 028 500,97

767 169,11

840 362,51

615 411,39

местные бюджеты

557 819,47

101 005,8

121 105,59

125 895,67

116 377,87

93 434,54

оказание поддержки социально значимым и общественным инициативам молодежи, органам ученического и студенческого самоуправления, активизация деятельности детских и молодежных общественных объединений (задача 4)

республиканский бюджет, местные бюджеты

775 889,34

148 597,6

155 951,14

146 199,82

161 550,55

163 590,23

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

347 414,26

67 086,6

51 990,64

52 389,61

98 330,14

77 617,27

местные бюджеты

428 475,08

81 511,0

103 960,5

93 810,21

63 220,41

85 972,96

Итого

 

32 587 466 657,58

5 302 049 292,44

5 684 051 800,18

6 113 990 595,04

7 145 642 654,23

8 341 732 315,69

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

4 429 944 440,42

783 296 253,41

742 276 649,11

813 975 104,0

942 968 409,33

1 147 428 024,57

из него:

 

 

 

 

 

 

 

средства республиканского централизованного инновационного фонда*

 

9 810 000,0

2 803 400,0

4 835 000,0

861 800,0

631 500,0

678 300,0

средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа)

 

49 031 734,21

13 000 000,0

36 031 734,21

средства на финансирование капитальных вложений из государственного целевого бюджетного фонда национального развития (государственная инвестиционная программа)

 

30 178 970,69

5 288 319,33

24 890 651,36

средства на финансирование капитальных вложений из средств резервного фонда Президента Республики Беларусь (государственная инвестиционная программа)

 

48 000 000,0

48 000 000,0

местные бюджеты

 

25 291 857 990,03

4 092 821 824,88

4 425 074 808,0

4 781 718 090,0

5 539 385 903,15

6 452 857 364,0

из них:

 

 

 

 

 

 

 

средства на финансирование капитальных вложений (региональные инвестиционные программы)

 

318 329 985,15

98 181 651,15

220 148 334,0

средства на финансирование капитальных вложений (инновационный фонд Минского горисполкома в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2019 г. № 145)

 

200 000,0

200 000,0

собственные средства организаций

 

2 698 693 396,95

408 739 006,15

491 803 543,07

497 476 893,04

627 126 523,75

673 547 430,94

средства Европейской комиссии

 

7 897 593,18

5 250 000,0

2 647 593,18

средства займа Всемирного банка

 

159 073 237,0

17 192 208,0

19 646 800,0

20 820 508,0

36 161 818,0

65 251 903,0

 

Примечание. Собственные средства организаций включают средства, остающиеся в распоряжении заказчиков Государственной программы в соответствии с законодательством, средства от приносящей доходы деятельности бюджетных организаций и собственные средства организаций – исполнителей мероприятий, являющихся коммерческими организациями.

______________________________

* Ежегодный объем средств республиканского централизованного инновационного фонда уточняется в порядке, установленном законодательством.

 

 

Приложение 3

к Государственной программе
«Образование и молодежная политика»
на 2016–2020 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
22.09.2020 № 547)

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования»

Наименование мероприятия

Заказчик

Сроки выполнения мероприятия, годы

Источники финансирования

Объемы финансирования, рублей

всего

в том числе по годам

2016

2017

2018

2019

2020

Задача 1. Сохранение доступности дошкольного образования

1. Расходы на функционирование учреждений дошкольного образования (в том числе реорганизация учреждений дошкольного образования, перепрофилирование групп в учреждениях дошкольного образования), обеспечение мер социальной защиты обучающихся, финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования в учреждениях образования и иных организациях

НАН Беларуси

2016–2020

республиканский бюджет

18 852 390,4

3 137 805,4

3 147 522,0

3 819 502,0

4 103 649,0

4 643 912,0

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

875 110 589,4

138 543 542,7

157 180 184,0

166 910 178,7

191 460 262,0

221 016 422,0

Витебский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

823 444 652,24

131 660 051,5

152 332 395,0

158 386 979,74

176 208 850,0

204 856 376,0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

818 454 646,24

131 660 051,5

150 456 565,0

155 614 964,74

176 037 334,0

204 685 731,0

2017–2020

собственные средства организаций

4 990 006,0

1 875 830,0

2 772 015,0

171 516,0

170 645,0

Гомельский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

973 596 081,21

160 173 038,8

167 805 400,18

183 027 334,49

222 820 596,68

239 769 711,06

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

967 265 792,76

160 173 038,8

166 963 731,18

181 560 213,02

220 789 677,7

237 779 132,06

2017–2020

собственные средства организаций

6 330 288,45

841 669,0

1 467 121,47

2 030 918,98

1 990 579,0

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

759 260 991,21

124 218 702,0

132 946 584,4

144 828 126,36

168 009 721,11

189 257 857,34

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

751 229 183,35

124 218 702,0

131 675 332,4

142 903 093,95

165 580 819,0

186 851 236,0

2017–2020

собственные средства организаций

8 031 807,86

1 271 252,0

1 925 032,41

2 428 902,11

2 406 621,34

Минский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

887 993 924,0

141 020 000,0

158 682 941,0

175 786 124,0

194 248 639,0

218 256 220,0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

882 207 825,0

141 020 000,0

157 082 941,0

174 100 025,0

193 248 639,0

216 756 220,0

2017–2020

собственные средства организаций

5 786 099,0

1 600 000,0

1 686 099,0

1 000 000,0

1 500 000,0

Могилевский облисполком

2016–2020

местный бюджет

680 858 436,9

115 212 372,2

120 078 685,5

130 774 198,2

146 704 407,0

168 088 774,0

Минский горисполком

2016–2020

»

1 508 663 987,64

244 484 988,64

269 652 911,0

287 112 428,0

331 057 652,0

376 356 008,0

2. Строительство и реконструкция учреждений дошкольного образования

Брестский облисполком

2019, 2020

местный бюджет

8 815 000,0

2 483 000,0

6 332 000,0

из него средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа)

8 815 000,0

2 483 000,0

6 332 000,0

 

Гомельский облисполком

2020

местный бюджет

860 000,0

860 000,0

 

 

 

из него средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа)

860 000,0

860 000,0

 

Гродненский облисполком

2019, 2020

местный бюджет

4 470 898,0

70 000,0

4 400 898,0

 

 

 

из него средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа)

4 470 898,0

70 000,0

4 400 898,0

 

Минский облисполком

2019, 2020

республиканский бюджет, местный бюджет

80 137 570,0

7 570,0

80 130 000,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

республиканский бюджет

40 000 000,0

40 000 000,0

 

 

 

из него средства на финансирование капитальных вложений из средств резервного фонда Президента Республики Беларусь (государственная инвестиционная программа)

40 000 000,0

40 000 000,0

 

 

2019, 2020

местный бюджет

40 137 570,0

7 570,0

40 130 000,0

 

 

 

из него средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа)

40 137 570,0

7 570,0

40 130 000,0

 

Могилевский облисполком

2020

местный бюджет

9 319 390,0

9 319 390,0

 

 

 

из него средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа)

9 319 390,0

9 319 390,0

 

Минский горисполком

2019, 2020

местный бюджет

59 607 582,0

13 181 712,0

46 425 870,0

 

 

 

из него средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа)

59 607 582,0

13 181 712,0

46 425 870,0

Итого по задаче 1

 

6 690 991 493,0

1 058 450 501,24

1 161 826 623,08

1 250 644 871,49

1 450 356 058,79

1 769 713 438,4

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

58 852 390,4

3 137 805,4

3 147 522,0

3 819 502,0

4 103 649,0

44 643 912,0

из него средства на финансирование капитальных вложений из средств резервного фонда Президента Республики Беларусь (государственная инвестиционная программа)

 

40 000 000,0

40 000 000,0

местные бюджеты

 

6 607 000 901,29

1 055 312 695,84

1 153 090 350,08

1 238 975 101,61

1 440 621 072,7

1 719 001 681,06

из них средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа)

 

123 210 440,0

15 742 282,0

107 468 158,0

собственные средства организаций

 

25 138 201,31

5 588 751,0

7 850 267,88

5 631 337,09

6 067 845,34

Задача 2. Совершенствование качества дошкольного образования

3. Оснащение средствами обучения, необходимыми для реализации образовательной программы дошкольного образования

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

423 509,8

15 232,5

17 000,0

95 402,3

78 786,0

217 089,0

Витебский облисполком

2017–2020

»

805 831,26

173 254,0

152 676,26

160 905,0

318 996,0

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

955 260,07

100 000,0

170 358,0

89 968,05

43 019,0

551 915,02

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

285 667,05

100 000,0

11 840,0

79 068,05

42 019,0

52 740,0

2017–2020

собственные средства организаций

669 593,02

158 518,0

10 900,0

1 000,0

499 175,02

Могилевский облисполком

2016–2020

местный бюджет

145 482,5

20 000,0

19 596,5

7 435,0

96 651,0

1 800,0

Минский горисполком

2016–2020

»

2 795 884,0

227 600,0

274 346,0

511 022,0

662 216,0

1 120 700,0

4. Приобретение компьютерной техники, закупка программных продуктов

НАН Беларуси

2016–2019

республиканский бюджет

6 180,0

3 000,0

700,0

1 480,0

1 000,0

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

334 583,1

100 000,0

120 000,0

35 876,1

7 275,0

71 432,0

Витебский облисполком

2017–2020

»

776 524,0

8 950,0

78 669,0

572 805,0

116 100,0

Гомельский облисполком

2016, 2020

»

34 000,0

30 000,0

4 000,0

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

65 128,43

15 000,0

24 457,0

13 438,2

7 233,23

5 000,0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

2016–2019

местный бюджет

37 188,2

15 000,0

17 381,0

1 938,2

2 869,0

2017–2020

собственные средства организаций

27 940,23

7 076,0

11 500,0

4 364,23

5 000,0

Могилевский облисполком

2016, 2020

местный бюджет

11 681,0

10 000,0

1 681,0

Минский горисполком

2016–2020

»

224 775,0

76 000,0

23 600,0

36 900,0

32 275,0

56 000,0

5. Создание сайтов учреждений дошкольного образования

Брестский облисполком

2016–2018

»

398,0

150,0

168,0

80,0

Гомельский облисполком

2016–2020

»

22 216,04

6 000,0

4 084,82

3 112,98

8 065,3

952,94

Минский горисполком

2016

»

2 000,0

2 000,0

6. Подготовка и выпуск учебных изданий, учебно-программной и учебно-методической документации (в том числе электронных средств обучения):

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

3 906 089,1

584 980,1

652 838,0

616 932,0

984 504,0

1 066 835,0

6.1. подготовка и выпуск учебно-программной и учебно-методической документации

 

 

 

662 372,0

110 118,0

122 892,0

116 133,0

149 604,0

163 625,0

6.2. подготовка, выпуск, доставка учебных изданий

 

 

 

3 243 717,1

474 862,1

529 946,0

500 799,0

834 900,0

903 210,0

Итого по задаче 2

 

10 509 542,3

1 189 962,6

1 489 352,32

1 642 991,89

2 654 734,53

3 532 500,96

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

3 912 269,1

587 980,1

653 538,0

618 412,0

985 504,0

1 066 835,0

местные бюджеты

 

5 899 739,95

601 982,5

670 220,32

1 002 179,89

1 663 866,3

1 961 490,94

собственные средства организаций

 

697 533,25

165 594,0

22 400,0

5 364,23

504 175,02

Задача 3. Обеспечение здоровьесберегающего процесса в учреждениях дошкольного образования

7. Осуществление капитального ремонта учреждений дошкольного образования

НАН Беларуси

2018–2020

республиканский бюджет

45 675,0

26 100,0

13 050,0

6 525,0

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

9 918 082,8

1 156 922,8

1 653 597,0

2 799 949,0

1 620 435,0

2 687 179,0

Витебский облисполком

2017–2020

»

14 586 840,0

1 767 240,0

3 201 000,0

6 808 500,0

2 810 100,0

Гомельский облисполком

2016, 2017, 2019, 2020

местный бюджет, собственные средства организаций

5 132 508,8

46 505,8

150,0

2 830 000,0

2 255 853,0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

2016, 2019, 2020

местный бюджет

5 132 358,8

46 505,8

2 830 000,0

2 255 853,0

2017

собственные средства организаций

150,0

150,0

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

3 083 883,8

21 931,8

467 873,0

1 120 710,0

1 184 639,0

288 730,0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

3 078 783,8

21 931,8

462 773,0

1 120 710,0

1 184 639,0

288 730,0

2017

собственные средства организаций

5 100,0

5 100,0

Минский облисполком

2016–2020

местный бюджет

2 933 835,0

500 000,0

46 445,0

21 000,0

1 741 390,0

625 000,0

Могилевский облисполком

2016–2020

»

5 689 722,0

246 570,0

508 000,0

700 000,0

1 095 000,0

3 140 152,0

Минский горисполком

2016–2020

»

20 207 822,0

820 000,0

2 928 600,0

3 867 640,0

5 774 936,0

6 816 646,0

8. Внедрение автоматизированной системы по учету и контролю за качеством питания, предоставляемого воспитанникам учреждений дошкольного образования

Брестский облисполком

2016, 2018, 2020

»

46 892,0

28 200,0

13 700,0

4 992,0

Витебский облисполком

2017–2020

»

405 040,0

15 820,0

20 500,0

322 302,0

46 418,0

Гродненский облисполком

2016–2020

»

150 719,0

3 500,0

50 075,0

31 034,0

32 410,0

33 700,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Могилевский облисполком

2016–2018

»

56 105,8

23 760,0

23 040,0

9 305,8

Минский горисполком

2016–2020

»

66 867,8

16 998,8

12 576,0

19 945,0

8 603,0

8 745,0

9. Приобретение оборудования (технологического и другого)

НАН Беларуси

2016–2020

республиканский бюджет

136 158,3

33 747,3

12 545,0

41 139,0

20 310,0

28 417,0

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

1 466 127,9

200 000,0

224 700,0

313 823,9

285 753,0

441 851,0

Витебский облисполком

2017–2020

»

3 178 406,0

95 900,0

690 000,0

1 214 583,0

1 177 923,0

Гомельский облисполком

2016, 2017, 2019, 2020

местный бюджет, собственные средства организаций

165 092,5

44 694,5

12 131,0

75 267,0

33 000,0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

2016, 2019, 2020

местный бюджет

150 694,5

44 694,5

73 000,0

33 000,0

2017, 2019

собственные средства организаций

14 398,0

12 131,0

2 267,0

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

576 051,64

61 057,7

74 383,6

99 383,8

229 677,54

111 549,0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

528 729,1

61 057,7

73 743,6

93 078,8

216 700,0

84 149,0

2017–2019

собственные средства организаций

47 322,54

640,0

6 305,0

12 977,54

27 400,0

Минский облисполком

2016–2020

местный бюджет

1 852 898,0

210 000,0

54 298,0

41 000,0

673 052,0

874 548,0

Могилевский облисполком

2016, 2017, 2019, 2020

»

243 182,6

40 063,6

19 603,0

180 035,0

3 481,0

Минский горисполком

2016–2020

»

4 545 194,4

580 819,4

514 611,0

655 357,0

925 450,0

1 868 957,0

Итого по задаче 3

 

74 487 105,34

4 034 771,7

8 481 587,6

13 671 587,5

25 035 392,54

23 263 766,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

181 833,3

33 747,3

12 545,0

67 239,0

33 360,0

34 942,0

местный бюджет

 

74 238 301,5

4 001 024,4

8 451 021,6

13 598 043,5

24 986 788,0

23 201 424,0

собственные средства организаций

 

66 970,54

18 021,0

6 305,0

15 244,54

27 400,0

Всего по подпрограмме

 

6 775 988 140,64

1 063 675 235,54

1 171 797 563,0

1 265 959 450,88

1 478 046 185,86

1 796 509 705,36

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

62 946 492,8

3 759 532,8

3 813 605,0

4 505 153,0

5 122 513,0

45 745 689,0

из него средства на финансирование капитальных вложений из средств резервного фонда Президента Республики Беларусь (государственная инвестиционная программа)

 

40 000 000,0

40 000 000,0

местные бюджеты

 

6 687 138 942,74

1 059 915 702,74

1 162 211 592,0

1 253 575 325,0

1 467 271 727,0

1 744 164 596,0

из них средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа)

 

123 210 440,0

15 742 282,0

107 468 158,0

собственные средства организаций

 

25 902 705,1

5 772 366,0

7 878 972,88

5 651 945,86

6 599 420,36

 

 

Приложение 4

к Государственной программе
«Образование и молодежная политика»
на 2016–2020 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
22.09.2020 № 547)

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 2 «Развитие системы общего среднего образования»

Наименование мероприятия

Заказчик

Сроки выполнения мероприятия, годы

Источники финансирования

Объемы финансирования, рублей

всего

в том числе по годам

2016

2017

2018

2019

2020

Задача – повышение качества общего среднего образования

1. Функционирование УОСО, структурных подразделений УВО, реализующих образовательную программу общего среднего образования, реализация образовательных программ, обеспечение мер социальной защиты обучающихся

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

42 244 344,22

6 275 918,7

7 356 360,16

8 303 555,02

9 411 968,34

10 896 542,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

38 037 786,7

6 275 918,7

6 495 575,0

7 429 261,0

8 319 684,0

9 517 348,0

 

2017–2020

собственные средства организаций

4 206 557,52

860 785,16

874 294,02

1 092 284,34

1 379 194,0

 

Минкультуры

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

17 648 273,69

2 984 006,9

3 204 089,79

3 202 922,0

3 877 277,0

4 379 978,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

16 913 515,9

2 984 006,9

3 011 724,0

3 202 922,0

3 600 885,0

4 113 978,0

 

 

2017, 2019, 2020

собственные средства организаций

734 757,79

192 365,79

276 392,0

266 000,0

 

Минспорт

2016–2020

республиканский бюджет

28 924 411,64

4 294 091,6

4 925 681,0

5 803 077,0

6 652 338,04

7 249 224,0

 

Минобороны

2016–2020

»

17 838 577,55

2 702 765,55

3 172 646,0

3 489 709,0

3 865 266,0

4 608 191,0

 

МЧС

2016–2020

»

15 577 782,7

2 746 464,7

2 841 441,0

3 144 642,0

3 305 981,0

3 539 254,0

 

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

1 925 418 709,93

323 473 063,4

337 054 189,0

362 118 007,54

416 959 774,59

485 813 675,4

 

Витебский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

1 506 002 262,04

260 896 507,0

286 785 379,0

289 648 595,04

311 754 701,0

356 917 080,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

1 496 020 102,04

260 896 507,0

282 635 609,0

285 080 249,04

311 097 476,0

356 310 261,0

 

 

2017–2020

собственные средства организаций

9 982 160,0

4 149 770,0

4 568 346,0

657 225,0

606 819,0

 

Гомельский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

1 922 684 402,18

316 272 899,58

346 399 718,25

377 380 471,01

404 725 230,82

477 906 082,52

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

1 899 944 440,35

316 272 899,58

342 597 495,25

372 385 794,0

397 666 697,0

471 021 554,52

 

 

2017–2020

собственные средства организаций

22 739 961,83

3 802 223,0

4 994 677,01

7 058 533,82

6 884 528,0

 

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

1 428 960 671,4

232 474 740,8

250 682 218,87

275 116 732,22

312 651 206,25

358 035 773,26

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

1 407 410 898,3

232 474 740,8

247 433 418,5

269 884 194,0

306 666 436,0

350 952 109,0

 

 

2017–2020

собственные средства организаций

21 549 773,1

3 248 800,37

5 232 538,22

5 984 770,25

7 083 664,26

 

Минский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

2 113 038 060,2

355 256 045,59

389 989 001,75

401 175 152,86

439 469 772,0

527 148 088,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

2 082 930 845,45

355 256 045,59

377 355 778,0

391 701 161,86

439 469 772,0

519 148 088,0

 

 

2017, 2018, 2020

собственные средства организаций

30 107 214,75

12 633 223,75

9 473 991,0

8 000 000,0

 

Могилевский облисполком

2016–2020

местный бюджет

1 410 723 408,0

247 242 245,6

250 425 701,0

267 564 576,4

302 811 787,0

342 679 098,0

 

Минский горисполком

2016–2020

»

1 911 648 663,16

303 827 882,66

330 838 675,0

369 590 481,0

426 640 737,0

480 750 887,5

2. Приобретение школьных автобусов

МЧС

2017

республиканский бюджет

126 360,0

126 360,0

 

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

6 960 919,5

1 000 000,0

567 360,0

972 915,38

1 681 972,04

2 738 672,08

 

Витебский облисполком

2017–2020

»

10 454 555,0

2 020 000,0

2 087 905,0

4 081 650,0

2 265 000,0

 

Гомельский облисполком

2016–2020

»

1 618 000,0

340 000,0

150 000,0

315 000,0

485 000,0

328 000,0

 

Гродненский облисполком

2016–2020

»

4 300 000,0

200 000,0

1 145 000,0

885 000,0

620 000,0

1 450 000,0

 

Минский облисполком

2016–2020

»

6 214 143,0

910 000,0

209 000,0

1 101 181,0

340 960,0

3 653 002,0

 

Могилевский облисполком

2018–2020

»

4 099 750,0

1 800 000,0

2 099 750,0

200 000,0

3. Приобретение и поставка оборудования и средств обучения

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

597 787,54

48 544,9

109 040,26

175 488,39

174 531,99

90 182,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

472 632,9

48 544,9

71 103,0

141 194,0

141 194,0

70 597,0

 

 

2017–2020

собственные средства организаций

125 154,64

37 937,26

34 294,39

33 337,99

19 585,0

 

Минкультуры

2016–2020

республиканский бюджет

13 227,3

7 289,3

2 627,0

1 892,0

946,0

473,0

 

Минспорт

2016–2020

»

213 819,2

29 455,2

10 618,0

14 533,0

106 142,0

53 071,0

 

Минобороны

2016–2020

»

39 732,06

32 600,06

3 000,0

2 680,0

968,0

484,0

 

МЧС

2016–2020

»

117 669,1

806,1

12 200,0

72 210,0

14 400,0

18 053,0

 

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет, средства займа Всемирного банка

5 997 292,87

1 245 314,1

1 495 364,8

678 795,08

499 267,37

2 078 551,52

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

3 844 747,97

230 000,0

358 134,0

678 795,08

499 267,37

2 078 551,52

 

 

2016, 2017

средства займа Всемирного банка

2 152 544,9

1 015 314,1

1 137 230,8

 

Витебский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций, средства займа Всемирного банка

6 338 748,2

253 828,5

519 102,7

1 837 985,0

1 623 374,0

2 104 458,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2017–2020

местный бюджет

5 795 712,0

234 795,0

1 835 985,0

1 620 474,0

2 104 458,0

 

 

2018, 2019

собственные средства организаций

4 900,0

2 000,0

2 900,0

 

 

2016, 2017

средства займа Всемирного банка

538 136,2

253 828,5

284 307,7

 

Гомельский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций, средства займа Всемирного банка

3 889 190,94

1 799 916,7

1 640 759,0

252 420,0

40 354,24

155 741,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

1 240 531,0

600 000,0

215 527,0

252 420,0

16 843,0

155 741,0

 

 

2017, 2019

собственные средства организаций

104 743,24

81 232,0

23 511,24

 

 

2016, 2017

средства займа Всемирного банка

2 543 916,7

1 199 916,7

1 344 000,0

 

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций, средства займа Всемирного банка

2 886 844,47

599 979,2

980 573,4

603 507,21

397 236,86

305 547,8

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

1 674 665,5

300 000,0

389 443,5

504 502,0

298 850,0

181 870,0

 

 

2017–2020

собственные средства организаций

576 199,77

255 129,9

99 005,21

98 386,86

123 677,8

 

 

2016, 2017

средства займа Всемирного банка

635 979,2

299 979,2

336 000,0

 

Минский облисполком

2016–2020

местный бюджет, средства займа Всемирного банка

6 460 426,7

686 753,2

401 211,5

395 662,0

3 503 170,0

1 473 630,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

5 971 212,0

456 000,0

142 750,0

395 662,0

3 503 170,0

1 473 630,0

 

 

2016, 2017

средства займа Всемирного банка

489 214,7

230 753,2

258 461,5

 

Могилевский облисполком

2016–2020

местный бюджет, средства займа Всемирного банка

3 869 448,5

1 258 835,9

989 876,0

92 251,6

1 168 885,0

359 600,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

2 597 490,2

658 877,6

317 876,0

92 251,6

1 168 885,0

359 600,0

 

 

2016, 2017

средства займа Всемирного банка

1 271 958,3

599 958,3

672 000,0

 

Минский горисполком

2016–2020

местный бюджет

6 479 315,5

704 775,0

1 415 519,0

1 047 170,0

1 472 600,0

1 839 251,5

4. Приобретение и поставка спортивного инвентаря и оборудования

Брестский облисполком

2020

»

2 695 375,0

2 695 375,0

Витебский облисполком

2020

»

1 222 100,0

1 222 100,0

 

Гомельский облисполком

2020

местный бюджет, собственные средства организаций

379 027,48

379 027,48

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

359 027,48

359 027,48

 

 

 

собственные средства организаций

20 000,0

20 000,0

 

Гродненский облисполком

2020

местный бюджет, собственные средства организаций

318 053,0

318 053,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

312 553,0

312 553,0

 

 

 

собственные средства организаций

5 500,0

5 500,0

 

Минский облисполком

2020

местный бюджет, собственные средства организаций

517 323,0

517 323,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

414 362,0

414 362,0

 

 

 

собственные средства организаций

102 961,0

102 961,0

 

Могилевский облисполком

2020

местный бюджет, собственные средства организаций

847 102,0

847 102,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

800 802,0

800 802,0

 

 

 

собственные средства организаций

46 300,0

46 300,0

 

Минский горисполком

2020

местный бюджет, собственные средства организаций

777 744,0

777 744,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

653 744,0

653 744,0

 

 

 

собственные средства организаций

124 000,0

124 000,0

5. Приобретение и поставка средств обучения и учебного оборудования для учебных кабинетов физики, химии, биологии

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

47 500 989,9

9 870 283,9

9 133 160,0

9 504 670,0

8 444 670,0

10 548 206,0

 

Минспорт

2017, 2019

»

14 016,96

4 464,0

9 552,96

 

МЧС

2017, 2018

»

7 880,0

3 750,0

4 130,0

6. Приобретение и поставка интерактивных сенсорных систем (панелей) в учреждения образования

Минобразование

2018–2020

»

12 494 040,0

2 700 000,0

6 760 000,0

3 034 040,0

7. Создание сайтов УОСО 

Минобороны

2016

»

2 500,0

2 500,0

 

Брестский облисполком

2016, 2017

местный бюджет

23 000,0

13 000,0

10 000,0

 

Витебский облисполком

2017, 2018

»

2 700,96

1 500,0

1 200,96

 

Гомельский облисполком

2016

»

8 100,0

8 100,0

 

Минский облисполком

2016–2019

»

1 339,4

1 000,0

16,0

173,4

150,0

 

Минский горисполком

2017

»

20 000,0

20 000,0

8. Создание информационной компьютерной локальной сети в УОСО

Минобразование

2017

республиканский бюджет

15 000,0

15 000,0

Минобороны

2016

»

7 000,0

7 000,0

МЧС

2016

»

920,0

920,0

 

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

454 244,0

100 000,0

230 000,0

60 600,0

35 644,0

28 000,0

 

Витебский облисполком

2017, 2018

»

4 440,0

1 440,0

3 000,0

 

Гомельский облисполком

2016

»

57 000,0

57 000,0

 

Гродненский облисполком

2016, 2018

»

110 000,0

90 000,0

20 000,0

 

Минский облисполком

2016–2019

»

14 889,74

9 300,0

300,0

2 789,74

2 500,0

 

Минский горисполком

2016

»

62 688,2

62 688,2

9. Приобретение и поставка компьютерных классов

Минобразование

2016

республиканский бюджет

10 000,0

10 000,0

Минобороны

2016

»

20 800,0

20 800,0

МЧС

2017, 2019

»

22 935,0

1 230,0

21 705,0

 

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

2 162 673,0

400 000,0

670 000,0

305 073,0

478 300,0

309 300,0

 

Витебский облисполком

2017–2020

»

2 834 783,0

110 283,0

491 100,0

1 691 800,0

541 600,0

 

Гомельский облисполком

2016, 2017, 2019

»

978 632,2

546 676,5

352 155,7

79 800,0

 

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

1 585 800,0

100 000,0

900 000,0

223 000,0

243 900,0

118 900,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

1 578 800,0

100 000,0

900 000,0

216 000,0

243 900,0

118 900,0

 

 

2018

собственные средства организаций

7 000,0

7 000,0

 

Минский облисполком

2016–2020

местный бюджет

1 965 782,0

14 000,0

31 668,0

1 010 116,0

293 400,0

616 598,0

 

Могилевский облисполком

2016–2020

»

160 938,0

50 000,0

62 916,0

13 339,0

7 683,0

27 000,0

 

Минский горисполком

2016–2020

»

1 671 090,6

317 322,6

186 190,0

272 250,0

265 280,0

630 048,0

10. Подготовка и выпуск учебных изданий, учебно-программной документации образовательных программ, учебно-методической документации, в том числе:

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

82 641 948,2

10 841 961,2

13 981 629,0

14 584 150,0

28 499 990,0

14 734 218,0

10.1. подготовка, выпуск и доставка учебных изданий

 

 

 

81 683 957,2

10 688 486,2

13 810 351,0

14 422 292,0

28 264 300,0

14 498 528,0

10.2. подготовка, выпуск учебно-программной документации образовательных программ, учебно-методической документации

 

 

 

957 991,0

153 475,0

171 278,0

161 858,0

235 690,0

235 690,0

11. Подготовка и издание картографических пособий

Госкомимущество

2016–2020

республиканский бюджет

2 976 061,6

460 816,6

483 686,0

493 924,0

850 756,0

686 879,0

12. Капитальный ремонт УОСО

Минобразование

2016–2020

»

2 570 210,6

196 675,6

757 537,0

923 427,0

461 714,0

230 857,0

Минспорт

2016–2020

»

5 098 283,4

86 032,4

371 011,0

622 601,0

2 012 426,0

2 006 213,0

Минобороны

2016

»

200 000,0

200 000,0

МЧС

2017

»

7 100,0

7 100,0

 

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет, средства займа Всемирного банка

21 781 508,1

5 148 075,9

5 495 827,2

3 236 573,0

3 607 468,0

4 293 564,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

16 076 056,0

2 500 000,0

2 438 451,0

3 236 573,0

3 607 468,0

4 293 564,0

 

 

2016, 2017

средства займа Всемирного банка

5 705 452,1

2 648 075,9

3 057 376,2

 

Витебский облисполком

2016–2020

местный бюджет, средства займа Всемирного банка

36 605 946,0

1 011 479,9

6 791 163,1

7 018 870,0

15 163 278,0

6 621 155,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2017–2020

местный бюджет

34 426 647,0

5 623 344,0

7 018 870,0

15 163 278,0

6 621 155,0

 

 

2016, 2017

средства займа Всемирного банка

2 179 299,0

1 011 479,9

1 167 819,1

 

Гомельский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций, средства займа Всемирного банка

16 201 545,15

2 771 483,6

2 831 680,55

1 478 379,0

2 652 371,0

6 467 631,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

12 522 236,05

1 071 000,0

863 485,05

1 478 379,0

2 641 741,0

6 467 631,0

 

 

2017, 2019

собственные средства организаций

15 508,0

4 878,0

10 630,0

 

 

2016, 2017

средства займа Всемирного банка

3 663 801,1

1 700 483,6

1 963 317,5

 

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций, средства займа Всемирного банка

21 039 110,9

3 843 133,0

4 432 837,9

7 386 821,0

2 143 319,0

3 233 000,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

14 106 332,1

632 667,1

710 525,0

7 386 821,0

2 143 319,0

3 233 000,0

 

 

2017

собственные средства организаций

15 622,0

15 622,0

 

 

2016, 2017

средства займа Всемирного банка

6 917 156,8

3 210 465,9

3 706 690,9

 

Минский облисполком

2016–2020

местный бюджет, средства займа Всемирного банка

19 363 023,8

4 318 172,3

1 603 601,5

1 989 100,0

5 582 850,0

5 869 300,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

17 449 399,0

3 430 000,0

578 149,0

1 989 100,0

5 582 850,0

5 869 300,0

 

 

2016, 2017

средства займа Всемирного банка

1 913 624,8

888 172,3

1 025 452,5

 

Могилевский облисполком

2016–2020

местный бюджет, средства займа Всемирного банка

19 027 930,3

6 364 198,5

4 892 274,8

1 204 200,0

2 800 257,0

3 767 000,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

12 740 306,1

3 445 918,1

1 522 931,0

1 204 200,0

2 800 257,0

3 767 000,0

 

 

2016, 2017

средства займа Всемирного банка

6 287 624,2

2 918 280,4

3 369 343,8

 

Минский горисполком

2016–2020

местный бюджет

66 877 771,0

10 675 500,0

5 620 200,0

9 679 500,0

23 753 925,0

17 148 646,0

13. Реконструкция с реставрацией здания республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки на пл. Свободы, 7 (завершение проектно-изыскательских работ)

Минкультуры

2019, 2020

республиканский бюджет

11 508 734,21

1 500 000,0

10 008 734,21

 

 

из него:

 

 

 

 

 

 

 

 

средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа)

3 508 734,21

1 500 000,0

2 008 734,21

 

 

средства на финансирование капитальных вложений из государственного целевого бюджетного фонда национального развития (государственная инвестиционная программа)

8 000 000,0

8 000 000,0

14. Реконструкция бывших зданий учреждений здравоохранения в охранной зоне заповедника (Верхний замок) под размещение ГУО «Полоцкое кадетское училище» (включая проектно-изыскательские работы) (долевое участие)

Витебский облисполком

2019, 2020

республиканский бюджет, местный бюджет

6 500 000,0

4 000 000,0

2 500 000,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

3 000 000,0

2 000 000,0

1 000 000,0

 

 

из него средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа)

3 000 000,0

2 000 000,0

1 000 000,0

 

 

 

местный бюджет

3 500 000,0

2 000 000,0

1 500 000,0

 

 

 

из него средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа)

3 500 000,0

2 000 000,0

1 500 000,0

15. Строительство и реконструкция учреждений общего среднего образования

Брестский облисполком

2019, 2020

местный бюджет

11 152 200,0

102 200,0

11 050 000,0

из него средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа)

11 152 200,0

102 200,0

11 050 000,0

 

Гомельский облисполком

2020

республиканский бюджет, местный бюджет

16 560 000,0

16 560 000,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

1 460 000,0

1 460 000,0

 

 

 

из него средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа)

1 460 000,0

1 460 000,0

 

 

 

местный бюджет

15 100 000,0

15 100 000,0

 

 

 

из него средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа

15 100 000,0

15 100 000,0

 

Гродненский облисполком

2019, 2020

местный бюджет

1 320 000,0

500 000,0

820 000,0

 

из него средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа)

1 320 000,0

500 000,0

820 000,0

 

Могилевский облисполком

2019, 2020

местный бюджет

24 759 826,0

18 800 000,0

5 959 826,0

из него средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа)

24 759 826,0

18 800 000,0

5 959 826,0

 

Минский облисполком

2019, 2020

местный бюджет

14 925 600,0

13 600,0

14 912 000,0

 

из него средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа)

14 925 600,0

13 600,0

14 912 000,0

 

Минский горисполком

2019, 2020

республиканский бюджет, местный бюджет

119 861 919,15

58 823 569,15

61 038 350,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

8 000 000,0

8 000 000,0

 

 

 

из него средства на финансирование капитальных вложений из средств резервного фонда Президента Республики Беларусь (государственная инвестиционная программа)

8 000 000,0

8 000 000,0

 

 

 

местный бюджет

111 861 919,15

58 823 569,15

53 038 350,0

 

 

 

из него средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа)

111 861 919,15

58 823 569,15

53 038 350,0

Итого по подпрограмме

 

 

 

12 991 336 422,44

2 125 162 850,44

2 284 475 333,23

2 442 103 503,85

2 850 039 354,65

3 289 555 380,27

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

 

 

295 833 934,92

40 818 932,71

45 431 542,0

52 135 022,0

76 568 618,0

80 879 820,21

из него:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа)

 

 

 

7 968 734,21

3 500 000,0

4 468 734,21

средства на финансирование капитальных вложений из средств резервного фонда Президента Республики Беларусь (государственная инвестиционная программа)

 

 

 

8 000 000,0

8 000 000,0

средства на финансирование капитальных вложений из государственного целевого бюджетного фонда национального развития (государственная инвестиционная программа)

 

 

 

8 000 000,0

8 000 000,0

местные бюджеты

 

 

 

12 570 735 465,88

2 068 367 209,73

2 195 439 824,0

2 364 682 336,0

2 758 232 765,15

3 184 013 331,0

из них средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа)

 

 

 

182 619 545,15

80 239 369,15

102 380 176,0

собственные средства организаций

 

 

 

90 468 313,64

25 281 967,23

25 286 145,85

15 237 971,5

24 662 229,06

средства займа Всемирного банка

 

 

 

34 298 708,0

15 976 708,0

18 322 000,0

 

 

Приложение 5

к Государственной программе
«Образование и молодежная политика»
на 2016–2020 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
22.09.2020 № 547)

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 3 «Развитие системы специального образования»

Наименование мероприятия

Заказчик

Сроки выполнения мероприятия, годы

Источники финансирования

Объемы финансирования, рублей

всего

в том числе по годам

2016

2017

2018

2019

2020

Задача 1. Развитие инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития

1. Развитие сети учреждений образования, реализующих инклюзивное образование, а также ресурсных центров в УСО

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

22 930,0

7 000,0

8 700,0

2 900,0

3 450,0

880,0

Минский горисполком

2016, 2017

»

25 000,0

15 000,0

10 000,0

2. Развитие адаптивной образовательной среды для лиц с особенностями психофизического развития в учреждениях образования, а также процессов охвата обучающихся инклюзивными формами

Брестский облисполком

2016–2020

»

35 282,0

3 000,0

2 500,0

21 001,0

7 651,0

1 130,0

Витебский облисполком

2018

»

1 000,0

1 000,0

Гродненский облисполком

2018, 2019

»

5 252,0

2 252,0

3 000,0

Могилевский облисполком

2017, 2020

»

7 300,0

6 300,0

1 000,0

Итого по задаче 1

 

 

местный бюджет

96 764,0

25 000,0

27 500,0

27 153,0

14 101,0

3 010,0

Задача 2. Сохранение доступности и вариативности образования для лиц с особенностями психофизического развития

3. Функционирование государственного специального дошкольного учреждения «Республиканский центр для детей дошкольного возраста с нарушением слуха», обеспечение мер социальной защиты обучающихся

Минобразование

2016–2018

республиканский бюджет

2 313 501,4

733 746,4

778 400,0

801 355,0

31. Функционирование государственного учреждения образования «Специальный ясли-сад для детей с нарушением слуха», обеспечение мер социальной защиты обучающихся

»

2019, 2020

»

964 321,0

791 358,0

172 963,0

4. Научное обеспечение специального образования, в том числе разработка научно-методического обеспечения психокоррекционной, коррекционной и профориентационной работы с детьми с особенностями психофизического развития, разработка и внедрение предметных стандартов специального образования

»

2016

»

10 500,0

10 500,0

5. Подготовка и выпуск учебных изданий, учебно-программной документации образовательных программ, учебно-методической документации

»

2016–2020

»

260 189,0

48 000,0

53 568,0

50 621,0

54 000,0

54 000,0

6. Функционирование учреждений специального образования, финансирование образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования, образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью в иных организациях, обеспечение мер социальной защиты

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

101 758 122,5

14 024 400,0

17 872 428,5

19 413 788,0

22 955 524,0

27 491 982,0

Витебский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

51 421 331,8

4 557 419,8

10 433 500,0

10 265 596,0

12 041 708,0

14 123 108,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

51 359 212,8

4 557 419,8

10 380 885,0

10 264 429,0

12 033 871,0

14 122 608,0

 

2017–2020

собственные средства организаций

62 119,0

52 615,0

1 167,0

7 837,0

500,0

Гомельский облисполком

2016–2020

местный бюджет

113 791 692,5

19 818 216,5

19 192 168,0

21 005 719,0

25 764 157,0

28 011 432,0

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

80 964 793,06

13 183 782,0

14 905 559,0

15 492 308,55

17 348 673,25

20 034 470,26

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

80 769 132,0

13 183 782,0

14 905 559,0

15 435 590,0

17 285 572,0

19 958 629,0

 

 

2018–2020

собственные средства организаций

195 661,06

56 718,55

63 101,25

75 841,26

 

Минский облисполком

2016–2020

местный бюджет

85 395 016,11

11 994 267,11

15 861 729,0

17 240 040,0

19 350 854,0

20 948 126,0

Могилевский облисполком

2016–2020

»

93 253 980,8

15 762 445,8

16 342 987,0

17 206 713,0

20 085 438,0

23 856 397,0

Минский горисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

121 489 181,77

18 023 768,54

24 352 625,2

23 266 450,42

26 741 905,95

29 104 431,66

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

121 403 946,5

18 023 768,54

24 352 625,2

23 239 750,42

26 713 972,95

29 073 829,39

 

 

2018–2020

собственные средства организаций

85 235,27

26 700,0

27 933,0

30 602,27

7. Повышение эффективности оказания ранней комплексной помощи детям с особенностями психофизического развития в возрасте до трех лет

Брестский облисполком

2016, 2017, 2019

местный бюджет

24 625,0

10 000,0

11 200,0

3 425,0

Витебский облисполком

2017–2020

»

40 901,0

3 000,0

700,0

12 478,0

24 723,0

Могилевский облисполком

2016–2019

»

236 740,0

16 500,0

3 980,0

214 760,0

1 500,0

8. Развитие информационных коммуникационных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий

Брестский облисполком

2016–2020

»

17 863,5

5 150,0

5 667,5

3 710,0

2 310,0

1 026,0

Гомельский облисполком

2016

»

16 620,0

16 620,0

Могилевский облисполком

2016–2019

»

50 171,0

10 700,0

11 941,0

13 147,0

14 383,0

Минский горисполком

2016, 2017

»

12 890,0

10 000,0

2 890,0

9. Укрепление материально-технической базы и благоустройство территории объектов специального образования

Брестский облисполком

2016–2020

»

2 457 656,0

45 000,0

155 700,0

662 239,0

460 130,0

1 134 587,0

Витебский облисполком

2017–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

1 381 913,0

37 413,0

387 000,0

871 100,0

86 400,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2017–2020

местный бюджет

1 361 013,0

17 413,0

386 100,0

871 100,0

86 400,0

 

 

2017, 2018

собственные средства организаций

20 900,0

20 000,0

900,0

Гомельский облисполком

2018–2020

местный бюджет

1 454 411,0

34 742,0

400 000,0

1 019 669,0

Гродненский облисполком

2018–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

626 519,45

29 355,45

247 864,0

349 300,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2018–2020

местный бюджет

623 764,0

26 600,0

247 864,0

349 300,0

 

2018

собственные средства организаций

2 755,45

2 755,45

Минский облисполком

2016, 2018–2020

местный бюджет

1 887 444,0

30 000,0

434 590,0

865 380,0

557 474,0

Могилевский облисполком

2016, 2017, 2019, 2020

»

759 819,0

59 040,0

277 941,0

325 250,0

97 588,0

Минский горисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

1 371 066,28

148 920,0

355 907,0

272 019,0

380 528,49

213 691,79

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

1 368 766,28

148 920,0

355 907,0

269 719,0

380 528,49

213 691,79

 

 

2018

собственные средства организаций

2 300,0

2 300,0

10. Выделение в структуре центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации обособленных структурных подразделений

Могилевский облисполком

2017–2019

местный бюджет

15 000,0

5 000,0

7 500,0

2 500,0

11. Обеспечение педагогического сопровождения детей с аутистическими нарушениями в образовательном процессе

Витебский облисполком

2017–2020

»

274 197,0

11 594,0

41 200,0

72 068,0

149 335,0

Минский горисполком

2016–2020

»

1 845 237,76

9 000,0

90 565,8

250 983,58

394 270,56

1 100 417,82

Итого по задаче 2

 

 

 

664 095 703,93

98 517 476,15

120 765 764,0

127 094 537,0

149 186 805,25

168 531 121,53

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

 

 

3 548 511,4

792 246,4

831 968,0

851 976,0

845 358,0

226 963,0

местные бюджеты

 

 

 

660 178 221,75

97 725 229,75

119 861 181,0

126 152 020,0

148 242 576,0

168 197 215,0

собственные средства организаций

 

 

 

368 970,78

72 615,0

90 541,0

98 871,25

106 943,53

Всего по подпрограмме

664 192 467,93

98 542 476,15

120 793 264,0

127 121 690,0

149 200 906,25

168 534 131,53

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

3 548 511,4

792 246,4

831 968,0

851 976,0

845 358,0

226 963,0

местные бюджеты

660 274 985,75

97 750 229,75

119 888 681,0

126 179 173,0

148 256 677,0

168 200 225,0

собственные средства организаций

368 970,78

72 615,0

90 541,0

98 871,25

106 943,53

 

 

 

Приложение 6

к Государственной программе
«Образование и молодежная политика»
на 2016–2020 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
22.09.2020 № 547)

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 4 «Развитие системы профессионально-технического и среднего специального образования»

Наименование мероприятия

Заказчик

Сроки выполнения мероприятия, годы

Источники финансирования

Объемы финансирования, рублей

всего

в том числе по годам

2016

2017

2018

2019

2020

Задача 1. Повышение качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов с профессионально-техническим и средним специальным образованием

1. Подготовка и выпуск учебных изданий, учебно-программной документации образовательных программ, учебно-методической документации для обеспечения образовательного процесса по специальностям профессионально-технического и среднего специального образования

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

2 330 659,9

389 302,9

434 462,0

410 567,0

523 307,0

573 021,0

2. Приобретение и поставка средств обучения и учебно-производственного оборудования для ресурсных центров учреждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического и (или) среднего специального образования

»

2018–2020

»

10 215 000,0

2 070 000,0

4 070 000,0

4 075 000,0

3. Приобретение учреждениями профессионально-технического образования современных машин и учебно-производственного оборудования, компьютерных классов, техники, иного оборудования

Минсельхозпрод

2016–2020

»

24 502,0

13 500,0

4 867,0

3 505,0

1 753,0

877,0

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

3 306 392,0

284 000,0

235 286,0

706 840,0

526 297,0

1 553 969,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

2 635 119,0

230 000,0

172 046,0

541 340,0

399 778,0

1 291 955,0

 

 

собственные средства организаций

671 273,0

54 000,0

63 240,0

165 500,0

126 519,0

262 014,0

 

Витебский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

5 726 953,0

613 700,0

776 500,0

1 583 883,0

1 484 275,0

1 268 595,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

5 437 438,0

566 500,0

750 000,0

1 520 938,0

1 400 000,0

1 200 000,0

 

 

собственные средства организаций

289 515,0

47 200,0

26 500,0

62 945,0

84 275,0

68 595,0

 

Гомельский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

539 478,0

105 540,0

52 942,0

64 213,0

90 160,0

226 623,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

502 806,0

100 000,0

48 992,0

58 000,0

75 000,0

220 814,0

 

 

собственные средства организаций

36 672,0

5 540,0

3 950,0

6 213,0

15 160,0

5 809,0

 

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

1 550 197,63

105 000,0

235 605,0

752 207,09

213 859,0

243 526,54

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

1 419 390,0

80 000,0

217 504,0

732 900,0

201 416,0

187 570,0

 

 

собственные средства организаций

130 807,63

25 000,0

18 101,0

19 307,09

12 443,0

55 956,54

 

Минский облисполком

2016, 2018–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

4 720 317,0

331 305,0

1 353 200,0

2 110 812,0

925 000,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

3 497 480,0

128 000,0

1 122 800,0

1 521 680,0

725 000,0

 

 

собственные средства организаций

1 222 837,0

203 305,0

230 400,0

589 132,0

200 000,0

 

Могилевский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

1 894 878,0

152 000,0

248 721,0

242 713,0

228 657,0

1 022 787,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

1 884 878,0

150 000,0

246 721,0

240 713,0

226 657,0

1 020 787,0

 

 

собственные средства организаций

10 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

 

Минский горисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

11 137 342,47

10 458 838,72

172 055,0

156 327,0

170 427,0

179 694,75

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

7 222 386,8

6 794 056,8

105 575,0

91 836,0

111 819,0

119 100,0

 

 

собственные средства организаций

3 914 955,67

3 664 781,92

66 480,0

64 491,0

58 608,0

60 594,75

4. Приобретение учреждениями среднего специального образования, структурными подразделениями учреждений высшего образования, филиалами учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования», реализующими образовательные программы среднего специального образования, Республиканским государственным училищем олимпийского резерва современных машин и учебно-производственного оборудования, компьютерных классов, техники, иного оборудования и других основных средств

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

13 648 562,1

1 919 027,6

4 147 927,73

3 251 240,15

2 549 765,62

1 780 601,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

9 086 903,46

1 293 752,4

2 985 651,06

1 882 999,0

1 883 000,0

1 041 501,0

 

 

собственные средства организаций

4 561 658,64

625 275,2

1 162 276,67

1 368 241,15

666 765,62

739 100,0

Минсельхозпрод

2016, 2020

республиканский бюджет

31 231,6

5 098,6

26 133,0

Минэнерго

2016–2020

»

100 905,0

20 817,0

37 114,0

1 724,0

27 500,0

13 750,0

Минкультуры

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

104 330,8

2 823,4

46 223,4

30 733,0

6 367,0

18 184,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

5 125,4

2 823,4

1 018,0

733,0

367,0

184,0

 

2017–2020

собственные средства организаций

99 205,4

45 205,4

30 000,0

6 000,0

18 000,0

Минтранс

2016–2020

республиканский бюджет – средства республиканского централизованного инновационного фонда, выделяемые согласно распоряжению Президента Республики Беларусь от 17 августа 2015 г. № 142рп «О финансировании государственных учреждений образования Министерства транспорта и коммуникаций»*

2 011 748,99

461 800,0

433 300,0

327 000,0

235 000,0

554 648,99

 

концерн «Беллегпром»

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

137 066,14

2 938,3

1 059,0

57 619,0

39 476,84

35 973,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

9 684,3

2 938,3

1 059,0

3 249,0

1 625,0

813,0

 

 

2018–2020

собственные средства организаций

127 381,84

54 370,0

37 851,84

35 160,0

 

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

810 150,0

15 000,0

78 670,0

214 037,0

97 820,0

404 623,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2017–2020

местный бюджет

542 700,0

55 200,0

145 000,0

43 000,0

299 500,0

 

2016–2020

собственные средства организаций

267 450,0

15 000,0

23 470,0

69 037,0

54 820,0

105 123,0

 

Витебский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

4 414 755,0

31 520,0

372 000,0

708 936,0

1 638 771,0

1 663 528,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

4 070 772,0

16 400,0

356 400,0

591 572,0

1 558 000,0

1 548 400,0

 

 

собственные средства организаций

343 983,0

15 120,0

15 600,0

117 364,0

80 771,0

115 128,0

 

Гомельский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

539 265,53

63 994,2

49 930,0

58 045,81

125 861,52

241 434,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

401 690,2

57 994,2

43 576,0

45 365,0

60 955,0

193 800,0

 

 

собственные средства организаций

137 575,33

6 000,0

6 354,0

12 680,81

64 906,52

47 634,0

 

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

1 914 399,35

100 263,1

13 677,0

250 746,53

372 155,75

1 177 556,97

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2016, 2018–2020

местный бюджет

1 730 531,1

81 833,1

215 000,0

326 000,0

1 107 698,0

 

2016–2020

собственные средства организаций

183 868,25

18 430,0

13 677,0

35 746,53

46 155,75

69 858,97

 

Минский облисполком

2016, 2018–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

6 565 521,0

339 410,0

2 177 580,0

2 752 691,0

1 295 840,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

5 815 857,0

245 400,0

2 077 580,0

2 297 037,0

1 195 840,0

 

 

собственные средства организаций

749 664,0

94 010,0

100 000,0

455 654,0

100 000,0

 

Могилевский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

2 120 851,3

276 305,3

247 206,0

401 149,0

276 195,0

919 996,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

2 050 851,3

262 805,3

233 706,0

387 149,0

261 695,0

905 496,0

 

 

собственные средства организаций

70 000,0

13 500,0

13 500,0

14 000,0

14 500,0

14 500,0

 

Минский горисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

1 046 676,14

111 000,0

249 888,0

256 059,14

191 029,0

238 700,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

895 134,0

111 000,0

184 888,0

214 267,0

175 279,0

209 700,0

 

2017 – 2019

собственные средства организаций

151 542,14

65 000,0

41 792,14

15 750,0

29 000,0

5. Исключен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Обучение (учебные сборы) и стажировка учащихся, осваивающих образовательные программы профессионально-технического и среднего специального образования, и педагогических работников учреждений образования (в том числе в зарубежных странах), имеющих наиболее высокие достижения в конкурсах профессионального мастерства «WorldSkills International»**

Минобразование

2018

республиканский бюджет

14 400,0

14 400,0

61. Исключен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по задаче 1

 

 

 

74 905 582,95

15 803 184,12

7 837 433,13

15 092 724,72

17 732 179,73

18 440 061,25

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

23 830 160,65

2 190 032,6

3 897 471,06

4 714 177,0

6 742 552,0

6 285 927,99

из них средства республиканского централизованного инновационного фонда, выделяемые согласно распоряжению Президента Республики Беларусь от 17 августа 2015 г. № 142рп*

 

2 011 748,99

461 800,0

433 300,0

327 000,0

235 000,0

554 648,99

местные бюджеты

 

38 107 033,4

8 823 989,4

2 414 608,0

7 984 460,0

8 658 316,0

10 225 660,0

собственные средства организаций

 

12 968 388,9

4 789 162,12

1 525 354,07

2 394 087,72

2 331 311,73

1 928 473,26

Задача 2. Приведение объемов и структуры подготовки рабочих, служащих и специалистов в учреждениях профессионально-технического среднего специального образования в соответствие с потребностями экономики, развитием ее высокотехнологичных отраслей

7. Обеспечение функционирования учреждений профессионально-технического образования, структурных подразделений учреждений высшего образования, филиалов учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования», реализующих образовательные программы профессионально-технического образования, реализация программ профессионально-технического образования в учреждениях образования, а также мер социальной защиты обучающихся

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

18 600 904,73

4 754 546,1

3 001 656,86

3 144 441,43

3 660 606,34

4 039 654,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

12 892 599,1

3 525 418,1

2 050 163,0

2 169 902,0

2 422 151,0

2 724 965,0

 

 

собственные средства организаций

5 708 305,63

1 229 128,0

951 493,86

974 539,43

1 238 455,34

1 314 689,0

Минсельхозпрод

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

8 321 601,08

1 395 544,9

1 587 513,0

1 568 648,0

1 703 620,0

2 066 275,18

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

7 778 539,1

1 330 153,1

1 424 513,0

1 467 913,0

1 602 420,0

1 953 540,0

 

 

собственные средства организаций

543 061,98

65 391,8

163 000,0

100 735,0

101 200,0

112 735,18

концерн «Беллегпром»

2017–2020

республиканский бюджет

403 999,0

58 934,0

129 070,0

100 551,0

115 444,0

 

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

208 571 739,0

35 451 600,0

37 038 140,0

41 868 071,0

44 262 511,0

49 951 417,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

189 819 643,0

31 439 600,0

34 167 840,0

38 352 904,0

40 485 836,0

45 373 463,0

 

 

собственные средства организаций

18 752 096,0

4 012 000,0

2 870 300,0

3 515 167,0

3 776 675,0

4 577 954,0

 

Витебский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

185 778 075,1

40 628 001,1

32 334 615,0

32 719 773,0

38 213 136,0

41 882 550,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

171 192 025,1

37 851 351,1

29 903 802,0

29 581 515,0

34 980 344,0

38 875 013,0

 

 

собственные средства организаций

14 586 050,0

2 776 650,0

2 430 813,0

3 138 258,0

3 232 792,0

3 007 537,0

 

Гомельский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

225 480 916,55

40 698 380,3

40 971 655,0

42 755 079,45

45 293 433,27

55 762 368,53

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

207 197 485,3

36 631 100,3

37 585 334,0

39 574 971,0

41 810 570,0

51 595 510,0

 

 

собственные средства организаций

18 283 431,25

4 067 280,0

3 386 321,0

3 180 108,45

3 482 863,27

4 166 858,53

 

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

176 296 593,64

36 466 394,6

32 585 358,0

33 087 577,98

35 734 167,97

38 423 095,09

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

156 789 221,6

31 265 594,6

30 314 959,0

29 249 416,0

31 589 442,0

34 369 810,0

 

 

собственные средства организаций

19 507 372,04

5 200 800,0

2 270 399,0

3 838 161,98

4 144 725,97

4 053 285,09

 

Минский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

135 333 750,74

20 214 881,74

24 488 562,0

26 392 349,0

30 181 558,0

34 056 400,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

128 779 920,1

18 669 804,1

23 480 759,0

24 795 094,0

29 277 863,0

32 556 400,0

 

 

собственные средства организаций

6 553 830,64

1 545 077,64

1 007 803,0

1 597 255,0

903 695,0

1 500 000,0

 

Могилевский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

195 136 985,6

36 028 181,6

37 673 746,5

38 254 928,5

37 373 100,5

45 807 028,5

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

179 655 668,1

33 131 918,1

34 677 483,0

35 158 665,0

34 176 837,0

42 510 765,0

 

 

собственные средства организаций

15 481 317,5

2 896 263,5

2 996 263,5

3 096 263,5

3 196 263,5

3 296 263,5

 

Минский горисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

211 231 480,47

31 788 911,12

37 616 356,97

41 789 971,0

47 226 246,0

52 809 995,38

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

184 627 392,12

31 788 911,12

33 457 140,0

35 696 511,0

39 821 757,0

43 863 073,0

 

2017–2020

собственные средства организаций

26 604 088,35

4 159 216,97

6 093 460,0

7 404 489,0

8 946 922,38

8. Обеспечение функционирования учреждений среднего специального образования, структурных подразделений учреждений высшего образования, филиалов учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования», реализующих образовательные программы среднего специального образования, Республиканского государственного училища олимпийского резерва, Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа, Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки, гимназии – колледжа искусств имени И.О.Ахремчика, реализация программ среднего специального образования в учреждениях образования, а также мер социальной защиты обучающихся

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

515 436 958,71

83 682 133,61

88 754 696,92

96 518 116,73

115 585 491,45

130 896 520,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

422 943 975,44

68 988 166,5

73 663 048,94

80 443 296,0

93 562 644,0

106 286 820,0

 

 

собственные средства организаций

92 492 983,27

14 693 967,11

15 091 647,98

16 074 820,73

22 022 847,45

24 609 700,0

Минсельхозпрод

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

65 627 522,3

55 367 628,7

1 785 785,6

1 866 988,0

2 412 625,0

4 194 495,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

61 859 306,4

51 725 450,4

1 771 792,0

1 866 988,0

2 375 799,0

4 119 277,0

 

2016, 2017, 2019, 2020

собственные средства организаций

3 768 215,9

3 642 178,3

13 993,6

36 826,0

75 218,0

Минэнерго

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

16 773 933,77

2 984 454,8

3 046 032,5

3 210 120,3

3 572 367,0

3 960 959,17

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

14 958 370,8

2 712 914,8

2 742 994,0

2 873 410,0

3 148 441,0

3 480 611,0

 

 

собственные средства организаций

1 815 562,97

271 540,0

303 038,5

336 710,3

423 926,0

480 348,17

Минкультуры

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

12 898 950,91

2 149 776,4

2 319 214,51

2 387 572,0

2 739 960,0

3 302 428,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

9 056 209,4

1 589 599,4

1 598 682,0

1 700 832,0

1 953 668,0

2 213 428,0

 

 

собственные средства организаций

3 842 741,51

560 177,0

720 532,51

686 740,0

786 292,0

1 089 000,0

 

Минтранс

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

30 112 191,66

4 275 530,4

5 647 217,18

5 831 494,07

6 504 977,6

7 852 972,41

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

21 023 627,23

2 520 350,4

4 264 308,83

4 247 067,0

4 662 268,0

5 329 633,0

 

 

собственные средства организаций

9 088 564,43

1 755 180,0

1 382 908,35

1 584 427,07

1 842 709,6

2 523 339,41

 

Минсвязи

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

21 654 533,92

2 603 584,4

3 803 352,14

3 981 713,0

5 095 224,01

6 170 660,37

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

17 311 955,4

1 878 186,4

3 152 754,0

3 262 036,0

4 033 927,0

4 985 052,0

 

 

собственные средства организаций

4 342 578,52

725 398,0

650 598,14

719 677,0

1 061 297,01

1 185 608,37

 

Минспорт

2016–2020

республиканский бюджет

1 072 673,1

191 487,1

152 167,0

208 501,0

240 236,0

280 282,0

 

концерн «Беллегпром»

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

23 289 811,93

3 820 370,0

4 386 846,8

4 593 520,66

4 928 107,47

5 560 967,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

19 656 981,0

3 820 370,0

3 720 315,0

3 775 636,0

3 948 007,0

4 392 653,0

 

2017–2020

собственные средства организаций

3 632 830,93

666 531,8

817 884,66

980 100,47

1 168 314,0

 

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

134 104 410,5

13 991 576,5

26 741 484,0

26 861 926,0

30 904 478,0

35 604 946,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

121 195 851,5

12 518 576,5

24 052 594,0

24 307 243,0

27 945 626,0

32 371 812,0

 

 

собственные средства организаций

12 908 559,0

1 473 000,0

2 688 890,0

2 554 683,0

2 958 852,0

3 233 134,0

 

Витебский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

197 086 595,6

23 390 488,6

35 888 910,0

40 334 506,0

45 924 241,0

51 548 450,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

176 850 837,6

21 319 788,6

31 582 427,0

35 765 367,0

41 338 447,0

46 844 808,0

 

 

собственные средства организаций

20 235 758,0

2 070 700,0

4 306 483,0

4 569 139,0

4 585 794,0

4 703 642,0

 

Гомельский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

171 860 866,43

18 264 453,3

28 407 159,7

33 950 955,34

38 989 452,09

52 248 846,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

155 997 704,3

16 715 763,3

26 767 097,0

29 976 745,0

35 084 661,0

47 453 438,0

 

 

собственные средства организаций

15 863 162,13

1 548 690,0

1 640 062,7

3 974 210,34

3 904 791,09

4 795 408,0

 

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

143 816 990,56

15 470 697,9

24 642 219,0

29 358 642,99

33 396 754,62

40 948 676,05

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

124 437 505,9

14 197 997,9

20 649 517,0

25 314 818,0

28 613 912,0

35 661 261,0

 

 

собственные средства организаций

19 379 484,66

1 272 700,0

3 992 702,0

4 043 824,99

4 782 842,62

5 287 415,05

 

Минский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

223 693 942,77

37 066 580,0

41 730 800,77

42 272 198,0

47 184 324,0

55 440 040,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

199 266 866,0

32 260 980,0

36 609 641,0

37 585 252,0

42 870 953,0

49 940 040,0

 

 

собственные средства организаций

24 427 076,77

4 805 600,0

5 121 159,77

4 686 946,0

4 313 371,0

5 500 000,0

 

Могилевский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

157 666 736,25

18 584 761,6

30 020 537,55

31 349 634,0

35 442 842,8

42 268 960,3

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

148 754 592,45

17 080 030,9

28 420 764,55

29 542 808,0

33 511 075,0

40 199 914,0

 

 

собственные средства организаций

8 912 143,8

1 504 730,7

1 599 773,0

1 806 826,0

1 931 767,8

2 069 046,3

 

Минский горисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

86 676 937,21

8 005 360,79

16 755 680,96

17 698 989,73

20 301 412,44

23 915 493,29

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

79 964 071,79

8 005 360,79

15 597 457,0

16 188 251,0

18 458 583,0

21 714 420,0

 

2017–2020

собственные средства организаций

6 712 865,42

1 158 223,96

1 510 738,73

1 842 829,44

2 201 073,29

9. Ремонт и модернизация зданий и сооружений учреждений профессионально-технического образования (капитальный ремонт)

Минсельхозпрод

2016

республиканский бюджет

45 000,0

45 000,0

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

2 535 000,0

95 000,0

280 000,0

980 000,0

1 100 000,0

80 000,0

Витебский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

11 119 113,0

900 000,0

1 850 000,0

6 708 613,0

1 410 500,0

250 000,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2016 – 2020

местный бюджет

11 110 023,0

900 000,0

1 850 000,0

6 703 023,0

1 407 000,0

250 000,0

 

2018, 2019

собственные средства организаций

9 090,0

5 590,0

3 500,0

Гомельский облисполком

2016–2020

местный бюджет

3 232 992,6

2 956,6

332 700,0

230 394,0

1 227 000,0

1 439 942,0

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

7 794 237,0

3 420 000,0

194 087,0

1 195 000,0

2 090 000,0

895 150,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

5 994 087,0

1 620 000,0

194 087,0

1 195 000,0

2 090 000,0

895 000,0

 

2016, 2020

собственные средства организаций

1 800 150,0

1 800 000,0

150,0

Минский облисполком

2016, 2018–2020

местный бюджет

1 895 275,0

500 000,0

285 000,0

662 275,0

448 000,0

Могилевский облисполком

2016–2020

»

3 128 900,0

229 900,0

275 000,0

565 000,0

620 000,0

1 439 000,0

 

Минский горисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

23 087 897,0

1 706 518,0

308 110,0

1 025 000,0

5 700 000,0

14 348 269,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

23 085 697,0

1 706 518,0

305 910,0

1 025 000,0

5 700 000,0

14 348 269,0

 

2017

собственные средства организаций

2 200,0

2 200,0

10. Ремонт и модернизация зданий и сооружений учреждений среднего специального образования, структурных подразделений учреждений высшего образования, филиалов учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования», реализующих образовательные программы среднего специального образования, Республиканского государственного училища олимпийского резерва

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

7 226 133,61

1 316 950,5

2 146 702,63

1 511 468,65

1 424 199,83

826 812,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

5 338 923,84

999 312,9

1 437 788,94

1 166 673,0

1 158 337,0

576 812,0

 

 

собственные средства организаций

1 887 209,77

317 637,6

708 913,69

344 795,65

265 862,83

250 000,0

Минсельхозпрод

2016, 2020

республиканский бюджет

2 819 946,8

2 319 046,8

500 900,0

Минэнерго

2016–2020

»

432 631,0

108 700,0

86 589,0

87 342,0

100 000,0

50 000,0

Минтранс

2016, 2019, 2020

собственные средства организаций

22 131,86

5 000,0

1 000,0

16 131,86

концерн «Беллегпром»

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

5 920 891,8

1 706 235,8

2 130 319,0

1 191 049,0

595 525,0

297 763,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

5 291 705,5

1 077 049,5

2 130 319,0

1 191 049,0

595 525,0

297 763,0

 

2016

собственные средства организаций

629 186,3

629 186,3

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

3 671 427,0

500 000,0

465 000,0

1 154 427,0

762 000,0

790 000,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

3 667 850,0

500 000,0

465 000,0

1 150 850,0

762 000,0

790 000,0

 

2018

собственные средства организаций

3 577,0

3 577,0

Витебский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

16 976 982,0

415 000,0

1 981 906,0

6 998 075,0

3 065 000,0

4 517 001,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

16 966 881,0

415 000,0

1 981 906,0

6 998 075,0

3 065 000,0

4 506 900,0

 

 

2020

собственные средства организаций

10 101,0

10 101,0

 

Гомельский облисполком

2016–2020

местный бюджет

1 841 679,7

194 198,7

149 280,0

252 400,0

834 636,0

411 165,0

 

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

4 133 988,35

605 930,0

289 870,0

1 019 172,6

698 276,5

1 520 739,25

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

4 094 802,0

580 000,0

289 870,0

1 014 500,0

690 000,0

1 520 432,0

 

2016, 2018–2020

собственные средства организаций

39 186,35

25 930,0

4 672,6

8 276,5

307,25

 

Минский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

7 273 500,0

810 000,0

3 000,0

2 047 000,0

2 011 500,0

2 402 000,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2016, 2018–2020

местный бюджет

7 270 500,0

810 000,0

2 047 000,0

2 011 500,0

2 402 000,0

 

2017

собственные средства организаций

3 000,0

3 000,0

Могилевский облисполком

2016–2020

местный бюджет

5 518 110,65

417 629,2

864 909,45

1 029 150,0

1 081 422,0

2 125 000,0

Минский горисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

4 155 813,0

755 000,0

240 000,0

193 595,0

225 000,0

2 742 218,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

4 099 218,0

755 000,0

240 000,0

187 000,0

185 000,0

2 732 218,0

 

 

2018–2020

собственные средства организаций

56 595,0

6 595,0

40 000,0

10 000,0

11. Строительство Минского государственного художественного училища имени А.К.Глебова с пристроенным общежитием по ул. Б.Хмельницкого, 5 (включая проектно-изыскательские работы)

Минкультуры

2019, 2020

республиканский бюджет – средства на финансирование капитальных вложений из государственного целевого бюджетного фонда национального развития (государственная инвестиционная программа)

1 610 000,0

1 310 000,0

300 000,0

12. Строительство и реконструкция учреждений профессионально-технического и среднего специального образования

Минский горисполком

2019, 2020

местный бюджет – средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа)

550 000,0

450 000,0

100 000,0

Итого по задаче 2

 

 

 

3 281 920 751,9

553 328 391,16

573 036 115,04

628 607 473,43

702 339 757,89

824 609 014,38

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

604 496 443,11

142 831 205,4

98 254 368,71

104 589 715,0

121 213 974,0

137 607 180,0

из них средства на финансирование капитальных вложений из государственного целевого бюджетного фонда национального развития (государственная инвестиционная программа)

 

1 610 000,0

1 310 000,0

300 000,0

местные бюджеты

 

2 319 519 800,81

351 602 979,81

414 495 477,0

454 751 952,0

501 851 739,0

596 817 653,0

из них средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа)

 

550 000,0

450 000,0

100 000,0

собственные средства организаций

 

357 904 507,98

58 894 205,95

60 286 269,33

69 265 806,43

79 274 044,89

90 184 181,38

Всего по подпрограмме

 

3 356 826 334,85

569 131 575,28

580 873 548,17

643 700 198,15

720 071 937,62

843 049 075,63

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

628 326 603,76

145 021 238,0

102 151 839,77

109 303 892,0

127 956 526,0

143 893 107,99

из них:

 

 

 

 

 

 

 

средства республиканского централизованного инновационного фонда, выделяемые согласно распоряжению Президента Республики Беларусь от 17 августа 2015 г. № 142рп*

 

2 011 748,99

461 800,0

433 300,0

327 000,0

235 000,0

554 648,99

средства на финансирование капитальных вложений из государственного целевого бюджетного фонда национального развития (государственная инвестиционная программа)

 

1 610 000,0

1 310 000,0

300 000,0

местные бюджеты

 

2 357 626 834,21

360 426 969,21

416 910 085,0

462 736 412,0

510 510 055,0

607 043 313,0

из них средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа)

 

550 000,0

450 000,0

100 000,0

собственные средства организаций

 

370 872 896,88

63 683 368,07

61 811 623,4

71 659 894,15

81 605 356,62

92 112 654,64

 

______________________________

* Ежегодный объем средств республиканского централизованного инновационного фонда уточняется в порядке, установленном законодательством.

** Проведение мероприятия будет осуществляться в соответствии с актом законодательства.

 

 

Приложение 7

к Государственной программе
«Образование и молодежная политика»
на 2016–2020 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
22.09.2020 № 547)

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 5 «Развитие системы высшего образования»

Наименование мероприятия

Заказчик

Сроки выполнения мероприятия, годы

Источники финансирования

Объемы финансирования, рублей

всего

в том числе по годам

2016

2017

2018

2019

2020

Задача – повышение качества подготовки специалистов, эффективности практикоориентированной подготовки и углубление связей с организациями – заказчиками кадров

1. Подготовка и выпуск учебных изданий, учебно-программной документации, учебно-методической документации, а также картографических пособий

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

6 118 845,03

663 282,3

1 366 293,37

1 332 165,22

1 410 808,14

1 346 296,7

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

3 970 906,3

663 282,3

740 223,0

699 511,0

891 594,0

976 296,0

2017–2020

собственные средства организаций

2 147 938,73

626 070,37

632 654,22

519 214,14

370 000,0

Госкомимущество

2016–2020

республиканский бюджет

571 478,6

92 121,6

118 463,0

111 947,0

111 947,0

137 000,0

2. Организация обязательной стажировки преподавателей общепрофессиональных и специальных дисциплин в организациях, в том числе за рубежом*

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

2 360 541,31

307 131,0

405 458,2

445 888,31

546 822,3

655 241,5

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

2 078 740,2

307 131,0

383 358,2

357 684,0

473 325,5

557 241,5

2017–2020

собственные средства организаций

281 801,11

22 100,0

88 204,31

73 496,8

98 000,0

Минздрав

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

137 873,89

61 700,0

34 597,2

23 746,19

9 602,5

8 228,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

2016–2018

республиканский бюджет

73 430,72

51 700,0

10 171,72

11 559,0

2016–2020

собственные средства организаций

64 443,17

10 000,0

24 425,48

12 187,19

9 602,5

8 228,0

Минкультуры

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

69 356,0

16 000,0

17 856,0

16 000,0

16 765,0

2 735,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

68 156,0

16 000,0

17 856,0

14 800,0

16 765,0

2 735,0

 

2018

собственные средства организаций

1 200,0

1 200,0

Минсельхозпрод

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

144 687,15

30 900,0

44 059,15

16 056,0

26 035,0

27 637,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

109 049,5

15 900,0

28 541,5

12 436,0

24 535,0

27 637,0

 

 

2016–2019

собственные средства организаций

35 637,65

15 000,0

15 517,65

3 620,0

1 500,0

 

Минтранс

2016, 2018

республиканский бюджет, собственные средства организаций

10 119,6

3 786,1

6 333,5

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

республиканский бюджет

1 940,5

1 940,5

 

 

2016, 2018

собственные средства организаций

8 179,1

3 786,1

4 393,0

 

Минспорт

2016–2019

республиканский бюджет

60 693,9

15 000,0

7 100,0

18 430,7

20 163,2

 

Госпогранкомитет

2016–2020

»

10 510,0

1 500,0

2 033,0

2 050,0

2 352,0

2 575,0

 

МЧС

2016

»

6 500,0

6 500,0

 

НАН Беларуси

2018

»

4 950,0

4 950,0

3. Изучение (повышение квалификации) английского языка профессорско-преподавательским составом УВО

Минобразование

2017–2020

собственные средства организаций

52 896,6

4 799,64

13 872,96

9 224,0

25 000,0

Минсельхозпрод

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

36 703,83

20 000,0

6 008,93

5 915,9

2 463,0

2 316,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2018, 2020

республиканский бюджет

2 950,0

2 000,0

950,0

 

2016–2020

собственные средства организаций

33 753,83

20 000,0

6 008,93

3 915,9

2 463,0

1 366,0

Минспорт

2016

республиканский бюджет

5000,0

5 000,0

 

Госпогранкомитет

2016–2020

»

7 200,0

1 200,0

1 320,0

1 440,0

1 560,0

1 680,0

 

МЧС

2016

»

2 760,0

2 760,0

 

НАН Беларуси

2018

»

660,0

660,0

4. Привлечение ведущих иностранных специалистов для чтения лекций в УВО с учетом инновационных достижений в соответствующих областях знаний

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

1 595 567,03

250 000,0

283 005,33

357 362,0

355 199,7

350 000,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

1 370 000,0

250 000,0

250 000,0

270 000,0

300 000,0

300 000,0

 

2017–2020

собственные средства организаций

225 567,03

33 005,33

87 362,0

55 199,7

50 000,0

Минздрав

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

83 330,76

30 000,0

7 050,6

6 542,0

22 000,0

17 738,16

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

58 524,76

30 000,0

4 014,6

3 772,0

10 000,0

10 738,16

 

2017–2020

собственные средства организаций

24 806,0

3 036,0

2 770,0

12 000,0

7000,0

Минкультуры

2016–2020

республиканский бюджет

74 910,0

14 000,0

15 624,0

17 200,0

20 259,0

7 827,0

Минсельхозпрод

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

82 507,45

18 540,0

37 340,81

13 044,64

4 829,0

8 753,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

44 496,0

12 100,0

12 984,0

6 220,0

4 439,0

8 753,0

 

 

2016–2019

собственные средства организаций

38 011,45

6 440,0

24 356,81

6 824,64

390,0

 

Минспорт

2016–2019

республиканский бюджет

36 583,4

8 000,0

8 000,0

9 829,7

10 753,7

 

МЧС

2016

»

7 000,0

7 000,0

 

НАН Беларуси

2016–2020

»

129 406,1

17 752,1

19 332,0

12 659,0

18 269,0

61 394,0

5. Направление перспективных студентов на обучение в ведущих зарубежных учебно-исследовательских центрах по приоритетным направлениям развития отраслей экономики

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

641 350,0

100 000,0

104 300,0

168 122,5

128 927,5

140 000,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

519 000,0

100 000,0

100 000,0

99 000,0

110 000,0

110 000,0

 

2017–2020

собственные средства организаций

122 350,0

4 300,0

69 122,5

18 927,5

30 000,0

Минздрав

2016–2020

собственные средства организаций

35 490,0

6 000,0

8 490,0

9 000,0

6 000,0

6 000,0

Минсельхозпрод

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

71 832,88

25 000,0

11 505,0

7 411,88

10 468,0

17 448,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2018–2020

республиканский бюджет

33 749,88

6 643,88

9 658,0

17 448,0

 

2016–2019

собственные средства организаций

38 083,0

25 000,0

11 505,0

768,0

810,0

 

Минспорт

2016

республиканский бюджет

6 000,0

6 000,0

 

МЧС

2016

собственные средства организаций

4 000,0

4 000,0

6. Оснащение учебных аудиторий для проведения лабораторных и практических занятий современным учебно-лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, включая лицензионное программное обеспечение

Минобразование

2016–2018

республиканский бюджет, собственные средства организаций

27 777 792,68

9 114 037,0

10 831 058,82

7 832 696,86

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

14 499 690,2

5 871 508,2

4 476 385,0

4 151 797,0

собственные средства организаций

13 278 102,48

3 242 528,8

6 354 673,82

3 680 899,86

Минздрав

2016–2018

республиканский бюджет, собственные средства организаций

6 219 909,6

803 326,17

2 556 007,9

2 860 575,53

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

206 749,7

126 000,0

48 048,7

32 701,0

 

 

собственные средства организаций

6 013 159,9

677 326,17

2 507 959,2

2 827 874,53

 

Минкультуры

2016–2018

республиканский бюджет, собственные средства организаций

831 640,1

1 012,1

420 365,0

410 263,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2018

республиканский бюджет

361 640,1

1 012,1

365,0

360 263,0

 

 

2017, 2018

собственные средства организаций

470 000,0

420 000,0

50 000,0

 

Минсвязи

2016–2018

республиканский бюджет

51 031,0

31 500,0

11 355,0

8 176,0

 

Минсельхозпрод

2016–2018

республиканский бюджет, собственные средства организаций

16 531,0

16 430,0

59,0

42,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

2017, 2018

республиканский бюджет

101,0

59,0

42,0

 

 

2016

собственные средства организаций

16 430,0

16 430,0

 

Минтранс

2016–2018

республиканский бюджет, собственные средства организаций

7 656 344,2

2 461 600,0

4 503 450,22

691 293,98

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

7 423 899,0

2 431 600,0

4 434 141,0

558 158,0

 

 

 

из них средства республиканского централизованного инновационного фонда в соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 17 августа 2015 г. № 142рп**

7 278 100,0

2 341 600,0

4 401 700,0

534 800,0

 

 

 

собственные средства организаций

232 445,2

30 000,0

69 309,22

133 135,98

 

Минспорт

2016–2018

республиканский бюджет, собственные средства организаций

94 305,0

37 800,0

13 625,0

42 880,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

2016–2018

республиканский бюджет

61 235,0

37 800,0

13 625,0

9 810,0

 

 

2018

собственные средства организаций

33 070,0

33 070,0

 

Минобороны

2016–2018

республиканский бюджет, собственные средства организаций

309 209,99

104 833,9

75 565,0

128 811,09

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

141 974,19

54 833,9

19 765,0

67 375,29

 

 

 

собственные средства организаций

167 235,8

50 000,0

55 800,0

61 435,8

 

Госпогранкомитет

2016–2018

республиканский бюджет, собственные средства организаций

318 763,1

121 572,9

108 437,2

88 753,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

43 503,1

18 312,9

20 437,2

4 753,0

 

 

 

собственные средства организаций

275 260,0

103 260,0

88 000,0

84 000,0

 

МЧС

2016–2018

республиканский бюджет

208 106,9

18 719,9

110 109,0

79 278,0

 

НАН Беларуси

2016, 2018

собственные средства организаций

11 921,18

5 288,0

6 633,18

 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь

2016–2018

республиканский бюджет

15 476,01

9 630,0

3 346,01

2 500,0

61. Оснащение учебных аудиторий для проведения лабораторных и практических занятий современным учебно-лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, включая лицензионное программное обеспечение, приобретение других основных средств

Минобразование

2019, 2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

17 222 930,87

9 109 325,77

8 113 605,1

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

6 263 196,0

4 151 797,0

2 111 399,0

собственные средства организаций

10 959 734,87

4 957 528,77

6 002 206,1

Минздрав

2019, 2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

4 234 474,0

1 742 127,0

2 492 347,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

706 279,0

16 351,0

689 928,0

 

 

собственные средства организаций

3 528 195,0

1 725 776,0

1 802 419,0

 

Минкультуры

2019, 2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

1 802 198,0

1 695 132,0

107 066,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

270 198,0

180 132,0

90 066,0

 

 

 

собственные средства организаций

1 532 000,0

1 515 000,0

17 000,0

 

Минсвязи

2019, 2020

республиканский бюджет

6 132,0

4 088,0

2 044,0

 

Минсельхозпрод

2019, 2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

1 434 873,0

945 000,0

489 873,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

1 405 501,0

937 000,0

468 501,0

 

 

 

собственные средства организаций

29 372,0

8 000,0

21 372,0

 

Минтранс

2019, 2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

1 096 227,67

781 502,74

314 724,93

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

721 561,01

575 410,0

146 151,01

 

 

 

из них средства республиканского централизованного инновационного фонда в соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 17 августа 2015 г. № 142рп**

520 151,01

396 500,0

123 651,01

 

 

 

собственные средства организаций

374 666,66

206 092,74

168 573,92

 

Минспорт

2019, 2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

481 995,0

317 975,0

164 020,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

457 358,0

304 905,0

152 453,0

 

 

 

собственные средства организаций

24 637,0

13 070,0

11 567,0

 

Минобороны

2019, 2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

150 908,56

74 326,77

76 581,79

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

10 102,0

7 116,0

2 986,0

 

 

 

собственные средства организаций

140 806,56

67 210,77

73 595,79

 

Госпогранкомитет

2019, 2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

162 646,0

92 577,0

70 069,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

12 566,0

8 377,0

4 189,0

 

 

 

собственные средства организаций

150 080,0

84 200,0

65 880,0

 

МЧС

2019, 2020

республиканский бюджет

59 459,0

39 639,0

19 820,0

 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь

2020

»

309 750,0

309 750,0

7. Капитальный ремонт зданий и сооружений УВО

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

66 967 132,99

8 276 730,47

14 470 612,6

11 418 152,72

16 048 556,2

16 753 081,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

26 207 301,86

2 872 515,8

3 363 223,06

2 312 321,0

5 906 161,0

11 753 081,0

собственные средства организаций

40 759 831,13

5 404 214,67

11 107 389,54

9 105 831,72

10 142 395,2

5 000 000,0

 

Минздрав

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

18 105 545,25

882 805,2

3 423 272,48

4 289 222,5

5 291 140,23

4 219 104,84

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

3 431 440,6

332 615,6

119 892,0

463 572,0

463 574,0

2 051 787,0

 

 

 

собственные средства организаций

14 674 104,65

550 189,6

3 303 380,48

3 825 650,5

4 827 566,23

2 167 317,84

 

Минкультуры

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

6 854 731,94

980 468,3

1 600 799,69

2 112 621,95

1 057 228,0

1 103 614,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

6 257 175,3

980 468,3

1 091 410,0

2 054 455,0

1 027 228,0

1 103 614,0

 

 

2017–2019

собственные средства организаций

597 556,64

509 389,69

58 166,95

30 000,0

 

Минсвязи

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

1 198 376,85

48 483,4

17 422,0

48 910,0

500 000,0

583 561,45

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

1 164 300,2

48 334,2

17 422,0

48 544,0

500 000,0

550 000,0

 

 

2016, 2018, 2020

собственные средства организаций

34 076,65

149,2

366,0

33 561,45

 

Минсельхозпрод

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

5 464 626,8

1 097 202,8

651 023,0

1 122 437,0

1 235 976,0

1 357 988,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

5 438 596,8

1 071 172,8

651 023,0

1 122 437,0

1 235 976,0

1 357 988,0

 

 

2016

собственные средства организаций

26 030,0

26 030,0

 

Минтранс

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

8 351 885,28

329 405,9

62 850,11

3 273 629,0

2 449 315,0

2 236 685,27

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

6 844 982,9

29 405,9

32 817,0

3 173 629,0

1 806 815,0

1 802 316,0

 

 

 

собственные средства организаций

1 506 902,38

300 000,0

30 033,11

100 000,0

642 500,0

434 369,27

 

Минспорт

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

9 454 695,0

2 548 000,0

1 023 427,0

2 101 268,0

1 920 000,0

1 862 000,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

9 452 695,0

2 548 000,0

1 023 427,0

2 101 268,0

1 920 000,0

1 860 000,0

 

 

2020

собственные средства организаций

2 000,0

2 000,0

 

Госпогранкомитет

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

89 571,5

36 443,5

20 136,0

14 498,0

7 249,0

11 245,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

81 951,5

36 443,5

20 136,0

14 498,0

7 249,0

3 625,0

 

 

2020

собственные средства организаций

7 620,0

7 620,0

 

МЧС

2016, 2020

республиканский бюджет

538 915,5

9 322,5

529 593,0

 

НАН Беларуси

2019, 2020

собственные средства организаций

15 718,78

9 718,78

6 000,0

 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь

2020

республиканский бюджет

19 040,0

19 040,0

8. Обеспечение функционирования УВО, а также мер социальной защиты обучающихся

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

2 727 912 937,26

475 332 933,27

463 305 969,93

482 539 180,01

617 377 622,9

689 357 231,15

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

1 557 311 755,8

267 811 090,0

271 184 567,8

297 162 919,0

333 888 999,5

387 264 179,5

собственные средства организаций

1 170 601 181,46

207 521 843,27

192 121 402,13

185 376 261,01

283 488 623,4

302 093 051,65

 

Минздрав

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

581 738 304,0

97 377 129,23

105 370 601,83

111 187 441,54

124 484 656,62

143 318 474,78

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

310 926 288,82

55 009 045,0

51 652 915,98

59 451 419,0

66 837 887,0

77 975 021,84

собственные средства организаций

270 812 015,18

42 368 084,23

53 717 685,85

51 736 022,54

57 646 769,62

65 343 452,94

 

Минкультуры

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

153 106 722,55

25 374 374,2

29 534 070,3

29 220 810,05

31 709 211,0

37 268 257,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

89 685 052,2

16 145 731,2

16 305 811,0

17 510 177,0

18 746 076,0

20 977 257,0

 

 

 

собственные средства организаций

63 421 670,35

9 228 643,0

13 228 259,3

11 710 633,05

12 963 135,0

16 291 000,0

 

Минсвязи

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

19 208 308,96

3 922 634,5

3 134 142,85

3 436 140,3

3 802 688,7

4 912 702,61

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

15 591 304,26

3 381 890,7

2 580 855,56

2 864 501,0

3 163 418,0

3 600 639,0

собственные средства организаций

3 617 004,7

540 743,8

553 287,29

571 639,3

639 270,7

1 312 063,61

 

Минсельхозпрод

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

330 557 341,13

60 686 779,2

63 833 026,54

62 760 286,39

68 826 777,0

74 450 472,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

262 562 395,82

48 089 614,2

49 473 113,5

49 832 410,12

55 652 827,0

59 514 431,0

собственные средства организаций

67 994 945,31

12 597 165,0

14 359 913,04

12 927 876,27

13 173 950,0

14 936 041,0

 

Минтранс

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

146 808 072,39

20 092 952,4

26 730 805,35

29 797 320,26

33 201 460,42

36 985 533,96

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

84 024 325,07

15 614 318,4

14 623 562,17

15 386 832,5

18 146 473,0

20 253 139,0

собственные средства организаций

62 783 747,32

4 478 634,0

12 107 243,18

14 410 487,76

15 054 987,42

16 732 394,96

 

Минспорт

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

88 675 781,14

15 563 704,7

15 372 237,74

16 095 345,6

19 790 742,1

21 853 751,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

59 605 397,14

11 793 704,7

10 321 937,74

10 585 415,6

12 826 312,1

14 078 027,0

собственные средства организаций

29 070 384,0

3 770 000,0

5 050 300,0

5 509 930,0

6 964 430,0

7 775 724,0

 

Минобороны

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

334 029 028,37

58 586 985,6

58 672 886,0

66 890 230,11

70 057 891,3

79 821 035,36

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

333 104 901,31

58 436 985,6

58 505 486,0

66 705 922,71

69 856 259,0

79 600 248,0

собственные средства организаций

924 127,06

150 000,0

167 400,0

184 307,4

201 632,3

220 787,36

 

Госпогранкомитет

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

68 649 505,8

12 153 684,6

11 710 362,8

12 615 705,0

15 491 979,63

16 677 773,77

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

68 092 172,4

12 133 694,6

11 656 562,8

12 483 705,0

15 341 465,0

16 476 745,0

собственные средства организаций

557 333,4

19 990,0

53 800,0

132 000,0

150 514,63

201 028,77

 

МЧС

2016–2020

республиканский бюджет

68 363 997,4

10 880 161,4

11 647 367,0

13 993 351,0

14 828 787,0

17 014 331,0

 

НАН Беларуси

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

1 873 486,3

262 403,08

270 909,0

255 772,22

419 511,0

664 891,0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

1 866 066,2

260 550,2

270 909,0

253 448,0

419 511,0

661 648,0

2016, 2018, 2020

собственные средства организаций

7 420,1

1 852,88

2 324,22

3 243,0

 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

91 487 401,5

17 185 909,4

17 190 295,99

17 607 879,0

23 254 911,11

16 248 406,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

16 492 118,79

3 030 003,8

2 490 043,99

3 018 782,0

3 704 883,0

4 248 406,0

собственные средства организаций

74 995 282,71

14 155 905,6

14 700 252,0

14 589 097,0

19 550 028,11

12 000 000,0

9. Предоставление кредитов на льготных условиях для оплаты первого высшего образования

ОАО «АСБ Беларусбанк»

2016–2020

республиканский бюджет

2 029 170,54

684 560,0

363 428,54

283 140,0

336 842,0

361 200,0

10. Обеспечение функционирования не менее 180 спортивных вузовских команд по игровым видам спорта (с соответствующей штатной численностью специалистов, осуществляющих учебно-тренировочный процесс)

Минобразование

2016–2018

республиканский бюджет, собственные средства организаций

5 990 541,07

207 000,0

348 615,52

5 434 925,55

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2016, 2017

республиканский бюджет

438 012,0

207 000,0

231 012,0

 

2017, 2018

собственные средства организаций

5 552 529,07

117 603,52

5 434 925,55

11. Строительство общежития на 1030 мест со столовой на 140 посадочных мест для студентов Гродненского государственного университета имени Я.Купалы (включая проектно-изыскательские работы)

»

2019

республиканский бюджет – средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа)

6 000 000,0

6 000 000,0

111. Строительство общежития на 1030 мест для студентов Гродненского государственного университета имени Я.Купалы (включая проектно-изыскательские работы)

»

2020

республиканский бюджет – средства на финансирование капитальных вложений из резервного фонда Президента Республики Беларусь в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 декабря 2019 г. № 468 (государственная инвестиционная программа)

20 300 000,0

20 300 000,0

12. Международный экологический университет имени А.Д.Сахарова. Перепрофилирование инженерно-лабораторного корпуса по ул. Долгобродской, 18, в г. Минске под учебно-лабораторный корпус (включая проектно-изыскательские работы)

»

2019, 2020

республиканский бюджет – средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа)

1 483 000,0

430 000,0

1 053 000,0

13. Расширение и реконструкция комплекса зданий Белорусского государственного университета по просп. Независимости в г. Минске. Главный корпус. Корректировка (включая проектно-изыскательские работы), в том числе вторая очередь

»

2020

»

900 000,0

900 000,0

14. Реконструкция учебного корпуса № 15 учреждения образования «Белорусский национальный технический университет» по просп. Независимости, 150, г. Минск (включая проектно-изыскательские работы)

»

2019, 2020

»

5 500 000,0

2 500 000,0

3 000 000,0

15. Учебно-лабораторный корпус энергетического факультета Белорусского национального технического университета, г. Минск (корректировка) (включая проектно-изыскательские работы)

»

2019, 2020

»

5 910 000,0

500 000,0

5 410 000,0

16. Реконструкция объекта «Специальное конструкторско-технологическое бюро с опытным производством Белорусского национального технического университета по ул. Ф.Скорины в г. Минске. Корректировка. Второй пусковой комплекс – производственный корпус» под размещение учебно-лабораторного корпуса учреждения образования «Национальный детский технопарк»

»

2019

местный бюджет – средства на финансирование капитальных вложений (инновационный фонд Минского горисполкома в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2019 г. № 145)

200 000,0

200 000,0

17. Спортивно-культурный центр Белорусского государственного университета культуры и искусств по ул. Рабкоровской, 17, г. Минск (внесение изменений)

Минкультуры

2019, 2020

республиканский бюджет – средства на финансирование капитальных вложений из государственного целевого бюджетного фонда национального развития (государственная инвестиционная программа)

8 098 643,0

1 500 000,0

6 598 643,0

18. Общежитие для учащихся в учреждении образования «Национальный детский технопарк»

Минский горисполком

2019

местный бюджет – средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа)

50 000,0

50 000,0

19. Погашение кредитов и уплата процентов за пользование кредитными ресурсами ОАО «Банк развития Республики Беларусь» при строительстве (реконструкции) объектов к II Европейским играм 2019 года, в том числе:

»

2019, 2020

республиканский бюджет – средства на финансирование капитальных вложений из государственного целевого бюджетного фонда национального развития (государственная инвестиционная программа)

8 470 327,69

2 478 319,33

5 992 008,36

19.1. студенческий жилой комплекс в границах просп. Дзержинского – ул. Семашко – р. Лошица – проектируемого просп. Любимова. Общежитие № 2 по генеральному плану (включая проектно-изыскательские работы)

 

 

 

8 181 796,48

2 386 380,44

5 795 416,04

19.2. студенческий жилой комплекс в границах просп. Дзержинского – ул. Семашко – р. Лошица – проектируемого просп. Любимова. Инженерные сети, благоустройство и озеленение (включая проектно-изыскательские работы)

 

 

 

288 531,21

91 938,89

196 592,32

Всего по подпрограмме

 

 

 

4 877 244 187,38

826 958 996,72

849 890 276,65

891 250 796,34

1 083 296 724,64

1 225 847 393,03

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

 

 

3 028 681 432,17

521 630 492,4

518 483 580,07

567 762 333,0

648 275 497,33

772 529 529,37

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства республиканского централизованного инновационного фонда в соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 17 августа 2015 г. № 142рп**

 

 

 

7 798 251,01

2 341 600,0

4 401 700,0

534 800,0

396 500,0

123 651,01

средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа)

 

 

 

40 093 000,0

9 430 000,0

30 663 000,0

средства на финансирование капитальных вложений из государственного целевого бюджетного фонда национального развития (государственная инвестиционная программа)

 

 

 

16 568 970,69

3 978 319,33

12 590 651,36

местный бюджет

 

 

 

250 000,0

250 000,0

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства на финансирование капитальных вложений (инновационный фонд Минского горисполкома в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2019 г. № 145)

 

 

 

200 000,0

200 000,0

средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа)

 

 

 

50 000,0

50 000,0

собственные средства организаций

 

 

 

1 848 312 755,21

305 328 504,32

331 406 696,58

323 488 463,34

434 771 227,31

453 317 863,66

 

______________________________

* Проведение мероприятия будет осуществляться в соответствии с актом законодательства.

** Ежегодный объем средств республиканского централизованного инновационного фонда уточняется в порядке, установленном законодательством.

 

 

Приложение 8

к Государственной программе
«Образование и молодежная политика»
на 2016–2020 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
22.09.2020 № 547)

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 6 «Развитие системы послевузовского образования»

Наименование мероприятия

Заказчик

Сроки выполнения мероприятия, годы

Источники финансирования

Объемы финансирования, рублей

всего

в том числе по годам

2016

2017

2018

2019

2020

Задача – обеспечение функционирования системы послевузовского образования, увеличение подготовки научных работников высшей квалификации по приоритетным специальностям научных работников высшей квалификации, необходимым для развития высокотехнологичных производств, относящихся к V и VI технологическим укладам экономики

Обеспечение функционирования системы послевузовского образования, мер социальной защиты обучающихся

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

42 244 262,62

5 552 403,18

6 915 859,96

7 223 762,11

9 122 092,37

13 430 145,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

32 796 450,0

4 250 000,0

5 408 450,0

5 562 000,0

6 942 000,0

10 634 000,0

собственные средства организаций

9 447 812,62

1 302 403,18

1 507 409,96

1 661 762,11

2 180 092,37

2 796 145,0

 

Минздрав

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

5 327 026,9

882 892,9

967 256,0

859 730,0

1 031 014,0

1 586 134,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

5 137 148,9

882 892,9

967 256,0

837 000,0

950 000,0

1 500 000,0

 

 

2018–2020

собственные средства организаций

189 878,0

22 730,0

81 014,0

86 134,0

 

Минкультуры

2016–2020

республиканский бюджет

2 249 572,0

432 650,0

455 121,0

385 948,0

425 853,0

550 000,0

 

Минприроды

2016–2020

»

199 829,0

36 500,0

45 400,0

42 480,0

48 850,0

26 599,0

 

Минстройархитектуры

2016–2020

»

15 811,0

2 991,0

2 890,0

2 770,0

3 400,0

3 760,0

 

Минсельхозпрод

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

2 998 368,0

780 000,0

380 776,0

391 919,0

518 570,0

927 103,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

2 641 858,0

780 000,0

380 776,0

391 919,0

518 570,0

570 593,0

 

 

2020

собственные средства организаций

356 510,0

356 510,0

 

Минтранс

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

403 596,08

50 076,5

63 487,8

71 561,6

94 454,97

124 016,01

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

345 107,3

50 076,5

56 127,8

58 037,0

77 600,0

103 266,0

 

2017–2020

собственные средства организаций

58 489,58

7 360,0

13 524,6

16 854,97

20 750,01

 

Минспорт

2019, 2020

республиканский бюджет

370 151,0

170 151,0

200 000,0

 

Минэкономики

2016–2020

»

221 395,6

29 794,6

21 367,0

25 119,0

65 115,0

80 000,0

 

Минсвязи

2017–2020

»

93 485,0

8 380,0

14 965,0

25 140,0

45 000,0

 

МЧС

2016–2020

»

71 015,5

21 528,5

15 753,0

4 554,0

18 830,0

10 350,0

 

ГКНТ

2016–2020

»

169 470,7

24 396,7

27 080,0

28 028,0

42 040,0

47 926,0

 

ВАК

2016–2020

»

3 748 669,8

771 885,6

581 955,2

682 514,0

800 148,0

912 167,0

 

НАН Беларуси

2016–2020

»

13 595 950,0

2 100 000,0

2 478 000,0

2 230 200,0

2 787 750,0

4 000 000,0

 

Управление делами Президента Республики Беларусь

2016–2020

»

818 557,9

151 179,9

150 473,0

148 793,0

171 112,0

197 000,0

 

Минобороны

2018–2020

»

22 591,0

4 751,0

5 840,0

12 000,0

 

Государственный комитет судебных экспертиз

2019, 2020

»

9 412,0

3 312,0

6100,0

Итого по подпрограмме

 

 

 

72 559 164,9

10 836 298,88

12 113 798,96

12 117 094,71

15 333 672,34

22 158 300,01

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

 

 

62 506 474,7

9 533 895,7

10 599 029,0

10 419 078,0

13 055 711,0

18 898 761,0

собственные средства организаций

 

 

 

10 052 690,2

1 302 403,18

1 514 769,96

1 698 016,71

2 277 961,34

3 259 539,01

 

 

Приложение 9

к Государственной программе
«Образование и молодежная политика»
на 2016–2020 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
22.09.2020 № 547)

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 7 «Развитие системы дополнительного образования взрослых»

Наименование мероприятия

Заказчик

Сроки выполнения мероприятия, годы

Источники финансирования

Объемы финансирования, рублей

всего

в том числе по годам

2016

2017

2018

2019

2020

Задача – совершенствование содержания дополнительного образования взрослых в соответствии с потребностями отраслей экономики

1. Приобретение учреждениями образования, реализующими образовательные программы дополнительного образования взрослых, учебно-производственного оборудования, компьютерной техники, иного оборудования и других основных средств

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций, средства Европейской комиссии

11 991 780,49

730 360,86

6 028 591,79

602 331,21

1 083 101,45

3 547 395,18

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

790 780,2

72 182,2

74 590,0

9 603,0

89 603,0

544 802,0

 

 

2016–2020

собственные средства организаций

3 303 407,11

658 178,66

704 001,79

592 728,21

993 498,45

355 000,0

 

 

2017, 2020

средства Европейской комиссии

7 897 593,18

5 250 000,0

2 647 593,18

 

Минздрав

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

1 961 466,64

980,1

875 508,51

305 806,03

472 474,0

306 698,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016, 2018–2020

республиканский бюджет

686 378,1

980,1

1 800,0

376 900,0

306 698,0

 

 

2017–2019

собственные средства организаций

1 275 088,54

875 508,51

304 006,03

95 574,0

 

Минкультуры

2016, 2019, 2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

158 178,7

3 178,7

65 000,0

90 000,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

республиканский бюджет

3 178,7

3 178,7

 

 

2019, 2020

собственные средства организаций

155 000,0

65 000,0

90 000,0

 

Минфин

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

941 277,72

7 080,9

8 302,92

1 797,0

605 295,6

318 801,3

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2018

республиканский бюджет

6 403,7

3 116,7

1 490,0

1 797,0

 

 

2016, 2017, 2019, 2020

собственные средства организаций

934 874,02

3 964,2

6 812,92

605 295,6

318 801,30

 

Минсельхозпрод

2016–2018

республиканский бюджет

739,6

455,6

165,0

119,0

 

Минспорт

2016

»

9 000,0

9 000,0

 

Минтруда и соцзащиты

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

66 278,0

20 340,0

3 244,0

2 336,0

1 168,0

39 190,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

54 938,0

9 000,0

3 244,0

2 336,0

1 168,0

39 190,0

 

 

2016

собственные средства организаций

11 340,0

11 340,0

 

МЧС

2016–2020

республиканский бюджет

229 767,4

117,4

101 728,0

72 989,0

36 622,0

18 311,0

 

ГТК

2017–2020

собственные средства организаций

325 968,1

34 935,19

86 182,91

23 000,0

181 850,0

 

Государственный комитет судебных экспертиз

2016–2020

республиканский бюджет

326 802,0

35 000,0

71 552,0

81 000,0

48 250,0

91 000,0

 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь

2016–2020

собственные средства организаций

826 041,37

150 000,0

170 000,0

232 633,1

249 408,27

24 000,0

 

Минтранс

2017–2020

»

302 276,0

38 476,0

14 000,0

62 000,0

187 800,0

 

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

426 973,0

16 500,0

45 000,0

59 782,0

123 380,0

182 311,0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

2017–2020

местный бюджет

290 550,0

40 000,0

41 500,0

80 000,0

129 050,0

2016–2020

собственные средства организаций

136 423,0

16 500,0

5 000,0

18 282,0

43 380,0

53 261,0

 

Витебский облисполком

2017–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

247 758,0

46 250,0

129 850,0

20 300,0

51 358,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2017–2020

местный бюджет

224 328,0

28 620,0

127 350,0

17 000,0

51 358,0

 

 

2017–2019

собственные средства организаций

23 430,0

17 630,0

2 500,0

3 300,0

 

Гомельский облисполком

2017–2019

местный бюджет

26 447,0

5 804,0

4 643,0

16 000,0

 

Гродненский облисполком

2017–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

135 663,44

1 616,0

1 612,0

26 186,41

106 249,03

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2017–2020

местный бюджет

68 453,0

1 616,0

1 612,0

7 225,0

58 000,0

 

 

2019, 2020

собственные средства организаций

67 210,44

18 961,41

48 249,03

 

Минский облисполком

2016, 2018–2020

местный бюджет

90 000,0

15 000,0

1 000,0

14 000,0

60 000,0

 

Могилевский облисполком

2016

»

5 000,0

5 000,0

 

Минский горисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

1 441 921,0

1 297 280,0

51 134,0

44 507,0

28 000,0

21 000,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

1 323 421,0

1 297 280,0

5 634,0

4 507,0

8 000,0

8 000,0

 

 

2017–2020

собственные средства организаций

118 500,0

45 500,0

40 000,0

20 000,0

13 000,0

2. Обеспечение функционирования учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования взрослых, структурных подразделений УВО, реализующих образовательные программы дополнительного образования взрослых, освоения работниками организаций образовательных программ дополнительного образования взрослых, обеспечение мер социальной защиты обучающихся

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

195 068 812,26

29 605 884,6

34 445 777,68

34 050 202,19

45 916 021,49

51 050 926,3

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

48 519 572,86

8 763 560,3

8 787 868,5

9 386 694,94

9 872 522,82

11 708 926,3

собственные средства организаций

146 549 239,4

20 842 324,3

25 657 909,18

24 663 507,25

36 043 498,67

39 342 000,0

Минздрав

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

81 419 617,28

13 069 203,7

14 511 981,19

17 334 717,99

16 886 413,03

19 617 301,37

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

65 594 491,7

10 366 913,7

10 515 350,0

14 890 377,0

13 971 080,0

15 850 771,0

собственные средства организаций

15 825 125,58

2 702 290,0

3 996 631,19

2 444 340,99

2 915 333,03

3 766 530,37

Минкультуры

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

7 328 374,91

954 857,3

1 086 565,66

1 289 325,95

1 926 063,0

2 071 563,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

5 042 801,3

860 357,3

970 709,0

971 159,0

1 048 013,0

1 192 563,0

собственные средства организаций

2 285 573,61

94 500,0

115 856,66

318 166,95

878 050,0

879 000,0

 

Минфин

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

9 675 772,08

930 886,9

1 776 830,09

3 367 717,78

1 520 352,56

2 079 984,75

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

4 158 827,56

368 529,0

489 725,56

2 224 108,0

432 966,0

643 499,0

собственные средства организаций

5 516 944,52

562 357,9

1 287 104,53

1 143 609,78

1 087 386,56

1 436 485,75

 

Минсельхозпрод

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

8 317 331,8

1 463 864,8

1 242 273,0

1 452 733,0

1 973 415,0

2 185 046,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

7 586 811,82

1 463 864,8

1 242 273,0

1 452 733,0

1 608 695,0

1 819 246,0

 

 

2019, 2020

собственные средства организаций

730 520,0

364 720,0

365 800,0

 

Минспорт

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

5 434 021,03

902 510,0

898 991,03

1 079 562,0

1 239 967,0

1 312 991,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

4 649 902,03

817 510,0

845 991,03

902 562,0

981 467,0

1 102 372,0

собственные средства организаций

784 119,0

85 000,0

53 000,0

177 000,0

258 500,0

210 619,0

 

Минтруда и соцзащиты

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

3 751 604,85

711 240,9

862 197,0

898 020,0

661 329,95

618 817,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

1 501 806,4

224 121,4

230 880,0

237 581,0

375 253,0

433 971,0

собственные средства организаций

2 249 798,45

487 119,5

631 317,0

660 439,0

286 076,95

184 846,0

 

МЧС

2016–2020

республиканский бюджет

13 109 660,8

2 596 295,8

2 151 566,0

2 803 364,0

2 649 550,0

2 908 885,0

 

ГТК

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

8 781 574,4

1 286 585,1

1 279 167,38

1 806 614,84

2 179 530,98

2 229 676,1

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

5 169 619,1

764 585,1

842 113,0

1 012 852,0

1 239 399,0

1 310 670,0

собственные средства организаций

3 611 955,3

522 000,0

437 054,38

793 762,84

940 131,98

919 006,1

 

Государственный комитет судебных экспертиз

2016–2020

республиканский бюджет

3 655 387,5

468 270,5

626 543,0

685 195,0

770 274,0

1 105 105,0

 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

24 179 063,31

3 888 509,3

4 315 838,0

4 647 244,0

6 294 075,01

5 033 397,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

7 928 000,3

1 248 509,3

1 450 725,0

1 354 131,0

1 841 238,0

2 033 397,0

собственные средства организаций

16 251 063,01

2 640 000,0

2 865 113,0

3 293 113,0

4 452 837,01

3 000 000,0

 

Минтранс

2017–2020

собственные средства организаций

5 579 237,27

867 634,55

1 842 389,04

1 486 850,8

1 382 362,88

 

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

20 808 429,2

3 885 840,2

3 497 795,0

3 840 122,0

4 700 626,0

4 884 046,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

14 704 138,2

2 571 840,2

2 577 795,0

2 800 490,0

3 155 598,0

3 598 415,0

собственные средства организаций

6 104 291,0

1 314 000,0

920 000,0

1 039 632,0

1 545 028,0

1 285 631,0

 

Витебский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

17 999 439,3

3 074 009,3

2 392 313,0

2 349 713,0

3 098 009,0

7 085 395,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

17 063 430,3

2 605 884,3

2 318 955,0

2 243 490,0

2 915 040,0

6 980 061,0

собственные средства организаций

936 009,0

468 125,0

73 358,0

106 223,0

182 969,0

105 334,0

 

Гомельский облисполком

2016–2020

местный бюджет

13 591 288,2

2 138 578,2

2 367 290,0

2 490 092,0

2 922 767,0

3 672 561,0

 

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

13 929 403,44

2 050 270,0

2 265 824,0

2 491 052,0

3 098 657,64

4 023 599,8

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

11 008 844,0

1 860 270,0

1 872 323,0

2 080 049,0

2 347 281,0

2 848 921,0

собственные средства организаций

2 920 559,44

190 000,0

393 501,0

411 003,0

751 376,64

1 174 678,8

 

Минский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

24 661 876,41

4 473 509,41

4 410 126,0

5 223 892,0

4 691 874,0

5 862 475,0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

21 706 439,9

3 720 602,9

3 779 896,0

4 071 592,0

4 691 874,0

5 442 475,0

2016–2018, 2020

собственные средства организаций

2 955 436,51

752 906,51

630 230,0

1 152 300,0

420 000,0

 

Могилевский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

14 470 805,0

3 099 385,0

2 690 565,0

2 852 893,0

2 680 849,0

3 147 113,0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

13 278 305,0

2 822 985,0

2 401 865,0

2 551 793,0

2 680 849,0

2 820 813,0

2016–2018, 2020

собственные средства организаций

1 192 500,0

276 400,0

288 700,0

301 100,0

326 300,0

 

Минский горисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

23 504 922,23

2 376 112,23

4 208 740,0

4 919 271,0

5 533 110,0

6 467 689,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

19 287 038,43

2 069 848,43

3 661 002,0

3 888 029,0

4 382 239,0

5 285 920,0

собственные средства организаций

4 217 883,8

306 263,8

547 738,0

1 031 242,0

1 150 871,0

1 181 769,0

3. Ремонт и модернизация зданий и сооружений учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования взрослых (капитальный ремонт)

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

3 687 108,68

556 561,08

839 757,35

313 304,83

1 621 322,42

356 163,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

375 155,3

117 775,3

34 239,0

24 652,0

132 326,0

66 163,0

собственные средства организаций

3 311 953,38

438 785,78

805 518,35

288 652,83

1 488 996,42

290 000,0

Минздрав

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

4 475 042,18

2 032 966,8

772 758,89

1 164 316,49

225 000,0

280 000,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

4 198 431,8

2 032 966,8

533 465,0

1 152 000,0

200 000,0

280 000,0

 

 

2017–2019

собственные средства организаций

276 610,38

239 293,89

12 316,49

25 000,0

 

Минкультуры

2016, 2018–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

864 744,25

10 911,2

441 833,05

112 000,0

300 000,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

республиканский бюджет

10 911,2

10 911,2

 

 

2018–2020

собственные средства организаций

853 833,05

441 833,05

112 000,0

300 000,0

 

Минфин

2016, 2018–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

4 410 901,3

116 010,3

54 913,0

1 500 000,0

2 739 978,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016, 2018–2020

республиканский бюджет

4 375 901,3

116 010,3

19 913,0

1 500 000,0

2 739 978,0

 

 

2018

собственные средства организаций

35 000,0

35 000,0

 

Минсельхозпрод

2018–2020

республиканский бюджет

463 455,0

90 000,0

248 970,0

124 485,0

 

МЧС

2016, 2018

»

4 927,3

4 672,3

255,0

 

Минтранс

2019, 2020

собственные средства организаций

987 100,0

460 000,0

527 100,0

 

Брестский облисполком

2016, 2019, 2020

местный бюджет, собственные средства организаций

508 494,0

20 000,0

8 494,0

480 000,0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

2019, 2020

местный бюджет

488 494,0

8 494,0

480 000,0

2016

собственные средства организаций

20 000,0

20 000,0

 

Витебский облисполком

2016–2018, 2020

местный бюджет

154 000,0

10 000,0

60 000,0

4 000,0

80 000,0

 

Гомельский облисполком

2016–2020

»

60 736,0

10 000,0

22 510,0

1 226,0

5 000,0

22 000,0

 

Гродненский облисполком

2016

»

161 000,0

161 000,0

 

Минский горисполком

2020

местный бюджет, собственные средства организаций

80 000,0

80 000,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

70 000,0

70 000,0

 

 

 

собственные средства организаций

10 000,0

10 000,0

4. Привлечение специалистов (в том числе из иностранных организаций) к реализации образовательных программ стажировки руководящих работников и специалистов и повышения квалификации руководящих работников и специалистов в целях повышения уровня компетентности педагогических работников учреждений образования по вопросам освоения инновационных отраслевых технологий в соответствии со стандартами WorldSkills International

Минобразование

2018–2020

республиканский бюджет

102 712,94

90 108,06

7 065,18

5 539,7

5. Реконструкция (восстановление) с реставрацией историко-культурной ценности «Комплекс бывшей усадьбы в д. Волма Дзержинского района Минской области» памятника архитектуры XIX века «Усадьба Ваньковичей» со строениями и благоустройством территории (проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет)

»

2019, 2020

республиканский бюджет

970 000,0

70 000,0

900 000,0

 

 

из него средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа)

970 000,0

70 000,0

900 000,0

Итого по подпрограмме

 

 

 

531 710 181,38

82 188 228,48

95 075 351,23

99 224 665,47

117 361 772,79

137 860 163,41

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

 

 

179 526 363,89

30 357 883,8

28 974 217,09

37 467 329,0

37 501 362,0

45 225 572,0

из него средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа)

 

 

 

970 000,0

70 000,0

900 000,0

местные бюджеты

 

 

 

113 601 913,03

19 288 289,03

19 143 310,0

20 311 373,0

23 251 367,0

31 607 574,0

собственные средства организаций

 

 

 

230 684 311,28

32 542 055,65

41 707 824,14

41 445 963,47

56 609 043,79

58 379 424,23

средства Европейской комиссии

 

 

 

7 897 593,18

5 250 000,0

2 647 593,18

 

 

Приложение 10

к Государственной программе
«Образование и молодежная политика»
на 2016–2020 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
22.09.2020 № 547)

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 8 «Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи»

Наименование мероприятия

Заказчик

Сроки выполнения мероприятия, годы

Источники финансирования

Объемы финансирования, рублей

всего

в том числе по годам

2016

2017

2018

2019

2020

Задача – обеспечение доступности, качества и эффективности дополнительного образования детей и молодежи

1. Обеспечение функционирования государственных учреждений дополнительного образования детей и молодежи

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

32 232 406,37

5 325 829,14

5 985 398,0

6 450 196,93

6 925 169,3

7 545 813,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

28 540 570,4

5 040 026,4

5 398 039,0

5 627 626,0

5 842 917,0

6 631 962,0

собственные средства организаций

3 691 835,97

285 802,74

587 359,0

822 570,93

1 082 252,3

913 851,0

 

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

224 537 039,0

35 906 187,0

38 344 737,0

41 720 479,0

50 387 073,0

58 178 563,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

216 289 815,0

34 806 187,0

36 944 737,0

40 228 157,0

48 468 401,0

55 842 333,0

собственные средства организаций

8 247 224,0

1 100 000,0

1 400 000,0

1 492 322,0

1 918 672,0

2 336 230,0

 

Витебский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

190 752 295,7

32 522 607,7

33 492 639,0

37 084 183,0

39 646 562,0

48 006 304,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

188 577 303,1

31 738 036,1

33 046 439,0

36 777 856,0

39 367 951,0

47 647 021,0

собственные средства организаций

2 174 992,6

784 571,6

446 200,0

306 327,0

278 611,0

359 283,0

 

Гомельский облисполком

2016–2020

местный бюджет

204 378 116,0

32 111 179,0

35 230 103,0

38 204 473,0

45 258 425,0

53 573 936,0

 

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

187 249 044,9

30 242 475,0

31 561 882,0

34 886 750,92

41 947 077,84

48 610 859,14

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

183 674 006,0

30 242 475,0

30 711 780,0

33 940 688,0

40 807 258,0

47 971 805,0

 

 

2017–2020

собственные средства организаций

3 575 038,9

850 102,0

946 062,92

1 139 819,84

639 054,14

 

Минский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

228 869 903,28

36 517 463,33

38 177 077,84

44 029 772,0

51 147 986,11

58 997 604,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

220 452 194,1

35 113 819,1

36 696 755,0

41 967 619,0

49 476 397,0

57 197 604,0

собственные средства организаций

8 417 709,18

1 403 644,23

1 480 322,84

2 062 153,0

1 671 589,11

1 800 000,0

 

Могилевский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

215 407 529,1

35 392 861,1

39 672 996,0

41 439 796,0

45 651 405,0

53 250 471,0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

211 503 529,1

34 498 861,1

38 734 996,0

40 453 796,0

45 651 405,0

52 164 471,0

2016–2018, 2020

собственные средства организаций

3 904 000,0

894 000,0

938 000,0

986 000,0

1 086 000,0

 

Минский горисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

247 698 846,64

37 871 006,0

44 164 646,56

46 834 417,0

54 745 714,0

64 083 063,08

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

233 972 500,36

37 147 884,8

41 689 826,56

44 035 298,0

51 245 479,0

59 854 012,0

собственные средства организаций

13 726 346,28

723 121,2

2 474 820,0

2 799 119,0

3 500 235,0

4 229 051,08

2. Подготовка и выпуск учебно-методической документации, учебных изданий

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

220 426,0

30 000,0

33 480,0

31 639,0

63 665,0

61 642,0

3. Разработка сайтов государственных учреждений дополнительного образования детей и молодежи

Брестский облисполком

2016, 2017

собственные средства организаций

12 000,0

6 000,0

6 000,0

Витебский облисполком

2017, 2020

местный бюджет

15 200,0

200,0

15 000,0

4. Укрепление материально-технической базы

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

820 309,93

256 066,86

149 063,0

168 682,07

166 432,0

80 066,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

482 908,7

65 531,7

149 063,0

107 325,0

107 326,0

53 663,0

 

 

2016, 2018–2020

собственные средства организаций

337 401,23

190 535,16

61 357,07

59 106,0

26 403,0

 

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

1 595 553,0

110 000,0

226 726,0

355 480,0

585 366,0

317 981,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

1 356 284,0

100 000,0

161 726,0

295 591,0

515 184,0

283 783,0

собственные средства организаций

239 269,0

10 000,0

65 000,0

59 889,0

70 182,0

34 198,0

 

Витебский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

2 064 773,0

60 000,0

170 120,0

276 301,0

742 212,0

816 140,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

2 009 127,0

60 000,0

159 900,0

268 250,0

720 337,0

800 640,0

 

 

2017–2020

собственные средства организаций

55 646,0

10 220,0

8 051,0

21 875,0

15 500,0

 

Гомельский облисполком

2016–2018, 2020

местный бюджет

95 341,0

900,0

441,0

2 000,0

92 000,0

 

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

531 528,9

48 300,0

92 919,0

76 587,87

186 935,0

126 787,03

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

374 900,0

48 300,0

63 589,0

37 911,0

149 600,0

75 500,0

 

 

2017–2020

собственные средства организаций

156 628,9

29 330,0

38 676,87

37 335,0

51 287,03

 

Минский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

722 581,8

300 000,0

189 638,8

21 742,0

111 400,0

99 801,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

707 782,0

300 000,0

174 839,0

21 742,0

111 400,0

99 801,0

 

 

2017

собственные средства организаций

14 799,8

14 799,8

 

Могилевский облисполком

2016–2020

местный бюджет

232 963,5

66 708,5

16 957,0

38 600,0

55 111,0

55 587,0

 

Минский горисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

2 965 094,58

1 443 945,0

277 593,58

222 682,0

303 330,0

717 544,0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

2 764 619,44

1 422 945,0

276 470,44

180 402,0

268 530,0

616 272,0

 

собственные средства организаций

200 475,14

21 000,0

1 123,14

42 280,0

34 800,0

101 272,0

5. Капитальный ремонт и модернизация зданий, сооружений и инженерных коммуникаций

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

1 657 951,8

479 687,8

172 904,0

394 491,0

407 246,0

203 623,0

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

4 223 323,0

370 000,0

728 000,0

1 895 000,0

354 983,0

875 340,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

4 141 840,0

300 000,0

728 000,0

1 895 000,0

343 500,0

875 340,0

 

 

2016, 2019

собственные средства организаций

81 483,0

70 000,0

11 483,0

 

Витебский облисполком

2017–2020

местный бюджет

8 314 660,0

1 608 700,0

3 433 376,0

1 434 584,0

1 838 000,0

 

Гомельский облисполком

2016–2020

»

2 114 514,1

10 026,1

39 500,0

197 303,0

736 000,0

1 131 685,0

 

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

5 981 572,0

680 800,0

526 600,0

1 151 050,0

3 092 610,0

530 512,0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

5 928 962,0

629 800,0

526 600,0

1 151 050,0

3 091 000,0

530 512,0

2016, 2019

собственные средства организаций

52 610,0

51 000,0

1 610,0

 

Минский облисполком

2018–2020

местный бюджет

743 975,0

100 075,0

411 800,0

232 100,0

 

Могилевский облисполком

2016–2020

»

1 654 084,0

160 000,0

50 000,0

284 734,0

381 200,0

778 150,0

 

Минский горисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

3 187 714,0

242 000,0

224 000,0

615 850,0

1 342 864,0

763 000,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

3 182 724,0

242 000,0

224 000,0

610 860,0

1 342 864,0

763 000,0

 

 

2018

собственные средства организаций

4 990,0

4 990,0

6. Исключен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Строительство и реконструкция учреждений дополнительного образования детей и молодежи

Минский горисполком

2019–2020

местный бюджет

6 700 000,0

1 700 000,0

5 000 000,0

из него средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа)

6 700 000,0

1 700 000,0

5 000 000,0

 

Брестский облисполком

2019–2020

местный бюджет

200 000,0

200 000,0

из него средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа)

200 000,0

200 000,0

8. Строительство общежития на 300 мест (долевое участие)

Минобразование, Минский горисполком

2020

республиканский бюджет, местный бюджет

9 000 000,0

9 000 000,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Минобразование

2020

республиканский бюджет

4 000 000,0

4 000 000,0

 

 

 

из него средства на финансирование капитальных вложений из государственного целевого бюджетного фонда национального развития (государственная инвестиционная программа)

4 000 000,0

4 000 000,0

 

Минский горисполком

2020

местный бюджет

5 000 000,0

5 000 000,0

 

 

из него средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа)

5 000 000,0

5 000 000,0

Итого по подпрограмме

 

 

 

1 584 178 746,6

250 154 042,53

271 142 321,78

299 915 660,79

347 785 150,25

415 181 571,25

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

 

 

34 901 856,9

5 615 245,9

5 753 486,0

6 161 081,0

6 421 154,0

10 950 890,0

из него средства на финансирование капитальных вложений из государственного целевого бюджетного фонда национального развития (государственная инвестиционная программа)

 

 

 

4 000 000,0

4 000 000,0

местные бюджеты

 

 

 

1 504 384 439,7

238 999 121,7

257 085 559,0

284 124 781,0

331 536 426,0

392 638 552,0

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства на финансирование капитальных вложений (региональная инвестиционная программа)

 

 

 

11 900 000,0

1 700 000,0

10 200 000,0

собственные средства организаций

 

 

 

44 892 450,0

5 539 674,93

8 303 276,78

9 629 798,79

9 827 570,25

11 592 129,25

 

 

Приложение 11

к Государственной программе
«Образование и молодежная политика»
на 2016–2020 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
22.09.2020 № 547)

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 9 «Обеспечение функционирования системы образования Республики Беларусь»

Наименование мероприятия

Заказчик

Сроки выполнения мероприятия, годы

Источники финансирования

Объемы финансирования, рублей

всего

в том числе по годам

2016

2017

2018

2019

2020

Задача 1. Организация проведения централизованного тестирования, разработка нормативного правового обеспечения и механизма его проведения, обеспечение участия Республики Беларусь в международной системе оценки образовательных достижений обучающихся

1. Функционирование учреждения образования «Республиканский институт контроля знаний»

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

13 705 231,23

568 187,4

3 126 640,48

3 224 980,0

3 154 566,35

3 630 857,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

3 130 452,4

568 187,4

569 922,0

580 880,0

621 440,0

790 023,0

 

2017–2020

собственные средства организаций

10 574 778,83

2 556 718,48

2 644 100,0

2 533 126,35

2 840 834,0

2. Экспертно-аналитическое, информационное, методическое и научное сопровождение программных мероприятий в международной системе оценки образовательных достижений

»

2016, 2017

средства займа Всемирного банка

1 044 750,0

420 750,0

624 000,0

3. Приобретение оборудования и программного обеспечения

»

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

330 653,16

37 000,0

83 352,0

65 500,0

47 301,16

97 500,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

161 424,0

37 000,0

40 000,0

31 500,0

34 924,0

18 000,0

 

 

2017–2020

собственные средства организаций

169 229,16

43 352,0

34 000,0

12 377,16

79 500,0

Итого по задаче 1

 

 

 

15 080 634,39

1 025 937,4

3 833 992,48

3 290 480,0

3 201 867,51

3 728 357,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

 

 

3 291 876,4

605 187,4

609 922,0

612 380,0

656 364,0

808 023,0

собственные средства организаций

 

 

 

10 744 007,99

2 600 070,48

2 678 100,0

2 545 503,51

2 920 334,0

средства займа Всемирного банка

 

 

 

1 044 750,0

420 750,0

624 000,0

Задача 2. Разработка и обновление научно-методического обеспечения дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-технического и среднего специального образования

4. Функционирование научно-методического учреждения «Национальный институт образования»

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

40 584 086,59

1 991 789,4

7 165 970,2

8 651 148,0

10 129 719,99

12 645 459,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

10 678 074,4

1 991 789,4

1 746 750,0

2 098 005,0

2 156 491,0

2 685 039,0

 

 

2017–2020

собственные средства организаций

29 906 012,19

5 419 220,2

6 553 143,0

7 973 228,99

9 960 420,0

5. Капитальные расходы на совершенствование учебно-материальной базы и обеспечение содержания зданий и сооружений

»

2016–2019

республиканский бюджет

187 502,44

132 409,3

35 593,14

13 000,0

6 500,0

6. Обеспечение реализации проекта модернизации системы общего среднего образования

»

2016–2020

средства займа Всемирного банка

122 328 979,0

46 750,0

48 000,0

20 820 508,0

36 161 818,0

65 251 903,0

7. Приобретение оборудования и программного обеспечения

»

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

292 854,23

113 609,0

37 107,8

101 021,0

26 116,43

15 000,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

261 016,0

113 609,0

21 000,0

96 021,0

20 386,0

10 000,0

 

 

2017–2020

собственные средства организаций

31 838,23

16 107,8

5 000,0

5 730,43

5 000,0

Минсельхозпрод

2016–2020

республиканский бюджет

5 057,8

7,8

4,0

2 883,0

1 442,0

721,0

8. Обеспечение функционирования областных (Минского городского) учебно-методических центров профессионального образования

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

1 294 334,0

209 000,0

237 997,0

256 190,0

266 452,0

324 695,0

Витебский облисполком

2016–2020

»

1 077 221,82

107 221,2

130 489,62

259 881,0

265 073,0

314 557,0

Гомельский облисполком

2016–2020

»

1 037 973,2

157 496,2

178 380,0

201 364,0

229 021,0

271 712,0

 

Гродненский облисполком

2016

»

142 396,9

142 396,9

 

Минский горисполком

2016–2020

»

1 126 291,52

195 275,87

219 999,65

223 800,0

234 085,0

253 131,0

9. Обеспечение функционирования организаций, осуществляющих учебно-методическое обеспечение учреждений образования (учебно-методических кабинетов, ГУ «Учебно-методический центр Минсельхозпрода»)

Минсельхозпрод

2016–2020

республиканский бюджет

961 570,1

163 764,1

192 881,0

182 932,0

198 073,0

223 920,0

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

13 951 880,0

2 342 000,0

2 380 449,0

2 590 901,0

3 095 393,0

3 543 137,0

Витебский облисполком

2016–2020

»

15 806 989,8

3 180 367,0

3 534 126,3

2 770 383,5

4 485 439,0

1 836 674,0

Гомельский облисполком

2016–2020

»

13 969 956,41

2 346 670,6

2 378 805,91

2 568 753,9

3 167 367,0

3 508 359,0

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

11 778 158,23

1 927 912,4

2 009 884,0

2 293 174,0

2 604 543,39

2 942 644,44

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

11 606 691,4

1 927 912,4

2 009 884,0

2 226 740,0

2 551 022,0

2 891 133,0

 

2018–2020

собственные средства организаций

171 466,83

66 434,0

53 521,39

51 511,44

Минский облисполком

2016–2020

местный бюджет

10 879 265,0

2 140 000,0

1 875 324,0

1 957 872,0

2 242 353,0

2 663 716,0

Могилевский облисполком

2016–2020

»

11 292 542,9

1 810 849,9

1 928 250,0

2 111 990,0

2 470 883,0

2 970 570,0

Итого по задаче 2

 

 

 

246 717 059,94

17 007 519,67

22 353 261,62

45 005 801,4

65 584 278,81

96 766 198,44

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

 

 

12 093 220,74

2 401 579,6

1 996 228,14

2 392 841,0

2 382 892,0

2 919 680,0

местные бюджеты

 

 

 

82 185 542,95

14 559 190,07

14 873 705,48

15 167 875,4

19 007 088,0

18 577 684,0

собственные средства организаций

 

 

 

30 109 317,25

5 435 328,0

6 624 577,0

8 032 480,81

10 016 931,44

средства займа Всемирного банка

 

 

 

122 328 979,0

46 750,0

48 000,0

20 820 508,0

36 161 818,0

65 251 903,0

Задача 3. Информационно-аналитическое обеспечение функционирования отрасли образования, координация и выполнение работ в области информатизации системы образования

10. Функционирование учреждения «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь»

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

7 951 974,29

1 218 457,1

1 455 661,0

1 633 740,0

1 847 037,19

1 797 079,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

7 460 984,1

1 218 457,1

1 366 099,0

1 525 064,0

1 701 043,0

1 650 321,0

 

2017–2020

собственные средства организаций

490 990,19

89 562,0

108 676,0

145 994,19

146 758,0

11. Приобретение оборудования и программного обеспечения

»

2016–2020

республиканский бюджет

194 622,0

6 000,0

20 000,0

40 500,0

92 711,0

35 411,0

12. Обеспечение внедрения и развития информационных технологий, средств сбора, обработки и представления статистических данных

»

2016, 2017

средства займа Всемирного банка

1 400 800,0

748 000,0

652 800,0

Итого по задаче 3

 

 

 

9 547 396,29

1 972 457,1

2 128 461,0

1 674 240,0

1 939 748,19

1 832 490,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

 

 

7 655 606,1

1 224 457,1

1 386 099,0

1 565 564,0

1 793 754,0

1 685 732,0

собственные средства организаций

 

 

 

490 990,19

89 562,0

108 676,0

145 994,19

146 758,0

средства займа Всемирного банка

 

 

 

1 400 800,0

748 000,0

652 800,0

Задача 4. Обеспечение доступности, качества и эффективности детского отдыха и оздоровления, развитие инфраструктуры и обеспечение инновационного характера развития воспитательно-оздоровительных учреждений образования, НДЦ «Зубренок», реконструкция объекта под учебно-лабораторный корпус для учащихся в учреждении образования «Национальный детский технопарк»

13. Функционирование воспитательно-оздоровительных учреждений образования, обеспечение мер социальной защиты обучающихся

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

62 632 111,71

5 995 817,7

11 369 673,01

12 892 977,11

15 467 518,89

16 906 125,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

33 107 728,2

5 652 817,7

6 422 635,5

6 574 996,0

6 896 934,0

7 560 345,0

собственные средства организаций

29 524 383,51

343 000,0

4 947 037,51

6 317 981,11

8 570 584,89

9 345 780,0

 

Управление делами Президента Республики Беларусь

2016–2020

республиканский бюджет

1 445 760,26

165 490,2

174 251,0

332 930,06

373 614,0

399 475,0

 

НАН Беларуси

2016–2020

»

1 197 362,2

157 052,2

153 390,0

280 113,0

291 944,0

314 863,0

 

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

3 387 761,0

552 250,0

605 610,0

656 273,0

785 642,0

787 986,0

 

Витебский облисполком

2016–2020

»

4 398 889,9

996 087,9

1 009 266,0

970 904,0

1 111 450,0

311 182,0

 

Гомельский облисполком

2016–2020

»

1 761 160,1

294 097,1

326 221,0

381 502,0

414 418,0

344 922,0

 

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

4 501 688,54

655 292,8

739 503,0

872 176,35

993 625,58

1 241 090,81

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

4 445 189,8

655 292,8

739 503,0

859 945,0

974 549,0

1 215 900,0

 

 

2018–2020

собственные средства организаций

56 498,74

12 231,35

19 076,58

25 190,81

 

Минский облисполком

2016–2020

местный бюджет

6 182 284,0

1 070 000,0

1 179 752,0

1 280 712,0

1 384 105,0

1 267 715,0

 

Могилевский облисполком

2016–2020

»

2 477 836,4

470 758,4

401 613,0

421 975,0

604 603,0

578 887,0

 

Минский горисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

8 397 124,74

1 301 612,22

1 386 916,0

1 538 891,0

2 118 498,0

2 051 207,52

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

7 385 694,22

1 301 612,22

1 386 916,0

1 538 891,0

1 615 982,0

1 542 293,0

 

 

2019, 2020

собственные средства организаций

1 011 430,52

502 516,0

508 914,52

14. Капитальные расходы на совершенствование учебно-материальной базы и обеспечение содержания зданий и сооружений воспитательно-оздоровительных учреждений образования

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

6 564 803,36

511 401,7

3 371 516,99

769 386,89

1 336 699,78

575 798,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

1 620 028,2

511 401,7

528 864,5

237 368,0

215 096,0

127 298,0

 

2017–2020

собственные средства организаций

4 944 775,16

2 842 652,49

532 018,89

1 121 603,78

448 500,0

Управление делами Президента Республики Беларусь

2017– 2020

республиканский бюджет

567 558,94

250 000,0

47 810,94

179 832,0

89 916,0

 

НАН Беларуси

2016–2018

»

184 545,4

113 918,4

41 062,0

29 565,0

 

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

472 220,0

170 000,0

23 300,0

115 200,0

91 100,0

72 620,0

 

Гомельский облисполком

2016

»

6 748,5

6 748,5

 

Гродненский облисполком

2016, 2019, 2020

»

73 000,0

30 000,0

29 000,0

14 000,0

 

Минский облисполком

2019, 2020

»

355 000,0

246 000,0

109 000,0

 

Могилевский облисполком

2019

»

3 000,0

3 000,0

 

Минский горисполком

2019, 2020

местный бюджет, собственные средства организаций

46 000,0

23 000,0

23 000,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

местный бюджет

16 000,0

3 000,0

13 000,0

 

 

 

собственные средства организаций

30 000,0

20 000,0

10 000,0

141. Реконструкция объекта «Специальное конструкторско-технологическое бюро с опытным производством Белорусского национального технического университета по ул. Ф.Скорины в г. Минске. Корректировка. II пусковой комплекс – производственный корпус» под размещение учебно-лабораторного корпуса учреждения образования «Национальный детский технопарк»

Минский горисполком

2020

местный бюджет из него средства на финансирование капитальных вложений (инновационный фонд Минского горисполкома в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2019 г. № 145)*

Итого по задаче 4

 

 

 

104 654 855,05

12 490 527,12

21 032 074,0

20 590 416,35

25 454 050,25

25 087 787,33

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

 

 

38 122 983,2

6 600 680,2

7 570 203,0

7 502 783,0

7 957 420,0

8 491 897,0

местные бюджеты

 

 

 

30 964 783,92

5 546 846,92

5 672 181,0

6 225 402,0

7 262 849,0

6 257 505,0

из них средства на финансирование капитальных вложений (инновационный фонд Минского горисполкома в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2019 г. № 145)*

 

 

 

собственные средства организаций

 

 

 

35 567 087,93

343 000,0

7 789 690,0

6 862 231,35

10 233 781,25

10 338 385,33

Задача 5. Совершенствование работы социально-педагогических учреждений с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, признанными нуждающимися в государственной защите, а также детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

15. Функционирование социально-педагогических центров, детских домов, детских деревень (городков), обеспечение мер социальной защиты детей

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

36 024 566,0

6 270 000,0

7 048 425,0

6 814 751,0

7 721 180,0

8 170 210,0

Витебский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

44 057 581,0

8 807 487,0

8 956 249,0

7 382 719,0

8 715 580,0

10 195 546,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

44 053 526,0

8 807 487,0

8 952 194,0

7 382 719,0

8 715 580,0

10 195 546,0

 

2017

собственные средства организаций

4 055,0

4 055,0

Гомельский облисполком

2016–2020

местный бюджет

33 480 108,0

5 703 814,0

5 840 171,0

5 891 429,0

7 346 154,0

8 698 540,0

 

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

37 088 354,91

6 274 234,0

5 719 118,5

6 889 572,0

8 810 581,49

9 394 848,92

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

37 020 550,5

6 274 234,0

5 719 118,5

6 874 865,0

8 786 022,0

9 366 311,0

 

 

2018–2020

собственные средства организаций

67 804,41

14 707,0

24 559,49

28 537,92

 

Минский облисполком

2016–2020

местный бюджет

41 466 724,0

8 340 000,0

7 519 748,0

7 378 301,0

8 985 196,0

9 243 479,0

 

Могилевский облисполком

2016–2020

»

28 694 361,7

7 009 640,7

4 780 389,0

5 012 526,0

5 741 996,0

6 149 810,0

 

Минский горисполком

2016–2020

»

36 367 769,83

5 907 553,83

6 455 742,0

7 220 376,0

8 105 530,0

8 678 568,0

16. Капитальные расходы на совершенствование учебно-материальной базы и обеспечение содержания зданий и сооружений социально-педагогических центров, детских домов, детских деревень (городков)

Брестский облисполком

2016–2020

»

1 060 657,0

42 000,0

220 729,0

29 684,0

762 100,0

6 144,0

Витебский облисполком

2016–2020

»

450 986,0

107 500,0

125 200,0

16 456,0

97 700,0

104 130,0

Гомельский облисполком

2016–2020

»

169 574,1

31 595,5

90 000,0

8 978,6

24 000,0

15 000,0

Гродненский облисполком

2016–2020

»

393 713,0

20 000,0

40 000,0

120 100,0

55 513,0

158 100,0

Минский облисполком

2016, 2019, 2020

»

65 500,0

10 000,0

25 500,0

30 000,0

Могилевский облисполком

2019, 2020

»

156 000,0

63 000,0

93 000,0

Минский горисполком

2016–2020

»

110 670,0

9 700,0

5 600,0

12 970,0

34 600,0

47 800,0

17. Обеспечение гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских домах семейного типа, опекунских семьях и приемных семьях

Брестский облисполком

2016–2020

»

49 378 344,4

8 194 939,4

9 420 099,0

10 401 281,0

10 307 508,0

11 054 517,0

Витебский облисполком

2016–2020

»

50 913 866,0

11 363 109,0

10 112 292,0

9 692 100,0

9 741 765,0

10 004 600,0

Гомельский облисполком

2016–2020

»

69 003 392,4

12 696 690,4

13 339 393,0

13 973 332,0

14 173 212,0

14 820 765,0

Гродненский облисполком

2016–2020

»

41 433 194,4

7 083 311,4

7 907 588,0

8 693 354,0

8 603 350,0

9 145 591,0

 

Минский облисполком

2016–2020

»

62 839 237,7

11 138 774,7

12 217 996,0

13 068 629,0

12 883 221,0

13 530 617,0

 

Могилевский облисполком

2016–2020

»

56 343 962,91

9 764 146,8

10 768 145,11

12 263 642,0

11 765 782,0

11 782 247,0

 

Минский горисполком

2016–2020

»

43 841 446,67

7 465 206,19

8 009 024,48

9 057 310,0

9 353 282,0

9 956 624,0

18. Обеспечение функционирования детских домов семейного типа, опекунских и приемных семей

Брестский облисполком

2016–2020

»

17 609 912,0

3 203 540,0

3 054 459,0

3 324 542,0

3 676 717,0

4 350 654,0

Витебский облисполком

2016–2020

»

22 558 271,4

4 945 951,4

4 332 473,0

3 996 002,0

4 198 404,0

5 085 441,0

 

Гомельский облисполком

2016–2020

»

25 370 769,9

4 666 337,9

4 712 459,0

4 833 035,0

5 155 145,0

6 003 793,0

 

Гродненский облисполком

2016–2020

»

12 586 679,1

2 456 035,1

2 242 004,0

2 431 236,0

2 541 385,0

2 916 019,0

 

Минский облисполком

2016–2020

»

21 046 379,2

4 255 652,2

3 945 643,0

3 957 096,0

4 129 216,0

4 758 772,0

 

Могилевский облисполком

2016–2020

»

21 167 180,49

4 393 923,6

3 789 825,89

3 713 206,0

4 283 413,0

4 986 812,0

 

Минский горисполком

2016–2020

»

9 179 439,13

1 616 476,61

2 069 236,52

1 610 523,0

1 720 018,0

2 163 185,0

Итого по задаче 5

 

 

 

762 858 641,24

141 777 619,73

142 722 009,5

147 793 150,6

159 021 048,49

171 544 812,92

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

762 786 781,83

141 777 619,73

142 717 954,5

147 778 443,6

158 996 489,0

171 516 275,0

собственные средства организаций

 

 

 

71 859,41

4 055,0

14 707,0

24 559,49

28 537,92

Задача 6. Обеспечение функционирования Национального центра усыновления в качестве центра по семейному устройству

19. Обеспечение функционирования Национального центра усыновления в качестве центра по семейному устройству

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

1 575 607,9

185 373,9

205 357,0

285 897,0

416 576,0

482 404,0

Задача 8. Обеспечение функционирования специальных учебно-воспитательных учреждений и специального лечебно-воспитательного учреждения

20. Функционирование специальных учебно-воспитательных учреждений и специального лечебно-воспитательного учреждения, обеспечение мер социальной защиты воспитанников

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет, собственные средства организаций

35 505 570,78

5 990 913,2

6 819 094,5

6 398 637,5

7 757 102,58

8 539 823,0

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

республиканский бюджет

35 352 186,2

5 990 913,2

6 805 396,0

6 387 832,0

7 692 846,0

8 475 199,0

 

2017–2020

собственные средства организаций

153 384,58

13 698,5

10 805,5

64 256,58

64 624,0

21. Капитальные расходы на совершенствование учебно-материальной базы и обеспечение содержания зданий и сооружений

»

2016–2020

республиканский бюджет

7 120 548,26

1 873 971,4

1 631 406,86

1 637 240,0

1 318 620,0

659 310,0

22. Приобретение оборудования и программного обеспечения

»

2016–2020

»

295 377,9

38 527,9

86 500,0

42 300,0

89 300,0

38 750,0

Итого по задаче 8

 

 

 

42 921 496,94

7 903 412,5

8 537 001,36

8 078 177,5

9 165 022,58

9 237 883,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

 

 

42 768 112,36

7 903 412,5

8 523 302,86

8 067 372,0

9 100 766,0

9 173 259,0

собственные средства организаций

 

 

 

153 384,58

13 698,5

10 805,5

64 256,58

64 624,0

Задача 9. Обеспечение деятельности организаций, обеспечивающих создание условий для организации образовательного процесса в учреждениях образования

23. Функционирование организаций (подразделений), обеспечивающих создание надлежащих условий для реализации образовательного процесса и функционирования учреждений образования, подведомственных органу управления образованием, обеспечение мер социальной защиты обучающихся

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

73 080 593,0

12 525 000,0

12 887 854,0

14 102 676,0

16 094 246,0

17 470 817,0

Витебский облисполком

2016–2020

»

70 192 898,38

11 006 273,8

12 456 773,08

13 448 262,5

14 394 944,0

18 886 645,0

Гомельский облисполком

2016–2020

»

87 170 607,39

14 590 759,3

14 949 845,09

16 423 733,0

19 783 910,0

21 422 360,0

Гродненский облисполком

2016–2020

местный бюджет, собственные средства организаций

57 398 393,71

10 107 980,7

10 067 204,5

11 170 840,0

12 292 953,0

13 759 415,51

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

местный бюджет

57 396 737,2

10 107 980,7

10 067 204,5

11 170 840,0

12 292 953,0

13 757 759,0

 

2020

собственные средства организаций

1 656,51

1 656,51

Минский облисполком

2016–2020

местный бюджет

81 957 605,0

12 030 000,0

14 280 674,0

16 355 352,0

18 486 320,0

20 805 259,0

Могилевский облисполком

2016–2020

»

74 838 856,3

12 512 183,3

12 902 590,0

14 688 798,0

17 183 500,0

17 551 785,0

Минский горисполком

2016–2020

»

49 175 297,81

8 830 468,46

8 919 977,35

9 088 343,0

9 984 951,0

12 351 558,0

24. Расходы на проведение централизованных мероприятий в сфере образования

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

6 596 812,8

950 958,8

1 165 595,0

978 638,0

1 566 804,0

1 934 817,0

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

3 097 950,1

762 430,1

449 550,0

537 185,0

641 475,0

707 310,0

 

Витебский облисполком

2016–2020

»

5 573 734,6

697 261,6

775 155,0

1 554 693,0

1 664 190,0

882 435,0

 

Гомельский облисполком

2016–2020

»

2 369 502,0

325 683,5

375 256,0

451 601,5

570 160,0

646 801,0

 

Гродненский облисполком

2016–2020

»

4 200 611,2

764 096,2

761 348,0

796 649,0

899 499,0

979 019,0

 

Минский облисполком

2016–2020

»

3 413 625,0

540 000,0

644 967,0

629 308,0

674 998,0

924 352,0

 

Могилевский облисполком

2016–2020

»

2 024 789,8

428 029,8

351 245,0

392 385,0

438 142,0

414 988,0

 

Минский горисполком

2016–2020

»

3 972 826,04

531 873,04

580 006,0

550 126,0

1 012 089,0

1 298 732,0

Итого по задаче 9

 

 

 

525 064 103,13

86 602 998,6

91 568 040,02

101 168 590,0

115 688 181,0

130 036 293,51

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

 

 

6 596 812,8

950 958,8

1 165 595,0

978 638,0

1 566 804,0

1 934 817,0

местные бюджеты

 

 

 

518 465 633,82

85 652 039,8

90 402 445,02

100 189 952,0

114 121 377,0

128 099 820,0

собственные средства организаций

 

 

 

1 656,51

1 656,51

Всего по подпрограмме

 

 

 

1 708 419 794,88

268 965 846,02

292 380 196,98

327 886 752,85

380 470 772,83

438 716 226,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

 

 

112 104 219,5

19 871 649,5

21 456 707,0

21 405 475,0

23 874 576,0

25 495 812,0

местные бюджеты

 

 

 

1 394 402 742,52

247 535 696,52

253 666 286,0

269 361 673,0

299 387 803,0

324 451 284,0

из него средства на финансирование капитальных вложений (инновационный фонд Минского горисполкома в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2019 г. № 145)*

 

 

 

собственные средства организаций

 

 

 

77 138 303,86

343 000,0

15 932 403,98

16 299 096,85

21 046 575,83

23 517 227,2

средства займа Всемирного банка

 

 

 

124 774 529,0

1 215 500,0

1 324 800,0

20 820 508,0

36 161 818,0

65 251 903,0

 

______________________________

* Объемы средств местных бюджетов на финансирование капитальных вложений (инновационный фонд Минского горисполкома в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2019 г. № 145) на 2020 год уточняются в порядке, установленном законодательством.

 

 

Приложение 12

к Государственной программе
«Образование и молодежная политика»
на 2016–2020 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
22.09.2020 № 547)

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 10 «Подготовка кадров для ядерной энергетики»

Наименование мероприятия

Заказчик

Сроки выполнения мероприятия, годы

Источники финансирования

Объемы финансирования, рублей

всего

в том числе по годам

2016

2017

2018

2019

2020

Задача – организация комплексной подготовки кадров для ядерной энергетики, обеспечивающей комплектацию отрасли квалифицированными кадрами, получение знаний и навыков, необходимых для строительства, наладки, ввода в эксплуатацию и безопасной эксплуатации атомной электростанции, обеспечения ядерной, радиационной и промышленной безопасности

1. Подготовка магистров по новым специальностям за рубежом

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

781 398,3

124 000,0

132 821,0

108 808,3

203 812,0

211 957,0

2. Подготовка научных сотрудников высшей квалификации за рубежом

»

2016–2020

»

581 333,9

93 000,0

99 615,0

69 559,9

115 367,0

203 792,0

3. Стажировки научных работников высшей квалификации за рубежом*

НАН Беларуси

2016–2018

»

114 197,3

40 654,3

33 376,0

40 167,0

4. Подготовка студентов в УВО Республики Беларусь с привлечением иностранных преподавателей (специалистов)

Минобразование

2016–2020

»

292 411,0

32 400,0

69 362,0

58 237,0

55 338,0

77 074,0

5. Проведение производственной практики, обучение студентов по отдельным циклам дисциплин, выполнение лабораторных работ за рубежом

»

2016–2020

»

6 376 514,4

1 416 500,0

1 297 847,0

1 593 124,4

1 040 303,0

1 028 740,0

6. Командировки профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, студентов за границу в целях участия в конференциях, выставках, организации практики, закупки оборудования

»

2016

»

156 271,8

156 271,8

7. Подготовка и выпуск учебных изданий по ядерной энергетике

»

2016–2020

»

191 724,4

37 187,4

40 497,0

38 270,0

38 270,0

37 500,0

8. Перевод на русский язык, выпуск изданий зарубежных авторов (учебники, учебные пособия, научно-техническая литература) по ядерной энергетике для учебных и научных целей

»

2016

»

37 500,0

37 500,0

9. Закупка изданий (учебники, учебные пособия, научно-техническая литература) по ядерной энергетике, в том числе за рубежом, для учебных и научных целей

»

2016–2020

»

318 375,0

37 500,0

75 000,0

67 500,0

67 500,0

70 875,0

10. Повышение квалификации, проведение стажировок и обучающих семинаров для специалистов регулирующего органа в области ядерной и радиационной безопасности; государственных органов, осуществляющих контрольную (надзорную) деятельность за ведением работ на всех этапах жизненного цикла Белорусской атомной электростанции, а также подведомственных (подчиненных) им организаций, территориальных органов

Минздрав

2016–2020

»

120 730,7

24 021,7

26 160,0

24 721,0

24 721,0

21 107,0

МЧС

2016–2020

»

217 166,82

7 952,1

49 175,72

52 472,0

52 472,0

55 095,0

КГБ

2016–2020

»

64 465,0

3 400,0

3 400,0

3 060,0

21 405,0

33 200,0

11. Создание и модернизация материально-технической и учебно-лабораторной базы учреждений образования, научных учреждений и регулирующего органа в области ядерной и радиационной безопасности

Минобразование

2016–2020

»

3 415 883,0

1 601 910,0

577 409,0

415 734,0

280 553,0

540 277,0

МЧС

2017

»

6 360,0

6 360,0

Минэнерго

2016–2020

»

63 026,0

17 500,0

6 024,0

4 502,0

17 500,0

17 500,0

12. Повышение квалификации, переподготовка, проведение стажировок профессорско-преподавательского состава и специалистов УВО, педагогических работников учреждений среднего специального и профессионально-технического образования в учреждениях образования и на действующих ядерных объектах, в том числе за рубежом

Минобразование

2016–2020

»

1 140 983,4

317 400,0

340 169,0

254 797,4

85 180,0

143 437,0

МЧС

2018–2020

»

3 016,0

989,0

989,0

1 038,0

13. Исключен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Специальная подготовка (0,5–3 года), переподготовка специалистов, имеющих соответствующее высшее образование, в белорусских и зарубежных учреждениях образования и на действующих ядерных объектах

Минэнерго

2017–2019

»

1 064 000,0

380 000,0

342 000,0

342 000,0

Итого – республиканский бюджет

 

 

 

14 945 357,02

3 947 197,3

3 137 215,72

3 073 942,0

2 345 410,0

2 441 592,0

 

______________________________

* Проведение мероприятия будет осуществляться в соответствии с актом законодательства.

 

 

Приложение 13

к Государственной программе
«Образование и молодежная политика»
на 2016–2020 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
22.09.2020 № 547)

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 11 «Молодежная политика»

Наименование мероприятия

Заказчик

Сроки выполнения, годы

Источники финансирования

Объемы финансирования, рублей

всего

в том числе по годам

2016

2017

2018

2019

2020

Задача 1. Формирование у молодежи активной гражданской позиции и патриотизма, ее вовлечение в активную общественную деятельность

1. Проведение мероприятий в целях реализации основных направлений государственной молодежной политики (форумы, конференции, семинары, фестивали, конкурсы, акции, проекты и другое), в том числе мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

909 245,77

10 000,0

501 160,0

15 287,2

13 442,85

369 355,72

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

196 702,73

27 550,1

31 702,24

32 770,63

38 335,76

66 344,0

Витебский облисполком

2016–2020

»

72 763,85

10 000,0

11 190,0

9 340,85

20 563,0

21 670,0

Гомельский облисполком

2016–2020

»

300 004,29

30 700,0

60 260,2

70 582,09

67 250,0

71 212,0

Гродненский облисполком

2016–2020

»

281 868,37

10 000,0

77 552,43

82 533,68

48 839,26

62 943,0

Минский облисполком

2016–2020

»

180 397,95

23 101,2

40 167,02

51 553,83

33 669,9

31 906,0

Могилевский облисполком

2016–2020

»

62 229,71

8 830,0

9 834,28

12 421,34

16 389,0

14 755,09

Минский горисполком

2016–2020

»

105 325,0

16 500,0

20 000,0

19 916,0

25 220,0

23 689,0

2. Организация выставок научно-методической литературы, материалов передового педагогического опыта, творчества учащейся молодежи

Минобразование

2017, 2020

республиканский бюджет

9 116,22

4 500,0

4 616,22

3. Проведение в организациях и учреждениях образования мероприятий по освещению общественно-политических событий

Минобразование (ОО «БРСМ»)

2016, 2018, 2020

»

4 144,75

1 120,0

1 376,2

1 648,55

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

18 761,93

4 885,5

3 889,71

2 871,13

3 257,59

3 858,0

Витебский облисполком

2016–2020

»

4 945,19

1 000,0

1 120,0

1 235,19

795,0

795,0

Гомельский облисполком

2016

»

1 000,0

1 000,0

Минский облисполком

2016–2020

»

6 480,0

5 000,0

20,0

640,0

320,0

500,0

Могилевский облисполком

2016, 2017, 2020

»

2 268,48

900,0

974,4

394,08

Минский горисполком

2016, 2018–2020

»

4 450,0

1 120,0

1 110,0

250,0

1 970,0

4. Проведение республиканского конкурса «Молодежная столица Республики Беларусь»

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

17 681,72

2 870,0

3 202,92

3 526,5

3 857,9

4 224,4

Витебский облисполком

2016–2018

местный бюджет

2 955,19

1 000,0

1 120,0

835,19

5. Проведение мероприятий, направленных на формирование позитивного имиджа молодежи, в том числе дня молодежи в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске (с участием в их организации облисполкомов и Минского горисполкома)

Минобразование (ОО «БРСМ»)

2016–2020

республиканский бюджет

57 556,45

9 342,3

10 426,01

11 479,0

12 558,06

13 751,08

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

58 481,21

12 729,6

13 063,63

13 604,61

11 913,47

7 170,0

Витебский облисполком

2016–2020

»

11 255,19

1 000,0

1 120,0

835,19

4 150,0

4 150,0

Гродненский облисполком

2018, 2019

»

10 200,0

4 200,0

6 000,0

Минский облисполком

2016–2020

»

47 447,91

13 000,0

4 843,1

6 809,81

4 795,0

18 000,0

Могилевский облисполком

2016–2020

»

24 299,93

4 800,0

5 356,8

5 260,0

5 300,0

3 583,13

Минский горисполком

2016–2020

»

45 284,0

8 360,5

10 880,5

6 243,0

9 650,0

10 150,0

6. Проведение мероприятий в целях формирования у молодежи патриотизма и гражданственности, в том числе посвященных Дню Победы и Дню Независимости Республики Беларусь (Дню Республики) (с участием в их организации облисполкомов и Минского горисполкома)

Минобразование (ОО «БРСМ»)

2017, 2018, 2020

республиканский бюджет

17 174,92

5 022,0

5 529,3

6 623,62

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

44 725,65

9 416,0

10 496,34

9 965,01

6 712,3

8 136,0

Витебский облисполком

2016–2020

»

22 499,02

5 000,0

5 630,0

3 209,02

4 150,0

4 510,0

Гомельский облисполком

2016–2020

»

6 736,0

1 000,0

3 486,0

500,0

750,0

1 000,0

Гродненский облисполком

2018–2020

»

14 510,0

2 220,0

7 500,0

4 790,0

Минский облисполком

2016–2020

»

50 914,49

9 416,0

9 743,28

7 028,21

11 227,0

13 500,0

Могилевский облисполком

2016–2020

»

15 664,32

2 800,0

3 124,8

3 275,2

3 101,0

3 363,32

Минский горисполком

2016–2020

»

77 952,17

16 500,0

17 495,17

20 057,0

11 000,0

12 900,0

7. Реализация республиканских проектов, в том числе «Собери Беларусь в своем сердце», «Мая Беларусь»

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

31 500,75

5 600,0

6 249,6

3 880,81

7 527,61

8 242,73

Витебский облисполком

2016–2019

местный бюджет

3 105,19

1 000,0

1 120,0

835,19

150,0

8. Проведение республиканской спортивно-патриотической игры «Зарница»

Минобразование (ОО «БРСМ»)

2016, 2018, 2020

республиканский бюджет

1 850,32

500,0

614,36

735,96

Витебский облисполком

2016–2020

местный бюджет

6 744,19

1 000,0

1 120,0

835,19

1 839,0

1 950,0

Минский облисполком

2016–2020

»

5 538,9

4 638,9

170,0

180,0

250,0

300,0

Могилевский облисполком

2016, 2018, 2020

»

4 179,96

1 400,0

1 516,96

1 263,0

9. Проведение научных и социологических исследований среди молодежи

Витебский облисполком

2016–2018

»

1 677,59

500,0

560,0

617,59

10. Создание и распространение информационных изданий, теле- и видеоматериалов в целях реализации молодежной политики (полиграфическая продукция, буклеты, листовки, сборники, доклады, фотоальбомы и другое)

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

39 107,76

10 000,0

11 160,0

9 786,45

3 442,15

4 719,16

Витебский облисполком

2016–2020

местный бюджет

15 172,72

5 003,7

5 630,0

3 209,02

665,0

665,0

Гродненский облисполком

2018–2020

»

4 400,0

1 050,0

2 100,0

1 250,0

Могилевский облисполком

2016–2018, 2020

»

2 500,9

700,0

781,2

819,7

200,0

Минский горисполком

2016–2020

»

3 160,0

700,0

710,0

600,0

100,0

1 050,0

11. Создание республиканского информационного молодежного портала в глобальной компьютерной сети Интернет

Минобразование

2020

республиканский бюджет

5 000,0

5 000,0

12. Реализация мероприятий по работе с молодежью в глобальной компьютерной сети Интернет

»

2016–2020

»

15 290,0

2 370,0

2 670,0

3 010,0

3 400,0

3 840,0

Витебский облисполком

2016–2019

местный бюджет

2 500,22

700,0

780,0

860,22

160,0

13. Обеспечение вручения официальных изданий Конституции Республики Беларусь, Кодекса Республики Беларусь о браке и семье молодым людям в день получения первого паспорта гражданина Республики Беларусь, впервые вступающим в брак

Брестский облисполком

2016–2020

»

8 350,4

1 587,7

1 343,47

1 876,34

2 394,89

1 148,0

Витебский облисполком

2019

»

301,0

301,0

Гродненский облисполком

2018–2020

»

1 960,0

300,0

1400,0

260,0

Минский облисполком

2016–2020

»

13 665,6

1 500,0

2 834,4

1 492,2

5 639,0

2 200,0

Могилевский облисполком

2016–2020

»

3 325,85

600,0

669,6

695,25

441,0

920,0

14. Проведение авто- и велопробегов по маршрутам, включающим культурно-исторические и природные объекты

Витебский облисполком

2016–2019

»

3 355,19

1 000,0

1 120,0

835,19

400,0

Итого по задаче 1

 

 

республиканский бюджет, местные бюджеты

2 857 729,05

287 741,5

904 299,1

439 229,65

401 206,74

825 252,06

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

1 107 668,66

41 802,3

544 390,53

54 489,82

44 228,57

422 757,44

 

 

 

местные бюджеты

1 750 060,39

245 939,2

359 908,57

384 739,83

356 978,17

402 494,62

Задача 2. Принятие дополнительных мер по формированию у молодежи позитивного отношения к традиционным семейным ценностям и ответственному родительству, ценностного отношения к здоровью, профилактике негативных явлений в молодежной среде

15. Проведение мероприятий, направленных на повышение престижа семьи, формирование осознанного родительства, посвященных этике и психологии семейных отношений

Витебский облисполком

2016–2020

местный бюджет

12 264,0

3 500,0

3 910,0

1 500,0

1 516,0

1 838,0

Могилевский облисполком

2016, 2017, 2019, 2020

»

1 196,4

400,0

446,4

50,0

300,0

Минский горисполком

2016–2020

»

8 080,0

400,0

410,0

1 880,0

2 590,0

2 800,0

16. Реализация проектов в целях создания позитивного отношения к традиционным семейным ценностям (круглые столы, мастер-классы, конкурсы, брифинги, ток-шоу и другое)

Минобразование

2017, 2018, 2020

республиканский бюджет

10 259,76

3 000,0

3 303,0

3 956,76

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

2 571,03

349,0

369,57

717,46

295,0

840,0

Витебский облисполком

2016–2020

»

9 710,0

2 500,0

2 790,0

1 500,0

1 210,0

1 710,0

Минский облисполком

2016–2020

»

18 678,03

340,0

4 070,7

6 262,33

7 505,0

500,0

17. Проведение республиканских и региональных конкурсов творчества среди молодых семей

Минобразование

2017, 2019, 2020

республиканский бюджет

10 570,24

3 000,0

3 613,48

3 956,76

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

8 678,29

2 110,5

1 924,17

880,0

2 336,62

1 427,0

Витебский облисполком

2016–2020

»

5 380,0

1 500,0

1 670,0

800,0

460,0

950,0

Гомельский облисполком

2016–2020

»

17 389,43

2 000,0

3 732,0

3 457,43

4 500,0

3 700,0

Минский облисполком

2016–2020

»

6 382,5

2 100,0

1 327,5

500,0

455,0

2 000,0

Могилевский облисполком

2016–2020

»

6 199,62

1 100,0

1 210,8

1 215,0

1 290,0

1 383,82

18. Проведение республиканского конкурса «Властелин села» (с участием в его организации облисполкомов)

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

12 937,77

2 100,0

2 343,6

2 580,3

2 822,85

3 091,02

Минсельхозпрод (ОО «БРСМ»)

2016–2020

»

в пределах выделенных средств

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

10 989,41

2 028,2

2 313,59

2 019,02

2 422,4

2 206,2

Витебский облисполком

2016–2020

»

8 254,22

700,0

780,0

860,22

2 857,0

3 057,0

Гродненский облисполком

2018–2020

»

5 430,0

700,0

2 830,0

1 900,0

Минский облисполком

2016–2020

»

19 295,77

2 020,0

5 133,0

5 139,67

4 503,1

2 500,0

Могилевский облисполком

2016–2020

»

14 559,46

2 500,0

2 778,4

3 050,0

3 170,0

3 061,06

19. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, в том числе всемирных дней здоровья

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

12 321,69

2 000,0

2 232,0

2 457,43

2 688,43

2 943,83

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

20 686,61

2 780,3

3 005,5

4 137,81

5 541,0

5 222,0

Витебский облисполком

2016–2020

»

25 313,0

2 000,0

2 230,0

1 000,0

9 895,0

10 188,0

Гродненский облисполком

2016–2020

»

130 829,63

10 000,0

28 745,57

35 276,32

23 110,74

33 697,0

Минский облисполком

2016–2020

»

24 694,27

2 780,0

4 392,4

4 294,87

10 227,0

3 000,0

Могилевский облисполком

2016–2020

»

8 089,4

1 100,0

1 227,6

1 329,0

1 670,0

2 762,8

Минский горисполком

2016–2020

»

19 192,83

1 000,0

1 061,83

5 401,0

4 380,0

7 350,0

20. Проведение республиканских и региональных мероприятий, акций в целях противодействия табакокурению, употреблению алкоголя и распространению наркотиков в молодежной среде

Брестский облисполком

2016–2020

»

20 715,01

5 446,0

5 901,59

4 338,37

2 762,05

2 267,0

Витебский облисполком

2016–2020

»

8 232,0

2 500,0

2 790,0

1 500,0

660,0

782,0

Минский облисполком

2016–2020

»

19 057,64

5 450,0

901,4

6 945,24

1 761,0

4 000,0

Могилевский облисполком

2016–2018, 2020

»

1 764,08

500,0

558,0

406,08

300,0

21. Проведение республиканских соревнований по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь, по футболу «Кожаный мяч»

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

12 321,69

2 000,0

2 232,0

2 457,43

2 688,43

2 943,83

Минспорт (ОО «БРСМ»)

2016–2020

»

в пределах выделенных средств

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

2 056,15

168,3

187,85

300,0

800,0

600,0

Витебский облисполком

2016–2020

»

5 838,0

2 000,0

2 230,0

1 000,0

220,0

388,0

Минский облисполком

2016, 2020

»

367,0

167,0

200,0

Могилевский облисполком

2016, 2017

»

1 058,0

500,0

558,0

22. Проведение международных соревнований по современным танцам, черлидингу и экстремальным видам спорта «Неделя детей и молодежи»

Минобразование (ОО «Белорусская лига танца»)

2016–2020

собственные средства ОО «Белорусская лига танца»

в пределах собственных средств

Витебский облисполком

2016, 2017

местный бюджет

2 120,0

1 000,0

1 120,0

23. Проведение международного и республиканского конкурсов по основам безопасности жизнедеятельности «Студенты. Безопасность. Будущее»

Минобразование

2016, 2017, 2019, 2020

республиканский бюджет

5 523,89

1 120,0

1 249,92

1 505,52

1 648,45

МЧС

2016–2020

»

в пределах выделенных средств

Витебский облисполком

2016, 2017, 2019

местный бюджет

1 320,0

500,0

560,0

260,0

24. Проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного туризма, в том числе региональных, республиканских и международных спортивных лагерей, туристических слетов, форумов, международных молодежных лагерей «Бе-La-Русь», «Лето. Молодежь» (с участием в их организации облисполкомов и Минского горисполкома)

Минобразование (ОО «Белорусская лига танца»)

2016–2020

республиканский бюджет

17 250,36

2 800,0

3 124,8

3 440,4

3 763,8

4 121,36

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

21 130,15

3 662,7

3 915,05

4 154,79

5 781,61

3 616,0

Витебский облисполком

2016–2020

»

44 512,73

8 000,0

9 040,0

5 969,73

10 204,0

11 299,0

Гродненский облисполком

2018–2020

»

14 710,0

3 400,0

7 410,0

3 900,0

Минский облисполком

2016–2020

»

32 737,2

3 600,0

12 934,3

5 162,9

6 040,0

5 000,0

Могилевский облисполком

2016–2020

»

8 556,1

1 600,0

1 785,6

1 680,5

1 740,0

1 750,0

Минский горисполком

2016–2020

»

43 966,0

9 416,0

9 466,0

8 184,0

9 150,0

7 750,0

25. Проведение мероприятий по социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации

Брестский облисполком

2016–2020

»

14 466,36

2 854,3

2 886,03

3 050,0

2 523,03

3 153,0

Витебский облисполком

2016–2020

»

8 300,35

2 000,0

2 230,0

2 459,35

690,0

921,0

Минский облисполком

2016, 2020

»

6 350,0

2 850,0

3 500,0

Минский горисполком

2016–2020

»

3 700,0

1 000,0

1 100,0

500,0

100,0

1 000,0

26. Проведение мероприятий в целях предотвращения правонарушений среди молодежи

Брестский облисполком

2016–2020

»

17 463,99

3 417,9

3 686,09

3 264,0

3 949,0

3 147,0

Витебский облисполком

2016–2020

»

9 812,35

2 000,0

2 230,0

2 459,35

1 202,0

1 921,0

Гомельский облисполком

2016–2020

»

9 180,77

800,0

1 762,8

1 332,97

2 485,0

2 800,0

Минский облисполком

2016–2020

»

9 295,0

3 410,0

565,0

605,0

215,0

4 500,0

Могилевский облисполком

2016–2018, 2020

»

1 661,54

600,0

669,6

341,94

50,0

Минский горисполком

2016–2020

»

6 710,0

1 000,0

1 100,0

1 520,0

1 740,0

1 350,0

27. Проведение акции «Осенний марафон»

Минобразование (РМОО «Белорусская лига КВН»)

2016–2020

республиканский бюджет

7 701,06

1 250,0

1 395,0

1 535,9

1 680,27

1 839,89

28. Создание и распространение информационных изданий, теле- и видеоматериалов в целях формирования здорового образа жизни, правовой культуры, законопослушного поведения у молодежи

Витебский облисполком

2016–2018

местный бюджет

7 366,94

2 500,0

2 790,0

2 076,94

Итого по задаче 2

 

 

республиканский бюджет, местные бюджеты

795 197,72

121 420,2

163 073,66

158 345,75

171 269,33

181 088,78

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

88 886,46

11 270,0

18 577,32

15 774,46

18 762,78

24 501,9

местные бюджеты

706 311,26

110 150,2

144 496,34

142 571,29

152 506,55

156 586,88

Задача 3. Повышение эффективности работы по профессиональной ориентации и организации занятости молодежи в свободное от учебы (основной работы) время, поддержке предпринимательской инициативы, развитию волонтерского и студотрядовского движения

29. Обеспечение эффективной профориентационной работы с молодежью, в том числе путем:

организации в учреждениях общего среднего образования выступлений представителей нанимателей

организации в учреждениях общего среднего образования выступлений выпускников учреждений профессионально-технического образования

проведения дней открытых дверей, мастер-классов, экскурсий на предприятия, выставок-ярмарок профессий, фестивалей, выставок технического творчества учащихся и работников системы профессионально-технического и среднего специального образования

проведения конкурсов профессионального мастерства

Минобразование, Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком

2018–2020

30. Проведение профориентационных мероприятий (семинары, тренинги, выставки и другое), в том числе «звездных походов»

Витебский облисполком

2016–2020

местный бюджет

14 348,69

4 000,0

4 460,0

3 918,69

960,0

1 010,0

31. Проведение республиканских и региональных конкурсов и соревнований профессионального мастерства среди рабочих (служащих), специалистов и обучающихся

Брестский облисполком

2016–2020

»

14 532,88

3 323,2

4 086,28

3 727,4

2 526,0

870,0

Витебский облисполком

2016–2020

»

17 143,19

1 000,0

1 120,0

1 235,19

6 894,0

6 894,0

Минский облисполком

2018

»

870,0

870,0

Могилевский облисполком

2016–2020

»

17 151,04

2 806,1

3 131,61

3 700,2

3 990,0

3 523,13

32. Обеспечение участия одаренной и талантливой молодежи в региональных, республиканских и международных мероприятиях

Брестский облисполком

2016–2020

»

26 765,19

5 382,0

4 763,27

5 759,0

4 914,92

5 946,0

Минский облисполком

2016–2020

»

18 752,1

5 400,0

1 166,1

1 671,0

3 015,0

7 500,0

33. Проведение форумов, конференций, семинаров для специалистов, осуществляющих реализацию мероприятий в сфере молодежной политики

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

30 804,26

5 000,0

5 580,0

6 143,6

6 721,08

7 359,58

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

16 475,07

3 556,6

3 536,53

4 501,94

2 331,0

2 549,0

Витебский облисполком

2016–2020

»

5 705,19

1 000,0

1 120,0

1 235,19

1 175,0

1 175,0

Гомельский облисполком

2016, 2017

»

700,0

500,0

200,0

Минский облисполком

2016–2020

»

19 930,0

3 560,0

1 608,0

162,0

11 400,0

3 200,0

Минский горисполком

2016–2020

»

9 170,0

1 000,0

1 050,0

2 190,0

2 380,0

2 550,0

34. Проведение республиканского конкурса «Лучший молодой специалист» (с участием в его организации облисполкомов)

Минобразование

2016, 2020

республиканский бюджет

4 943,83

2 000,0

2 943,83

Витебский облисполком

2016, 2019

местный бюджет

650,0

300,0

350,0

Гродненский облисполком

2016–2020

»

28 634,0

2 000,0

8 134,0

9 470,0

5 390,0

3 640,0

Могилевский облисполком

2016, 2017

»

846,4

400,0

446,4

35. Проведение республиканского спортивного фестиваля для работающей молодежи «Олимпия» (с участием в его организации облисполкомов)

Минобразование (ОО «БРСМ»)

2016–2020

республиканский бюджет

20 700,46

3 360,0

3 749,76

4 128,5

4 516,56

4 945,64

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

5 300,26

543,6

606,66

1 500,0

1 750,0

900,0

Витебский облисполком

2016–2020

»

10 687,97

2 500,0

2 800,0

3 087,97

1 000,0

1 300,0

Гродненский облисполком

2018–2020

»

3 600,0

1 300,0

1 800,0

500,0

Минский облисполком

2016–2020

»

6 150,0

550,0

2 600,0

1 100,0

1 100,0

800,0

Могилевский облисполком

2016–2020

»

4 311,2

700,0

781,2

850,0

950,0

1 030,0

36. Проведение региональных, республиканских и международных мероприятий в целях интеллектуального развития молодежи (игры КВН, брейн-ринг, чемпионат по интеллектуальным играм)

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

12 319,69

2 000,0

2 230,0

2 457,43

2 688,43

2 943,83

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

10 007,19

2 197,6

2 634,62

1 656,97

1 750,0

1 768,0

Витебский облисполком

2016–2020

»

16 955,97

2 500,0

2 800,0

3 087,97

4 184,0

4 384,0

Гомельский облисполком

2016–2020

»

2 772,36

500,0

558,0

614,36

600,0

500,0

Минский облисполком

2016–2020

»

29 595,1

2 200,0

6 398,1

7 323,0

10 474,0

3 200,0

Могилевский облисполком

2016–2020

»

20 243,35

4 000,0

4 443,4

3 800,0

4 085,0

3 914,95

Минский горисполком

2016–2020

»

22 960,0

5 500,0

5 600,0

6 330,0

5 180,0

350,0

37. Проведение мероприятий, направленных на развитие художественной самодеятельности, в том числе фестиваля «Студенческая весна»

Витебский облисполком

2016–2020

»

10 011,75

1 500,0

1 670,0

1 841,75

2 450,0

2 550,0

Минский горисполком

2016–2020

»

5 735,0

1 000,0

1 050,0

1 280,0

1 255,0

1 150,0

38. Привлечение молодежи к участию в трудовых акциях, республиканских месячниках, субботниках, других мероприятиях по благоустройству и озеленению территорий, населенных пунктов, природных и культурно-исторических объектов, в том числе в историко-краеведческой экспедиции «Замки Беларуси»

Витебский облисполком

2016–2019

»

3 394,42

2 000,0

568,0

626,42

200,0

39. Проведение республиканского конкурса «Молодежь за чистоту городов и сел»

Минприроды (ОО «БРСМ»)

2016–2020

республиканский бюджет

26 137,0

5 000,0

5 445,0

5 145,0

5 145,0

5 402,0

Витебский облисполком

2016–2019

местный бюджет

3 515,19

1 000,0

1 120,0

1 235,19

160,0

40. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную деятельность, повышение ее предпринимательской активности (стартап-мероприятия), а также на профессиональную ориентацию молодежи и обеспечение ее занятости (с участием в их организации облисполкомов)

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

12 319,69

2 000,0

2 230,0

2 457,43

2 688,43

2 943,83

Витебский облисполком

2016–2018

местный бюджет

3 355,19

1 000,0

1 120,0

1 235,19

Гомельский облисполком

2016–2020

»

3 522,36

500,0

1 008,0

614,36

700,0

700,0

41. Проведение республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси» (с участием в его организации облисполкомов)

Минобразование (ОО «БРСМ»)

2016–2020

республиканский бюджет

12 319,69

2 000,0

2 230,0

2 457,43

2 688,43

2 943,83

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

5 823,27

652,3

727,97

800,0

2 400,0

1 243,0

Витебский облисполком

2016–2020

»

9 325,35

2 000,0

2 230,0

2 459,35

226,0

2 410,0

Гомельский облисполком

2016–2020

»

7 517,07

1 500,0

2 674,0

1 843,07

1 000,0

500,0

Гродненский облисполком

2016–2020

»

24 353,0

2 000,0

10 500,0

5 560,0

2 915,0

3 378,0

Минский облисполком

2016–2020

»

6 285,0

660,0

1 040,0

2 190,0

1 595,0

800,0

Могилевский облисполком

2016–2020

»

10 801,91

2 100,0

2 343,6

1 958,1

2 015,0

2 385,21

42. Проведение республиканского конкурса молодежных инновационных проектов в сфере высоких технологий «Беларусь-стартап»

Минобразование (ОО «БРСМ»)

2017, 2020

республиканский бюджет

11 645,62

5 022,0

6 623,62

43. Проведение республиканского фестиваля-конкурса среди учащихся учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования «Лестница успеха»

Минобразование (ОО «Центр поддержки и развития юношеского предпринимательства»)

2016–2020

»

6 900,19

1 120,0

1 249,92

1 376,2

1 505,52

1 648,55

44. Проведение республиканского информационно-профориентационного проекта «ПРОФ-БУМ»

Минобразование

2016, 2020

»

2 966,3

1 200,0

1 766,3

45. Проведение республиканского конкурса «Молодой предприниматель»

»

2017, 2019

»

8 282,19

3 782,19

4 500,0

46. Проведение мероприятий, направленных на развитие добровольческого движения в молодежной среде (благотворительные акции, недели добра, выставки, флеш-мобы и другое)

Минобразование (общественные организации)

2016–2020

собственные средства общественных организаций

в пределах собственных средств

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

4 944,5

728,4

581,1

2 142,0

913,0

580,0

Витебский облисполком

2016–2019

»

6 789,35

2 000,0

2 230,0

2 459,35

100,0

Минский облисполком

2016–2020

»

9 770,92

730,0

1 620,0

5 740,92

680,0

1 000,0

Минский горисполком

2016–2020

»

6 620,0

2 000,0

2 050,0

1 070,0

800,0

700,0

47. Проведение семинаров, тренингов, информационных выставок, школ, слетов волонтеров

Минобразование (ОО «БРСМ», РМОО «Лига добровольного труда молодежи»)

2016–2020

республиканский бюджет

17 250,37

2 800,0

3 124,8

3 440,4

3 763,8

4 121,37

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

3 020,1

865,9

534,25

801,0

438,95

380,0

Витебский облисполком

2016–2019

»

9 083,35

2 000,0

2 230,0

2 459,35

2 394,0

Минский облисполком

2016–2020

»

3 165,0

870,0

330,0

345,0

520,0

1 100,0

Минский горисполком

2016–2020

»

2 970,0

1 000,0

1 050,0

590,0

30,0

300,0

48. Организация волонтерского движения «Доброе сердце»

Минобразование (ОО «БРСМ»)

2016–2020

республиканский бюджет

3 080,47

500,0

558,0

614,4

672,11

735,96

Витебский облисполком

2016–2019

местный бюджет

5 071,75

1 500,0

1 670,0

1 841,75

60,0

49. Проведение республиканского конкурса «Волонтер года»

Минобразование (РМОО «Лига добровольного труда молодежи»)

2016–2020

республиканский бюджет

3 080,47

500,0

558,0

614,4

672,11

735,96

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

1 885,45

326,3

364,15

300,0

600,0

295,0

Минский облисполком

2016, 2017, 2019, 2020

»

2 560,0

330,0

500,0

1 330,0

400,0

50. Проведение республиканского фестиваля творчества «Зажги свою звезду» с участием молодых инвалидов

Минобразование (ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам»)

2016–2020

республиканский бюджет

13 800,29

2 240,0

2 499,84

2 752,32

3 011,04

3 297,09

Витебский облисполком

2016–2019

местный бюджет

3 435,19

1 000,0

1 120,0

1 235,19

80,0

51. Проведение мероприятий, направленных на развитие студотрядовского движения

Минобразование (ОО «БРСМ», РМОО «Лига добровольного труда молодежи»)

2016–2020

собственные средства общественных организаций

в пределах собственных средств

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

5 958,35

1 763,8

1 437,55

576,0

811,0

1 370,0

Витебский облисполком

2016–2020

»

23 225,12

5 000,0

5 580,0

5 282,12

4 480,0

2 883,0

Минский облисполком

2016, 2017, 2020

»

4 400,0

1 760,0

1 140,0

1 500,0

Могилевский облисполком

2016–2020

»

28 353,73

5 800,0

6 472,8

5 748,68

5 076,0

5 256,25

Минский горисполком

2016–2020

»

18 670,0

2 000,0

2 100,0

4 570,0

4 950,0

5 050,0

52. Льготное кредитование выпускников государственных учреждений образования и учреждений образования потребительской кооперации, получивших среднее специальное, высшее образование и приступивших к работе по распределению или направлению (направленных для прохождения службы) не по месту жительства родителей или в районах, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, согласно утверждаемому Правительством Республики Беларусь перечню территорий (населенных пунктов и других объектов), относящихся к зонам радиоактивного загрязнения, независимо от места жительства родителей, в организациях, финансируемых из бюджета, воинских частях, Следственном комитете, Государственном комитете судебных экспертиз, органах внутренних дел, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, организациях потребительской кооперации и сельскохозяйственных организациях

ОАО «АСБ Беларусбанк»

2016–2020

республиканский бюджет

4 892 673,46

1 798 060,0

990 241,46

735 582,0

801 790,0

567 000,0

Итого по задаче 3

 

 

республиканский бюджет, местные бюджеты

5 637 043,45

1 928 785,8

1 149 606,56

893 064,78

956 740,38

708 845,93

в том числе:

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

5 079 223,98

1 827 780,0

1 028 500,97

767 169,11

840 362,51

615 411,39

местные бюджеты

557 819,47

101 005,8

121 105,59

125 895,67

116 377,87

93 434,54

Задача 4. Оказание поддержки социально значимым и общественным инициативам молодежи, органам ученического и студенческого самоуправления, активизация деятельности детских и молодежных общественных объединений

53. Проведение мероприятий, в том числе научно-практических конференций, в целях поддержки социально значимых и общественных инициатив молодежи, развития научного потенциала

Витебский облисполком

2016–2020

местный бюджет

7 030,38

2 000,0

2 240,0

2 470,38

160,0

160,0

Гродненский облисполком

2016–2020

»

48 373,02

6 000,0

9 250,0

15 203,02

8 400,0

9 520,0

Минский облисполком

2018–2020

»

14 100,5

8 864,5

936,0

4 300,0

Минский горисполком

2016–2020

»

8 080,0

1 500,0

1 550,0

1 530,0

750,0

2 750,0

54. Проведение межвузовского конкурса студенческих фильмов «Видеорадиус БНТУ»

Минобразование

2017, 2018, 2020

республиканский бюджет

13 220,56

5 022,0

2 529,22

5 669,34

55. Проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержку молодежных общественных организаций (объединений), субкультур и движений, в том числе международных и республиканских смотров-конкурсов, полевых лагерей и слетов с участием представителей ОО «БРПО», БМООСП, юных инспекторов дорожного движения, молодежных отрядов охраны правопорядка, учащихся военно-патриотических классов (с участием в их организации облисполкомов и Минского горисполкома)

»

2016–2020

»

30 804,26

5 000,0

5 580,0

6 143,6

6 721,08

7 359,58

МЧС (общественные организации)

2016–2020

местный бюджет

в пределах выделенных средств

Брестский облисполком

2016–2020

»

49 375,05

11 907,9

12 900,22

13 429,52

5 927,41

5 210,0

Витебский облисполком

2016–2020

»

21 915,94

5 000,0

5 600,0

6 175,94

2 590,0

2 550,0

Гомельский облисполком

2017

»

1 000,0

1 000,0

Гродненский облисполком

2016–2020

»

82 424,98

10 000,0

26 078,0

12 306,98

11 250,0

22 790,0

Минский облисполком

2016–2020

»

62 198,72

12 000,0

15 583,2

7 280,52

10 335,0

17 000,0

Могилевский облисполком

2016–2020

»

36 902,32

6 550,0

7 308,11

7 654,05

6 853,0

8 537,16

Минский горисполком

2016–2020

»

8 675,0

1 500,0

1 550,0

1 310,0

2 065,0

2 250,0

56. Проведение республиканских и международных обучающих семинаров, тренингов для лидеров молодежных и детских общественных объединений

Минобразование (РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»)

2016–2020

республиканский бюджет

61 608,51

10 000,0

11 160,0

12 287,2

13 442,15

14 719,16

Витебский облисполком

2016, 2017, 2019

местный бюджет

2 170,0

1 000,0

1 120,0

50,0

57. Проведение республиканской спартакиады среди молодежных отрядов охраны правопорядка «Академия мужества»

Минобразование (ОО «БРСМ»)

2016–2020

собственные средства ОО «БРСМ»

в пределах собственных средств

Витебский облисполком

2016, 2018, 2019

местный бюджет

3 995,19

1 500,0

1 235,19

1 260,0

58. Проведение международных и республиканских мероприятий по развитию творческой инициативы молодежи, в том числе фестиваля сценического искусства «Dance of Europe», соревнования по черлидингу среди учреждений образования, чемпионата по современным танцам среди студентов и школьников, фестивалей сценического искусства в областных центрах

Минобразование (ОО «Белорусская лига танца»)

2016–2020

собственные средства ОО «Белорусская лига танца»

в пределах собственных средств

Витебский облисполком

2016–2018

местный бюджет

3 355,19

1 000,0

1 120,0

1 235,19

59. Проведение международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства «Королева Весна» в рамках международного проекта «Королева студенчества» (с участием в его организации облисполкомов)

Минобразование (ОО «БРСМ»)

2016, 2017, 2019, 2020

республиканский бюджет

9 864,26

2 000,0

2 232,0

2 688,43

2 943,83

Витебский облисполком

2016, 2019

местный бюджет

1 160,0

1 000,0

160,0

Гомельский облисполком

2016–2020

»

6 044,72

1 000,0

1 116,0

1 228,72

1 200,0

1 500,0

Гродненский облисполком

2018–2020

»

3 525,0

1 200,0

1 825,0

500,0

60. Проведение республиканского конкурса «Лидер XXI века»

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

10 777,19

2 000,0

2 232,0

912,93

2 688,43

2 943,83

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

3 895,62

945,0

1 054,62

500,0

800,0

596,0

Витебский облисполком

2016, 2019

»

1 140,0

1 000,0

140,0

Минский облисполком

2016

»

1 000,0

1 000,0

61. Проведение республиканского конкурса «Студент года» (с участием в его организации облисполкомов)

Минобразование (ОО «БРСМ»)

2016, 2017, 2019, 2020

республиканский бюджет

5 617,2

1 138,9

1 271,01

1 530,93

1 676,36

Брестский облисполком

2016–2020

местный бюджет

3 411,55

761,6

849,95

500,0

600,0

700,0

Витебский облисполком

2016, 2019

»

1 560,0

1 500,0

60,0

Гродненский облисполком

2018, 2019

»

3 000,0

1 500,0

1 500,0

Минский облисполком

2016

»

770,0

770,0

Могилевский облисполком

2016–2020

»

3 053,0

500,0

558,0

600,0

660,0

735,0

62. Реализация молодежных инициатив в глобальной компьютерной сети Интернет, в том числе на портале «Молодежь Беларуси», сайте «100 идей для Беларуси»

Брестский облисполком

2016–2020

»

2 659,6

489,8

5,0

431,0

929,0

804,8

Витебский облисполком

2016–2018

»

3 355,19

1 000,0

1 120,0

1 235,19

Минский облисполком

2016–2020

»

5 868,6

451,1

4 697,5

50,0

70,0

600,0

63. Развитие международного молодежного сотрудничества, в том числе формирование делегаций Республики Беларусь и обеспечение их участия в мероприятиях, проводимых под эгидой Совета по делам молодежи государств – участников СНГ

Минобразование

2016–2020

республиканский бюджет

53 022,14

5 360,0

5 981,76

6 585,92

17 204,99

17 889,47

Витебский облисполком

2016–2018

местный бюджет

3 355,19

1 000,0

1 120,0

1 235,19

Могилевский облисполком

2016–2020

»

2 446,4

400,0

446,4

500,0

500,0

600,0

64. Проведение международного молодежного форума государств – участников СНГ «Дружба без границ»

Минобразование (НДЦ «Зубренок»)

2016–2020

республиканский бюджет

92 412,71

15 000,0

16 740,0

18 430,74

20 163,23

22 078,74

Витебский облисполком

2016

местный бюджет

1 000,0

1 000,0

65. Проведение Совета по делам молодежи СНГ

Минобразование

2016, 2019

республиканский бюджет

45 035,73

20 000,0

25 035,73

66. Проведение выставки «100 идей для СНГ»

Минобразование (ОО «БРСМ»)

2016, 2019

республиканский бюджет

11 721,08

5 000,0

6 721,08

Витебский облисполком

2016–2018

местный бюджет

3 355,19

1 000,0

1 120,0

1 235,19

67. Проведение отчетно-выборных конференций, слетов, съездов молодежных общественных организаций (объединений), в том числе ОО «БРСМ»

Минобразование (РСОО «БКМО», ОО «БРСМ», ОО «БРПО»)

2018

республиканский бюджет

5 500,0

5 500,0

68. Проведение международного молодежного профсоюзного форума «ТЕМП»

ФПБ

2016–2020

собственные средства

в пределах собственных средств

Витебский облисполком

2016

местный бюджет

1 000,0

1 000,0

69. Информационная поддержка мероприятий, осуществляемых в сфере молодежной политики

Витебский облисполком

2016–2018

»

3 355,19

1 000,0

1 120,0

1 235,19

70. Проведение мероприятий, направленных на развитие ученического и студенческого самоуправления, молодежного парламентаризма, в том числе школ актива, дней самоуправления, дней студента, конференций, форумов, смен

Минобразование

2016, 2017, 2019, 2020

республиканский бюджет

7 830,62

1 587,7

1 771,87

2 134,09

2 336,96

Витебский облисполком

2016–2020

местный бюджет

8 836,54

1 432,1

1 600,0

1 764,44

2 020,0

2 020,0

Минский горисполком

2016–2020

»

14 587,0

3 803,5

3 853,5

1 900,0

2 180,0

2 850,0

Итого по задаче 4

 

 

республиканский бюджет, местные бюджеты

775 889,34

148 597,6

155 951,14

146 199,82

161 550,55

163 590,23

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

347 414,26

67 086,6

51 990,64

52 389,61

98 330,14

77 617,27

 

 

 

местные бюджеты

428 475,08

81 511,0

103 960,5

93 810,21

63 220,41

85 972,96

Всего по подпрограмме

 

 

республиканский бюджет, местные бюджеты

10 065 859,56

2 486 545,1

2 372 930,46

1 636 840,0

1 690 767,0

1 878 777,0

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

6 623 193,36

1 947 938,9

1 643 459,46

889 823,0

1 001 684,0

1 140 288,0

 

 

 

местные бюджеты

3 442 666,2

538 606,2

729 471,0

747 017,0

689 083,0

738 489,0